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材料未到贷款单的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 聪明的汽车 发表的提问:
购入材料入库,有运费,有税费,款未付,如何做会计分录
您好,一般情况下,借:原材料,应交税费-待处理增值税,贷:应付账款。
271楼
2023-03-23 14:45:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小铭铭 发表的提问:
公司购买食材,食材到货,但未付款,怎么做会计分录呢,
您好,分录,借;库存商品等科目,贷;应付账款。
272楼
2023-03-26 19:39:59
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小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,那如果是餐饮公司购买的菜品的话,那是不是借:原材料呢?
2023-03-26 20:05:53
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,可以的。
2023-03-26 20:32:48
小铭铭:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-03-26 20:47:02
王雁鸣老师:回复小铭铭您好,不客气。
2023-03-26 21:16:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,支付材料款会计分录 借 主营业务成本 贷 银行存款,对不
你好,支付材料款,不会直接这样做分录。正常情况下是这样 借:原材料,贷:银行存款等科目 
273楼
2023-03-26 19:46:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 绣子 发表的提问:
每月购进原材料时,发票未到,暂估入库,假设原材料11700,暂估的时候做分录,借:原材料11700,贷:应付账款11700,对吗?下月发票到了之后冲暂估借:原材料-11700 贷:应付账款-11700,然后再借:原材料10000 应交税金1700 贷应付账11700对吗
您好!是的。就是这样的。
274楼
2023-03-26 20:02:58
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绣子:回复宋生老师 发票未到,暂估入库,库存原材料的平均价格又有不含税价,也有含税价,平均价是不是偏高,核算成本是不是不准确?
2023-03-26 20:22:07
绣子:回复宋生老师 发票未到,暂估入库,库存原材料的平均价格又有不含税价,也有含税价,平均价是不是偏高,核算成本是不是不准确?
2023-03-26 20:36:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 学堂用户tstrwi 发表的提问:
单位外购一批材料,支付款项(含税)8500元,财政直接支付。材料验收入库。( 编写财务会计分录和预算会计分录
财务会计借存货8500 贷财政拨款收入8500 预算 借行政支出8500 贷财政拨款预算收入8500
275楼
2023-03-27 14:33:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 超帅的奇迹 发表的提问:
原材料我收到货,未付款,没收到票,求分录
收到的货物,暂估入账,借:原材料 贷:暂估应付款
276楼
2023-03-27 14:51:02
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超帅的奇迹:回复辜老师 收到增票以后呢??
2023-03-27 15:13:19
超帅的奇迹:回复辜老师 原材料和暂估应付款按合同不含税做对吗
2023-03-27 15:26:38
辜老师:回复超帅的奇迹是的,按不含税金额处理 收到发票,冲减暂估,借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2023-03-27 15:51:03
超帅的奇迹:回复辜老师 老师,我有几个柜机卖给别人,但是进来的时候金额不大就没让他给我开票,我这卖出去没有进可以吗??该如何处理呢
2023-03-27 16:02:49
辜老师:回复超帅的奇迹没有够进的记录,你没有办法下账的
2023-03-27 16:20:44
超帅的奇迹:回复辜老师 可是已经开票了,该怎么办呢,可不可以认为别人免费给我们的
2023-03-27 16:42:08
超帅的奇迹:回复辜老师 我已经给客户开过票了,也不能改了
2023-03-27 17:01:22
辜老师:回复超帅的奇迹你开票了,就要确认销售的,你要先把采购补进来的
2023-03-27 17:23:49
超帅的奇迹:回复辜老师 唉,就是没有啊。不可以说是老板自己的东西吗
2023-03-27 17:44:39
辜老师:回复超帅的奇迹不可以的,老板自己的东西,不能作为公司的收入的
2023-03-27 17:58:41
超帅的奇迹:回复辜老师 可是已经开票了。我也没有结转成本,税没有少交啊
2023-03-27 18:25:43
辜老师:回复超帅的奇迹你只能解释没有成本了
2023-03-27 18:47:41
超帅的奇迹:回复辜老师 对啊,不可以吗
2023-03-27 19:09:14
辜老师:回复超帅的奇迹价值不大的话,也可以的
2023-03-27 19:35:05
超帅的奇迹:回复辜老师 如果当月没收到发票,但是钱已经付了
2023-03-27 19:56:07
超帅的奇迹:回复辜老师 这样做对吗??还是原材料下面设置暂估
2023-03-27 20:09:41
超帅的奇迹:回复辜老师 还是这样合适
2023-03-27 20:29:18
辜老师:回复超帅的奇迹应付账款分暂估就可以了
2023-03-27 20:54:59
辜老师:回复超帅的奇迹应付账款分暂估就可以了
2023-03-27 21:12:46
辜老师:回复超帅的奇迹按这个图片上的方式处理
2023-03-27 21:26:30
晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 小隋同学 发表的提问:
购入丙材料一批,材料已验收入库,但发票等结算凭证未收到,该批材料计划成本为14000,做会计分录
暂估入库,借:原材料 贷:应付账款
277楼
2023-03-27 15:08:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 有有 发表的提问:
老师,你好,我单位是工业企业,本月销售一批原材料,原材料钱已付货已到,票未到。请问我本月材料入库借原材料,贷应付账款-暂估;销售材料借银行存款,贷其他业务收入,应交税金-应交增值税-销项;结转材料成本借其他业务成本,贷原材料。那请问下个月收到发票我该如何做分录
借原材料负数,贷应付账款-暂估 负数借原材料,贷应付账款-供应商,结转成本有问题,借借其他业务成本负数,,贷原材料。 负数 按实际做,借其他业务成本,贷原材料。
278楼
2023-03-28 13:46:56
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有有:回复maize老师 老师,你好,我暂估的就是不含税的金额且与发票金额一致,那我收到发票的时候可不可以不红冲之前做的,直接做一笔借应付账款-暂估,应交税费-进项,贷应付账款-供应商
2023-03-28 14:04:41
maize老师:回复有有借应交税费-进项,贷应付账款-供应商 贷应付账款-暂估 负数,这样
2023-03-28 14:26:07
有有:回复maize老师 老师,是把应付账款-暂估用负数表示是吗(不红冲之前的,直接做这一笔分录可以的吧)
2023-03-28 14:36:34
maize老师:回复有有是的,是的,是的,是的
2023-03-28 14:50:29
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会敏 发表的提问:
新工厂5-7月都没有做领料凭证,只做进料分录借原材料,贷应付账款,也没有做库存分录。我在8月一起做可以吗?领料分录借生产成本,贷原材料,那库存原材料怎样做会计分录?
借 库存商品 贷 原材料/生产成本
279楼
2023-03-28 13:53:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 大个女 发表的提问:
老师,请问一下,初级会计实务中原材料采用实际成本核算方法,其中货到单未到,分录是借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款,然后下月初用红字冲销原暂估入账金额。但是如果隔2个月才收到单呢,是不是应该按什么时候收到单就什么时候冲销呢?
什么时候收到发票什么时候冲销
280楼
2023-03-28 14:09:40
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大个女:回复朴老师 我还以为是一定要下个月就要冲销呢
2023-03-28 14:34:26
朴老师:回复大个女不是的,什么时候到票什么时候才冲销
2023-03-28 14:50:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
收到材料,款项未付怎么做分录老师
您好!借原材料 贷:应付账款。
281楼
2023-03-28 14:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
暂估入账分录:购买时候借预付账款,贷银行存款;货到票没到:借原材料,贷应付账款~暂估;月初红冲,在做正确分录:借原材料,贷预付账款?
你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
282楼
2023-03-29 14:12:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 溪溪溪 发表的提问:
一般纳税人购买材料付款,材料入库,收到发票,分别怎么做会计分录
借;在途物资 应交税费 贷;应付账款 借;原材料 贷;在途物资
283楼
2023-03-29 14:24:51
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溪溪溪:回复邹老师 收到发票后呢,还有怎么结转
2023-03-29 14:55:13
邹老师:回复溪溪溪付款借;预付账款 贷银行存款 收到发票 借;在途物资 应交税费 贷;预付账款 入库 借;原材料 贷;在途物资
2023-03-29 15:13:39
溪溪溪:回复邹老师 @邹老师:老师,一般纳税人,我们上个交了8250的增值税,银行提给我的是8500。这个应该怎么做分录,多余的部分应该怎么做分录
2023-03-29 15:23:57
邹老师:回复溪溪溪借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款 8500
2023-03-29 15:43:52
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 稳重的蜗牛 发表的提问:
采购原材料。有合同,银行回单,入库单,付款申请单和增值税专用发票的会计分录更具哪张写分录。会计分录怎么写
您好,根据合同、入库单、发票即可编制采购入库分录。借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
284楼
2023-03-29 14:32:59
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稳重的蜗牛:回复小林老师 已经付款,为什么还是应付账款
2023-03-29 14:57:49
小林老师:回复稳重的蜗牛您好,一般企业把入库和付款当做两个流程。付款时,借应付账款贷银行存款。
2023-03-29 15:19:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 忧郁的发箍 发表的提问:
3月10日,向黄河公司购买原材料一乙材料,价款20000元,增值税(进项税)为260 元,材料尚未验收入库,货款尚未支付会计分录
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
285楼
2023-03-30 16:08:54
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