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材料未到贷款单的会计分录
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 胖三斤 发表的提问:
2月20日采购原材料,收到货,票未到,款未付;3月5日收到票。会计分录如下,看是否对?2月20日,不处理2月28日,暂估入账:借:原材料 贷:应付账款——暂估3月1日,红字分录冲销:借:应付账款——暂估 贷:原材料3月5日,借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
对的
31楼
2022-12-19 17:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 钧钧ylj 发表的提问:
老师 建筑公司购买材料 款项已支付 材料未入库 发票未收到 怎么做会计分录呢
借预付账款贷银行存款。
32楼
2022-12-20 16:55:04
全部回复
钧钧ylj:回复郭老师 好的 老师 建筑公司购买材料什么时候计入在建工程?什么时候计入工程物资?还是应该计入原材料呢?
2022-12-20 17:07:02
郭老师:回复钧钧ylj你好,你们买来入库的自建房屋的,做到工程物资自建,房屋领用的时候做在建工程。
2022-12-20 17:35:10
郭老师:回复钧钧ylj买来你需要给别人建造的,做到原材料领用的时候做到工程施工。
2022-12-20 17:52:21
钧钧ylj:回复郭老师 老师 是不是先做购入工程物资 借:工程物资 贷:银行存款  再做工程领料 借:工程施工 贷:工程物资      只是材料未入库 发票未收到 就把借方的工程物资换成预付账款?
2022-12-20 18:04:38
钧钧ylj:回复郭老师 我们是给别人建造的
2022-12-20 18:19:48
郭老师:回复钧钧ylj你好,借原材料贷银行存款,借工程施工贷原材料,借主营业务成本贷工程施工。
2022-12-20 18:33:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!去年出售商品时进项材料发票未到,我做如下会计分录 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估 月末结转时:借:主营成本 贷:原材料-暂估 今年1月份已收到暂估进项材料发票,我要怎么做会计分录!请解答一下。
 你好     收到了发票了   与你们实际的暂估金额是否是一致的?   
33楼
2022-12-20 17:04:09
全部回复
铃:回复meizi老师 老师,不一致。
2022-12-20 17:25:08
meizi老师:回复你好不一样 就红冲:     借:原材料-暂估 负数  贷:应付账款-暂估 负数      然后    借原材料-暂估 贷 以前年度损益调整 -主营业务成本  。然后 在按发票来做一遍 。   记得结转成本走以前年度损益科目来处理哈  
2022-12-20 17:41:26
铃:回复meizi老师 收到,谢谢老师!
2022-12-20 17:51:28
meizi老师:回复没事的。希望能帮到你  满意请给予评价  
2022-12-20 18:07:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小镇姑娘 发表的提问:
货到票未到,原材料,会计分录怎么做?
借原材料 贷应付账款暂估款
34楼
2022-12-20 17:23:58
全部回复
小镇姑娘:回复maize老师 得次月冲回吧,分录
2022-12-20 17:46:26
maize老师:回复小镇姑娘有发票的时候冲掉,借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数
2022-12-20 17:57:30
小镇姑娘:回复maize老师 发生销售折让的时候,我卖出了商品,我的分录怎么做?
2022-12-20 18:12:58
maize老师:回复小镇姑娘借应收 负数贷主营业务收入 负数,应交税费应交增值税 负数
2022-12-20 18:23:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入材料货款已支付材料尚未入库,会计分录
借;在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
35楼
2022-12-20 17:35:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
采购原材料的款项已付,但是发票未到怎么做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
36楼
2022-12-21 16:51:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
未到原材料在会计分录中叫啥
在途物资
37楼
2022-12-21 17:15:27
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 感动的手链 发表的提问:
购入材料,材料未到达,用银行存款支付还有个运输费怎么做会计分录
借在途物资 货款+运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
38楼
2022-12-21 17:35:59
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感动的手链:回复暖暖老师
2022-12-21 18:11:09
暖暖老师:回复感动的手链借在途物资-A63000 -B 31000 应交税费-应交增值税-进项税额11700 贷银行存款105700
2022-12-21 18:37:34
感动的手链:回复暖暖老师 请问第四题怎么写
2022-12-21 18:48:58
感动的手链:回复暖暖老师 那些金额是怎么算的
2022-12-21 19:02:00
暖暖老师:回复感动的手链借原材料 -A 63000 -B 31000 贷物资采购 94000
2022-12-21 19:29:19
感动的手链:回复暖暖老师 初级会计没教物资采购那贷要写啥
2022-12-21 19:53:30
暖暖老师:回复感动的手链在途物资有这个也可以的
2022-12-21 20:11:14
感动的手链:回复暖暖老师 麻烦了
2022-12-21 20:29:02
暖暖老师:回复感动的手链同学麻烦你从新提问吧,这个题目
2022-12-21 20:40:52
感动的手链:回复暖暖老师
2022-12-21 21:06:16
暖暖老师:回复感动的手链麻烦你从新发起问题提问,你的问题我已经回答完毕了
2022-12-21 21:25:08
感动的手链:回复暖暖老师 101#产品领用原材料T1 50000元,领用材料材料T2 50000元;102#产品领用原材料领用材料T2 50000元,生产车间领用原材料T2 30000元 会计分录如何做
2022-12-21 21:36:43
暖暖老师:回复感动的手链借生产成本 150000 制造费用 30000 贷原材料180000
2022-12-21 22:06:00
感动的手链:回复暖暖老师 这19大题怎么写
2022-12-21 22:24:27
暖暖老师:回复感动的手链我说了让你从新提问问题
2022-12-21 22:37:02
感动的手链:回复暖暖老师
2022-12-21 22:52:43
暖暖老师:回复感动的手链不是在这个题目里。你的问题我已经回答,你发起新问题提问
2022-12-21 23:08:56
感动的手链:回复暖暖老师 计算本月应付职工工资,生产101#产品工人工资65000元,生产102#产品工人工资65000元,生产车间管理人员工资70000元,管理人员工资80000,销售人员工资120000
2022-12-21 23:31:51
暖暖老师:回复感动的手链借生产成本130000 制造费用 70000 管理费用 80000 销售费用 120000 贷应付职工薪酬 400000
2022-12-21 23:51:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户65v8xz 发表的提问:
2.应付账款的账务处理:某企业2×20年11月份购入甲材料2000千克,当月已全部 收到并验收入库。但到11月30日,仍未收到发票等账单。企业财务人员按每千克30元将甲材料暂估入账。会计人员编制会计分录如下:借:原材料 甲材料60000 -- 贷:应付账款--暂估材料款60000 2×20年12月初,该会计人员未对此笔暂估材料款进行冲销。2×20年12月9日,发 票等账单到达并据以付款。增值税专用发票上列示:单价30元,货款总计60000元,增值税7800元。会计人员编制会计分录如下:借:原材料 甲材料60000 -- 应交税费 应交增值税(进项税额)7800货:银行存款67800
同学你好,题 中的分录是对的;
39楼
2022-12-22 17:04:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问:
不是原材料的进项发票收到了未付款该怎么写会计分录
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
40楼
2022-12-22 17:16:51
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
C、出租设备,收到转账支票的会计分录是? A、出售材料,款未收是借应收账款,贷主营业务收入吗?
你好! C 借记银行存款 贷记其他业务收入 A贷记其他业务收入
41楼
2022-12-22 17:32:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购材料未付款未开发票怎样做会计分录
如果材料到了 可以先暂估入库 借原材料 贷应付账款
42楼
2022-12-23 16:35:54
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
小规模外账 18年做的工程且己开票给对方但款未收到 做的分录借应收账款 贷主营业务收入 应交税费一未交增值税 现在收到部分款和材料领用单 这个材料领用单要怎么做分录呢?
领料单属于这项目的成本类原始凭证?
43楼
2022-12-23 16:59:02
全部回复
皆如愿:回复陈诗晗老师 老师 是的 写着是这个项目领用的材料 这么久 之前没见有这
2022-12-23 17:35:37
陈诗晗老师:回复皆如愿之前的做了结算没,账上也结转了的,是不 通过以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:原材料等 借:盈余公积 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-23 18:03:42
皆如愿:回复陈诗晗老师 老师 18年的都结转了 现在是不是就按您的分录做就好了 新增盈余公积未分配利润吗?
2022-12-23 18:15:09
陈诗晗老师:回复皆如愿是的,结转了通过我的分录调整
2022-12-23 18:26:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师你好,请问我们公司货已经到了,也入库了,发票未到,款未付,会计分录为借 原材料 贷 应付账款 对吗? 原材料我是直接计入库存还是等发票到了,款付了在计入库存?
收到的货物,要暂估入库的额,借 原材料 贷 应付账款
44楼
2022-12-23 17:16:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 伸手摘星 发表的提问:
建筑企业购买材料,货款已付,材料已入库,发票未到,会计分录如何写啊?
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
45楼
2022-12-23 17:29:59
全部回复
伸手摘星:回复邹老师 下月初发票还没有到,需要把暂估的红字冲销,然后又继续暂估吗?
2022-12-23 17:49:12
邹老师:回复伸手摘星你好,是的,是这样处理的
2022-12-23 18:00:01
伸手摘星:回复邹老师 谢谢老师!
2022-12-23 18:30:00
邹老师:回复伸手摘星不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 18:56:13

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