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结转本月营业费用会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.73w
引用 @ 光亮的蜗牛 发表的提问:
本月投产的产品已全部入库,结转产品生产费用。 怎么写会计分录
借:产成品-某产品 贷:生产成本-某产品
136楼
2023-02-05 17:13:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
制造费用结转到生产成本,生产成本结转到库存商品,库存商品结转到主营业务成本,出售结转成本分录怎么写
,您好 销售商品结转对应的成本, 借主营业务成本 贷库存商品
137楼
2023-02-05 17:31:44
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逢考必过:回复玲老师 库存商品结转到主营业务成本就是出售商品结转吗?
2023-02-05 17:52:26
玲老师:回复逢考必过你好, 是的,就是结转销售成本,
2023-02-05 18:18:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转本月入库材料计划成本的会计分录
借原材料 贷材料采购 差额计入材料成本差异
138楼
2023-02-05 17:38:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
某企业月末结转已售材料成本8000元,求会计分录
借;其他业务成本 8000 贷;原材料 8000
139楼
2023-02-05 17:55:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 时光邂逅 发表的提问:
凭证做完了,月末需要做结转,我们没有收入,是不是只做费用和成本的结转就可以?1、费用结转的分录: 借:本年利润 贷:管理费用 (因为是建筑行业,没有销售费用,财务费用) 2、成本结转的分录: 借:主营业务成本 —朱河污水处理厂项目工程 贷:原材料 其他直接费 间接费用 机械费
您好!可以的,可以这样。不过一般来说收入跟成本对应,有成本就应该有收入
140楼
2023-02-05 18:06:00
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时光邂逅:回复宋生老师 做工程都是几个月来一次工程款
2023-02-05 18:21:51
时光邂逅:回复宋生老师 前期都是老板垫资和赊账
2023-02-05 18:36:38
宋生老师:回复时光邂逅您好!你如果还没有确认收入,就先不要确认成本
2023-02-05 19:06:23
时光邂逅:回复宋生老师 我们是挂靠别人的公司投标的,所以每次来工程款都是挂靠公司直接打款给我们老板个人账户,老板再给我钱,我是以他个人投资的形式做账
2023-02-05 19:17:44
时光邂逅:回复宋生老师 我是在私人合伙的建筑公司做会计兼出纳,我也没有登记明细账和总账,就做了现金日记账
2023-02-05 19:45:58
时光邂逅:回复宋生老师 这个月最后一个月了,可是工程还没有完工,不知道月末的账怎么做
2023-02-05 20:10:41
宋生老师:回复时光邂逅您好!你是做内账是吗?
2023-02-05 20:34:29
时光邂逅:回复宋生老师 来了两次工程款,我不知道来了多少,老板没有告诉我,所以我只知道老板投入多少资金,外面欠多少钱
2023-02-05 21:03:22
时光邂逅:回复宋生老师 加起来就是工程总成本,工程完工后老板自己最清楚盈亏多少
2023-02-05 21:22:03
时光邂逅:回复宋生老师 是的,做内账
2023-02-05 21:38:39
时光邂逅:回复宋生老师 16年考的证,去年做了半年内账会计,今年一年,实操经验不足,因为都是新公司所以遇到问题没地方问
2023-02-05 21:49:25
时光邂逅:回复宋生老师 也不会做财务报表
2023-02-05 22:18:48
时光邂逅:回复宋生老师 一直做手工帐
2023-02-05 22:31:59
时光邂逅:回复宋生老师 所以太多的问题希望在老师的帮助下能够提高实操技能
2023-02-05 22:55:05
时光邂逅:回复宋生老师 考证前在一家制造企业做了两年半出纳兼内账会计
2023-02-05 23:15:25
宋生老师:回复时光邂逅你好!做内账没关系,做内账只要描述清楚,能解释给老板听就好了。不要求一一对应
2023-02-05 23:35:06
时光邂逅:回复宋生老师 嗯,这个我知道。想做正规一点,是不是月末都要进行结转才行
2023-02-06 00:04:20
时光邂逅:回复宋生老师 做一名会计不会编制财务报表好打脸哦
2023-02-06 00:25:02
宋生老师:回复时光邂逅你好!是的。如果你想做正规,就按会计要求来操作。
2023-02-06 00:53:48
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
结转本月完工产品成本的会计分录
您好 会计分录如下 借:库存商品 贷:生产成本
141楼
2023-02-06 15:05:51
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 发表的提问:
财务软件成本的结转必须手工结转,比如 借主营业务成本 贷库存商品手工结转后的成本,转到本年利润,这里期末点结转,则会自动结转生成分录是吗? 下面的分录~~成本结转 4103本年利润 成本结转 6401主营业务成本
你好,是的,你的理解正确。
142楼
2023-02-06 15:15:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 123804689 发表的提问:
第二年结转上年的成本,第二年会计分录是计入主营业务成本还是未分配利润?小企业会计准则
您好。您好,用未分配利润这个科目。
143楼
2023-02-06 15:33:18
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 务实的长颈鹿 发表的提问:
光明企业11月销售收入65万元,其他业务收入3万元,营业外收入2000元,主营业务成本39万元,其他业务成本2万元,营业外支出3000元,管理费用8000元,销售费用1万元,财务费用7000元,结转本期损益,计算利润总额,写出会计分录。
一、借:主营业务收入 650000 借:其他业务收入30000 借:营业外收入2000 贷:主营业务成本390000 贷:其他业务成本20000 贷:营业外支出 3000 贷:管理费用 8000 贷:销售费用 10000 贷:财务费用 7000 贷:本年利润 244000 二、利润总额是:650000%2B30000%2B2000-390000-20000-3000-8000-7000=244000元。
144楼
2023-02-06 15:43:05
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务实的长颈鹿:回复江老师 老师。这个题目怎么写?
2023-02-06 16:00:37
务实的长颈鹿:回复江老师 (坏账准备和交易性金融资产)
2023-02-06 16:26:38
江老师:回复务实的长颈鹿借:原材料  100000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)17000 贷:应付账款——上海宝钢集团  117000
2023-02-06 16:47:17
务实的长颈鹿:回复江老师 老师,第一题的利润总额,为什么不减去销售费用和财务费用呢?第一题结转本期损益该怎么算?
2023-02-06 17:06:14
江老师:回复务实的长颈鹿利润总额,减掉了费用。
2023-02-06 17:31:59
务实的长颈鹿:回复江老师 销售费用的10000元没有减去啊
2023-02-06 17:54:00
江老师:回复务实的长颈鹿光明企业11月销售收入65万元,其他业务收入3万元,营业外收入2000元,主营业务成本39万元,其他业务成本2万元,营业外支出3000元,管理费用8000元,销售费用1万元,财务费用7000元, 解析:按万元数计算本年利润总额:65%2B3%2B0.2-39-2-0.3-0.8-1-0.7=24.4万元,就是244000元
2023-02-06 18:11:10
UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 奋斗的荔枝 发表的提问:
根据这个表,编制结转损益的会计分录。计算营业利润、利润总额,计算所得税费用
您好,借:主营业务收入100借:营业外收入8贷:本年利润108;借:本年利润94贷:主营业务成本60贷:税金及附加6贷:销售费用10贷:管理费用15贷:财务费用-1贷:营业外支出4;借:本年利润15,贷:投资收益5,资产减值损失2,资产处理损益8;借:本年利润1,贷:利润分配-未分配利润1。营业利润=100-60+10-5-6-10-15+1-2-8=5,利润总额=5+8-4=9,所得税费用=9*25%=2.25
145楼
2023-02-06 16:11:59
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ Ljmm 发表的提问:
,我在结转损益,怎么都做不平了,本月收入为:102601.2,主营业务成本:58710.93,管理及其它费用小计为:10366.59,本年利润为:33523.6(正数),我为啥分录总做不平了。请列下详细会计分录
你好,解答 收入结转: 借:主营业务收入102601.2 贷:本年利润102601.2 费用结转 借:本年利润69077.52 贷:主营业务成本58710.93 管理费用10366.59 本年利润余额贷方33523.68,可以结转得到未分配利润
146楼
2023-02-07 15:27:53
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Ljmm:回复小宝老师 费用结转不明白?
2023-02-07 15:46:22
小宝老师:回复Ljmm原来的费用发生的时候是不是在借方,结转就是把余额变为0,当然要在贷方了
2023-02-07 16:00:55
Ljmm:回复小宝老师 请问财务软件都可以自动结转损益吗?金蝶的
2023-02-07 16:22:19
小宝老师:回复Ljmm可以的的,不用自己做分录,直接点击损益结转就可以
2023-02-07 16:48:07
Ljmm:回复小宝老师 好的,明白了,上次问老师说要手动结转,
2023-02-07 17:11:28
小宝老师:回复Ljmm哈哈软件就是这点好,自动结转自动出报表
2023-02-07 17:23:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ "︶爱镓☆ 发表的提问:
请问工程成本的工资怎么结转到主营业务成本!会计分录怎么写
不是直接转 建造合同不是这样处理 借,工程施工~合同成本 贷,应付职工薪酬 借,主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷,主营业务收入
147楼
2023-02-07 15:54:28
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"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 工程材料也是这样吗
2023-02-07 16:06:41
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 借:工程施工材料 贷:应付账款!借:主营业务成分.贷:主营业务收入
2023-02-07 16:30:40
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆是的,按完工进度结转处理的
2023-02-07 16:53:28
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 我们开了发票就做了主营业务收入,工资
2023-02-07 17:05:21
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 我这样做了,但是资产负债表就不平了
2023-02-07 17:26:03
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆不平,你分录没有问题
2023-02-07 17:52:38
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆差额原因呢,在哪里
2023-02-07 18:14:57
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 不知道,就是差这个10000元
2023-02-07 18:35:54
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 还有这个分录应该也没问题,为什么不平啊
2023-02-07 18:52:23
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆你的分录没有问题 你不平不是分录问题
2023-02-07 19:08:30
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 可是我一做就是错的,负债权益类就是增加这6万多块钱
2023-02-07 19:18:51
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 我把成本类科目工程施工改成资产类科目工程物资就平了
2023-02-07 19:37:56
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆你工程施工是不是自己新增加的 他是在存货,资产类反应的
2023-02-07 19:58:07
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 会是什么原因呢
2023-02-07 20:13:54
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆你之前科目设置时,设置不对,导致报表没有自动取数
2023-02-07 20:30:31
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 那要怎么设置呢
2023-02-07 20:55:41
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆你不是已经更改资产,平衡了?
2023-02-07 21:20:36
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 我现在的工程项目工资也做不平
2023-02-07 21:41:00
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆工资不平? 工资发放了就平了
2023-02-07 21:59:47
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师
2023-02-07 22:20:23
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 是做了发放的,怎么表里还是不平!哎
2023-02-07 22:32:14
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆你是指你哪里不平,你这表没有任何问题
2023-02-07 22:55:38
"︶爱镓☆:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师!
2023-02-07 23:07:47
陈诗晗老师:回复"︶爱镓☆不客气,祝你工作愉快
2023-02-07 23:36:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 可爱的萝莉 发表的提问:
计算并结转本月的制造费用按照生产工人的工资为标准进行分配会计分录
同学你好,借:生产成本-制造费用,贷:制造费用。
148楼
2023-02-07 16:08:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业结转材料成本的会计分录这样写可以吗 借:主营业务成本 贷:工程物资专用材料
同学你好 全面的分录是这样的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
149楼
2023-02-08 15:28:13
全部回复
姚:回复朴老师 结转材料成本这两个分录可以吗
2023-02-08 16:01:06
朴老师:回复恩 这样做就可以的
2023-02-08 16:17:50
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
旅游企业会计真账实操 业务35 结转计提本月营业税金及附加 为什么增值税不用结转?
你好!增值税是价外税不再附加里核算
150楼
2023-02-08 15:56:06
全部回复
怪:回复晓海老师 那月底时 增值税方面要做什么操作吗?比如结转什么的,还是不结转,直接计算进销项,直接纳税申报?不好意思 我才接触,很多都不懂...
2023-02-08 16:46:59
怪:回复晓海老师 那月底时 增值税方面要做什么操作吗?比如结转什么的,还是不结转,直接计算进销项,直接纳税申报?不好意思 我才接触,很多都不懂...
2023-02-08 17:11:58
晓海老师:回复你好!看看这里 http://m.canet.com.cn/view-415149-1.html 。
2023-02-08 17:34:25

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