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帐务处理和会计分录一样吗
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ L. 发表的提问:
有劳务派遣员工,会计入帐时将这部分工资入应付职工薪酬-工资,且计提三项经费,是这样处理的吗
你好!员工是和你们签的劳动合同吗?是的话可以
226楼
2023-03-13 15:23:58
全部回复
L.:回复QQ老师 我们是用工单位,不是劳务派遣公司
2023-03-13 15:53:29
QQ老师:回复L.你好!合同不是和你们签的吗?不做工资可以不交社保
2023-03-13 16:15:02
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ v7喜 发表的提问:
给员工没上保险一个月开500这样可以吗?会计分录如何处理
你好! 这样做是不符合规定的。签订劳动合同就必须按规定缴纳五险,不能用货币形式补贴,如果员工离职投诉公司未交社保,公司还要接受相关部门处罚。
227楼
2023-03-14 14:57:53
全部回复
v7喜:回复小五子老师 那怎样做才算合理呢?计入劳务费呢?
2023-03-14 15:32:17
小五子老师:回复v7喜签订劳务合同,计入劳务费,代扣代缴个人所得税也是可以的。
2023-03-14 16:01:53
v7喜:回复小五子老师 500还有所得税呢?
2023-03-14 16:22:46
小五子老师:回复v7喜你500是社保部分,还有工资一起计入劳务报酬啊,一个员工不可以同时在一家公司取得工资薪金和劳务报酬的。
2023-03-14 16:34:02
v7喜:回复小五子老师 没有工资的!就500劳务费!
2023-03-14 16:51:04
小五子老师:回复v7喜那就直接签劳务合同,要对方去代开劳务费发票吧。
2023-03-14 17:17:56
v7喜:回复小五子老师 个人怎么代开!
2023-03-14 17:40:22
v7喜:回复小五子老师 我就想把工资计入费用!然后冲减费用!
2023-03-14 18:02:58
小五子老师:回复v7喜去税务局,带上劳务合同,银行卡身份证就可以。
2023-03-14 18:20:54
v7喜:回复小五子老师 我不想给员工上保险!
2023-03-14 18:49:51
v7喜:回复小五子老师 劳务合同跟谁签呀?别人在我这上班!我让他去税务取开劳务合同?
2023-03-14 19:06:18
小五子老师:回复v7喜劳务合同不用上保险,你发放的劳务费需要对方开发票给你才能入账,去代开发票不涉及社保。
2023-03-14 19:24:22
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 便宜坊 发表的提问:
上面是编制会计分录,下面是成本的账务处理,是不是写法不一样呀?
你好,如果销售商品不是免税的,应该有增值税的销项税
228楼
2023-03-14 15:05:21
全部回复
便宜坊:回复何老师 因为我们店不缴税,所以没写那一块儿,如果不缴税,这样写对吗?
2023-03-14 15:24:10
何老师:回复便宜坊你这样处理的对的
2023-03-14 15:48:01
便宜坊:回复何老师 谢谢老师
2023-03-14 15:58:09
何老师:回复便宜坊不用客气,很高兴回答你的提问
2023-03-14 16:25:07
职称:
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师: 请教预估施工费成本会计分录和账务处理?
借工程施工-直接材料或合同成本,贷应付账款-暂估,等票到的时候,借应付账款-暂估,贷银行存款或现金
229楼
2023-03-14 15:17:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,缴纳的土地契税会计分录怎样处理?需要分摊吗?
这个的话,并入取得土地的成本哦
230楼
2023-03-15 14:58:24
全部回复
tian tian:回复许老师 需要计提吗,交税款时会计分录
2023-03-15 15:28:34
许老师:回复tian tian契税的话,是不需要计提的哦
2023-03-15 15:49:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 唠叨的小兔子 发表的提问:
请问建设工程在税务局代开发票并已交税后的整个帐务处理会计分录,谢谢
您好,代开发票后分录,根据完税凭证,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。 根据发票确认收入,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
231楼
2023-03-15 15:12:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师,酒店收到的场地费(保险公司开会用)内帐和外帐怎样做会计分录
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费 内外账都是这样做
232楼
2023-03-15 15:17:59
全部回复
向日葵:回复邹老师 婚宴提成,从主营业务收入里冲减吗
2023-03-15 15:39:25
邹老师:回复向日葵你好,作为成本核算,而不是冲减收入
2023-03-15 15:59:13
向日葵:回复邹老师 内帐怎样做分录呢
2023-03-15 16:24:11
邹老师:回复向日葵借;主营业务成本 贷;银行存款 这个是成本的分录
2023-03-15 16:53:25
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 碧蓝的薯片 发表的提问:
美国融资租赁和中国的会计处理一样吗
你好,美国的没接触过,不清楚
233楼
2023-03-16 14:50:16
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 虚心的金毛 发表的提问:
我公司付另外一个公司4000块钱不用收回的摘要和会计分录怎么写
付款原因是什么。
234楼
2023-03-16 15:01:26
全部回复
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 大意的流沙 发表的提问:
T字形账户和会计分录的书写
同学您好,以下数字的单位为万元, 1、借:银行存款  30        贷:短期借款  30 2、借:库存现金  8         贷:银行存款  8 3、借:原材料   0.1         贷:库存现金  0.1 4、借:固定资产  0.5         贷:实收资本  0.5 5、借:应付账款   3.2         贷:银行存款  3.2 6、借:银行存款   2          贷:应收账款   2 7、借:应付票据   5          贷:应付账款  5 8、借:应付账款   100          贷:实收资本  100 画T型账需要各资产或负债的明细,例如银行存款期初多少,库存现金起初多少,您的这一题只是笼统的给了一个资产、负债、所有者权益的起初余额,没有给出具体的资产起初余额是多少,所以想要画T型账,麻烦提供一下这些信息
235楼
2023-03-16 15:14:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 李林 发表的提问:
建筑企业转固应该怎样处理会计分录,建设单位管理费,财务费用应该转什么分录,无形资产吗
建筑企业什么转固? 2.借财务费用贷银行
236楼
2023-03-19 16:48:23
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李林:回复朴老师 就是在建工程转固,财务费用,管理费费用也都是在建工程科目里面的
2023-03-19 17:11:08
朴老师:回复李林借固定资产贷在建工程
2023-03-19 17:27:42
李林:回复朴老师 在建工程里的管理费用,财务费用能转固定资产啊,不应该是这样吧
2023-03-19 17:46:49
朴老师:回复李林在建工程的财务费用和管理费你都应该一级科目是在建工程然后转固定资产的时候直接转
2023-03-19 18:04:04
李林:回复朴老师 费用也能转成固定资产吗,不应该是无形资产或者金融资产之类的吗
2023-03-19 18:28:24
朴老师:回复李林不是,费用如果是在建工程里的,可以计入在建工程的二级科目,如果没有那就不能转,只能做费用
2023-03-19 18:53:01
李林:回复朴老师 还是没有明白,在建期间发生的业务招待费,财务费用这些肯定都是在建工程的建设管理费用下面的业务招待费里,不可能一直挂在建工程里啊,肯定要转出来啊,不然就进不到成本了呀
2023-03-19 19:22:13
朴老师:回复李林筹建期的都是计入管理费用开办费,也没有在建工程,最后进去营业期转到长期待摊费用的
2023-03-19 19:40:20
李林:回复朴老师 那之前的账务都做到在建工程里面的,怎样处理呢
2023-03-19 20:00:17
朴老师:回复李林红冲了重新做吧,没跨年的话
2023-03-19 20:29:55
李林:回复朴老师 是跨年了的,还跨了4年
2023-03-19 20:59:55
朴老师:回复李林你们是什么会计准则呢?
2023-03-19 21:10:17
朴老师:回复李林如果税局没找你就不用调了
2023-03-19 21:29:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ justin8856 发表的提问:
购买金税盘和税控维护费的账务处理,会计分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
237楼
2023-03-19 17:11:27
全部回复
justin8856:回复邹老师 老师去年取得的金税盘发票的没做账,也没有进行进项的抵扣,今年可以补做吗?
2023-03-19 17:23:12
邹老师:回复justin8856你好,超过了12个月吗
2023-03-19 17:39:31
justin8856:回复邹老师 没有超过12月,是去年9月份的,可以入到今年账,进行抵扣吗?
2023-03-19 17:56:57
邹老师:回复justin8856你好,可以的,没超过12个月的可以抵扣
2023-03-19 18:12:56
justin8856:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-19 18:34:05
邹老师:回复justin8856不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-19 18:49:38
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
物业收水电费和付水电费的会计账务处理分录
借:银行存款贷:其他业务收入;借:其他业务支出贷:银行存款
238楼
2023-03-19 17:26:10
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 时光碎步 发表的提问:
老师,我们这边母公司把自己使用过的汽车销售给子公司,请问一下母公司和子公司的帐务处理分别怎么写会计分录
你好,这个是之前做了固定资产的吗?
239楼
2023-03-19 17:35:25
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时光碎步:回复郭老师 是的,进了固定资产
2023-03-19 18:02:32
郭老师:回复时光碎步借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2023-03-19 18:29:04
郭老师:回复时光碎步子公司借固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2023-03-19 18:58:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 义气的棒球 发表的提问:
你好,请问一下,处理了一笔扣除2014年坏帐损失的,那现在要如何作帐务处理作分录呢?
发生了坏账,之前计提了吗,企业会计准则记账?
240楼
2023-03-19 17:41:59
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