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帐务处理和会计分录一样吗
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
196楼
2023-03-02 16:02:59
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-03-02 16:28:42
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-03-02 16:40:32
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 17:09:42
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-03-02 17:29:00
孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ ? 发表的提问:
资料:甲公司在2017年1月1日向150名管理者每人授予200份股票期权,从即日起在公司 连续服务3年,每份期权即可购买1股本公司股票(一份1股,行权价每股10元,每股面值 1元)。每份期权在授予日的公允价值为18元。第一年有15名管理人员离开公司,公司估计 3年中离开的管理人员的比例将达到20%;第二年又有20名管理人员离开公司,公司将估计 的管理人员离开比例修正为30%;第三年又有10人离开。第四年初,60名管理者行权,由 公司定向增发每股面值1元的股票完成结算。到第四年末,剩余的45名员工依然没有行权。 要求: (1)授予日如何会计处理? (2)做出从授予到第四年初部分行权这段期间的有关会计分录。 (3)第四年末如何会计处理?
请看图片,在图片上呢
197楼
2023-03-05 16:35:40
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问:
月底计提增值税的分录怎样做?一般纳税人销项和进项月底怎样做账务处理
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
198楼
2023-03-05 16:46:52
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竹林听雨:回复朴老师 借 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷 应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 可以做合并分录吧 实物中每个月月底都要结转吗 可以年底一次性结转销项进项税额吗
2023-03-05 17:16:05
朴老师:回复竹林听雨每月月底都要结转的哦,年底也得结转
2023-03-05 17:35:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ May 发表的提问:
有对每个行业的小规模和一般纳税的账务处理有可能涉及的业务会计分录吗?
你好!不好意思,这个没有。因为任何一个行业的所有情况,都是一本书了。
199楼
2023-03-05 17:12:50
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 瘦瘦的果汁 发表的提问:
会计分录和会计凭证,会计作帐的联系
你好,会计做账就是会计分录和会计凭证合并,会计分录就是财务人员做的账,会计凭证就是做账用的原始凭证。
200楼
2023-03-05 17:33:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ Leo 发表的提问:
求问第六题详细解答和会计分录
1借原材料100000 应交税费进项税额16000 贷银行存款116000
201楼
2023-03-06 14:38:39
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暖暖老师:回复Leo2借在途物资160000 应交税费进项税额25600 贷银行存款185600
2023-03-06 15:23:21
暖暖老师:回复Leo3不做会计凭证处理的
2023-03-06 15:48:09
暖暖老师:回复Leo4借原材料~暂估150000 贷应付账款~暂估150000
2023-03-06 16:09:21
暖暖老师:回复Leo5借原材料250000 应交税费进项税额40000 贷应付票据290000
2023-03-06 16:23:33
暖暖老师:回复Leo冲上月暂估 借原材料~暂估-150000 贷应付账款~暂估-150000
2023-03-06 16:34:31
暖暖老师:回复Leo借材料采购差异7000 贷原材料7000
2023-03-06 16:59:57
暖暖老师:回复Leo6借在途物资200000 应交税费进项税额32000 贷银行存款232000
2023-03-06 17:10:51
暖暖老师:回复Leo7借原材料~暂估80000 贷应付账款~暂估80000
2023-03-06 17:23:53
Leo:回复暖暖老师 3为什么不做会计处理
2023-03-06 17:47:49
暖暖老师:回复Leo原材料收到,没有给金额也怎么处理
2023-03-06 17:59:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 大雁工商事务所 发表的提问:
你好老师 能不能给我发一下会计分录表和会计公式
会计核算没有灵丹妙药,不同行业的会计分录千差万别,并且真正深入学习的话,还会学习到许多知识,因此会计是经验学,只要不停的学习,就像老中医一样,见多识广,才能不断提升自身的业务水平。因中国行业分类大多,所以这些都是比较零碎的内容。没有一副灵丹妙药包治百病的。是这样的情况,因此老师无法给你回复
202楼
2023-03-06 14:59:03
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 胖嘟 发表的提问:
解释一下A D选项的意思和会计分录 区别?有点混淆
A不能选,A是核准转销
203楼
2023-03-06 15:07:05
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赵海龙老师:回复胖嘟借:坏账 贷:应收账款 收回核销的 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-03-06 15:48:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Amei 发表的提问:
我有个内销企业,新成立,收购硫酸回来加工处理,只收处置费,如何做会计分录?请问如何处理帐务
你好;   这个是  硫酸你们加工后 会 做销售出去  吗?   收取的处置费 要计入主营业务收入 核算  
204楼
2023-03-06 15:13:31
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Amei:回复meizi老师 会做销售出去,我们是一般纳税人,我们只收处置费,而对方又开了硫酸进项入来,但我只开处置收入,那怎么办?
2023-03-06 15:36:46
meizi老师:回复Amei你好 ; 那你们这个 要做 借原材料贷营业外收入; 借生产成本 -加工等 贷原材料 ;  收取的处置费 借银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税 
2023-03-06 15:59:55
Amei:回复meizi老师 那进项不是大于销项吗?比如硫酸是10万,我的处置收入才收5万元?
2023-03-06 16:21:03
Amei:回复meizi老师 怎么有会有营业外收入?
2023-03-06 16:39:23
meizi老师:回复Amei你好 ;       你们这个 硫磺不是不要钱 收回来的吗 。你用这个去加工后期还会销售货物出去; 这部分是 原材料成本部分的
2023-03-06 17:07:03
林琳
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税务机关返还的多交的所得税应怎样处理,怎样作会计分录
借 银行存款 贷 所得税费用
205楼
2023-03-06 15:32:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
一般纳税人的应交增值税会计分录怎样处理
您好,可以看下财税2016年22号文,或者我贴给你处理方法
206楼
2023-03-07 14:33:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ Jane&Coby 发表的提问:
老师,餐饮行业的,会员充值1000送出100元(不是好马上消费)。内帐的,会计分录如下:借费用100元,银行存款1000 贷预收帐款1100元。这样处理可以吗?会员消费时候,会计分录如下:借:预收帐款 货:营业收入。但这样做的话,有一个问题,假如当月充值送出的多,费用就多
你好,分录对的,是的,当月送的多费用会增加的
207楼
2023-03-07 14:43:57
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Jane&Coby:回复郭老师 会员系统消费金额是这样显示
2023-03-07 15:04:21
Jane&Coby:回复郭老师 我请教一下,可以按系统这个金额做会计分录吗?
2023-03-07 15:27:07
郭老师:回复Jane&Coby你好,按你赠送的金额的做,你这个是消费之后又赠送的?
2023-03-07 15:54:00
Jane&Coby:回复郭老师 是充值时送的,只不过是消费时会员系统自动这样减出来
2023-03-07 16:05:45
郭老师:回复Jane&Coby你好,消费的时候冲预收,你这个是按比例扣除现金和赠送的吧?
2023-03-07 16:31:25
Jane&Coby:回复郭老师
2023-03-07 16:45:55
郭老师:回复Jane&Coby你好,那这个不妨碍你做账,只是显示的余额而已
2023-03-07 17:01:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 调皮的钢铁侠 发表的提问:
老师,请问一下,本月预扣产假员工未来4个月的社保个人部分,帐务处理会计分录怎么做啊?
您好!如果是先从工资里面扣,您可以借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保个人部分。然后再每个月支付的时候,借:其他应付款-社保个人部分,贷:现金/银行存款等。
208楼
2023-03-07 15:00:02
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 林木子 发表的提问:
2019年单位换法人财务审计有一部分帐处理有问题,现在原会计离职,请问以前的帐我可不可以不做处理
以前的帐你可以不做处理,那是原会计的责任
209楼
2023-03-07 15:17:55
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林木子:回复紫藤老师 比如审计报告上面写的虚挂的帐要入收入,我现在还是可以不入吗?
2023-03-07 15:50:43
紫藤老师:回复林木子审计报告上面写的虚挂的帐要入收入,现在还是可以不入
2023-03-07 16:03:00
林木子:回复紫藤老师 我单位现在享受疫情期间生活服务类免征增值税的政策,所以我想把虚挂的帐入收入可不可以
2023-03-07 16:26:35
紫藤老师:回复林木子虚挂的帐入收入也可以
2023-03-07 16:38:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿色通道 发表的提问:
忘了计提附征税,本年怎么做账务处理,会计分录是这样的?
以前年度损益调整贷应交税费,借应交税费贷银行借利润分配贷以前年度损益调整
210楼
2023-03-07 15:32:59
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