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收到前期赊销款的会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愤怒的百褶裙 发表的提问:
未开票销售的货款(提前先收到),收到款的会计分录, 借:银行存款 贷:预收账款-XX 对吗 后期开票过去了,再 借:预收账款,贷:主营业务收入 对吗
借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税
46楼
2022-12-24 17:05:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 妩媚的冥王星 发表的提问:
货已卖出,收到客户预收款,怎么做会计分录?
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:发出商品 贷:库存商品 请问发票开具了么
47楼
2022-12-24 17:16:19
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妩媚的冥王星:回复bamboo老师 我这是不开具发票的
2022-12-24 17:32:50
bamboo老师:回复妩媚的冥王星借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-12-24 17:43:48
妩媚的冥王星:回复bamboo老师 预收和应收的区别?
2022-12-24 18:04:16
bamboo老师:回复妩媚的冥王星简单的说一个是先发货开票后收款 一个是先收款后发货开票
2022-12-24 18:23:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 负责的硬币 发表的提问:
假设一家企业,2019年度的期初应收账款25万,期末应收账款7万。 2019年度,企业的销售收入状况如下: 1月分,赊销收入10万; 3月份,现金销售收入5万, 6月份,赊销收入8万 9月份,现金销售收入7万 11月份,赊销收入3万 (注:其他月份无收入) 请问,2019年度,赊销收入的累计现金回款为多少?总销售收入是多少?赊销净额是多少?
累计现金回款=25%2B(10%2B8%2B3)-7 总销售收入=10%2B5%2B8%2B7%2B3
48楼
2022-12-24 17:31:52
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,就是说这笔生意已经成了。钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
对的,是记入到预收账款里面的。
49楼
2022-12-24 17:53:59
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陈:回复东老师 如果签了合同收了款并且开了发票,只是货没有发。也是记做预收款吗?还是把货做什么处理
2022-12-24 18:09:47
东老师:回复如果提前开发票的话,就需要交税了。
2022-12-24 18:22:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Z&X 发表的提问:
服务行业,收到客户的前期费用,如何写会计分录: 若后期因某原因要退还客户的前期费用,又如何写会计分录
您好!借银行存款 贷预收账款 退回就做相反的分录
50楼
2022-12-25 17:05:38
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ honey 发表的提问:
前期支付20%货款,本月收到发票,尾款还没付,会计分录金额怎么记?
,1 付款,借预付账款 贷银行存款 2 发票到了管理费用(原材料)借应交税费(进项税额)贷应付账款
51楼
2022-12-25 17:13:44
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honey:回复徐阿富老师 收到发票贷方怎么会记录应付账款?
2022-12-25 17:28:44
honey:回复徐阿富老师 这样预付不是要一直挂着吗?
2022-12-25 17:44:44
徐阿富老师:回复honey你好,发票到了做应付账款,然后可以把要20%部分的预付账款和应付账款做调整 借应付账款 贷预付账款
2022-12-25 17:54:58
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 务实的音响 发表的提问:
发生赊销业务时会计分录中的银行存款什么时候写什么时候不写
你好,学员,实际有收到款的时候,才写的
52楼
2022-12-25 17:18:56
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务实的音响:回复冉老师 问下代垫运费为啥是实际收到的货款
2022-12-25 17:45:20
务实的音响:回复冉老师 最后一项
2022-12-25 18:06:28
冉老师:回复务实的音响代垫运费是销售方先支付的,这个是减少银行存款的
2022-12-25 18:22:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 始终坚强 发表的提问:
微店销售的,是半个月甚至一个月后才收到货款,该怎么分录因为之前没有收到款,所以没有做会计分录
借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费
53楼
2022-12-25 17:32:01
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始终坚强:回复袁老师 老师,不能写应收账款,对吗
2022-12-25 17:45:56
袁老师:回复始终坚强因为你收到款了啊
2022-12-25 18:10:20
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 典雅的手套 发表的提问:
4.外购原材料,款项已付或未付或开出商业汇票,材料入库或在途 7.收到前欠赊销货款: 8.销售产品,款已收或未收或收到商业汇票 9.收到预付货款存入银行; 11.银行存款交纳本月增值税 14.月末计提工资费用 老师,这七个题目的会计分录怎么写啊
一、外购原材料的分录 1、材料入库或在途 暂估原材料入库或在途中 借:原材料(或在途物资) 贷:银行存款(或库存现金、应付账款、应付票据) 二、借:银行存款(或库存现金) 贷:应收账款 三、借:银行存款(或库存现金、或应收账款、应收票据) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 四、1、借:银行存款 贷:库存现金 2、借:库存现金 贷:预收账款 五、借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 六、借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 借:研发支出——工资 贷:应付职工薪酬——工资
54楼
2022-12-25 17:50:59
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帅老师
职称:,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ ???? 发表的提问:
员工有一笔收款,因为需要对公收款人,所以公司相当于代收代付了,收到款再划给个人,会计分录应该怎么写呐
收到借 银行存款 贷 其他应付款--xx 支付 借 :其他应付款-XX 贷 银行存款
55楼
2022-12-26 16:36:01
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????:回复帅老师 假设第一季度资产负债余额100,第二季度资产负债余额是—80,对公账户实际余额是20.第一季度和第二季度资产负债的合理应该等于实际余额合理吗?
2022-12-26 17:01:45
帅老师:回复????你的合理指的是什么?
2022-12-26 17:25:56
????:回复帅老师 不好意思发错了,是合计
2022-12-26 17:44:18
????:回复帅老师 我的意思就是,第三季度的资产负债表中数据,是不是7—9月份的数据?还是需要在年初数中填上第二季度的余额
2022-12-26 18:04:21
帅老师:回复????我们填写资产负债表的时间要的都是累计的数字。比如到3季度的时间填写的数字就是1-9月份的数字
2022-12-26 18:30:07
????:回复帅老师 那么前两个季度的数据应该在第三季度的哪里体现呐
2022-12-26 18:53:08
帅老师:回复????资产负债表的余额你可以直接看你余额表的数字。
2022-12-26 19:17:34
????:回复帅老师 也就是说第三季度的会计科目继续在之前丁字帐中写吗
2022-12-26 19:40:17
帅老师:回复????你主要是想看什么呢 是要填写资产负债吗?用丁字账是干嘛的 三季度的是可以在继续往下用,余额肯定和资产负债表的数字一致的
2022-12-26 20:09:12
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
没发货呢,先记入到预收账款里面就行
56楼
2022-12-26 16:53:29
全部回复
陈:回复东老师 如果签了合同收了款并且开了发票,只是货没有发。也是记做预收款吗?还是把货做什么处理
2022-12-26 17:05:39
东老师:回复没有发货呢,货不用单独处理。
2022-12-26 17:22:55
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ ygm 发表的提问:
,收到以前年度投收益没有注明以前什么年度,会计分录怎么处理?
实操问题请在官网答疑板块提问哦
57楼
2022-12-26 17:09:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发表的提问:
我公司走的招标,就是说这笔生意已经成了。钱已经收到了,货还没发出去,怎么做会计分录。是把钱做预收款吗?还是把货做什么处理。
借银行存款贷预收账款就可以的。
58楼
2022-12-26 17:31:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星期八 发表的提问:
充值饭卡没有收到钱会计分录什么做? 充值的时候、收款的时候、刷卡的时候各自的分录什么做
你好!你没有收到钱还给人家充? 收款的时候借现金 贷预收账款 刷卡的时候借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
59楼
2022-12-26 17:50:59
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星期八:回复宋生老师 是先垫资给学校老收款师充值,然后再统一收款,钱是数月后收回的
2022-12-26 18:16:09
宋生老师:回复星期八您好!你这个不好做,因为实际你根本也没有付出去钱,可以先不做,只在备查簿中登记
2022-12-26 18:34:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大章鱼 发表的提问:
应收账款长期挂账核销的会计分录
你好 收不回来的做账计提坏账 坏账核销 借坏账准备贷应收账款
60楼
2022-12-27 16:45:42
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