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固定资产原值增加会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 动人的网络 发表的提问:
因在做固定资产增加时将原值录入了含税金额,已计提一个月的折旧了,现将原值减少,原值减少的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税 贷固定资产。
211楼
2023-02-28 15:27:04
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动人的网络:回复陈诗晗老师 我增加时做的分录是正确的
2023-02-28 15:50:20
陈诗晗老师:回复动人的网络你现在就是把那个少的部分,直接贷固定资产就行呀。
2023-02-28 16:03:36
动人的网络:回复陈诗晗老师 那借方呢
2023-02-28 16:25:31
陈诗晗老师:回复动人的网络借方就是你增值税的进项税。
2023-02-28 16:36:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 赵春慧 发表的提问:
固定资产处置发生的增值税需要经过固定资产清理核算?
在实际工作中,这个不通过固定资产清理科目核算,直接是简易征税处理。
212楼
2023-02-28 15:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 欣喜的犀牛 发表的提问:
清理固定资产怎样做分录? 固定资产原值20000 累计折旧19000 残值1000
借固定资产清理1000 累计折旧19000, 贷固定资产2万。 这个有收入的吗。
213楼
2023-03-01 15:14:50
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欣喜的犀牛:回复郭老师 没有收入
2023-03-01 15:32:36
郭老师:回复欣喜的犀牛借营业外支出贷固定资产清理1000。
2023-03-01 15:58:37
郭老师:回复欣喜的犀牛然后做这两个分录,这个就是完整的义务了。
2023-03-01 16:23:18
欣喜的犀牛:回复郭老师 好的,谢谢!
2023-03-01 16:40:05
郭老师:回复欣喜的犀牛不用客气,工作愉快。
2023-03-01 17:03:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
就是当年处置了的固定资产,那个所得税怎么填 主要是资产原值和累计折旧,包括被处理掉的固定资产吗 有老师说资产原值是购进的价值 本年折旧是本年折旧金额 摊销额是累计折旧的金额包括的被处理掉的固定资产的 请问我处理掉的固定资产不是要把之前的累计折旧全部转出来吗
同学你好 对的 需要转出来的
214楼
2023-03-01 15:26:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 唐顿庄园0 发表的提问:
清理固定资产时产生的增值税计入固定资产清理吗
你好,不是的,计入应交税费
215楼
2023-03-01 15:47:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 玲子 发表的提问:
请问2019年报的固定资产纳税调整表的固定资产原值是填本年增加的还是填所有的固定资产?
您好,是期末固定资产原值。
216楼
2023-03-02 15:22:27
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玲子:回复小林老师 那就是期末所有的固定资产原值?
2023-03-02 15:47:34
小林老师:回复玲子您好,是的!填写的原值和累计折旧都是期末金额。
2023-03-02 16:05:41
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 会计 发表的提问:
请问一下用友软件上月固定资产购入做了账务处理,次月再增加原值怎么增加? 老师请不要回答咨询软件客服
做固定资产变动处理,上面已经回复过了的
217楼
2023-03-02 15:42:46
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 发表的提问:
某企业2014年6月期初固定资产原值10500万元,6月增加了一项固定资产入账价值为750万元,同时6月减少了固定资产原值150万元,则6月份该企业应提折旧的固定资产原值为( )。
学员您好,固定资产当月增加下月计提折旧,当月减少当月仍要计提折旧,所以应计提折旧的固定资产原值=10500%2B150=10650(万元)
218楼
2023-03-02 16:02:57
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 妩媚的冬日 发表的提问:
告诉这个月固定资产原值,新增固定资产原值,减少固定资产原值,和折旧率,求这个月折旧费
同学,你好 固定资产当月新增下月折旧,当月减少当月照提折旧,所以本月折旧费=固定资产期初原值*折旧率
219楼
2023-03-02 16:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
小企业会计准则,上固定资产卡片,系统里没有固定资产减值准备,资产减值准备科目,只有固定资产清理科目,请问该怎么处理
你写管理费用吧,你没有这个科目
220楼
2023-03-05 16:40:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
增加固定资产原值怎么做分录?旧的车床加个数控
你好 改建 借;在建工程 累计折旧 贷;固定资产 发生改建支出 借;在建工程 贷;银行存款等科目 完工 借;固定资产 贷;在建工程
221楼
2023-03-05 16:47:11
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春暖花开:回复邹老师 老师,在旧的车床增加数控,不是换配件,请问分录怎么写?
2023-03-05 17:04:26
邹老师:回复春暖花开你好,符合资本化条件吗?
2023-03-05 17:31:35
春暖花开:回复邹老师 老师,买的数控直接装在旧的车床就能使用了,不知道符合资本化?
2023-03-05 18:00:32
邹老师:回复春暖花开你好,这个支出有 占之前车床入账价值50%以上,有延长使用寿命超过2年吗
2023-03-05 18:14:28
春暖花开:回复邹老师 老师,是的
2023-03-05 18:43:40
邹老师:回复春暖花开你好,那就是按之前回复那样处理的 改建 借;在建工程 累计折旧 贷;固定资产 发生改建支出 借;在建工程 贷;银行存款等科目 完工 借;固定资产 贷;在建工程
2023-03-05 19:11:39
春暖花开:回复邹老师 老师,买回来拼上,就直接使用了,还是做这个分录么?老师还有个问题问一下借在建工程,累计折旧贷固定资产这个数字怎么得来?
2023-03-05 19:35:30
邹老师:回复春暖花开你好,是的 借;在建工程(之前车床账面净值) 累计折旧(计提的折旧总额 ) 贷;固定资产(之前车床的入账金额)
2023-03-05 20:03:26
春暖花开:回复邹老师 老师,还是在问一下,发生改建支出借在建工程贷银行存款,这个数据又是怎么来的?完工请问老师是不是直接使用叫做完工?借固定资产贷在建工程这个数据怎么来的?因为我不懂,麻烦老师给我解释一下好么?拜托了
2023-03-05 20:14:58
邹老师:回复春暖花开你好, 借在建工程 贷银行存款,这个是发生的相关改建支出金额 完工就是达到预定可以使用状态 借;固定资产 贷在建工程,这个是之前两个分录在建工程借方发生合计金额
2023-03-05 20:31:38
春暖花开:回复邹老师 老师,借在建工程 贷银行存款 发生相关改建支出金额,这个数据怎么得来的?老师在说明一下,在旧的车床加个数控是29000元。请老师解释一下好么?
2023-03-05 20:43:30
邹老师:回复春暖花开你好,就是你购买数控的支出,比如你举例的29000
2023-03-05 21:06:48
春暖花开:回复邹老师 老师,有3个问题请教一下,1是买回来安装已经使用了属于不属于完工呢?2是如果属于完工就做借固定资产贷在建工程是么?3是符合资本化具有什么条件?
2023-03-05 21:24:55
邹老师:回复春暖花开你好 1属于 2,是的 3,支出占之前固定资产入账价值50%以上,有延长使用寿命超过2年
2023-03-05 21:36:19
刘之寒老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 朴实的酸奶 发表的提问:
请问下 比如 税控设备280 本月增值税150 是固定资产清理产生的增值税和附加税 怎么做抵消分录 计提的附加税怎么处理
1、税控设备及技术维护费: 借:应交税费-应交增值税(减免税款)或应交税费-应交增值税(小规模) 贷:管理费用 2、本月实际不缴纳增值税,附加税应冲回,同时调整固定资产清理及结转净损益的处理。
222楼
2023-03-05 17:09:02
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朴实的酸奶:回复刘之寒老师 获取税盘维护费时怎么做,这个第一个分录是次月抵消的分录吗,也就是抵消的150,?
2023-03-05 17:57:12
刘之寒老师:回复朴实的酸奶1、支付技术维护费时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、第一个分录是结转至减免税款,也就是抵减增值税的处理,可以在当月,也可以在以后期间。如果抵本月的150,就需在本月进行账务处理。
2023-03-05 18:13:29
朴实的酸奶:回复刘之寒老师 好的,谢谢老师,我明白了!
2023-03-05 18:25:27
刘之寒老师:回复朴实的酸奶不客气,如有问题可再次咨询。
2023-03-05 18:44:13
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
原来固定资产说是给公司的,企业已经付款了,当时入账会计账借:固定资产---某公司,贷:银行存款,现在说某公司固定资产不是公司的资产,这笔业务该如何处理?会计账务上如何处理???
你好,用红字冲销掉就可以了
223楼
2023-03-05 17:22:53
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小耳朵:回复吴月柳 红字冲销了,这笔业务如何入账呀
2023-03-05 17:53:01
吴月柳:回复小耳朵那只能做成贷垫款,借:其他应收款-某公司 贷:银行存款
2023-03-05 18:08:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 闪闪的大象 发表的提问:
固定资产和累计折旧是账户余额,怎么填写资产负债表中的 固定资产原值,固定资产账面价值 固定资产清理
你好  固定资产原值=初始入账金额 固定资产账面价值=初始入账金额—累计折旧—减值准备 
224楼
2023-03-05 17:39:00
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廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 不安的火车 发表的提问:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的净额增加是什么原因
处置收回的款项大于购入的金额
225楼
2023-03-06 15:02:31
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