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出口货物视同内销会计处理
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
出口退税中的购入货物时进项税额怎样处理?当销售退税货物时的销项税额怎样处理?
您好,您是外贸型出口企业吧,购进的货物的进项税额正常做借应交税费--应交增值税--进项税额,然后出口是免税的,就不存在出口的销项税额,直接根据报关单的外币金额换算的人民币金额确认收入,退税额是你进货的成本不含税金额*出口退税率 ,采购过程中的进项税额减退税额的差额就需要记入成本,做进项税额转出,结转成本的时候是,借主营业务成本(进价的不含税金额+进项税额和退税额的差)贷库存商品 进项税额转出。
166楼
2023-02-19 17:01:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 活力的老虎 发表的提问:
您好,请问出口的货物无法取得发票,是否还可以免税,如果转内销的话,会计和税务怎么处理,对公司会造成什么影响,谢谢!
你好,视同内销可以申请免税。账务处理就跟内销是一样的
167楼
2023-02-19 17:13:25
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活力的老虎:回复朴老师 那在申报表中是怎么填呢,内销没有发票怎么入账呢,按照13%计入销项,没有进项,对增值税和企业所得税各有什么影响呢
2023-02-19 17:40:29
朴老师:回复活力的老虎内销就按照外销的来做,相当于无票收入
2023-02-19 17:55:22
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我们公司是注册在保税区内的企业,和国内公司签订外币合同,要求在保税区内交货。但是我们的货代误把货物清关,由于要满足客户要求,必须在保税区交货,我司又再将货物出口到保税区。现在财务要求这批货视同内销交销项税。那么这比销项税是否能同进口时产生的增值税(进项税)抵扣呢?
可以抵扣的,
168楼
2023-02-19 17:42:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问,非独立核算分公司,同一市内移送货物视同销售吗
同学你好,非独立核算分公司,同一市内移送货物,不视同销售。
169楼
2023-02-19 18:09:00
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融智财税:回复王雁鸣老师 分公司的增值税统一总公司核算吗
2023-02-19 18:33:20
王雁鸣老师:回复融智财税同学你好,是的,非独立核算的分公司,增值税统一总公司核算。
2023-02-19 18:58:05
融智财税:回复王雁鸣老师 网约车按交通运输缴纳增值税吗?包括司机的怎么征税
2023-02-19 19:14:24
王雁鸣老师:回复融智财税同学你好,网约车按交通运输缴纳增值税,有优惠政策,可以简易征收,包括司机的一样的处理。
2023-02-19 19:33:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 詹娜 发表的提问:
外贸型进出口企业 一直出口退税,有的退税为0的货物水泥 就视同内销缴税,这水泥没有进项票,请问可以用检测费的专票抵税吗 或者用进口其他货物的海关进口增值税专用缴款书认证抵扣吗
您好,您说的是两个进项都可以抵扣。
170楼
2023-02-20 15:35:05
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 长情的黑米 发表的提问:
想请教老师:我们是属于出口免税,有一货物已出口因买进没有增值税发票,故没有申请退税,那这个货物需要视做内销交增值税吗?谢谢
你好,需要缴纳增值税
171楼
2023-02-20 15:45:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 美美 发表的提问:
老师,国内企业出口生物柴油,是不是不免税也不退税,视同内销核算进项税和销项税,然后差额应纳税额?
同学你好 对的 是这样的
172楼
2023-02-20 15:50:55
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 传统的冬日 发表的提问:
货物出口,退运的处理
货物出口后,全额退运,要不要开具外销发票,纳税申报时要不要做销售收入.
173楼
2023-02-20 16:05:59
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齐惠老师:回复传统的冬日如果已经申报退税的应先开具退运补税证明.
2023-02-20 16:28:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
非列明生产企业出口的非视同自产货物,是什么意思?
你好,同学。 就是你没有单独列明你这是生产企业的出口,那么就相当于你不是自己生产的货物出口
174楼
2023-02-21 15:30:26
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 大耳朵涂涂 发表的提问:
老师,我们不是有的产品出口0退税视同内销直接报税的嘛,那这些出口业务还需要在进出口系统中进行登记处理吗?这些业务需要开票吗?
您好,您是出口的,需要在申报的,也需要开发票的
175楼
2023-02-21 15:56:59
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大耳朵涂涂:回复文老师 我们是江苏的企业,是在擎天软件里申报吗
2023-02-21 16:33:14
大耳朵涂涂:回复文老师 还是直接申报纳税呢,之前问过说不需要在擎天里操作了
2023-02-21 16:59:54
文老师:回复大耳朵涂涂我们免税的也是需要在出口退税系统里面申报的
2023-02-21 17:24:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 时尚的芹菜 发表的提问:
1某公司是一家具有进出口经权的生产型企业(增税一般纳税人),2019年9月份国内销售货物实现不含税销售额200万元,款项已收到.当月服关出ロ货物一批,FOB价30万美元,款项尚未收回,当月购进货物350万元,进项税额为45.5万元,款项用银行存款支付,8月份末抵扣完的进项税额为8万元,该公司本月无免税购进原材料的情况,增值税征税率13%,退税率10%,出口的售适用汇率1$=6¥.依上述资料,采用“免抵退”税方法计出口退免税,要求 1计算 (1)计算当月不得免征和扣税额 (2)计算当月应纳税额和期末留抵税额 (3)计算当月免抵退税额 (4)计算当月应退税额 (5)计算当月免抵税额 2会计处理 (1)购进货物的会计处理 (2)国内销售货物的会计处理: (3)出口销售的会计处理 (4)不得免征和抵扣税额的会计处理 (5)出口退税的会计处理 6)结转下期继续抵扣税额
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
176楼
2023-02-21 16:02:59
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陈诗晗老师:回复时尚的芹菜1,30万*6*(13%-10%)=5.4万 2,应纳税额为200*13%-(45.5%2B8)/(200%2B180)*200 3,180*10%=18 4,(45.5%2B8)/(200%2B180)*180=25.34-5.4=19.94 5,免抵税额1.94 借 库存商品 350 应交税费 增值税 45.5 贷 银行存款 395.5 借 银行存款 226 贷 主营业务收入 200 应交税费 增值税 26 借 应收账款 180 贷 主营业务收入 180 借 主营业务成本 5.4 贷 应交税费 免抵 5.4 借 其他应收款 18 贷 其他收益 18 借 应交税费 留抵税额 1.94 贷 应交税费 增值税 1.94
2023-02-21 16:30:05
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 迷人的悟空 发表的提问:
跨年出口转内销业务,2018年出口做了免税销售,2019年发现要视同内销,是否重新开票冲减以前的免税销售额,再开具正确的视同内销的发票,要开具发票的话,2019年的免税销售额不足以抵减要视同内销的2018年的销售额怎么办
您好,是不需要的,您其实只需要2018年补交视同内销的增值税就可以
177楼
2023-02-22 15:15:18
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ JC 发表的提问:
生产企业18年出口的货物,已开具发票,但未申请退税,19年要视同内销,请问18年开的发票需要开具红字发票吗
您好,不需要的,您实际上就是需要补一块视同内销交的税款
178楼
2023-02-22 15:29:35
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
关于出口货物未及时退税,现在逾期只能转内销,纳税报表怎么填,账务怎么处理
纳税报表与国内的销售一样填表处理,账务处理与国内的销售一样的账务处理。不免销项税,不退税,可以抵扣进项税
179楼
2023-02-22 15:50:44
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 眼睛大的期待 发表的提问:
我们是外贸出口公司,现在有一个报关单里有一款商品,因为开票晚有疑点对方工厂发函异常,现在是作为视同内销处理,我想问一下视同内销我们可以开票给其他工厂吗?账务怎么处理
货物销售给谁,发票就开具给谁 账务处理:冲减收入,计提销项税
180楼
2023-02-22 16:08:59
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