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会计凭证无银行对账怎么对
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
工会经费给我返还银行对公账户里了,我应该怎么做会计凭证
借:管理费用-工会经费(红字) 借:银行存款
106楼
2023-01-28 16:37:03
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小明 发表的提问:
银行对账单为什么不算原始凭证
你好,原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的基本内容包括: 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证按来源不同,可分为自制和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制的凭证,自制凭证按其反映业务的方法不同,又可分为一次凭证,累计凭证和汇总凭证。一次凭证如现金收据、银行结算凭证、收料单、领料单、发货票等、累计凭证如限额领料单等。汇总原始凭证如发料汇总表、工资结算汇总表等。外来原始凭证是经济业务发生时,从其他单位取得的原始凭证,如供应单位的发货单等
107楼
2023-01-28 16:47:58
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 大鲨鱼 发表的提问:
银行对账单上显示税务所有扣款但是在电子税务所上查不到缴费凭证,税务工作人员也查不到该笔税款~该如何处理
同学,你好,咨询一下银行看看,让银行看确定是付过的,这个只能找税务局了,这个咱们也没有好办法。
108楼
2023-01-29 15:54:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 邀月 发表的提问:
我是代理记账,企业把上月的银行凭证这月给的我,他们又嫌每月给我银行对账单麻烦,所以上月也没及时从他家要那个银行回单,然后我把这比银行业务记到这个月可以吗?
您好!按正规是不可以的。银行存款要对的上才行。
109楼
2023-01-29 16:07:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花落花开 发表的提问:
老师你好 预付的货款,走的公户,凭证后只附银行对账单可以吗?
您好!可以的。是银行汇款单。。。。。。。
110楼
2023-01-29 16:28:18
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
同一笔业务一个是收款凭证,一个是付款凭证,只要做一个收款凭证?我今天和银行对账单一查,错大发了
那里错了?具体什么问题呢
111楼
2023-01-29 16:37:00
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隔壁王老二:回复朴老师 同一笔业务一个是收款凭证,一个是付款凭证,只要做一个收款凭证?
2023-01-29 16:53:53
朴老师:回复隔壁王老二同一笔业务为什么两个
2023-01-29 17:06:11
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 从容的花生 发表的提问:
老师 我资产负载表应交税费余额是负数 存在问题吗 还有银行对账单可以作为原始凭证记账吗
你好,应交税费贷方负数,想当于你有进项税额留底,你看看是不是这种你进项没有抵扣完
112楼
2023-01-29 16:47:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李文静 发表的提问:
老师法人从公户借款用于经营,凭证后边附上银行对账单还附什么?
法人从公户借款用于经营,凭证后边附上银行对账单还附借款单/借款合同
113楼
2023-01-30 15:27:06
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李文静:回复紫藤老师 他家出纳说之前没有这么操作,要是不给写呢
2023-01-30 15:40:33
紫藤老师:回复李文静附借款单/借款合同会更好
2023-01-30 15:55:45
李文静:回复紫藤老师 人家还款了借款单再抽出来?
2023-01-30 16:17:30
紫藤老师:回复李文静人家还款了借款单,复印还款单做账
2023-01-30 16:34:56
紫藤老师:回复李文静还款了,复印借款单做账
2023-01-30 16:56:45
李文静:回复紫藤老师 好的谢谢
2023-01-30 17:11:52
紫藤老师:回复李文静不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-30 17:28:03
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宛童 发表的提问:
老师,银行错付款退回重新付,会计可不可以就只做一笔付款凭证?但如果会计只做一笔付款凭证,发生额就对不上银行对账单,余额就对得上,会计做账需要对发生额的吗?
你好,建议按业务发生时间做凭证,就是3笔,付出、退回、再付出,期末和银行需要按发生额核对。
114楼
2023-01-30 15:36:09
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
凭证汇总表、银行对账单、凭证装订顺序是怎样的?
你好 科目汇总表 银行对账单 记账凭证
115楼
2023-01-30 16:02:40
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微笑 旳弧度:回复答疑苏老师 专票抵扣联要装订吗
2023-01-30 16:19:54
答疑苏老师:回复微笑 旳弧度你好 哪个需要单独装订的
2023-01-30 16:47:12
答疑苏老师:回复微笑 旳弧度你好 抵扣联需要单独装订的
2023-01-30 16:57:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
这个企业之前的会计走了, 我发现现在银行对账单和企业银行账对不上,才发现他把9月份的银行单业务全部做在10月份了 从6月份开始以此类推的 我该怎么办?
您好!以前的就算了。之后的按月份做就行了。
116楼
2023-01-30 16:26:23
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
那你意思就是会计给你交接的时候 银行流水上的和你银行会计账上的不相符 有400元未达账项 那你这400最后你接手没有登记财务帐吗
117楼
2023-01-30 16:44:58
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Christine:回复马老师 不知道是啥
2023-01-30 16:59:39
Christine:回复马老师 就在未达账列着,一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数
2023-01-30 17:24:31
马老师:回复Christine不知道谁打给你们的吗??出纳知道不?他账户上多钱了 啥钱他应该清楚
2023-01-30 17:46:02
Christine:回复马老师 财务说六七年前了,她来就是那
2023-01-30 18:09:57
马老师:回复Christine那就转入到营业外收入去 反正这个事情听你说是整不明白了 借银行存款400 贷营业外收入400
2023-01-30 18:29:55
Christine:回复马老师 做这笔分录不用附单据吗?
2023-01-30 18:59:38
马老师:回复Christine肯定写情况说明 让总经理 出纳 会计 会计主管 总监等签字作为附件你才可以调整账务
2023-01-30 19:23:58
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 平淡的老鼠 发表的提问:
刚到一家公司,从去年六月一直没建账,现在先建去年的账,一共三个银行,两个银行单据齐全,把余额对起来了;还有一个中国银行只有银行对账单、回单和一小部分原始凭证,怎样才能把中国银行的对起来?
你好,中国银行的要把所有的对账单打印出来,往来啥的还是要问转款的人的呢
118楼
2023-01-31 15:23:15
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平淡的老鼠:回复王晶老师 原来经办不干了,往来不对清,凑合把银行余额对上可以吗
2023-01-31 15:45:56
王晶老师:回复平淡的老鼠哦哦,这样啊,其它人也说不清楚的话只能这样
2023-01-31 15:59:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问一下,之前的会计做的银行账一直比银行对账单多一角钱。现在我应该怎么处理呢?
您好!这个你计入财务费用就算了。
119楼
2023-01-31 15:38:36
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尘:回复宋生老师 谢谢老师,我还想问增值税进项税多记了四分呢?我应该怎么处理呢?
2023-01-31 15:59:19
宋生老师:回复你好!因为什么多记,其实知道不对就应该找出原因才能确定正确的处理方式
2023-01-31 16:22:43
尘:回复宋生老师 原因好像是网上申报的时候是增值税销项记到三位以后的,但是收到的销售发票上的增值税销项是记到二位的,四舍五入后,网上的销项税额就比实际做账上要多几分钱。结转后,就导致期末留抵的进项税额申报的比实际的要少几分钱。这个我是应该怎么调整呢?
2023-01-31 16:45:11
宋生老师:回复你好!你把差额几分计入到营业外收支就好了。
2023-01-31 17:01:44
尘:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 17:15:46
宋生老师:回复你好!不用客气的了。
2023-01-31 17:34:16
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 伴醒 发表的提问:
你好老师,今天查了一下,11年的银行对账单和凭证,都已经对不上了,对账单有缺失,凭证记录也不全,账上金额和银行对账单的金额对不上,无法查明原因,怎么处理呢?
你好,可以通过管理费用做分录调整
120楼
2023-01-31 16:05:49
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伴醒:回复紫藤老师 能具体说说细节吗
2023-01-31 16:35:32
紫藤老师:回复伴醒就是因为管理不善造成的
2023-01-31 16:59:15
伴醒:回复紫藤老师 就是无论账上金额是大于对账单金额,还是小于对账单金额,都用管理费用和银行存款调节吗?需要附什么资料吗?
2023-01-31 17:24:35
紫藤老师:回复伴醒附上一个说明的了的
2023-01-31 17:51:25
伴醒:回复紫藤老师 了解了,谢谢老师。
2023-01-31 18:11:15
紫藤老师:回复伴醒不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2023-01-31 18:31:34

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