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会计上出现双向挂账的原因
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
我们有两家店A店和B店,上年有次出纳把B店的收入6200元错存入了A店里,但是会计说这笔存错了店没记入账的,所以A店出纳的现金比会计的现金少6200元,出纳银行比会计银行多6200元;今年1月出纳在A店提现6200元,然后存入B店,因为上年会计没在账上反应,现在提现也不反应吗?现在就是对不上怎么做账务处理才调平我对了知道情况,又因为两个店的现金之前是一起使用的
这个只能让会计将B店的收入6200元入账,就可以了。
286楼
2023-03-29 14:14:33
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来自星星的你:回复江老师 现在就是a店对不上,b店对上了
2023-03-29 15:00:45
江老师:回复来自星星的你怎么会对不上呢,因为A店提现6200元,就与出纳的数据对上了,再将此6200元还给B店,B店做收入,B店也核对无误了
2023-03-29 15:15:32
鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户e2n9ev 发表的提问:
商场收取客户购买商品的预付款,双方均已开具普通发票,但因供应商的原因当期未能向客户交货,这笔钱要计入商场当月的销项税额当中吗?
你好同学,开票的话就要计入
287楼
2023-03-29 14:29:02
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 小贤 发表的提问:
老师,出现以下问题会是什么原因造成的呢?!
原因比较多:有可能你没进行税种核定,也有可能你没申报缴纳税款 还是联系咨询你当地税务部门吧,让他们帮你查一下到底是什么原因
288楼
2023-03-29 14:56:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 醜小丫 发表的提问:
请问老师,审计问我们不提坏账的原因,我们应该怎么回答?
同学,你好 是应收账款不计提坏账吗? 你可以说,我们账款都是可以收到的
289楼
2023-04-02 16:48:49
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醜小丫:回复小菲老师 审计的要我们说明可以收到的原因
2023-04-02 17:00:46
醜小丫:回复小菲老师 毕竟,我们账目应收很多
2023-04-02 17:19:10
醜小丫:回复小菲老师 没有提过坏账,老板又不想提坏账
2023-04-02 17:46:03
小菲老师:回复醜小丫同学,你好 你可以给他们看你们的账龄分析表,说明我们的账每一次都在期限内收到钱的
2023-04-02 18:11:32
醜小丫:回复小菲老师 关键是有些都是7.8年没有收到账款了……
2023-04-02 18:25:26
小菲老师:回复醜小丫同学,你好 那你们是要做坏账准备的呀
2023-04-02 18:52:03
醜小丫:回复小菲老师 问题就是老板不提啊,然后又要应付审计,不知道要写什么理由了……
2023-04-02 19:10:50
小菲老师:回复醜小丫同学,你好 如果应收账款收不回来,是要计提的 那你们让业务写联系单,说今年会全部收回,所以不计提
2023-04-02 19:28:16
醜小丫:回复小菲老师 应该是不可能的,谢谢你了
2023-04-02 19:58:01
小菲老师:回复醜小丫同学,你好 不客气哦
2023-04-02 20:19:36
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 浪漫满屋m 发表的提问:
老师们好,物业费的现金比表格的数据要多了几十元应该怎样做?我也问过人家了,确实找不出原因,人家老总也叫出纳不要再对数,说就二三十块钱,问题是帐不平,我应该怎样入?
您好,作现金盘盈处理,借:库存现金,贷待处理财产损益,经批准后借待处理财产损溢,贷:营业外收入
290楼
2023-04-02 17:03:49
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浪漫满屋m:回复宇飞老师 好的!谢谢你
2023-04-02 17:27:51
浪漫满屋m:回复宇飞老师 那么是现金少了,表格数据多了呢?又怎样入分录呀?感谢老师
2023-04-02 17:54:39
宇飞老师:回复浪漫满屋m您好,现金少了就做盘亏,冲减管理费用。前面也通过待处理损益过度下。
2023-04-02 18:10:00
宇飞老师:回复浪漫满屋m借:待处理财产损益 贷:库存现金 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 应该是计入管理费用,不是冲
2023-04-02 18:24:15
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 懦弱的棒棒糖 发表的提问:
2.大山公司向科欣公司销售一批商品, 货款2000000元。双方约定采用银行承兑汇票结算,由科欣公司于2021年8月10日签发并经其开户银行承兑的银行承兑汇票-张,该汇票于2021年12月10日到期,承兑期为4个月,因大山公司出现资金紧张的情况,公司决定于2021年10月15日向开户银行申请办理贴现,双方商定贴现利率为4.5%。结合上述案例请计算贴现利息及贴现金额并作出相应的会计分录。
贴现息的计算是 2000000*0.045*(17+30+9)/365=13808.22 贴现净额是2000000-13808.22=1986191.78
291楼
2023-04-02 17:30:40
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暖暖老师:回复懦弱的棒棒糖借银行存款1986191.78 财务费用13808.22 贷应收票据2000000
2023-04-02 18:11:34
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 名字 发表的提问:
老师现金流量表上收到的现金,跟资金日记账上的不一样啊,现金流量表是自动生成的,我现在都找不出原因
同学,这个你先对收款,再对付款,一项项这样来对了,
292楼
2023-04-02 17:53:59
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名字:回复陈老师 我资金余额跟实际都是对
2023-04-02 18:07:43
陈老师:回复名字那就是现金流量错了 你看下现金流量统计 哪项不对了
2023-04-02 18:37:38
名字:回复陈老师 现金流量统计?怎样看
2023-04-02 18:48:32
陈老师:回复名字你是用的什么软件呀,软件里边去看
2023-04-02 19:03:41
名字:回复陈老师 我用的是柠檬云软件,我在现金流量底稿看了,也没看出问题来
2023-04-02 19:19:29
陈老师:回复名字收款付款和银行现金账对得上不 先对这两样,再看期初余额
2023-04-02 19:31:48
名字:回复陈老师 对得上
2023-04-02 19:51:38
陈老师:回复名字如果都对得上就应该没问题呀
2023-04-02 20:10:38
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
9月份小企业会计报表发不出的原因?
重新登录下或者网络问题
293楼
2023-04-03 14:09:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 有有 发表的提问:
老师,你好,公司账目之前是代账会计做的,账上的现金与实际不符(实际公司没有现金,但账上挂了好多),应付跟公司老板确认之后也不符,有好多应付之前是老板付的钱但是代账都挂在账上了,那现在可否公司出个说明,将账上的现金与应付调账
你好,可以按照你说的进行调整的
294楼
2023-04-03 14:24:03
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恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 小幸运考霸 发表的提问:
原会计几个往来科目都用上了很乱,现开票做借:应付账款XX公司 贷:主营+税 借方放应付合适吗?因为这家公司就跳出应付账款,原没设置应收或者预收,
那需要新增科目,进行账务调整
295楼
2023-04-03 14:40:11
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小幸运考霸:回复恩熙老师 为什么不能放借方应付冲减呢
2023-04-03 15:06:45
小幸运考霸:回复恩熙老师 还有同一家公司设置有应收和预收,如何调整?
2023-04-03 15:28:27
恩熙老师:回复小幸运考霸应付冲减,对方科目是什么呢
2023-04-03 15:47:38
恩熙老师:回复小幸运考霸借:应收 贷:应付
2023-04-03 16:00:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 颜小雪 发表的提问:
原来的会计报的个税与账上不一致 如果查账跟现在的会计有关系吗
你好,一般是没有关系,但是需要去处理
296楼
2023-04-03 14:47:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 如歌 发表的提问:
新公司向别的公司借钱,因为还没办对公账户,转到出纳银行卡,这笔钱要提现在外账上吗
同学你好 这个要的 
297楼
2023-04-06 13:54:48
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如歌:回复朴老师 因为两家公司都是老板的,以后不一定会还嘛,我在想,如果不还那就记内账上,还的话就记外账,这样可以吗
2023-04-06 14:17:50
朴老师:回复如歌同学你好 这个可以的
2023-04-06 14:33:41
如歌:回复朴老师 老师,我还想咨询一下,公司房租啊,电脑呀,空调呀,装修费家具啥的这些大支出都没发票,也确定了不能开发票。我该如何处理,只记在内账,不记在外账上可以吗
2023-04-06 14:48:16
朴老师:回复如歌同学你好 这个可以的
2023-04-06 15:14:23
如歌:回复朴老师 我想着吧,记在外账上汇算清缴还麻烦。直接记内账上,这样会有风险吗
2023-04-06 15:41:15
朴老师:回复如歌同学你好 这个没事 只要公户没有记录 不开发票就没事
2023-04-06 16:07:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我现在账上原料8吨,可实际库存有63吨,已全部卖出,因为暂时会停产一段时间,那我应该如何下账了
您好!你为什么会出现这些差额呢
298楼
2023-04-06 14:15:10
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仰望星空:回复宋生老师 可能是之前消耗多了 因为现在不生产了,所以要把剩余的原料卖掉
2023-04-06 14:40:14
宋生老师:回复仰望星空你好!你是做内账还是外账。
2023-04-06 14:53:45
仰望星空:回复宋生老师 老师我们这边是外账。
2023-04-06 15:06:53
宋生老师:回复仰望星空你好!外账上面你只能按8吨来做了
2023-04-06 15:19:40
仰望星空:回复宋生老师 那我可以开63吨的发票吗 因为我现在已经卖了63吨
2023-04-06 15:34:55
宋生老师:回复仰望星空你好!你账上没有那么多,开不出
2023-04-06 15:56:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问,什么样的原因会出现发票认证不了的情况?
税号开错了,在你的勾选平台里面不显示,还有一个原因是对方开了发票没有上传,你的勾选平台也体现不了。
299楼
2023-04-06 14:41:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
我有两家店A店B店,上年有次出纳把B店的收入6200元错存入了A店里,但会计说这笔存错了店没记入账的,所以A店出纳的现金比会计的现金少6200元,出纳银行比会计银行多6200元;今年1月出纳在A店提现6200元,然后存入B店,因为上年会计没在账上反应,现提现也不反应?怎么调
你好,之前都没有记账,现在也不需要调账,不然账就不平
300楼
2023-04-09 16:36:00
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