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会计外协加工费的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
上月多计提的工会经费要怎么做会计处理呢
你好,冲销上个月多计提分录就是了 借;应付职工薪酬——工会经费,贷;管理费用
61楼
2022-12-28 16:43:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
加入铸协的会议费怎么写会计分录
您好 借 管理费用-会议费 贷 银行存款
62楼
2022-12-28 17:10:29
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小幸运:回复bamboo老师 会议费与会费是一样的吗
2022-12-28 17:39:17
bamboo老师:回复小幸运会议费与会费有区别
2022-12-28 18:05:01
小幸运:回复bamboo老师 怎么理解
2022-12-28 18:30:04
bamboo老师:回复小幸运简单的说 会费是加入什么组织的费用 会议费是参加会议的费用
2022-12-28 18:45:03
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
公司扣员工工资,应怎么会计处理呢
直接减少公司当月的应发工资数据。
63楼
2022-12-28 17:15:38
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曉傅:回复江老师 那计提工资时就多了呀
2022-12-28 17:44:09
江老师:回复曉傅计提工资多了,就是冲销多计提的工资 扣员工的工资,本身就是减少了应发工资的数据
2022-12-28 18:13:14
曉傅:回复江老师 那发放的时候,多计提的要怎么做呢
2022-12-28 18:41:23
江老师:回复曉傅发放时按实际的发放数据进行做分录。同时冲销原计提工资的数据,再按实际发放的工资,重新计提,也就是冲销多计提的工资数据
2022-12-28 19:09:32
曉傅:回复江老师 是这样列分录吗
2022-12-28 19:25:28
江老师:回复曉傅就按你的思路处理。 一、计提时按8000元计提工资,分录是: 借:管理费用——工资8000 贷:应付职工薪酬——工资8000 二、发放时按8000元发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资8000 贷:应交税费——应交个人所得税90 贷:银行存款7910 三、缴纳个人所得税时的分录是: 借:应交税费——应交个人所得税90 贷:银行存款90 四、假定这个人扣工资3000元,只发放5000元,分录是: 借:应付职工薪酬——工资5000 贷:银行存款5000 五、现在多计提应付职工薪酬3000元,冲销的分录是: 1、借:管理费用——工资-8000 贷:应付职工薪酬——工资-8000 2、借:管理费用——工资5000 贷:应付职工薪酬——工资5000
2022-12-28 19:50:56
曉傅:回复江老师 冲销的这笔计提工资是要用红字冲销吗
2022-12-28 20:09:53
江老师:回复曉傅你看我写的分录是负数,就是红字冲销了,用红笔写分录8000元
2022-12-28 20:39:03
曉傅:回复江老师 报表平不了,还差8024
2022-12-28 21:08:16
江老师:回复曉傅报表平不了,可能是报表公式的问题,直接找具体的哪个数据没有在报表中列示
2022-12-28 21:28:49
曉傅:回复江老师 怎么找具体数据呢
2022-12-28 21:40:55
江老师:回复曉傅根据会计一级科目科目余额表,进行编制财务报表
2022-12-28 21:55:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ le soleil 发表的提问:
离职员工工资发重复了怎么办?钱暂时要不回,怎么做会计处理
那么这个是属于管理不善造成的损失,计入到你的管理费用处理。
64楼
2022-12-28 17:37:57
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le soleil:回复陈诗晗老师 钱后面收回来怎么办
2022-12-28 17:56:15
le soleil:回复陈诗晗老师 可以做其他应收款吗,当是对方借的,还回来就冲掉平账
2022-12-28 18:21:42
陈诗晗老师:回复le soleil如果说还可以收的回来的话,你就暂时放到其他应收款,收不回来就放到管理费用。
2022-12-28 18:49:37
le soleil:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2022-12-28 19:05:22
陈诗晗老师:回复le soleil祝你工作愉快。不客气
2022-12-28 19:25:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问:
我想咨询一下,我4月份刚建的帐,工资做的2000,现在想调一下工资,调低,合理吗?会计处理怎么做
你好,需要做更正申报的 是否合理这个需要结合当地的工资水平,所在岗位等
65楼
2022-12-28 17:47:59
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玲儿~baby:回复邹老师 不太明白更正申报是什么
2022-12-28 18:05:41
邹老师:回复玲儿~baby当时申报2000,后来调整减少,要按减少后的金额申报
2022-12-28 18:33:01
玲儿~baby:回复邹老师 那不是直接账务更正,当月申报就行了嘛
2022-12-28 18:53:50
邹老师:回复玲儿~baby账务需要做到与申报的一致
2022-12-28 19:17:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 燕子 发表的提问:
求工程施工类的会计处理
你好 (一)本科目核算企业(建造承包商)实际发生的合同成本和合同毛利。 (二)本科目可按建造合同,分别“合同成本”、“间接费用”、“合同毛利”进行明细核算。 (三)工程施工的主要账务处理。 1.企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用,借记本科目(合同成本),贷记“应付职工薪酬”、“原材料”等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用,借记本科目(间接费用),贷记“累计折旧”、“银行存款”等科目。 期(月)末,将间接费用分配计入有关合同成本,借记本科目(合同成本),贷记本科目(间接费用)。 2.确认合同收入、合同费用时,借记“主营业务成本”科目,贷记“主营业务收入”科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利)。 3.合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲,借记“工程结算”科目,贷记本科目。 (四)本科目期末借方余额,反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。
66楼
2023-01-02 09:18:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 细心的糖豆 发表的提问:
工厂停工停产后,需要哪些会计处理,要哪些数据
您好,停工停产证明体液还在没有注销会计,按照企业实际发生的业务做账,按期报税
67楼
2023-01-02 09:43:00
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细心的糖豆:回复玲老师 暑期停产,开学复工,需要盘点资产什么的吗?
2023-01-02 10:12:59
玲老师:回复细心的糖豆您好,这个一般期末固定要盘点的
2023-01-02 10:41:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阿逗 发表的提问:
公司参加皮革协会的会费计入什么费用
您好 请问您单位是去参展的么 计入销售费用科目
68楼
2023-01-02 09:57:23
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菜菜 发表的提问:
辊子送到韩国外协加工,加工好直接发给客户,这会计分录怎么做合适?
借:委托加工物资 贷:原材料--辊子 收回加工物资后 借:库存商品 贷:委托加工物资 发出 借:发出商品 贷:库存商品
69楼
2023-01-02 10:07:21
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菜菜:回复张艳老师 之前代账会计直接借:库存商品, 应交税费,贷:银行存款,应付 账款
2023-01-02 10:29:33
张艳老师:回复菜菜也可以的,但就是没有体现委托加工物资的核算。
2023-01-02 10:46:45
菜菜:回复张艳老师 如果这辊子加工完成后直接销售,我能否借:主营业务成本,应交税金,贷:银行存款,应付账款
2023-01-02 11:04:34
张艳老师:回复菜菜委托加工完不入库,直接销售出去了吗?
2023-01-02 11:27:31
菜菜:回复张艳老师 是的,直接从韩国发货给客户
2023-01-02 11:55:38
张艳老师:回复菜菜我没有接触过这样的业务,不过我个人认为还是要按我上面给出的分录,要核算出委托加工的费用来的。抱歉
2023-01-02 12:16:10
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于工伤的会计处理
1.收到钱 借 银行存款 贷 其他应付款 2.支付员工钱 借 其他应付款 贷 银行存款。
70楼
2023-01-02 10:33:00
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
老师:请问物业管理协会搞活动的费用,由5家会员单位每家赞助1万元,协会怎样开票?怎样做会计处理?协会和赞助会员单位牵扯到哪这税费呢?
分录如下,希望帮助您了!
71楼
2023-01-03 17:16:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
协会的账务处理上 协会开展的慰问活动发生的费用 应该计入哪个科目?是其他费用科目吗?
你好,计入非限定性支出
72楼
2023-01-03 17:22:31
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会计学堂:回复朴老师 老师 没有这个科目
2023-01-03 17:44:02
朴老师:回复会计学堂你们不是非营利组织吗?怎么会没有这个科目呢
2023-01-03 18:10:19
会计学堂:回复朴老师 是非盈利组织
2023-01-03 18:27:00
朴老师:回复会计学堂那你计入业务活动成本就可以了
2023-01-03 18:42:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lilier 发表的提问:
厂帮别的加工厂垫付的加工款705,会计分录如何处理,借款的厂家也是供货商,会计分录如何处理
借:应付账款 贷:银行存款或现金
73楼
2023-01-03 17:35:58
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lilier:回复吴月柳 给5星好评哦!谢谢鼓励; 老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解
2023-01-03 18:01:17
吴月柳:回复lilier垫付,借:应付账款705.贷:银行存款705,支付,借:应付账款1709 贷:银行存款,1709,付b厂,借:应付
2023-01-03 18:14:13
吴月柳:回复lilier借:应付账款b2551 贷:银行存款2551
2023-01-03 18:29:31
lilier:回复吴月柳 那b厂的那705怎么做
2023-01-03 18:46:45
吴月柳:回复lilier实际不是你们欠的705所以垫付挂的A8厂,就是上面第一笔分录
2023-01-03 19:10:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青萝 发表的提问:
工会经费缴纳的会计处理
借:管理费用--工会经费,贷:银行存款
74楼
2023-01-04 17:08:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 小白 发表的提问:
会计学堂有没有食品加工行业的账务处理学习?
你好,有这个制造行业的实操的
75楼
2023-01-04 17:14:03
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