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工业企业电费分摊会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 灰常骄傲 发表的提问:
老师:我想请问一下,企业电脑报废还需要做账务处理吗?处理的会计分录怎么写?
您好 请问电脑在固定资产账上么
76楼
2023-01-04 17:07:25
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灰常骄傲:回复bamboo老师 在固定资产账上怎么处理,不在又怎么处理?
2023-01-04 17:28:56
bamboo老师:回复灰常骄傲在固定资产账上的话 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理 如果不在账上的话 都没有体现 不需要做会计分录
2023-01-04 17:54:00
灰常骄傲:回复bamboo老师 那老师,我想请问一下,购进价格低于5000元的固定资产,正确的账务处理是怎么处理的?
2023-01-04 18:09:13
bamboo老师:回复灰常骄傲现在一般购进价格低于5000元的物件 可以不进固定资产科目 直接计入当期损益
2023-01-04 18:38:54
灰常骄傲:回复bamboo老师 麻烦老师给学生做个会计分录,谢谢!
2023-01-04 19:06:36
bamboo老师:回复灰常骄傲借:管理费用——办公费等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:银行存款等
2023-01-04 19:34:47
灰常骄傲:回复bamboo老师 还有老师,企业电脑报废,用什么做为做账依据?
2023-01-04 20:00:25
bamboo老师:回复灰常骄傲第三十条 固定资产报废、毁损损失,为其账面净值扣除残值和责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认:   (一)固定资产的计税基础相关资料;   (二)企业内部有关责任认定和核销资料;   (三)企业内部有关部门出具的鉴定材料;   (四)涉及责任赔偿的,应当有赔偿情况的说明;   (五)损失金额较大的或自然灾害等不可抗力原因造成固定资产毁损、报废的,应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。
2023-01-04 20:20:10
灰常骄傲:回复bamboo老师 意思要提供当时购入的发票复印件之类的是吧
2023-01-04 20:31:49
bamboo老师:回复灰常骄傲是的 还有企业内部有关责任认定和核销资料 企业内部有关部门出具的鉴定材料等
2023-01-04 20:51:46
灰常骄傲:回复bamboo老师 我们是时间长,直接烂掉的那种,要提供什么。
2023-01-04 21:08:32
bamboo老师:回复灰常骄傲那把原来的计税基础资料跟现在报废写份说明做资料留存就好了
2023-01-04 21:27:50
灰常骄傲:回复bamboo老师 好的!谢谢老师
2023-01-04 21:52:43
bamboo老师:回复灰常骄傲不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-04 22:08:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 感动的便当 发表的提问:
企业支付水电费 企业销售商品一批 企业发放职工工资 分别都属于什么会计要素
1.费用 2.收入 3.费用这些就是了
77楼
2023-01-04 17:35:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
A企业租赁B企业的厂房,A企业耗用的电费都开在B企业的表头上,分摊电费,怎么弄
这个的话 让B公司再给A公司开票的
78楼
2023-01-05 17:01:36
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诺卓:回复许老师 B企业存在税务问题,开不了票
2023-01-05 17:26:07
许老师:回复诺卓额 这个的话 不好办哎。。。
2023-01-05 17:52:04
许老师:回复诺卓只能用收据入账 但是 收据支出 企业所得税税前 不能扣除
2023-01-05 18:02:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 甜蜜的向日葵 发表的提问:
生产企业已停产的设备,仍需使用本企业生产的电用于照明。对于这部分使用的电如何会计处理
您好 可以计入管理费用科目
79楼
2023-01-05 17:16:34
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甜蜜的向日葵:回复bamboo老师 那另外一方呢?
2023-01-05 17:27:19
bamboo老师:回复甜蜜的向日葵您电费是按照发票金额入账还是计提?
2023-01-05 17:43:57
甜蜜的向日葵:回复bamboo老师 电费属于我单位自己产出的产品
2023-01-05 18:03:16
bamboo老师:回复甜蜜的向日葵那您入账的时候 已停产的设备用电计入管理费用 其他用的计入制造费用啊 贷方电费发票开具单位啊
2023-01-05 18:24:18
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 瘦瘦的早晨 发表的提问:
企业会计准则收到返还所属期2021年12月工会经费账务处理
收到返还的工会经费的会计分录   借:管理费用——工会经费     贷:其他应付款——工会经费 工会经费的相关会计分录   1、计提工会经费时   借:管理费用等     贷:应付职工薪酬——工会经费   2、缴纳工会经费时   借:应付职工薪酬——工会经费     贷:银行存款   3、工会组织支付活动经费时   借:其他应付款——工会经费     贷:银行存款
80楼
2023-01-05 17:35:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 好好 发表的提问:
小企业工会经费如何处理?
工会经费是按工资总额的2%交纳。
81楼
2023-01-08 19:16:26
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好好:回复玲老师 2%交税务局吗?不交会处罚
2023-01-08 19:40:43
玲老师:回复好好大多数都是在税务局交的,应交未交的,会有罚款。
2023-01-08 19:57:36
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的帆布鞋 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?
收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
82楼
2023-01-08 19:22:18
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?
收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
83楼
2023-01-08 19:44:59
全部回复
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的帆布鞋 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?)
希望老师可以帮忙解答
84楼
2023-01-09 16:35:14
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刘老师:回复爱笑的帆布鞋收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
2023-01-09 17:18:36
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的帆布鞋 发表的提问:
你好我们是建筑企业,之前有一项工程工程造价是535861.30元,由于合同以前是甲方和我们总公司签订的,按照工程款甲方工程进度来预付款的20万转到总公司,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回给挂靠方,然后总公司在将收取的管理费汇回分公司,那么我们分公司该如何进行会计处理?(备注:但是这项工程本应是分公司负责的,所以在4月份总公司的财务总监将这项工程的合同改为与分公司签订,则我将总公司的原始复印过来,那么该如何处理?)希望老师可以写下会计分录
收到工程款 借:银行存款200000 贷:主营业务收入200000 汇款给对方 借:劳务成本196000 贷:银行存款196000 期末 借:主营业务成本196000 贷:劳务成本196000
85楼
2023-01-09 16:49:00
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
长期待摊费用的会计分录处理
费用发生的时候,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目,摊销的时候,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用。
86楼
2023-01-09 17:17:23
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 英特优优 发表的提问:
老师,建筑施工企业预收账款80000,未开发票,一般计税项目。我要怎样做会计处理,麻烦写一下完整的会计分录
你好,先做借银行贷预收账款,这样就行了,开发票确认收入的时候 借预收账款贷主营业务收入贷销项
87楼
2023-01-09 17:26:59
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英特优优:回复朴老师 建筑施工企业预缴增值税,不用做账务处理,直接在申报表里申报就行了对吗
2023-01-09 17:42:37
朴老师:回复英特优优预缴增值税 借银行贷应交税费应交增值税-已交税额
2023-01-09 17:57:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 成长之路途 发表的提问:
老师好,生产企业的电费需要在车间和管理部门分摊吗?
你好,生产企业的电费需要在车间和管理部门分摊的
88楼
2023-01-10 16:47:22
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成长之路途:回复邹老师 一般按多少比例分摊合理啊
2023-01-10 17:01:57
邹老师:回复成长之路途你好,这个比例是不固定的,需要看车间,管理部门各自耗电量计算分配的
2023-01-10 17:24:38
成长之路途:回复邹老师 老师,我按了三七分摊,这样可以吗
2023-01-10 17:53:15
邹老师:回复成长之路途你好,需要看车间,管理部门各自耗电量计算分配的 不能简单的就按三七比例分摊的
2023-01-10 18:15:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,请问小企业会计准则没有待摊费用的科目,账务怎么处理合适?谢谢!
你好; 你具体业务是什么。这样好判断 用什么科目和分录
89楼
2023-01-10 17:13:00
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微信用户:回复meizi老师 房租费用
2023-01-10 17:41:11
meizi老师:回复微信用户你好;  做预付账款或者 其他应付款来处理。 一年内的费用就这样挂   
2023-01-10 18:00:38
微信用户:回复meizi老师 好的,谢谢!
2023-01-10 18:15:32
meizi老师:回复微信用户 没事的;希望能帮到你   
2023-01-10 18:30:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
交了三个月的物业费,会计分录怎么写?需要摊销吗?账务上怎么处理?
如果金额不大 可以不摊销 一次性计入 缴费收到发票 借:管理费用——物业费 贷:库存现金/银行存款等
90楼
2023-01-10 17:23:59
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