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企业收到拔入专款会计分录
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李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 燕倪飞 发表的提问:
老师:我是养老院的,我这个月收到财政拔款14万元,这个款是专门用在老人身上的,我这个月报财务报表怎么做,填业务活动表的时候,收入分开写提供服务收入(每个月收老人的生活费)和财政补助收入14万元,费用怎么写,是不是财政拔款免税,费用也不得扣除,但是财政拔款这个费用要怎么填,还有净资产变动额,这个月的拔款没有用完的钱,是不是不用交企业所得税,就直接申报就行了。
您好,会计学堂邹老师为您解答 执行民间非盈利组织会计制度 欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问
136楼
2023-02-09 16:28:26
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燕倪飞:回复李老师 什么意思,不懂
2023-02-09 17:08:33
李老师:回复燕倪飞你百度这个文件:民间非盈利组织会计制度,有详细的说明
2023-02-09 17:20:16
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 米兔 发表的提问:
老师,建筑企业,工地购买柴油,收到专票怎么做会计分录
借:工程施工,应交税费-增值税进项税, 贷银行存款
137楼
2023-02-09 16:35:59
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米兔:回复小刘老师 老师是,借:工程施工—合同成本—直接费用—柴油费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款 还是进间接费用,再转入合同成本
2023-02-09 16:53:08
小刘老师:回复米兔同学你好!计入直接费用就好
2023-02-09 17:16:38
米兔:回复小刘老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 17:41:31
小刘老师:回复米兔不客气!祝你工作顺利!满意给个好评吧
2023-02-09 18:09:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 小木 发表的提问:
公司的专项应付款是由财政直拔承建商,要体现该项目是自己公司承担的,会计分录该怎么
那就是借银行贷专项应付款,你们付款出去了吗
138楼
2023-02-10 14:45:04
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我是政府会计,。财政授权到零余额的额度,我们单位都要作财政拔款收入吗
你好,是的,要做财政拔款收入
139楼
2023-02-10 15:14:40
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小鱼儿:回复小云老师 但是有些是过渡性的也要在下达额度时在拨款收入在支出时作支出吗?比如本月财政零余额下达一笔个人死亡抚恤金,这个只是在单位零余额账户过下然后就支出到个人账户,像这样的也要在零余额下达下额作收入,支出时作单位费用吗
2023-02-10 15:42:52
小云老师:回复小鱼儿这种就做其他应付款
2023-02-10 16:12:00
小鱼儿:回复小云老师 像这种通过零余额授权支付,作其他应付款跟我们年初的预算收入数对不上,有影响吗!
2023-02-10 16:34:12
小云老师:回复小鱼儿这个本身就不属于预算的收支,不影响
2023-02-10 16:54:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ lsm 发表的提问:
收到投资收入和本金,如何做分录呀老师企业购入理财时,会计分录。借:短期投资,贷:银行存款对吗?
借:银行存款 贷:实收资本 购买理财 借:交易性金融资产 贷:银行存款
140楼
2023-02-10 15:30:22
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lsm:回复江老师 是企业的钱够买理财,然后又收回投资和投资收益,会计分录,买理财借:短期投资贷:银行存款,收回时借:银行存款贷:短期投资,贷:投资收入。用计算增值税吗?
2023-02-10 15:49:31
江老师:回复lsm现在没有短期投资科目了,现在用交易性金融资产核算进行核算。如果是购买的保本理财,直接计入投资收益,如果是非保本理财产品,需要按增值部分交6%的增值税
2023-02-10 16:10:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 悦耳的小鸭子 发表的提问:
收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是
你好,收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是 借:存放中央银行款项,贷:吸收存款
141楼
2023-02-10 16:00:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 偶阵雨 发表的提问:
老师,一项工程,工程款里,包括前期管理费,造价咨询费,可研费,硬化,维修,设计等等这些费用吗,,财政给拔的工程款分录就是借在建工程-建筑安装投资-建筑工程,贷财政拔款收入,那后期又给拔的这些费用,怎么做分录了,比如造价咨询费,借在建工程-待摊投资造价,贷财政拔款收入吗,
如果是财政直接支付,分录处理就是对的
142楼
2023-02-10 16:29:59
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偶阵雨:回复陈诗晗老师 那老师什么情况下转去固定资产了,
2023-02-10 17:18:08
偶阵雨:回复陈诗晗老师 那比如这项工程完工了,符合属于固定资产要入固定资产吗?把在建工程转入固定资产吗,那在建工程-待摊投资就一直这样挂的吗
2023-02-10 17:34:08
陈诗晗老师:回复偶阵雨你这在建完工 借 固定资产 贷 在建工程
2023-02-10 17:45:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
企业收到返利冲抵货款时怎么处理会计分录
业收到返利冲抵货款时怎么处理会计分录? 答:收到商品和发票: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 贷:预付账款(返利部分)库存现金/银行存款等科目(其他部分) 营业成本和进项税的处理: 借:预付账款(返利部分)营业成本(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
143楼
2023-02-12 17:30:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 辛勤的大侠 发表的提问:
企业收到pos清算款人民币1.01怎么做会计分录
好 计入营业外收入
144楼
2023-02-12 17:59:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 靓丽的金鱼 发表的提问:
企业收到往年度的增值税退税款的会计分录
你好,是什么原因形成的增值税退税款?
145楼
2023-02-12 18:12:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户ydg4sk 发表的提问:
企业销售一笔货物,款项尚未收到的会计分录
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
146楼
2023-02-13 15:31:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ # 发表的提问:
编制某企业销售商品和收到货款的会计分录
你好 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;银行存款,贷;应收账款
147楼
2023-02-13 15:45:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
执行小企业会计准则的一般纳税人开具进度款发票怎么做分录呢? 专票 如果还没达到确认主营业务收入的话怎么做分录呢?
按完工进度,既然收到进度款,那就是确认收入了。借应收账款或者银行存款,贷主营业务收入应交税费。
148楼
2023-02-13 15:55:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 蓝珍 发表的提问:
老师,请问一下,我们收到国家财政补助款,这款项会计分录是做营业外收入还是专项应付款?
你好,这个补助款属于专款专用的款项?
149楼
2023-02-13 16:23:58
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蓝珍:回复邹老师 我们是果蔬种植农民专业合作社,种植的,收到款它,备注是特色农业专项经费
2023-02-13 16:43:20
邹老师:回复蓝珍你好,专项经费,根据这个描述说明是 专款专用的,那就计入专项应付款 核算的
2023-02-13 17:08:26
蓝珍:回复邹老师 收到款是在8月份,那怎么填报第三季度的企业所得税?
2023-02-13 17:26:19
邹老师:回复蓝珍你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
2023-02-13 17:47:14
蓝珍:回复邹老师 那就是说,专项经费不会出现在利润表中,报季度企业所得税时也没有专项经费这一笔,是吗?老师
2023-02-13 18:02:01
邹老师:回复蓝珍你好,专项经费计入专项应付款核算,不体现在利润表中,结转到其他收益,就会体现在利润表中的
2023-02-13 18:18:33
蓝珍:回复邹老师 结转时是借:专项应付款,贷:资本公积。对吗?
2023-02-13 18:33:46
邹老师:回复蓝珍你好,不是的,结转是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-13 18:44:19
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司建设一个固定资产项目,假如计划投资1000万元,其中地方财政补助50%,单位自筹50%,财政部分前期先拔付30%,待验收后再拔付20%(验收前企业先垫付).按要求通过专项应付款核算。分录:<br>前期收到财政30%款时,1、借:银行300万,贷:专项应付300万。支付时,借:在建工程1000万,贷:银行1000万。后续冲减专项应付及收回垫付的财政款部分20%应如何分录?是不是要将专项转递延收益,如,借:专项300万,贷:递延收益300万,请老师列出具体分录过程
你好,收到时候记入递延收益 借银行存款 贷递延收益 资产开始计提折旧的同时摊销递延收益,按照年限平均法 借递延收益 贷其他收益
150楼
2023-02-14 16:31:31
全部回复
锋:回复冉老师 要求是要通过专项应付款过渡的,清楚专项款使用情况,请问能不能列出从收财政款到完成项目,整个分录过程?
2023-02-14 17:22:37
冉老师:回复收到款 借银行存款 贷专项应付 摊销 借专项应付 贷其他收益
2023-02-14 17:51:58

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