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企业收到拔入专款会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 安然 发表的提问:
老师您好!村委会收到企业赠送的一笔收入作为集体经济,这个怎么建会计分录。
你好同学 借:银行存款 贷:集体收入
106楼
2023-01-31 16:23:10
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安然:回复何江何老师 一级科目没有吗?
2023-01-31 16:37:47
何江何老师:回复安然同学好,我这边只是早几年前接触过村级的账,他们的账很乱没规则 ,我们早年是这样记的,集体收入就是一级
2023-01-31 16:59:13
安然:回复何江何老师 如果集体收入算一级科目那没有二级科目吗?
2023-01-31 17:24:50
何江何老师:回复安然你好同学 二级就是自设的了,看会计自己的意愿
2023-01-31 17:49:54
安然:回复何江何老师 好的,谢谢
2023-01-31 18:09:32
何江何老师:回复安然不客气懂了记得点结束
2023-01-31 18:34:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
农业小规模收到镇财政所拔的有机农产品补助要不要交企业所得税,还有分录怎么做?
您好,不用交企业所得税,但是使用此款发生的支出,也不能税前扣除,分录,借;银行存款,贷;递延收益。
107楼
2023-01-31 16:42:15
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回复菲童牛宝1.递延收益以后要不要凭什么再转入其他什么科目? 2.以后相关支出做什么分录?谢谢老师
2023-01-31 16:59:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 会计人 发表的提问:
收到的租金会计分录全额反映收入归还业主时又如何反映?
你好,是什么情况会返还给业主租金?
108楼
2023-01-31 16:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
收到收入会计分录怎么写?
你好!借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
109楼
2023-02-01 15:47:27
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Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 健壮的小土豆 发表的提问:
老师好!粮食企业收到出库费收入怎样做会计分录?
同学你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
110楼
2023-02-01 15:54:52
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
专款收入与支出会计分录
你好 借,银行存款 贷,专项应付款 你支出是做什么用的?
111楼
2023-02-01 16:14:38
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ yaya爱学习 发表的提问:
老师,房地产企业收到预收账款怎么做会计分录,结转收入时怎么处理
1..借银行存款 贷预收账款 2. 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
112楼
2023-02-01 16:21:01
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yaya爱学习:回复蒋飞老师 结转收入的时候忘记把销项税金分出来了,直接全转收入了,怎么改啊,2019年的
2023-02-01 16:34:12
蒋飞老师:回复yaya爱学习借以前年度损益调整(主营业务收入) 贷应交税费…应交增值税(销项税额)
2023-02-01 16:45:37
yaya爱学习:回复蒋飞老师 在什么时候调整啊,能在2019年12月份调吗
2023-02-01 17:02:11
蒋飞老师:回复yaya爱学习最好反结账更改。
2023-02-01 17:30:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
现在我公司现在收到跨年 明年的租金收入,该如何做会计分录呢?
借银行存款 贷预收账款。
113楼
2023-02-01 16:47:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
收到卖土地的收入,会计分录如何记
借银行存款 贷固定资产清理(如果当初做固定资产核算) 应交税费销项税额
114楼
2023-02-02 15:54:04
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 超级的短靴 发表的提问:
我想问下,我现在收到一家公司汇来的款,但是没开票给他,我们邮箱确认为收入,我想问下会计分录要怎么做?
做无票的销售收入处理。同时结转成本
115楼
2023-02-02 16:20:50
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 秀丽的黑裤 发表的提问:
10月份收入未作账,11月份收到款。11月份开票。如何做会计分录
10月不做账 11月 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项
116楼
2023-02-02 16:44:59
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秀丽的黑裤:回复文文老师 老师,您好,按照权责发生制,这个收入是10月份的
2023-02-02 16:59:45
秀丽的黑裤:回复文文老师 我需要挂应收账款的往来吗,11月份收到款如何开票,因为对方是支付10-12月的收入
2023-02-02 17:19:50
文文老师:回复秀丽的黑裤若按权责发生制 10月 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项 11月 借:银行存款 贷:应收账款
2023-02-02 17:40:23
秀丽的黑裤:回复文文老师 谢谢老师解答:我们11月份收到10-12月收入9000,每月3000,我现在怎么开10月份的增值税票?
2023-02-02 17:55:30
文文老师:回复秀丽的黑裤可以按月开具,开3000元
2023-02-02 18:10:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱笑的咖啡豆 发表的提问:
你好,我想问一下,我们是酒店,收到美团民宿的房费收入怎么做会计分录
借:应收账款--美团   销售费用--手续费   贷:主营业务收入   收到美团款时   借:银行存款   贷:应收帐款--美团
117楼
2023-02-05 17:55:08
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ ? 发表的提问:
收到主权外债转贷资金收入800000元,做会计分录。
三、债务转贷收入的主要账务处理如下:   (一)省级以下(不含省级)政府财政收到地方政府债券转贷收入时,按照实际收到的金额,借记“国库存款”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照到期应偿还的转贷款本金金额,借记“待偿债净资产—应付地方政府债券转贷款”科目,贷记“应付地方政府债券转贷款”科目。   (二)省级以下(不含省级)政府财政收到主权外债转贷收入的具体账务处理如下:   1.本级财政收到主权外债转贷资金时,借记“其他财政存款”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   2.从上级政府财政借入主权外债转贷款,且由外方将贷款资金直接支付给用款单位或供应商时,应根据以下情况分别处理:   (1)本级政府财政承担还款责任,贷款资金由本级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据贷款资金支付相关资料,借记“一般公共预算本级支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (2)本级政府财政承担还款责任,贷款资金由下级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据贷款资金支付相关资料及预算文件,借记“补助支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (3)下级政府财政承担还款责任,贷款资金由下级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据转贷资金支付相关资料,借记“债务转贷支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目;同时,借记“应收主权外债转贷款”科目,贷记“资产基金—应收主权外债转贷款”科目。下级政府财政根据贷款资金支付相关资料,借记“一般公共预算本级支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (三)年终转账时,本科目下“地方政府一般债务转贷收入”明细科目的贷方余额全数转入“一般公共预算结转结余”科目,借记本科目,贷记“一般公共预算结转结余”科目。本科目下“地方政府专项债务转贷收入”明细科目的贷方余额按照对应的政府性基金种类分别转入“政府性基金预算结转结余”相应明细科目,借记本科目,贷记“政府性基金预算结转结余”科目。结转后,本科目无余额。
118楼
2023-02-05 18:02:08
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 明亮的绿茶 发表的提问:
收到主权外债转贷资金收入800000元,会计分录怎么写
你好,是你们的你们的应收账款转贷款吗,明确一下您的问题,谢谢
119楼
2023-02-05 18:08:35
全部回复
税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 正直的黄蜂 发表的提问:
企业将一项专利权出租给甲公司,期限3年,合同规定,每年年初收到租金20000元,(不含增值税,增值税税率6%),该专利每年摊销10000。该企业已收到本年的租金并已存入银行。 (1)年初预收租金会计分录 (2)年末确认租金收入的会计分录 (3)年摊销会计分录
你好,同学。 (1)借:银行存款 21200 贷:预收账款 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)1200 (2)借:预收账款 20000 贷:其他业务收入 20000
120楼
2023-02-05 18:33:00
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税务师王老师:回复正直的黄蜂(3)借:其他业务成本 10000 贷:累计摊销 10000
2023-02-05 18:58:46

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