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上缴国有资本收益会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 无我 发表的提问:
收入可能表现为企业资产的增加,也可能表现负债的增加收入能导致所有者权益的增加上面的可以做几个会计分录吗
你好,收入会导致资产增加也可能表现负债的增加 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 所有者权益增加就是主营业务收入结转到本年利润 借;主营业务收入 贷;本年利润
271楼
2023-03-28 14:44:45
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 跳跃的芹菜 发表的提问:
我公司没成立工会,没计提工会,没上缴工会,但上级有下拨工会,收到工会时的会计分录?
你好,借银行存款,贷应付职工薪酬--工会经费,
272楼
2023-03-28 15:05:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晴晴、晴 发表的提问:
本月缴纳上月简易计税 税款的会计分录
您好 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
273楼
2023-03-29 14:11:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 健忘的热狗 发表的提问:
1、出口退税的会计分录怎么做?2、ApI的审计费汇到美国,本公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做?
一、出口退税涉税帐务处理 1、不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额) 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 2、应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3、免抵税额: 借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 4、收到退税款 借:银行存款 货:应收补贴款-出口退税 二、计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期末留抵税额 若应纳税额为正数,即没有可退税额(因为没有留抵税额),则仍应交纳增值税;若应纳税额为负数,即期末有未抵扣税额,则有资格申请退税,但到底能退多少,还要进行计算比较。 三、计算不得免征和抵扣税额 免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇牌价×(出口货物征收率-出口货物退税率) -免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征收率-出口货物退税率)
274楼
2023-03-29 14:33:52
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健忘的热狗:回复朴老师 2、ApI的审计费汇到美国,本公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做?
2023-03-29 14:56:06
朴老师:回复健忘的热狗借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 支付税款时: 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款
2023-03-29 15:18:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 英子zy 发表的提问:
财政局国资收益专户收款一般是不是都没有发票,只有收据啊 收到国家金库的退税款是这样做分录?
借;银行存款 贷;应交税费
275楼
2023-03-29 15:03:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 整齐的荷花 发表的提问:
我是国有资产经营公司,收取国有资产门面租金,按简易计税交纳增值税,未开据税控票,直接开收据,如何做会计分录
你好!确认未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
276楼
2023-04-02 17:13:06
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 阿曾 发表的提问:
本年度缴纳上年度企业所得税,但上年度没有计提,也没有以前年度损益调整怎么做分录
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
277楼
2023-04-02 17:30:08
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阿曾:回复王超老师 没有以前年度损益科目
2023-04-02 17:44:39
王超老师:回复阿曾借:未分配利润 贷:银行存款
2023-04-02 18:12:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 怕孤独的寒风 发表的提问:
老师,我公司A与外面一家B也是国有企业两家公司投资C公司,A占股份51%,B占股份49%。现C公司又投资子公司D公司。那我问的问题是,D公司收到C公司的注册资本时怎么做分录?借银行存款,贷实收资本 实收资本的下级写什么明细?
您好,D公司收到C公司的注册资本时,借;银行存款,贷:实收资本-C公司。
278楼
2023-04-02 17:41:59
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怕孤独的寒风:回复王雁鸣老师 老师,那我那实收资本明细不用区分集团内部投资,集团外部投资吗
2023-04-02 18:19:43
王雁鸣老师:回复怕孤独的寒风您好,不用区分的。
2023-04-02 18:41:46
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 晴紫 发表的提问:
选项d的会计分录不是借应收股利 貸投资收益吗?收益增加
您好。可以截图题目吗、
279楼
2023-04-02 18:00:00
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晴紫:回复锋利老师
2023-04-02 18:10:19
锋利老师:回复晴紫您好,D选项是收到包含在买价中的股利,不是持有期间因为持有而得到的股利,所以直接就是借银行存款 贷:应收股利。
2023-04-02 18:26:42
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 诺亚方舟 发表的提问:
实收资本缴纳的印花税怎么做会计分录?交的其他印花税比如购销合同缴纳的印花税怎么做会计分录?
印花税的计提均计入税金及附加科目
280楼
2023-04-03 13:39:00
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诺亚方舟:回复轶尘老师 会计分录是借税金及附加-印花税 贷:银行存款吗?
2023-04-03 13:53:45
轶尘老师:回复诺亚方舟是的 你的分录正确
2023-04-03 14:06:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
其它货币资金-存出投资款内一笔本金收回,另收到1万的收益,怎么做会计分录呢
借;银行存款 贷;其它货币资金-存出投资款 投资收益
281楼
2023-04-03 14:01:45
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
国有企业,行政单位公车改革以后,无偿划拨了一批公车给我们公司,入账的时候是借固定资产,贷资本公积,但是,现在又将车辆卖出,应该怎样做会计分录
1、将卖出的固定资产从账面转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 2、出售取得的收入 借;银行粗款 贷:固定资产清理 3、如果出售时涉及税金了 借:固定资产清理 贷:应交税金--增值税 最后固定产清理转营业外收入支出
282楼
2023-04-03 14:29:02
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周晓晓老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
这个题, 2016年计算合并报表的投资收益,其中就包括甲与并内部调整分录,借,营业收入 180,贷,营业成本120,投资收益60。这个分录怎么理解,为什么会增加投资收益60?
您好,这是在合并报表的调整分录,合并报表里面投资收益代表被投资单位损益,长投代表被投资单位净资产,所以有这一笔调整分录,希望能够帮助到您,谢谢
283楼
2023-04-03 14:34:39
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荆晶:回复周晓晓老师 能否说的具体点?
2023-04-03 15:20:35
荆晶:回复周晓晓老师 这个分录原理什么 怎么理解?
2023-04-03 15:47:38
周晓晓老师:回复荆晶您好,因为该笔为顺流交易,母公司卖给子公司作为设备,期末未出售,形成未实现内部交易损益,只确认投资比例那一部分,在个别报表当中,为:借:投资收益 贷 :长投 ;然后在合并报表当中,因为母公司需要编写合并财务报表,体现的为收入、成本,所以需要将该部分全部抵消掉;调整的分录为:借:营业收入 贷:营业成本 贷 投资收益
2023-04-03 16:01:26
荆晶:回复周晓晓老师 如果是逆流合并报表是借,长投,贷,存货,个别报表,是个什么分录啊?借存货,什么呢
2023-04-03 16:18:27
周晓晓老师:回复荆晶您好,个别报表顺流逆流交易都是一样的,借:投资收益 贷:长投
2023-04-03 16:28:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 耍酷的保温杯 发表的提问:
小企业会计准则下 汇算清缴补交所税还有冲上年成本 不能用以前年度损益调整 那么这个分录是怎样
你好,补交所得税 借;利润分配——未分配利润 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 还有冲上年成本,借;库存商品,贷;利润分配——未分配利润
284楼
2023-04-03 14:53:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 吴小莉 发表的提问:
国有资本收益变动情况表怎么填
你这个表格的项目是固定的,你直接根据你财务报表里面的数据填写进去就可以。
285楼
2023-04-06 13:34:11
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吴小莉:回复陈诗晗老师 问您一下,咱们课堂有关于填报事业单位国有资产报表的课程吗
2023-04-06 13:59:11
陈诗晗老师:回复吴小莉就没有专门对于这个报表的课程,不好意思。
2023-04-06 14:20:30

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