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会计中的白条应该怎么处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
账务处理中有供应商应付款,该怎么处理
挂应付账款 让对方支付就可以
136楼
2023-02-06 16:16:21
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 美美 发表的提问:
新工业厂房的设计费和防雷工程,白蚊防治列入固定资产吗?应该怎么处理?
可以与厂房一起计入固定资产成本,然后分期进行折旧
137楼
2023-02-06 16:25:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 辛小默 发表的提问:
老师,白条入账之后 我应该冲回。然后这笔业务该怎么处理,单位缴纳党费 借 管理费用——其他 贷:库存现金 我做相反分录冲回之后该怎么办呢? 所得税汇算清缴时该怎么办?
您好!调增企业所得税就可以了。不用为这个白条专门做分录。
138楼
2023-02-06 16:41:59
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 踏实的奇异果 发表的提问:
商贸公司购入金条赠送客户怎么做账呢 税法上和会计上都应怎么处理
你好! 计入管理费用-业务招待费。 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 所得税汇算清缴需要根据业务招待费限额标准调整应纳税所得额。
139楼
2023-02-07 15:53:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 友好的眼神 发表的提问:
健身房会计应该怎么做账务处理
您好,制订财务制度,购买账本或者财务软件,设置会计科目,根据业务票据编制会计凭证,审核凭证,记账,出具报表,申报纳税就行了。
140楼
2023-02-07 15:59:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
报销没有发票的费用,会计应该怎么处理
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目 汇算清缴予以调整就是了
141楼
2023-02-07 16:15:52
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会计学堂金牌答疑-周老师:回复邹老师 可是我们公司是让别人代理记账,然后我找他报销了一些没有发票的费用,他说让我把有发票的和没发票的分开放,然后把有发票的给会计送去,没发票的自己公司留着,这是为什么呢
2023-02-07 16:33:31
邹老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好,就是有发票的计入外账核算,没有发票的就不入账了
2023-02-07 16:54:11
会计学堂金牌答疑-周老师:回复邹老师 那不入帐会不会对公司有什么损失呢
2023-02-07 17:22:36
邹老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好,会导致企业所得税纳税金额增加
2023-02-07 17:44:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阿澈 发表的提问:
请问销售废料的会计分录应该怎么处理?
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
142楼
2023-02-07 16:26:27
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阿澈:回复紫藤老师 在做这边分录之前需要做一笔废料入库的分录吗?
2023-02-07 16:55:06
紫藤老师:回复阿澈废料就是你以前的原材料
2023-02-07 17:17:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 激动的彩虹 发表的提问:
留底抵欠税,会计处理应该怎么做
你好,关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》 (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目 。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目 。
143楼
2023-02-07 16:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
明股实债会计处理应该怎么做呢
你好,是外账还是内帐的处理? 外账需要按实收资本处理 借银行存款 贷实收资本 内帐需要按借款处理 借银行存款 贷;其他应付款
144楼
2023-02-08 15:10:00
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mua! (*╯3╰):回复邹老师 我们公司只有一套帐
2023-02-08 15:36:10
邹老师:回复mua! (*╯3╰)你好,只有一套账却发生的实质与表面交易情况不一致的事情 那需要通过实收资本核算的
2023-02-08 16:06:04
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
老师,单位食堂买菜白条如何下账?会计分录怎么做?
您好,单位食堂买菜白条,采购人员,验收人员、单位领导签字,即可入账并税前扣除。分录 付款时 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金或者银行存款 计提时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
145楼
2023-02-08 15:35:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
说的是项目核算会计科目应该怎么处理
挂项目吧
146楼
2023-02-08 15:54:38
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 方苇苹 发表的提问:
老师,图中第四条怎么处理?
就是比如说超市里不是有充值卡吗?你代理给他卖这个卡
147楼
2023-02-08 16:14:32
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方苇苹:回复答疑何老师 对方售卡,客户到我们这销费,现在找对方收款
2023-02-08 17:04:19
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 过过过 发表的提问:
货币资金和应收账款的计算中对资料3的处理不明白?
你好请把题目完整发一下看看
148楼
2023-02-08 16:35:59
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过过过:回复暖暖老师 20日,甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,实际成本460万元。25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票,同时已将收到的扣除手续费的代销商品款存入银行(假定计算代销手续费不考虑增值税)。 这个业务的货币资金和应收账款具体怎么算?
2023-02-08 16:59:27
过过过:回复暖暖老师 答案的货币资金是324,应收账款是339-15-324,但我不知道为什么?
2023-02-08 17:15:26
暖暖老师:回复过过过借发出商品460 贷库存商品460
2023-02-08 17:43:32
暖暖老师:回复过过过借应收账款339 贷主营业务收入300 应交税费应交增值税销项税39
2023-02-08 17:58:50
暖暖老师:回复过过过借主营业务成本230 贷发出商品230
2023-02-08 18:28:32
暖暖老师:回复过过过借销售费用15 贷应收账款15
2023-02-08 18:57:43
暖暖老师:回复过过过借银行存款324 贷应收账款324
2023-02-08 19:10:00
过过过:回复暖暖老师 好的,我知道了,谢谢老师!
2023-02-08 19:39:09
暖暖老师:回复过过过不客气麻烦给与五星好评
2023-02-08 19:55:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
支付给公司介绍工程的人员中介费 有合同 但都是白条子没发票 这样的情况怎样处理
你好,外账通常没有发票是不纳入核算的
149楼
2023-02-09 15:53:57
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馨:回复邹老师 是外账 数额较大 已经发生了 有什么办法做账
2023-02-09 16:17:46
邹老师:回复你好,做冲销的分录,或汇算清缴做纳税调整
2023-02-09 16:30:31
馨:回复邹老师 谢谢 那怎样做冲销的分录
2023-02-09 16:43:04
邹老师:回复借;银行存款等科目 贷;管理费用等科目
2023-02-09 17:03:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
会计小白刚交接完毕,请问图上事项该如何进行会计处理。
借:应付账款8432 贷:X成本
150楼
2023-02-09 16:03:00
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逢考必过:回复陈诗晗老师 需要把之前入账的15万,红字冲掉吗?
2023-02-09 16:49:00
陈诗晗老师:回复逢考必过两种方式,1把之前分录冲红,再做正确的分录 2.直接 用我给你的分录,不调整其他的
2023-02-09 17:17:20

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