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收到工程款手续费会计分录
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 昏睡的音响 发表的提问:
建筑行业收工程竣工验收手续费该入哪个会计科目
你好,计入: 借:开发成本--工程验收费用 贷:银行存款(或现金)
181楼
2023-02-23 15:08:15
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
银行手续费开的专票,二月扣款的,三月拿到票的,二月扣款的会计分录我知道借财务费用贷银行存款,三月份收到该专票咋做会计分录
那现在3月做的时候借银行 借财务费用 负数 之后按发票重新做
182楼
2023-02-23 15:38:01
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刘翎:回复maize老师 是这样吗
2023-02-23 15:50:50
maize老师:回复刘翎是的,按你写这个分录做
2023-02-23 16:14:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,收到扣缴个人所得税手续费,贷方会计分录怎么做
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员吗?
183楼
2023-02-23 15:46:12
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一缕阳光:回复邹老师 不支付
2023-02-23 15:57:28
邹老师:回复一缕阳光你好,借;银行存款,贷;其他收益,应交税费——应交增值税
2023-02-23 16:23:55
一缕阳光:回复邹老师 做帐软件没有其他收益科目
2023-02-23 16:48:45
邹老师:回复一缕阳光你好,没有其他收益科目,可以在损益科目里面增加这个科目核算的
2023-02-23 17:05:39
一缕阳光:回复邹老师 其他业务收入或营业外收入可以吗?
2023-02-23 17:29:20
邹老师:回复一缕阳光你好,不可以的,这个需要通过其他收益科目核算才是的
2023-02-23 17:46:33
一缕阳光:回复邹老师 利润表里没有其他收益科目?
2023-02-23 18:10:02
邹老师:回复一缕阳光你好,利润表里没有其他收益就需要自己新增才是的
2023-02-23 18:27:05
一缕阳光:回复邹老师 报税务所的利润表没有其他收益,这怎么填?
2023-02-23 18:53:19
邹老师:回复一缕阳光你好,报税务所的利润表没有其他收益,那你可以把其他收益发生额填写在营业外收入栏次
2023-02-23 19:09:50
一缕阳光:回复邹老师 谢谢!
2023-02-23 19:25:31
邹老师:回复一缕阳光不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 19:36:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 爱笑的钢笔 发表的提问:
2. • 2019年1月1日,乙公司为建造办公楼专门从银行借入 2000 万元,借款期限3年, 年利率5%,按年支付利息,到期还本。借款时,发生手续费等辅助费用 50 万元。该借款的 实际利率为5.93%。 办公楼建造采用出包方式建造,2019年1月1日动工兴建,2020年 12 月 31日达到预定 可使用状态。 工程建设期问,乙公司支付工程进度款情况如下:2019年1月1日支付工程款 1000万 元,2019年7月1日支付工程款 500万元,2020年1月1日支付工程款 600 万元。 专门借款中未支出部分全部存入银行,月利率为 0.25%。 假定:①工程支出超过专门借款资金时,占用自有资金。②乙公司按年计算确定应子资 本化的利息金额。③全年按 360天计算,每月按 30 天计算。④不考虑增值税的影响。 要求: (1)编制2019年1月1日乙公司取得借款的会计分录。 (2)编制每年年末乙公司确认利息费用的会计分录。
你好,需要计算做好了给你
184楼
2023-02-23 16:11:59
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暖暖老师:回复爱笑的钢笔1借银行存款2000 贷长期借款2000
2023-02-23 16:41:48
霍清老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.02w
引用 @ 发表的提问:
老师,预收客户8600实际到账8570银行扣了手续费,请问要如何做分录
同学,你好,这笔款项分录为 借:银行存款 8570 财务费用-手续费30 贷:预收账款 8600
185楼
2023-02-24 15:32:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ Milk tea cat 发表的提问:
请问银联扫码商户扣掉的手续费怎么做分录?例如客人支付扫码500,银联商户转到公户过来就扣掉手续费2元,实际到账就是498,这样的分录怎么做?
借银行498 财务费用手续费 贷主营业务收入
186楼
2023-02-24 15:42:04
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Milk tea cat:回复郭老师 能放其他货币资金吗?
2023-02-24 15:55:58
Milk tea cat:回复郭老师 这分录可行吗
2023-02-24 16:23:36
郭老师:回复Milk tea cat可以的,可以这么做的。
2023-02-24 16:45:25
Milk tea cat:回复郭老师 这分录其他人发我的,这其他货币资金是最终结转收入?
2023-02-24 17:02:05
郭老师:回复Milk tea cat对的 需要转收入的
2023-02-24 17:31:12
Milk tea cat:回复郭老师 那如果是收到银行开具的手续费专用发票,那我该怎么做分录?
2023-02-24 17:52:36
郭老师:回复Milk tea cat借银行存款 财务费用, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2023-02-24 18:20:14
Milk tea cat:回复郭老师 借银行498 财务费用手续费 贷主营业务收入
2023-02-24 18:48:53
Milk tea cat:回复郭老师 按这个分录的话,我已经做了分录,之后才收到银行手续费是月结开票,那怎么做分录?要冲出来吗?
2023-02-24 19:10:41
郭老师:回复Milk tea cat借其他应付款、 借财务费用负数 借财务费用 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款。
2023-02-24 19:23:09
Milk tea cat:回复郭老师 例如这个月已经入账了财务费用2元,下个月才收到手续费专票,那怎么办?
2023-02-24 19:43:08
Milk tea cat:回复郭老师 能把金额也写上吗?不是很明白
2023-02-24 20:07:17
Milk tea cat:回复郭老师 就是把2元的财务费用挂其他应付冲出来,然后重新做一笔分录是吗
2023-02-24 20:24:49
郭老师:回复Milk tea cat你好,发票的税额金额分别是多少?
2023-02-24 20:39:33
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
Pos机套现。刷卡10000 手续费1000实际到账9000 然后把套现10000转给套现人。手续费1000我出。怎么做分录
你好 借:其他应收款 10000 待:其他货币资金 10000 然后 借:银行存款 9000 财务费用---手续费 1000 待:其他应收款 10000
187楼
2023-02-24 16:11:18
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哦买嘎:回复王超老师 比如你套现,咱俩之间没有业务关系,你就是为了套个现。用我得pos机,手续费我出,你刷了1万,1千手续费,我这到账9千,你刷了1万,我转给你1万。怎么做分录。你为什么第一步要用其他应收款
2023-02-24 16:34:33
王超老师:回复哦买嘎你这个是独立核算的啊,因此,需要用其他应收款过渡一下的
2023-02-24 16:46:54
哦买嘎:回复王超老师 不应该是其他应付吗?
2023-02-24 17:01:57
哦买嘎:回复王超老师 我一步一步的问 你用我得pos机套现,1万,手续费1千。这步怎么分录
2023-02-24 17:26:42
王超老师:回复哦买嘎你好,你不是一步步的问吗,这个是合起来了
2023-02-24 17:56:07
哦买嘎:回复王超老师 你就说这步怎么做
2023-02-24 18:15:16
王超老师:回复哦买嘎你先要刷卡啊 借:其他应收款 10000 待:其他货币资金 10000
2023-02-24 18:28:57
哦买嘎:回复王超老师 收到刷卡的金额,为什么其他货币资金在贷方
2023-02-24 18:52:50
王超老师:回复哦买嘎你好,你前面不是说,手续费1000我出,你们既然出手续费,为什么又收到刷卡的钱?这个是不符合逻辑的啊
2023-02-24 19:06:25
哦买嘎:回复王超老师 大哥,手续费我出,怎么不符合逻辑了,你用我得pos机刷卡钱肯定到我银行卡里,你刷1万,到我银行卡里9千。手续费一千我替你出了,你刷一万我给你一万。你怎么会用其他应收款呢
2023-02-24 19:20:11
王超老师:回复哦买嘎你这个逻辑不对呀,举一个例子吧!我刷卡一万元,对方给我9000元,这个1000元的手续费应该是我出的。但是对方说是他出的,这个就很奇怪了。因为1000元是一万元的一部分
2023-02-24 19:35:24
王超老师:回复哦买嘎再多举个例子,比如我刷卡1万元,然后你给我一万元,银行收取2000元的手续费,是你自己出的。这个才算是你出的钱
2023-02-24 19:49:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笙LY 发表的提问:
民间非盈利组织收到个税退付手续费如何做会计分录
你好; 借银行存款贷 其他收入 ; 应交税费-应交增值税
188楼
2023-02-24 16:17:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ◆◇╮周瓊 发表的提问:
甲公司跟乙公司是往来公司,已公司向甲公司销售货物一批,甲公司欠乙公司应收账款10000(会计挂账:借应收账款10000)次月甲公司开出10000商业汇票一张给乙公司,乙公司转让给丙公司,丙公司收取2000手续费剩余金额转给乙公司公户:注没有收据,这笔会计分录应该怎么做
您好,借应收票据贷应收账款 借财务费用2000银行存款8000贷应收票据,这里财务费用没有票据,不能所得税税前扣除,汇算清缴需要纳税调整
189楼
2023-02-27 15:16:14
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Loliy 发表的提问:
收到国库划入公司的个税手续费退还,怎样做会计分录
您好 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入 应交税费--应交增值税--销项税额
190楼
2023-02-27 15:42:50
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Loliy:回复张艳老师 如果是直接奖励办税人员就不用交税,是么?分录是: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-02-27 16:13:40
Loliy:回复张艳老师 如果不奖励办税员,就入营业外收入,并且要上交增值税和所得税?
2023-02-27 16:34:37
张艳老师:回复Loliy是的,是这样理解的。
2023-02-27 17:04:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 毛豆 发表的提问:
正在建设的工程中银行收取手续费分录怎么做
借:在建工程 贷:银行存款
191楼
2023-02-27 16:08:59
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毛豆:回复文文老师 老师,能详细一点吗?
2023-02-27 16:19:48
文文老师:回复毛豆用于在建工程,其财务手续费资本化,做上述分录
2023-02-27 16:34:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 时尚的过客 发表的提问:
建筑行业收到工程款会计分录
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
192楼
2023-02-28 14:43:13
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,我又想请教一下,比如说我应付供应商货款是10000元,等我实际支付货款时,银行的手续费在货款里面扣,银行实际支付:9990元,汇款手续费10元那我的会计分录要怎样做?
您好:借:应付账款 ——货款 9990 财务费用——手续费10 贷:银行存款10000
193楼
2023-02-28 15:08:01
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会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 借:应付账款—货款10000财务费用—手续费10贷:银行存款10000营业外收入10,老师为什么不是这样做呢?还没有收到发票之前,做账挂实际支付的货款
2023-02-28 15:24:43
五条悟老师:回复会计学堂辅导老师您好,要看您之前应付账款做的是10000还是9990,如果是前面的,就按照您的分录来
2023-02-28 15:34:55
会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 如果按照老师您的会计科目,就增加了财务费用,实际上这笔财务费用是在供应商的货款里面抵减的。在我这方实际没有增加到财务费用,但是如果按照我的会计科目来做,入库存是:10000元,等到回发票实际金额是9990元,所以我不知道怎么做才好?
2023-02-28 15:48:19
五条悟老师:回复会计学堂辅导老师您好,建议您等买方给您发票了再做分录吧。
2023-02-28 16:15:23
会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 那我回到货入库存的分录,怎么做呢?
2023-02-28 16:29:29
五条悟老师:回复会计学堂辅导老师买的是原材料还是库存商品
2023-02-28 16:48:25
会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 库存商品,发票是不按时回到的,有时隔了好几个月,回票时,好几笔款一起开票的
2023-02-28 17:12:53
五条悟老师:回复会计学堂辅导老师您好 1.进货: 借:库存商品   进项(一般纳税人)  贷:银行存款 2.销售出库的: 借:银行存款  主营业务收入  销项(一般纳税人) 3.结成本: 借:主营业务成本  贷:库存商品
2023-02-28 17:37:19
会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 支付货款时,发票的金额和入库单金额不符呢
2023-02-28 17:47:24
会计学堂辅导老师:回复五条悟老师 老师在吗,能帮忙解答一下吗
2023-02-28 18:08:44
五条悟老师:回复会计学堂辅导老师这个为什么会不符?
2023-02-28 18:19:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
二维码收款手续费应报税前还是税后,会计分录怎么做
你好 税前 借银行存款 财务费用手续费 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
194楼
2023-02-28 15:29:35
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静若繁花:回复郭老师 就是手续费部分也是要缴增值税的,如果这个是不开票收入,该怎么做分录
2023-02-28 16:02:34
郭老师:回复静若繁花是的 和上面一样做 无票收入
2023-02-28 16:17:27
静若繁花:回复郭老师 哦哦,好的,还有就是这无票收入当月如果报过税,在以后期间客户又要求开票(但又不确定的情况),这个问题怎么处理
2023-02-28 16:27:41
郭老师:回复静若繁花红冲无票收入 然后做发票的 未开具发票一栏填写负数 开具的发票填写正数
2023-02-28 16:51:53
静若繁花:回复郭老师 当月只管按实际报无票收入,以后又需要开票的就红冲无票收入,报税时无票收入填负数,比如本月无票收入20笔,我记账时是按总数记账,后来月份只开了其中的3笔,这个怎么处理
2023-02-28 17:13:41
郭老师:回复静若繁花红冲其中的三笔收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后在做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-02-28 17:37:37
静若繁花:回复郭老师 嗯嗯,好的,谢谢
2023-02-28 17:49:01
郭老师:回复静若繁花不用客气 周末愉快
2023-02-28 18:04:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 不将就 发表的提问:
公司收到本单位员工转入一笔购买支票的手续费,会计分录是借银行存款,贷其他应付款-应付个人款项吗?
你好 这个手续费是怎么产生的?你们是什么企业类型?
195楼
2023-02-28 15:38:10
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