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交营业税金及附加会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jerry 发表的提问:
老师 计提实收资本印花税 怎么做分录 ?借:营业税金及附加 XX 贷 :应交税费XX,对吗
您好!是的。可以这样。也可以直接借:管理费用-印花税 贷:现金等。
241楼
2023-03-16 15:00:28
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 白鹭 发表的提问:
老师,实现小企业会计准则,缴纳附加税,走营业税金及附加还是,应交税费科目啊?
你好,实行小企业会计准则的,计提附加税,分录如下 借:税金及附加     贷:应交税费 缴纳时, 借:应交税费     贷:银行存款
242楼
2023-03-16 15:22:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jz 发表的提问:
印花税现在计入税金及附加,具体做分录时是直接计入税金及附加,还是要先计提,做分录借:税金及附加,贷:应交税费-印花税,然后在做分录借:应交税费-印花税,贷:银行存款
你好!是的。分录就是你这样做。
243楼
2023-03-16 15:35:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 郁金香? 发表的提问:
老师好,请问计提和交纳增值税 税金及附加的会计分录
你好 计提增值税 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳:借应交税费-应交增值税贷银行存款 。 借税金及附加贷应交税费-应交城建税 等 缴纳:借应交税费-应交城建税 等贷银行存款
244楼
2023-03-19 17:45:03
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小草 发表的提问:
交印花税作会计分录,计提,借税金及附加,贷,应交税费,交印花税,借应交税费,贷银行存款,这个税金及附加怎么填资产负债表
您好,税金及附加,再结转,借;本年利润,贷:税金及附加,然后填写资产负债表的时候,填写到未分配利润项目即可。
245楼
2023-03-19 17:53:32
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小草:回复王雁鸣老师 好的,谢老师
2023-03-19 18:19:22
王雁鸣老师:回复小草您好,不客气。
2023-03-19 18:44:34
小草:回复王雁鸣老师 打少了一个字,谢谢老师
2023-03-19 19:02:07
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 阿澈 发表的提问:
借:营业税金及附加—税费 24101.03 借:管理费用—税费 -24101.03(借方负数)老师,这个是“调账”的会计分录,为什么要这么调,是什么意思?
这笔业务是计提的税款应该计入税金及附加科目, 却计入了管理费用科目,所以需要冲销管理费用科目,管理费用的冲销不能计入贷方,需要从借方红字冲销,管理费用的贷方是结转到本年利润时用到。
246楼
2023-03-19 18:02:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 永远爱可乐 发表的提问:
老师,那个去年有笔分录 借:营业税金及附加—城建税70, 营业税金及附加—教育附加30 应交税费—地方教育20 贷:应交税费—城建税70 应交税费—教育附加30 应交税费—地方教育费20 这个在今年怎么调
你好 这里金额很小,直接 借 税金及附加 20 贷 应交税费-地方教育费 20 就可以了
247楼
2023-03-20 15:40:27
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永远爱可乐:回复答疑苏老师 小于100的都可以这么处理吗
2023-03-20 16:07:40
答疑苏老师:回复永远爱可乐你好 是的 都可以这样处理的
2023-03-20 16:33:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天垚 发表的提问:
老师,营业税金及附加包括哪些?印花税结转怎么做分录?
营业税金及附加包括消费税、资源税、土地增值税、城建税;在实务中是包括两个附加:教育费附加和地方教育费附加。印花税不包括在此科目,应该记入管理费用科目
248楼
2023-03-20 15:45:50
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天垚:回复宋生老师 缴纳印花税时候,怎么做分录,用友软件中没有印花税科目呢
2023-03-20 16:09:38
宋生老师:回复天垚您好!借管理费用-印花税 贷现金等
2023-03-20 16:22:49
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
原来增值税和营业税金及附加都没有计提直接在下个月交了,怎么做分录
你好,增值税不需要计提。税金及附加如果之前没有计提,就在交款当月按交款额计提。
249楼
2023-03-20 16:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 静心 发表的提问:
老师,主营业务税金及附加 和 税金及附加 是一个会计科目吗? 软件里只有主营业务税金及附加,印花税放这里可以吗?
你好1是的。是同一个了。可以放这里
250楼
2023-03-21 14:37:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ? 发表的提问:
是按季申报地税附加税,在国税代开专票,预缴的一部分附加税,该怎么做账?计提营业税金及附加是不是应该按总收入计提附加税,不管是否有预缴?
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费——增值税,附加税 贷;银行存款 根据总收入计提
251楼
2023-03-21 14:54:43
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?:回复邹老师 那当月预缴那部分地税附加税可不可以不做账,到季度缴纳一起做?
2023-03-21 15:07:29
邹老师:回复?你好,预交的需要当时就做分录的
2023-03-21 15:26:31
?:回复邹老师 那我次月缴纳是缴纳总收入计提的,还是总收入计提的减去预缴的?
2023-03-21 15:41:25
邹老师:回复?你好,按总收入计提,实际缴纳的是计提数减去预交数
2023-03-21 16:02:12
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师们,上一年的第四季度,2019年第一季度。没有计提营业税金及附加税。怎么解决!
你好,现在税金应该是借方数据,对吗
252楼
2023-03-21 15:08:12
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月月老师:回复小白你好,现在税金应该是借方数据,对吗
2023-03-21 15:32:24
小白:回复月月老师 是的。之前直接写 借: 应交税费——城建 应交税费——教育 应交税费——地方 贷: 银行存款
2023-03-21 15:59:30
月月老师:回复小白你好,以前年度 借:以前年度损益调整 贷:应交税金——城建税 本年度 借:税金及附加 贷:应交税金—城建税
2023-03-21 16:27:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
以前的会计上月附加税没有计提,那这个月交附加税的时候,我可以先借应交税费,贷银行存款,再结转借营业税金及附加,贷应交税费吗?以前的会计是直接做借营业税金及附加,贷银行存款的,这样子的可以吗?
是对的,可以的
253楼
2023-03-21 15:14:53
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尼莫:回复邹老师 是两种方式都可以吗?还是怎么样?,那我以后可以也不计提,就直接这么做吗?
2023-03-21 15:29:27
邹老师:回复尼莫先做缴纳,然后做计提的
2023-03-21 15:55:19
尼莫:回复邹老师
2023-03-21 16:11:09
邹老师:回复尼莫
2023-03-21 16:22:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 沙沙 发表的提问:
我以前做了计提借营业税金及附加\印花税,贷应交税费\印花税,现在我发现计提错了,我应该怎么做分录调整呢
你好,可以冲了,再按照正确的计提
254楼
2023-03-21 15:26:59
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沙沙:回复暖暖老师 怎么冲呢,借方负数,贷方负数吗
2023-03-21 15:44:05
沙沙:回复暖暖老师 还是借方负数,借方正数呢,有点搞不懂
2023-03-21 16:10:38
暖暖老师:回复沙沙原来在哪一个方向就在哪一个方向,加上一个负号
2023-03-21 16:25:43
沙沙:回复暖暖老师 好的,谢谢
2023-03-21 16:45:44
暖暖老师:回复沙沙不客气,麻烦给予五星好评
2023-03-21 17:15:04
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ DQ 发表的提问:
17年1-6月份,确认收入的时候没有吧税金分开,而且季度末还计提了增值税,分录如下:借:营业税金及附加-增值税、城建税、教育附加、地方教育附加 贷:应交税金-增值税、城建税、教育附加、地方教育附加,我在做7-9月的时候进行了调整,红字冲减之前这个凭证,重新计提税金及附加,而且吧收入和税金分离出来了。但是现在遇到个问题,就是税金及附加变成了负数显示在利润表上,导致我报不了报表,应该怎么办呢?之前1-6月都是把税金及附加结转到了本年利润中
正常调账是不影响申报的,你申报财务报表时有什么提醒吗?
255楼
2023-03-22 14:58:18
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DQ:回复方老师 我申报的时候就是说利润表上的主营业务税金及附加是负数。
2023-03-22 15:44:46
方老师:回复DQ负数不管它直接跳过试试,你这调账原因形成的,税金及附加累计金额是正数。
2023-03-22 15:57:54
DQ:回复方老师 那我冲减营业税金及附加的分录应该怎么写呢?因为每月都是结转了。
2023-03-22 16:11:37
方老师:回复DQ借税金及附加负数贷应交税费—增值税负数 把调整后的分录也要结转。这样调整后,利润表最终是正确的。
2023-03-22 16:26:28

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