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租金转借款会计分录怎么做
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
老师我想问下公司给员工租的宿舍没有开发票。宿舍租金年租金一万八。每月1500元。中介费300元。押金一千元。可是没开发票。否则租金就贵。所以员工找的增值税普通发票金额只有9605。房租是用备用金付的。怎么做会计分录呀2019-07-11 10:08 你好 按你实际租赁费来做账 你可以看看刚刚给你的分录 借预付账款贷银行存款 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付账款2019-07-11 10:14 那租宿舍的押金也要做会计分录吧。怎么做2019-07-11 10:27:58 那中介费300怎么做账?
中介费并入房租一起入账,押金,借,其他应收款,贷,银行存款
181楼
2023-02-22 16:00:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 半夏花开 发表的提问:
老师,度假村租金收入怎么做会计分录?
你好!这个可以借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。
182楼
2023-02-22 16:29:59
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半夏花开:回复宋生老师 合作社免税的,在不用记应交税费了吧?
2023-02-22 16:41:14
宋生老师:回复半夏花开你好!如果是免税的,可以不用。
2023-02-22 17:07:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问:
我公司是做公寓出租的,租金的成本会计分录该怎么做?
你好,这个公寓是你们单位自己的吗?如果是的话,借主营业务成本贷累计折旧。
183楼
2023-02-23 15:22:57
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无限的汉堡:回复郭老师 不是是自己的,我们是二手房东
2023-02-23 15:48:21
郭老师:回复无限的汉堡好,你们支付的话是按月支付,借主营业务成本,贷银行存款。
2023-02-23 15:59:03
郭老师:回复无限的汉堡一次支付一年以内的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借主营业务成本贷预付账款。
2023-02-23 16:28:38
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
厂房租金会计分录:支付厂房租金: 借:长期待摊费用--厂房租金 贷:银行存款每月摊销时:借:管理费用(制造费用) 贷:长期待摊费用--厂房租金这样的会计分录是正确的吗
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
184楼
2023-02-23 15:51:19
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李老师2:回复余伟彬:哦哦,明白了。
2023-02-23 16:22:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
工厂租金一年50000元 直接借长期待摊费 工厂租金 贷银行存款 计提 每月4166.67元 的分录怎么做
借;制造费用 贷;待摊费用
185楼
2023-02-23 16:20:59
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嘟:回复邹老师 借制造费用4166.67 贷 待摊费用 4166.77 这样做 还是 借制造费用4166.67 贷 待摊费用 50000
2023-02-23 16:49:13
邹老师:回复你好,是 借制造费用4166.67 贷 待摊费用 4166.77 分12个月平均摊销
2023-02-23 16:59:24
嘟:回复邹老师 @邹老师:请问老师 在外面把工厂做的半成品打眼 算在什么费用 我是内账
2023-02-23 17:12:41
邹老师:回复你好,计入委托加工物资
2023-02-23 17:41:02
嘟:回复邹老师 @邹老师:直接入制造费用可以吗 老师
2023-02-23 17:53:21
邹老师:回复你好,不可以的,外发加工需要计入委托加工物资核算的
2023-02-23 18:13:14
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 花花的爱妃 发表的提问:
公司场地租赁费付了一年的,会计分录,借:管理费用租金,预付账款 贷:银行存款,后面每个月再转预付吗?
你好,借管理费用-租金,贷预付账款,然后借预付账款,贷银行存款,不用转
186楼
2023-02-24 15:09:56
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花花的爱妃:回复小洪老师 不是分摊到每个月吗
2023-02-24 15:39:11
花花的爱妃:回复小洪老师 比如这个月一次交了一年的房租12万
2023-02-24 16:03:47
花花的爱妃:回复小洪老师 这个月借:管理费用租金1万 预付账款 11万 贷:银行存款 12万
2023-02-24 16:18:20
花花的爱妃:回复小洪老师 下个月以后,借:管理费用租金1万 贷:预付账款1万
2023-02-24 16:32:03
小洪老师:回复花花的爱妃你要分摊也是可以的,但是这个时候借方要做借长期待摊费用-租金
2023-02-24 16:50:16
花花的爱妃:回复小洪老师 也就是说我一次交一年的也可以直接一笔记入管理费用租金,不用每月分摊也可以吗
2023-02-24 17:18:01
小洪老师:回复花花的爱妃你好,金额12万金额不小,管理费用不合适,作为长期待摊费用-租金后续每个月摊销次月摊销
2023-02-24 17:34:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
法人向公司 借款怎么做会计分录
你好 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
187楼
2023-02-24 15:32:48
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仰望星空:回复邹老师 那法人给公司还款的会计分录呢
2023-02-24 15:58:39
邹老师:回复仰望星空你好 借;银行存款等科目 贷;其他应收款
2023-02-24 16:25:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
计提房租是借管理费用,贷应付帐款,付房租的话借库存现金,贷管理费用,那应付帐款呢,这个分录应该怎么做
你好,支付房租应当是,借;应付账款 贷;库存现金
188楼
2023-02-24 15:41:26
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笑笑:回复邹老师 那管理费用呢?
2023-02-24 16:08:56
邹老师:回复笑笑你好,你计提已经计入了管理费用,那支付就不需要再计入管理费用的
2023-02-24 16:37:43
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ DA? 发表的提问:
旅游费会计分录做了借管理费用-其他,贷工行。现在要做转账了,会计分录怎么做
您好!借:本年利润 贷:管理费用
189楼
2023-02-24 15:59:26
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DA?:回复程小峰老师 这张发票我认证了,那应该借方有一个进项税额是不是
2023-02-24 16:22:17
程小峰老师:回复DA?您好!你以这张发票入账的时候:借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款/现金 然后月末结转只是结转费用:借:本年利润 贷:管理费用,月末结转只是结转损益类科目:借:本年利润 贷:管理费用/销售费用/主营业务成本等 借:主营业务收入 /营业外收入等 贷:本年利润,而此时的进项税额是属于应交税费,属于资产负债类,不需要结转。
2023-02-24 16:38:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 安详的短靴 发表的提问:
结转专设销售机构向达美公司租入固定资产的本期应付租金的会计分录怎么做?
你好,你们是经营租赁还是融资租赁?
190楼
2023-02-24 16:23:59
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 学堂用户_ph587533 发表的提问:
支付房租和物管费的会计分录怎么做呢?是借:管理费用还是其他应付款?
你好,是借管理费用
191楼
2023-02-27 15:40:41
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学堂用户_ph587533:回复佟老师 如果是预付的呢?
2023-02-27 16:05:18
佟老师:回复学堂用户_ph587533可以先做预付款,然后做管理费用
2023-02-27 16:26:17
学堂用户_ph587533:回复佟老师 做预付账款然后收到票时做管理费用,就是跟应付账款没有关系吗?
2023-02-27 16:37:43
学堂用户_ph587533:回复佟老师 跟其他应付款没关系?
2023-02-27 16:55:36
佟老师:回复学堂用户_ph587533是的,做预付账款,跟应付账款没有关系的
2023-02-27 17:25:36
佟老师:回复学堂用户_ph587533跟其他应付款也没有关系
2023-02-27 17:44:24
佟老师:回复学堂用户_ph587533预付账款性质是先支付
2023-02-27 18:09:36
学堂用户_ph587533:回复佟老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 18:26:25
佟老师:回复学堂用户_ph587533不客气祝你学习愉快!
2023-02-27 18:52:54
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师补交租金房产税,会计分录怎么做。
同学你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应交房产税 借,应交税费一应交房产税 贷,银行存款
192楼
2023-02-27 16:03:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 正直的野狼 发表的提问:
交公司租金怎样做会计分录?
借:管理费用-房租 贷:现金(或银行存款) 一般只要一步,不要结转成本,房租是费用. 如果交房租没有拿到发票: 借:其他应付款(或应付账款)-房租 贷:现金(或银行存款) 收到发票: 借:管理费用-房租 贷:其他应付款(或应付账款)-房租 房租一般不用涉及长期费用分摊(除非是一次交了二、三年的房租,在长期待摊费用中)。
193楼
2023-02-27 16:17:59
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ L*?S*?F*? 发表的提问:
老师,我是租赁公司,之前会计分录是借:应收租金贷:租金收入、贷其他业务收入;现在钱收回:会计分录:库存现金贷:应收租金,这样做对不
你好,是对的!原来挂应收,收回冲应收
194楼
2023-02-28 14:37:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 开放的航空 发表的提问:
售后回租的留购价款怎么做会计分录
借,使用权资产 租赁负债~融资费用 银行存款 贷,融资租出固定资产 资产处置损益 租赁负债~租金 留购价格计入了租赁负债
195楼
2023-02-28 14:57:35
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