咨询
工程领用物资退回会计分录
分享
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
在建工程领用外购材料会计分录是怎么做的
借:在建工程 贷:原材料
106楼
2023-01-27 18:22:43
全部回复
会计学堂:回复张艳老师 入库的时候是借:在建工程 贷:银行存款,对吗
2023-01-27 18:45:21
张艳老师:回复会计学堂入库的时候,是做 借:原材料 贷:银行存款等
2023-01-27 18:58:57
会计学堂:回复张艳老师 那我那样不是错啦[捂脸]
2023-01-27 19:11:23
张艳老师:回复会计学堂呵呵,是需要有一个入库核算的过程。
2023-01-27 19:27:23
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
1、先支付物业费,发票没收到,分录怎么写啊? 2、支付的物业费被退回,收到退回款项会计分录怎么写? 3、收到发票(专用发票),发票认证,分录怎么做? 4、物业费分摊的会计分录?分摊含税的还是不含税的?
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
107楼
2023-01-27 18:44:59
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
个人工资退回对公账户。会计分录怎么做
你好 借:银行存款 贷:其他应付款
108楼
2023-01-28 16:19:42
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
请问,供货商供货过程中,没有及时开回增值税专发票,而物品已经领用,要计算当期损益,会计分录该怎么做
您好 借:库存商品等 贷:应付账款——暂估应付账款 借:生产成本 管理费用等 贷:库存商品
109楼
2023-01-28 16:36:41
全部回复
开心就好:回复bamboo老师 可以直接做管理费用吗?
2023-01-28 17:05:36
bamboo老师:回复开心就好根据您的实际情况 可以直接做管理费用
2023-01-28 17:26:42
开心就好:回复bamboo老师 借:管理费用 应交税费 贷:应付账款 这样可以不?
2023-01-28 17:54:35
开心就好:回复bamboo老师 但是应交税费做账以后,系统会自动出来税费,但是票没收到啊,应交税费可以用什么科目代替?等发票回来再冲
2023-01-28 18:19:59
bamboo老师:回复开心就好您没收到发票 不做税费科目 暂估的时候不含可抵扣进项税额 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款
2023-01-28 18:34:16
开心就好:回复bamboo老师 但是这样当期管理费用就变大了,因为里面含税费呀!
2023-01-28 19:01:03
bamboo老师:回复开心就好暂估的时候不含可抵扣进项税额 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 我说了啊 暂估的时候不含
2023-01-28 19:27:08
开心就好:回复bamboo老师 噢,谢谢老师,我知道了
2023-01-28 19:43:54
bamboo老师:回复开心就好不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-28 20:08:38
开心就好:回复bamboo老师 老师,还是昨天的问题,发票开回来后的分录怎么写
2023-01-28 20:33:35
bamboo老师:回复开心就好借 应付账款~暂估应付账款 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款
2023-01-28 20:53:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诚心的大山 发表的提问:
老师你好,我想问一下,自行建造的固定资产,在购买工程物资时,应交税费需要计入工程物资的成本中吗,在领用时又如何写分录呢
你取得专票是一般纳税人单独做进项税额,借在建工程 贷工程物资,
110楼
2023-01-28 16:49:01
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
,领用自产物资用于在建工程。和领用外购物资用于在建工程。自产物资应视同销售,要计增值税进项税额吗?外购要计增值税进项税额吗?
这个应该不视同销售的把 自产的用于投资 分配 赠送 才是视同销售的
111楼
2023-01-28 16:56:51
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 还单身的星星 发表的提问:
2009年6月1日,企业自建厂房一栋够入味广场准备的各种物资50万元,支付的增值税额为6.5万元,全部用于工程建设,领用外购原材料一批,该批材料实际成本为3万元,税务局认定的增值税额为3900元。工程人员应计工资为20万元,用银行汇票支付其他费用3万元,不考虑税费问题,工程完工并达到预定可使用状态。完成该企业购入工程物资领用工程物资领用原材料计提工资支付其他费用以及工程完工的会计分录。假设该厂房完工后按照直线法计提折旧,预计使用年限50年,不考虑净残值,请计算并完成第一年的折旧计提的会计分录。
你好 借,工程物资50 借,应交税费一应增进6.5 贷,银行存款56.5 借,在建工程50 贷,工程物资50 借,在建工程26 贷,原材料3 贷,应付职工薪酬20 贷,其他货币资金3 借,固定资产76 贷,在建工程76 折旧=76/50=1.52 借,制造费用1.52 贷,累计折旧1.52
112楼
2023-01-28 17:08:58
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ L???? 发表的提问:
销售退货收回客户退回货物要扣除25%损耗,应该怎么做会计分录
同学你好 这个损耗的计入收入就行了 退回的冲减收入
113楼
2023-01-29 16:16:43
全部回复
L????:回复朴老师 冲减收入,应收减少那减少部分计入什么科目
2023-01-29 17:02:36
朴老师:回复L????减少的冲减收入 直接原分录负数红冲
2023-01-29 17:31:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
营改增以后,购买的工程物资用于不动产建设, 会计分录是:借:工程物资 应交税费——应交增值 税(进项税额)
是的
114楼
2023-01-29 16:38:57
全部回复
嗯:回复邹老师 营改增以后,工程物资的增值税可以抵扣,但在建工程领用时,增值税需要转出。如果自己购买的原材料,用于在建工程,领用材料时,增值税需要转出。如果领用自产的产品用于在建工程,要视同销售,分录是:借:在建工程 贷:库存商品 (成本价) 应交税费——应交增值税(销项税额)(计税价格或公允价值*税率) 是这样的吗? 老师能把分录写一下吗?
2023-01-29 16:56:34
邹老师:回复不需要转出的
2023-01-29 17:16:43
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雅莉 发表的提问:
为啥实操题工程物资的增值税会计分录是直接计入工程物资的,不是算增值税进项呢
你好!这是营改增之前的课件吧,咨询一下技术
115楼
2023-01-29 16:59:34
全部回复
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
进项税可以抵扣的,不放入工程物资,为什么会计分录中进项税就计入工程物资的成本
你好,营改增前是不允许抵扣进项,都入成本的
116楼
2023-01-29 17:08:59
全部回复
玲玲:回复黄老师 那营改增后了,可以抵扣的话,都不计入成本了吗?
2023-01-29 17:35:57
黄老师:回复玲玲如果选择不抵扣入成本,需要抵扣价税分开入账
2023-01-29 17:52:24
玲玲:回复黄老师 老师,抵扣与不抵扣企业自己可以选择的吗?
2023-01-29 18:08:17
黄老师:回复玲玲符合条件可自由选择抵扣
2023-01-29 18:22:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,建筑公司领用物资,借在建工程,贷原材料,这样做分录可以吗
是自己做办公楼吗,不是那就不要做在建工程了
117楼
2023-01-30 16:24:39
全部回复
灵希月:回复maize老师 在建工程是核算自己使用的办公楼是吗
2023-01-30 16:50:42
maize老师:回复灵希月是的,这个是核算自己使用的,
2023-01-30 17:13:17
maize老师:回复灵希月你客户,那这个是做工程施工,
2023-01-30 17:41:01
灵希月:回复maize老师 请问老师,简易征收建筑项目,核定征收,不需要发票吗
2023-01-30 18:05:19
maize老师:回复灵希月没有文件说核定不需要发票,
2023-01-30 18:17:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 疯丫头 发表的提问:
别人借了钱,现在把多余的退回来了,这个会计分录怎么写啊,
借;库存现金 贷;其他应收款
118楼
2023-01-30 16:39:45
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
盘赢300元发现是长江公司多给了要退回给长江公司怎么做会计分录呀
那就不是盘盈的,属于你们记账有漏, 借 应收账款 300 贷 银行存款 300
119楼
2023-01-30 16:53:00
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
水利 工程购入材料领用材料至完工,会计分录怎么做
您好 购进 借:原材料 贷:应付账款等 领用 借:工程施工——合同成本 贷:原材料
120楼
2023-01-30 17:05:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×