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工程领用物资退回会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 高大的香烟 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资4000 元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资19000月 未分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物 资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用 该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物姿2000 程用水费8000元,支付工资60000共计26800元做出相关 的账务处理
你好需要计算做好了发给你
136楼
2023-02-05 18:51:00
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
退回工会经费如何做会计分录
为什么会退回工会经费呢?
137楼
2023-02-06 16:13:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 002 发表的提问:
领用原材料,工程物资,自产产品用于在建工程计算增值税吗?
您好!不用的。这个不用交税
138楼
2023-02-06 16:30:42
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002:回复宋生老师 在建工程分动产 不动产, 会计分录有区别吗?
2023-02-06 16:57:42
002:回复宋生老师 在建工程分动产 不动产, 会计分录有区别吗?
2023-02-06 17:19:26
宋生老师:回复002您好!没什么区别。最后都是固定资产
2023-02-06 17:42:39
002:回复宋生老师 都不用把增值税计入成本, 是不?
2023-02-06 17:58:57
宋生老师:回复002你好!如果你是一般纳税人进项抵扣的,就不用计入。
2023-02-06 18:19:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 玉窈 发表的提问:
老师,员工借备用金采购物资,备用金没用完但也没退回来怎么写分录
你好,员工借备用金采购物资,备用金没用完但也没退回来,余额不需要做分录,在其他应收款期末借方余额体现就是了
139楼
2023-02-06 16:56:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲洱 发表的提问:
多发了员工的工资经过银行存款,员工用现金退回应该怎么做会计分录?
您好1借现金 贷应付职工薪酬
140楼
2023-02-07 16:21:13
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菲洱:回复宋生老师 老师,要是借现金,贷管理费用-工资,可以不?
2023-02-07 16:38:32
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 单薄的故事 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,增值税专用发票注明税额65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产水泥一批,实际成本400000元,应计工程人员工资100000元,支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30000元,税率9%,增值税税额2700元,全部款项以银行存款支付。工程完工并达到预定可使用状态。2019年10月6日工程完工并达到预定可使用状态,该厂房预计使用20年,净残值5%。 1.购入工程物资时 2.工程领用工程物资时 3.工程领用本企业生产的水泥时 4.分配工程人员物资时 5.支付工程发生的其他费用 6.工程完工时 7.采用双倍余额递减法计算2019年折旧并计提折旧会计分录(单位精确到元) 8.采用双倍余额递减法计算2020年折旧并计提折旧会计分录(单位精确到元)
你好  稍等看下题目
141楼
2023-02-07 16:35:09
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朱立老师:回复单薄的故事1.购入工程物资时 借工程物资500000 应交税费-应交增值税(进)65000 贷银行存款   2. 工程领用工程物资时 借在建工程 贷工程物资500000 3. 工程领用本企业生产的水泥时 借在建工程 贷原材料400000 4. 分配工程人员物资时 借在建工程 贷应付职工薪酬100000 5. 支付工程发生的其他费用 借在建工程30000 应交税费-应交增值税(进)2700 贷银行存款32700 6. 工程完工时 借固定资产 贷在建工程500000%2B400000%2B100000%2B30000=1030000 7. 采用双倍余额递减法计算2019年折旧并计提折旧会计分录(单位精确到元) 1030000*2/20*2/12=17166.6666667 借制造费用 17166.67 贷累计折旧 8. 采用双倍余额递减法计算2020年折旧并计提折旧会计分录 折旧额=1030000*2/20*10/12%2B(1030000-1030000*2/20)*2/20*2/12=101283.333333 借制造费用  101283.33 贷累计折旧  
2023-02-07 17:09:00
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 棉花糖 发表的提问:
物业公司,员工领取工作服,会计分录怎么写
你好 借记管理费用-劳动保护
142楼
2023-02-07 16:50:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Katherine 发表的提问:
发放工资被退回了。 一进一出怎么做会计分录
你好 ,这个不用做分录的。
143楼
2023-02-08 16:05:56
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Katherine:回复答疑苏老师 有回单不做可以吗。 如果做的话 会计分录怎么写呢
2023-02-08 16:34:53
答疑苏老师:回复Katherine你好,可以的,做的话 借 其他应收款 贷 银行存款  退回 借 银行存款  贷 其他应收款
2023-02-08 16:47:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
生产设备安装工程领用库存材料怎么做会计分录
借;在建工程 贷;原材料
144楼
2023-02-08 16:20:48
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 自然的鱼 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为16%),工程领用工程物资190 000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。
你好,很高兴为你解答 借:工程物资400000/1.16=344827.59 应交税费——应交增值税(进项税额)55172.41 贷:银行存款400000 借:在建工程‭168793.1 贷:工程物资‭163793.1 应付职工薪酬5000 借:原材料8620.69 贷:工程物资8620.69 借:固定资产168793.1%2B200000/1.16%2B8000%2B60000=409206.89 贷:工程物资409206.89
145楼
2023-02-08 16:26:31
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醉熏的路灯 发表的提问:
工程部领用原材料用于构建仓库会计分录应该怎么写
你好,借 工程施工 贷 原材料
146楼
2023-02-08 16:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 英勇的人生 发表的提问:
华宇物流 公司自建用房一幢,购入各种准备物资1 000 000元,全部用于工程建设。建设过程中领用本企业其它库存商品一批价值90 000元,工程人员工资为70 000元,工程完工通过竣工验收。 要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录。
借;工程物资 100万 贷;银行存款100万 借;在建工程 100万 贷;工程物资 100万 借;在建工程 9万*1.17 贷;库存商品 9万 应交税费-应交增值税(销项税额)9万*0.17 借;在建工程 7万 贷;应付职工薪酬 7万 借;固定资产 贷;在建工程(全部计入在建工程的借方金额合计)
147楼
2023-02-09 16:16:58
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Mena. 发表的提问:
提前支付工程成本费用给领导,怎么样做会计分录?
你好!借:其他应付款 贷:银行存款
148楼
2023-02-09 16:22:18
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Mena.:回复陈静老师 这个是不能税前抵扣的吧,企业税
2023-02-09 16:44:05
陈静老师:回复Mena.你好!现在没发票没生成成本,肯定是不能税前抵扣的.
2023-02-09 17:12:10
Mena.:回复陈静老师 @陈静老师:如果是暂估的成本,这个季度是否可以先抵扣的
2023-02-09 17:22:25
陈静老师:回复Mena.你好!不能的,暂估是没发票的
2023-02-09 17:44:19
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 感性的冰棍 发表的提问:
在建工程领用原材料时进项税额转出的会计分录
你好同学,分录为。 借在建工程 贷原材料 如果用于房产,转出40%税 借应交税费一待抵扣进项税 贷应交税费一应交增值税(进项转出
149楼
2023-02-09 16:50:59
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何江何老师:回复感性的冰棍如果还有疑问 可以留言哦 ,看到后会及时答复 。如果没有疑问了, 请帮老师点结束哦 ,记得五星好评哟,老师好退出?。
2023-02-09 17:41:58
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 不考上中级不改名字 发表的提问:
领用自产的应税消费品用于工程建设会计分录怎么写,
你好 借 在建工程 贷 库存商品 应交税费-应交消费税
150楼
2023-02-10 16:27:08
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不考上中级不改名字:回复答疑苏老师 自产的存货 自用的话视同销售,所以有销项是吗
2023-02-10 16:56:04
答疑苏老师:回复不考上中级不改名字你好 不是的 这个是消费税,不是销项税。
2023-02-10 17:20:39

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