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返利未付预提返利会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 开心果 发表的提问:
老师你好,我们给客户返利,用货返的方式支付对方,这个分录该咋写呢
借;销售费用 贷;库存商品等科目
256楼
2023-03-22 14:50:08
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开心果:回复邹老师 老师但这笔费用,我每个月都预提了,现在还需冲预提费用吧
2023-03-22 15:38:46
邹老师:回复开心果你好,如果是先预提,然后支付,需要把预提的冲销
2023-03-22 15:54:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 苏瑾? 发表的提问:
未足额计提返利价保能调节利润吗?公司这样做的目的是什么?
他是这样子的,这个返利的话,它最终是冲减你的收入,如果说你是购买方,就是充电你的成本,那如果说你这个返利的话,你在中途可以进行具体的调整的话,那么直接就会影响你当前的一个利润。那么在这一块儿,如果说你财务制度里面直接规定明确了,就什么时候确认,那么这个时候就不可以去随意调整你的一个报表。
257楼
2023-03-22 14:56:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 咖啡伴侣 发表的提问:
返利冲减预付账款 可以做红字吗?
你好,可以的,也可以用上面的分录
258楼
2023-03-22 15:03:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 灵馨 发表的提问:
前几天我听龙腾4S店的课件,针对汽车厂家返利分录不懂,收到有返利通知,借:预付账款 贷:库存商品---待结转返利, 为什么需要用库存商品这个科目,商品不是没有卖出去吗?结转成本,为什么又是借方库存商品---待结转返利
你好,课程的问题请在课程评论那里提问下哦
259楼
2023-03-22 15:32:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 星星⭐️⭐️ 发表的提问:
商贸型企业在某销售平台上销售,年度销售额达到10万的规模会有返利,现在银行账户收到上年度的销售返利金额3000元,该如何做账?之前未做任何计提返利的账务处理
你好这个是你们销售公司有返利收到返利?是第三方公司给的返利,不是客户给吧?
260楼
2023-03-23 15:09:43
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星星⭐️⭐️:回复maize老师 嗯,是销售平台给的
2023-03-23 15:35:51
maize老师:回复星星⭐️⭐️那对方要你们开发票吗,这个?借银行贷其他业务收入 应交增值税,
2023-03-23 15:59:54
星星⭐️⭐️:回复maize老师 不要开票
2023-03-23 16:23:02
maize老师:回复星星⭐️⭐️这个不开发票,原则也是按上面做收入,交增值税,不想做,借银行 贷营业外收入吧,
2023-03-23 16:40:01
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
购买车险返利怎么做分录返利要交税,不明白,能具体说一下吗?
你是售车单位还是别的?
261楼
2023-03-23 15:37:49
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佳:回复方老师 只是单纯的买购车辆,保险公司返利,返利要交税吗??我认为是要冲费用
2023-03-23 16:17:07
方老师:回复不用,冲减你们的费用就可以,对应的增值税做进项转出。
2023-03-23 16:45:54
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 江城 发表的提问:
汽车4s店收到厂家返利和计提返利怎么做账,税务处理怎么做
你们是收到的一方?对方给开负数发票吗
262楼
2023-03-23 15:56:59
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江城:回复答疑郭老师 是的,我们是收到方
2023-03-23 16:30:29
答疑郭老师:回复江城发票怎么开,你开还是对方开
2023-03-23 16:56:42
江城:回复答疑郭老师 对方开,开的就是返利的负数发票
2023-03-23 17:23:45
答疑郭老师:回复江城收到负数发票 借应付账款贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 然后给你们返现借现金贷应付
2023-03-23 17:45:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 悠游 发表的提问:
厂家给的返利返到厂家平台上,只能抵进货款不能提现,请问这个返利怎么写分录啊 不涉及任何进销项发票,我做的是内账
借库存商品,贷应付 借应付,借主营业务成本负数
263楼
2023-03-26 19:21:54
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悠游:回复郭老师 用这个返利抵货款的时候怎么做分录呢
2023-03-26 19:45:06
郭老师:回复悠游你支付100万,返利10 借库存商品100贷银存100 返利抵货款借库存商品10借主营业务成本-10
2023-03-26 20:11:11
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
销售返利怎么做分录
您好,这个很多种情况的,您是收到返利?
264楼
2023-03-26 19:45:51
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梅雪:回复笑笑老师 销售产品给客户的返利怎么做分录
2023-03-26 20:23:04
笑笑老师:回复梅雪您好,可以记入销售费用
2023-03-26 20:43:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紫飘 发表的提问:
老师,我们上个月卖了一辆捷安特自行车3500元,收到现金。会计分录:借:库存现金 3500 贷:主营业务收入 3500 次月给客户返利300元。这个返利会计分录怎么做?
您好 贷:主营业务收入 -300 贷:库存现金等 300
265楼
2023-03-26 20:14:34
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紫飘:回复bamboo老师 能作为销售费用吗
2023-03-26 20:27:28
bamboo老师:回复紫飘正常的话 返利是冲减收入的
2023-03-26 20:48:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 他° ゛ 发表的提问:
政府会计支付,收回财政应返还额度,财务会计和预算会计应该怎么 写分录
借,零余额账户用款额度 贷,财政应返还额度 借,资金结存~零余额账户用款额度 贷,资金结存~财政应返还额度
266楼
2023-03-26 20:30:36
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他° ゛:回复陈诗晗老师 这样会影响零余额的数吗
2023-03-26 21:15:03
陈诗晗老师:回复他° ゛影响的呀,因为你收回了这个返还额度之后,你的淋浴而用款额度就增加了。
2023-03-26 21:37:05
他° ゛:回复陈诗晗老师 可是我现在零余额是平了的。按照这个做,我的零余额就有数了。是不是错了就
2023-03-26 21:55:03
陈诗晗老师:回复他° ゛你上年度把这个额度发给财政的时候,你没有做账吗?
2023-03-26 22:16:46
他° ゛:回复陈诗晗老师 上年度没有返还,19年才有的返还额度
2023-03-26 22:30:47
陈诗晗老师:回复他° ゛我说你额度返给财政时,有没有 借,财政应返还额度 贷,零余额账户用款额度 借,资金结存~财政应返还额度 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2023-03-26 22:56:06
他° ゛:回复陈诗晗老师 没有做。返还额度要计入零余额吗
2023-03-26 23:24:42
陈诗晗老师:回复他° ゛你在愤怒少了一步,做了自然就对不上了,你再烦给这个财政的时候,就是做刚刚给你的愤怒财政再把这个额度放给你的时候,你做最开始给你的愤怒。
2023-03-26 23:53:10
他° ゛:回复陈诗晗老师 坐上最开始的分录吗?做完以后零余额不就有数了吗
2023-03-27 00:16:38
陈诗晗老师:回复他° ゛怎么会有余额与去年把这个钱给到财政的时候做了一次减了零余额,这个分录,今年收到的时候增加这个不就正常了吗?
2023-03-27 00:30:43
他° ゛:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-27 00:53:13
陈诗晗老师:回复他° ゛不客气,问题解决了就好
2023-03-27 01:06:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飞儿 发表的提问:
我们公司跟客户的交易产品,有返利,会计分录怎么做
需要开红字发票才可以,你这个冲回收入
267楼
2023-03-26 20:50:58
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飞儿:回复maize老师 内账的
2023-03-26 21:05:16
maize老师:回复飞儿你们老板咋说的,内帐按老板意思做,这个本来是违法的,这个就为老板服务的,老板咋说就咋做
2023-03-26 21:23:10
飞儿:回复maize老师 比如我们给客户返利。货款是10000元,返利1000元。直接从货款中扣返利收9000元
2023-03-26 21:34:23
maize老师:回复飞儿你可以直接按9000确认收入
2023-03-26 21:58:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师,我想请问下,收到厂家的返利发票如何做会计分录
你之前做借库存商品 贷应付账款么,现在收到红字做借借库存商品负数 贷应付账款 负数
268楼
2023-03-27 15:29:23
全部回复
乐乐:回复maize老师 是借库存商品,贷应付账款,但是我的库存商品是有下级科目的喔
2023-03-27 15:43:36
maize老师:回复乐乐对方和你们交易那个库存商品下面都有么,有那几种就摊销到那几种下面
2023-03-27 15:54:44
乐乐:回复maize老师 有几十种哦
2023-03-27 16:14:26
maize老师:回复乐乐那把这个返利按数量摊销到每一种下面
2023-03-27 16:39:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我公司是卖车的,在售出车后获的返利怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
269楼
2023-03-27 15:35:35
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 知性的荷花 发表的提问:
销售返利,我们是购买方,增值税发票上有返利体现,如何做分录
一、销售返利主要形式 销售返利的主要形式包括现金返利和实物返利两种。 根据会计处理的不同,商业返利可具体描述为: 1.达到规定数量赠实物的形式。 2.直接返还货款的形式 3.冲抵货款的形式。 二、销售返利的账务处理 1.达到规定数量赠实物 销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税。 支付销售返利方: 借:营业费用 贷:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 收到销售返利方: 收到实物销售返利方冲减有关存货成本,需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.直接返还货款 支付销售返利方: 销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。 借:营业费用 贷:银行存款等 但是在实务操作中,大部分情况是因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。所以返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。 借:主营业务收入 贷:银行存款 收到销售返利方: 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 3.冲抵货款的形式。 国税发[2004]136号文件规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金。 按税法规定,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,销售方可按折扣后的余额作为销售额计算增值税,如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣,而购买方应按折扣后的余额计算进项税额。 销售返利如采用在销售发票直接扣减方式,性质上类同销售折让,其会计处理与一般商品折让购销的会计处理一样。支付销售返利方收入按照扣减销售返利后的净额计入销售收入;收到销售返利方成本按照扣减销售返利后净额计入采购成本。
270楼
2023-03-27 15:56:59
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