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拨付外汇营运资金会计分录
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 懦弱的手套 发表的提问:
老师你好,老年公寓收到民政局拨款的养老机构运营补贴,收款会计分录怎样做,今后使用这项拨款怎样核算,怎样结转
借,银行,贷营业外收入-补助,支付的时候,冲银行存款就可以了
61楼
2022-12-28 17:01:10
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,企业收到财政拨款或者政策退税款,会计分录怎么做,是入营业外收入吗?
借银行存款 贷营业外收入
62楼
2022-12-28 17:15:45
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行っている:回复暖暖老师 那什么情况下计入其他收益
2022-12-28 17:47:02
暖暖老师:回复行っている这个没有其他收益这个情况,除非专用款
2022-12-28 18:03:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
分公司没有独立核算,专项账户,总公司拨入资金会计分录
你好 借;银行存款 贷;其他应付款
63楼
2022-12-28 17:39:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 发表的提问:
老师 请问运输业,挂靠车辆的会计分录吗? 外账,谢谢
你好,机动车发票开给你单位是吗 借固定资产,进项贷应付帐款
64楼
2022-12-28 18:01:44
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陆:回复郭老师 如果机动车发票开的不是我单位能挂靠吗?
2022-12-28 18:25:04
郭老师:回复你好 哪怎么挂靠的
2022-12-28 18:36:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
拨付生产车间备用金500元(采用定额管理) 会计分录怎么写?谢谢
拨付生产车间备用金500元(采用定额管理) 会计分录怎么写?谢谢
65楼
2022-12-28 18:17:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借备用金车间500贷库存现金500
2022-12-28 18:38:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,事业单位月初拨付伙食费备用金的会计分录怎么做账,以及月末结转伙食费备用金的会计分录
借,银行存款 贷,上级拨款收入 你直接作为收入处理的。
66楼
2023-01-02 10:42:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问:
外贸出口企业收到预付款,美元7892.27元,结汇687.9汇率,人民币54290.93元,这个会计分录怎么写,是分2笔会计分录?
借:银行存款——外币账户 贷:预收账款 借:银行存款——人民币帐户 财务费用——汇兑损益(或贷方) 贷:银行存款——外币账户
67楼
2023-01-02 10:55:35
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不会游泳的鱼:回复bamboo老师 老师:如果按每月1号的中间价来兑换,(12月3日的汇率是人民币6.9431元) 收汇时做:借:银行存款-中国银行-美元户 7892.27 贷:预收账款-JOEL EMDUNDS 7892.27 结汇时做:借:银行存款-中国银行-人民币 54290.27 财务费用-汇兑损益(6.9431-6.879)*7892.27=505.89 贷:银行存款-中国银行-美元户 7892.27 这样做是对的?但是问题是我的第1部预收账款不可能按美元来算吧,是不是要换算成人民币来记账,老师麻烦帮我核对一下金额是否正确,第1次做这个,麻烦啦!
2023-01-02 11:14:03
bamboo老师:回复不会游泳的鱼是的 第一笔分录要折算为人民币记账 收汇时做: 借:银行存款-中国银行-美元户 7892.27*6.9431=54796.82 贷:预收账款-JOEL EMDUNDS 54796.82 结汇时做: 借:银行存款-中国银行-人民币 7892.27*6.879=54290.93 财务费用-汇兑损益(7892.27*(6.9431-6.879)=505.89 贷:银行存款-中国银行-美元户 54796.82
2023-01-02 11:25:20
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 那就是说我把第1个分录折算成人民币来记账,是吧老师!还有就是老师这2笔分录我后面的附件应该以银行那几张单子来粘贴
2023-01-02 11:42:43
bamboo老师:回复不会游泳的鱼对的 第1个分录折算成人民币来记账 第一笔根据收汇的单子 第二笔根据结汇的单子
2023-01-02 11:56:37
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 那老师银行出具涉外收入申报单这个我要做到凭证里面?我银行收汇和结汇的单据有6-7张,全部都要放进去?
2023-01-02 12:14:23
bamboo老师:回复不会游泳的鱼凡是有关的 你不需要单独装订的 都可以作为附件放在凭证后面
2023-01-02 12:24:50
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 好的,因为是首单,到时候税局过来核查时我是不是要把凭证拿出来给他们看?
2023-01-02 12:47:29
bamboo老师:回复不会游泳的鱼如果税局过来核查要求你提供资料 你可以把凭证拿出来给他们看
2023-01-02 13:14:44
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 好的,老师!那老师我退税时购进的进项发票认证的当月就要进项转出是吗?
2023-01-02 13:40:14
bamboo老师:回复不会游泳的鱼申报完出口退税以后 再做进项税转出 如果是当月转出,您转出的数据也不准确,但是税务局也是认可的
2023-01-02 14:08:01
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 不准确怎么理解?
2023-01-02 14:21:01
bamboo老师:回复不会游泳的鱼就是您转出的数据跟退税的数据
2023-01-02 14:47:23
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 就是说要等税局那边确认退税金额后,我这边再做进项税转出?
2023-01-02 15:16:11
bamboo老师:回复不会游泳的鱼两种方式都可以 税务没有硬性规定
2023-01-02 15:29:35
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 那种适合一些?申报时收入时增值税主表第9栏和第14栏,附表一第18栏填未开具发票栏,附表二第14栏和第23栏,还有一个增值税减免税申报明细表出口免税这个表都要填写数据吗,老师,第1次申报不太清楚,麻烦老师解答一下,谢谢!
2023-01-02 15:48:00
bamboo老师:回复不会游泳的鱼个人比较倾向第一种 填写申报表的话 要根据你的实际业务发生来填的 如果你有未开票收入 那附表一是要填的 我这表的栏次跟你不一样啊
2023-01-02 16:10:03
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 好吧,谢谢老师!
2023-01-02 16:37:24
bamboo老师:回复不会游泳的鱼比如你说的出口免税 那你的开具出口发票 然后出口退税申报等等
2023-01-02 17:03:56
不会游泳的鱼:回复bamboo老师 我们没有开具发票,出口的我们都是形式发票
2023-01-02 17:17:50
bamboo老师:回复不会游泳的鱼形式发票也是一样的道理
2023-01-02 17:35:22
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ manager 发表的提问:
请问,乡镇卫生院收到的,由上级主管部门拨付的公共卫生资金和基本药物补助资金(备注标注的中央直达资金)财务会计会计和预算会计分别怎样做分录?
同学您好, 借:银行存款 贷:上级补助收入 借:资金结存-货币资金 贷:上级补助预算收入
68楼
2023-01-02 11:06:00
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manager:回复小奇老师 这是财政补助资金,只不过通过主管部门拨付,是不是应该计入非同级财政补助收入里?
2023-01-02 11:40:43
小奇老师:回复manager如果在这笔款项本应是中央财政资金给乡镇卫生院,上级主管部门的作用仅是"过一手",那就计入"非同级财政拨款收入"。当然,如果是中央非财政款项通过上级主管部门进行拨付,那就计入"上级补助收入"
2023-01-02 12:03:57
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 知性的白羊 发表的提问:
2021年10月1日海蓝公司有库存现金2000元, 资金计划显示10月5日运营部王源需外出谈业务, 需借款3000元,涉及的会计分录
你好,这个不需要做会计分录吧
69楼
2023-01-03 17:22:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 酷炫的板凳 发表的提问:
企业发出物资支付的运费会计分录
你好这个销售费用运输费,贷库存现金或者是银行等,
70楼
2023-01-03 17:39:46
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 陈丽华 发表的提问:
公司主营是落地配业务,现在有其他业务进入公司所有钱款由公司先行垫付,然后在跟发货方进行结算,公司从运费中提成5个点,对于垫付运费和提成应该怎么做会计分录?
垫付的运费计入往来,借其他应收款贷银行 借银行贷其他应收款贷其他业务收入贷销项
71楼
2023-01-03 18:05:58
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陈丽华:回复朴老师 老师,垫付款出现应收和应付相抵扣后有我们要付给发货人,也有发货人要付给我们的这种应该怎么做
2023-01-03 18:32:36
朴老师:回复陈丽华你冲往来就可以了哦
2023-01-03 18:57:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 钱源 发表的提问:
老师:请教一下,村委会办公室建设共花费3.3万,其中购买固定资产2万,村用集体资金已垫付3万剩余0.3万由村自行支付,后续该资金由上级单位(乡政府)拨款给村委办公室,将拨付3万,暂未拨付。会计分录怎么处理,谢谢!
你好,同学。 借 固定资产 3.3 贷 银行存款 3.3 借 其他应收款 3 贷 递延收益 3
72楼
2023-01-04 17:07:22
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
政府会计:收到上级财政拨入专项资金1000000元,怎么做分录?
借银行存款近 贷上级补助收入 借资金结存 贷上级补助预算收入
73楼
2023-01-04 17:30:32
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奶茶:回复紫藤老师 第二个分录是什么意思
2023-01-04 17:53:32
紫藤老师:回复奶茶预算会计 借资金结存 贷上级补助预算收入
2023-01-04 18:04:44
权老师
职称:中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 在路上 发表的提问:
公司送货给对方2000元货款,对方付了100元运费,实收2100元,100元怎么写会计分录,计入营业外收入?
100元计入其他应付款,这100元是你们还要付给别人的嘛。
74楼
2023-01-04 17:57:40
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在路上:回复权老师 老师还是刚才那个问题100元不给别人自己收起用自己公司的车送货来
2023-01-04 18:27:04
权老师:回复在路上那就是其他业务收入。
2023-01-04 18:52:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ carol. 发表的提问:
上级拨付的资金支付在建工程时怎么列分录
同学你好 是专款专用的吗
75楼
2023-01-04 18:05:59
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