咨询
会计电算化应付贷款到期日
分享
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
应收应付借项贷项在电算化考试中如何知道到期日?比如1月20记账,到期日写几号?谢谢急!
没明白什么意思 怎么还有到期日
1楼
2022-12-13 15:40:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师你好,帮我计算一下应付银行贷款利息,借款日期2016.6.30到期日2019.6.20贷款金额69000000,借款利率:5.5417千分,第三季度应付银行利息多少
你好,借款利率是月利率?
2楼
2022-12-13 16:37:08
全部回复
咩咩:回复邹老师 月利息 千分是月利息
2022-12-13 17:06:23
邹老师:回复咩咩69000000*5.5417千分*3
2022-12-13 17:26:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 紫藤花园 发表的提问:
借款日期2016.6.30到期日2019.6.20贷款金额69000000,借款利率:5.5417千分 第三季度应付银行利息多少 老师们请帮我计算一下
你好,这个利率是月利率?
3楼
2022-12-13 17:31:33
全部回复
紫藤花园:回复邹老师 是月利息
2022-12-13 17:48:13
邹老师:回复紫藤花园69000000*5.5417千分 *3
2022-12-13 18:01:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
A 选项定了日期的付款期限不应该是到期日起计算吗
同学你好,这个是付款期的计算,不是提示付款期的计算呢
4楼
2022-12-13 18:59:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 妤睿 发表的提问:
会计电算化之总账实战7)查询科目余额表)为什么选择短期借款和递延税款,查询出来的会是其他应付款科目余额,短期借款和其他应付款有什么关系?
你好,是不是短期借款,递延税款没有发生经济业务?
5楼
2022-12-13 19:54:11
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 还单身的刺猬 发表的提问:
会计电算化用用友软件系统做题,做到发生额及余额表时发现银行存款期末余额借方和应付账款期末余额贷方金额和书上对不上,请问具体那个地方错误什么原因
你好,这样看看不出错误的
6楼
2022-12-13 21:15:51
全部回复
还单身的刺猬:回复朴老师 额,就银行存款借方余额少了不知前面具体那里错了
2022-12-13 21:42:21
朴老师:回复还单身的刺猬得看你哪里录入错了数据
2022-12-13 22:06:46
还单身的刺猬:回复朴老师 但是我期初余额试算平衡了的,有没有可能是凭证问题
2022-12-13 22:33:46
还单身的刺猬:回复朴老师 我前面的期初余额本期发生都没有错,就期末余额银行存款借方余额数字少了和应付账款,贷方余额数字少了
2022-12-13 22:45:59
朴老师:回复还单身的刺猬你挨笔核对一下你的凭证数据
2022-12-13 23:04:24
还单身的刺猬:回复朴老师 是不是凭证没错就真的不好找了,要是不改过来是不是会影响后面的题
2022-12-13 23:19:54
朴老师:回复还单身的刺猬凭证如果没错那就是软件问题了,但是你们学校的软件一般不会有问题,你检查一下凭证,不改的话会影响后面数据的
2022-12-13 23:35:05
还单身的刺猬:回复朴老师 也就是说只有可能是凭证出了问题,不可能是凭证前面出问题吧。一共有27张凭证,我核对了19张凭证,都没有问题。
2022-12-13 23:52:04
朴老师:回复还单身的刺猬嗯,可能是凭证有问题
2022-12-14 00:11:17
还单身的刺猬:回复朴老师 那核对完了凭证,能先不签字审核,记账直接跳到余额表查询对了,在去记账吗?
2022-12-14 00:37:28
朴老师:回复还单身的刺猬这个的话一般财务软件是可以先查余额表的
2022-12-14 00:56:57
还单身的刺猬:回复朴老师 我查询凭证金额是对的没有错误
2022-12-14 01:08:12
朴老师:回复还单身的刺猬你看下明细账等有错误吗?结转了没有
2022-12-14 01:34:23
还单身的刺猬:回复朴老师 还没有做到没有结转?
2022-12-14 01:52:43
朴老师:回复还单身的刺猬月底需要结转的,你做完了结转完了再查看
2022-12-14 02:21:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
2015年12月21日收到供电局电费通知单,其2015年11月22日至12月21日的电费为1,730.00元。老师,怎么做会计分录?老师会计实操上的会计分录是 借:应付账款 贷:银行存款,这样写是不是错误的
如果是取得发票,计入制造费用等科目,如果只是支付电费,会通过应付账款核算
7楼
2022-12-13 22:39:14
全部回复
敏敏:回复邹老师 就算是支付了电费,贷方是不是应该是其他应付款,而不是应付账款
2022-12-13 23:11:36
邹老师:回复敏敏你好,其实应付账款,其他应付款都是可以的
2022-12-13 23:39:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 友好的山水 发表的提问:
老师,在商业会计年终结算实操3里听到 长期借款利息的贷方为长期借款——应计利息,为什么短期借款利息的贷方为应付利息,而不是短期借款——应计利息
一次还本付息长期借款,计提利息时 借;财务费用等科目 贷;长期借款——应计利息 如果是到期还本,分期付息的,借;财务费用等科目 贷;应付利息 短期借款,计提利息时 借;财务费用等科目 贷;应付利息
8楼
2022-12-13 23:32:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 害怕的柠檬 发表的提问:
A 公司于3月21日向银行申请并获得贷款360000元,期限3个月,合同利率6%。该笔贷款于6月21日到期,结息日和到期日均无款支付,于11月9日一次归还贷款本息。按月结息,假设逾期贷款利率按合同利率加收50%。要求:计算利息,并写出该笔贷款的相关会计分录。
你好,是计算到期(6月21)的利息,还是截止到11月9日的利息?
9楼
2022-12-14 00:41:19
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
与政府签了回购协议,收到政府回购款的会计处理:1.借:银行存款 贷:长期应付款 2.借:长期应付款 贷:长期应收款 ?
你好,具体是回购什么呢?
10楼
2022-12-14 01:44:47
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 寒冰 发表的提问:
请问上月3月28日贷款到账500000万元,期限一年,年利率3.05%,本月4月21日要支付利息,应支付多少?怎么计算?
你们这个,是一个月一付利息的吧。 这样的话 500000*3.05%/12
11楼
2022-12-14 02:56:19
全部回复
寒冰:回复许老师 老师,我的问题是3月28日贷款到账,4月21日付利息,需要多少钱?
2022-12-14 03:20:07
许老师:回复寒冰3月28日到账,是从这一天,开始计算利息吗?(因为有的,到账迟一点,会提前确认的) 这样的话 是24天 5000000*3.05%*24/360= 这个,是利息的金额
2022-12-14 03:43:04
寒冰:回复许老师 好的,谢谢老师
2022-12-14 04:07:56
许老师:回复寒冰不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2022-12-14 04:25:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 羞涩的大侠 发表的提问:
麻烦问一下老师,电子化直接支付工资 财务会计 借:业务活动经费—工资福利5000 贷:其他应付款—养老保险500 其他应付款—住房公积金200 财政补助收入4300 预算会计应该怎么做呢
您好,预算会计分录,借,行政支出,4300,贷,财政拨款预算收入,4300。
12楼
2022-12-14 04:07:30
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师考试会从电算化时,设置帐套启用日期,和注册日期一样吗
您好!可以的。也可以设置为那个月1日。
13楼
2022-12-14 05:03:12
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的冷风 发表的提问:
收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据 汇票到期后的会计分录
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
14楼
2022-12-14 06:07:24
全部回复
贪玩的冷风:回复辜老师 到期后不是会有本公司转账到别的公司的流水记录吗?
2022-12-14 06:35:48
辜老师:回复贪玩的冷风不会的,你背书给了供应商,是由供应商到期去收款的
2022-12-14 06:47:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
2015.12.21日收到电业局电费通知单,电费为1730元,我认为题中没有说交或梅交,所以应该先计提,分录为: 借:管理费用 1730 贷:应付账款 1730 等到交费时分录为: 借:应付账款-电业局 1730 贷:银行存款 1730 为什么答案是 借:应付账款 贷:银行存款
你好,可能是之前已经收到电费发票,后面支付了电费款项
15楼
2022-12-14 07:24:19
全部回复
微信用户:回复邹老师 那我计提的分录对吗?还有电费不是走管理费用吗?就算是交电费也应该是,借:管理费用 贷:银行存款吧
2022-12-14 07:46:24
邹老师:回复微信用户你好,计提的是对的 有的单位是根据电表计提,取得了电费发票再做支付的
2022-12-14 08:11:15
微信用户:回复邹老师 老师,那电费走管理费用是没有问题的哈
2022-12-14 08:41:00
邹老师:回复微信用户车间的计入制造费用,其他的一般计入管理费用或销售费用
2022-12-14 09:03:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×