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会计电算化应付贷款到期日
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 子墨微尘 发表的提问:
8月31日预提燃油费 借:运输支出-燃油费 80000 贷:应付账款-中国石化 80000 10月28付油款30550, 借:应付账款-中国石化 30550 贷:银行存款 30550 11月收到中石化增值税专用发票,且11月认证 但11月没有销项,该怎么做分录?
您好!你这个8月份的是发生了这么多燃油费吗?还是暂估。
91楼
2023-01-11 17:05:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 如意的招牌 发表的提问:
二、账务处理练习 1.建设银行东环支行于2018年2月15日向乙公司发放1年期的贷款300000元,年利率6.72%,合同约定到期每季度付息一次。甲公司于2019年2月15日及时归还贷款。银行按季度计提利息。要求: 计算并分别编制每个季度和贷款到期日计提利息的会计分录
借:银行存款 30万 贷:长期贷款 30万 借:财务费用 5040 贷:应付利息 2040 借:应付利息 2040 贷:银行存款 2040 借:长期贷款 30万 贷:银行存款 30万
92楼
2023-01-11 17:30:21
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们是小规模公司,没有财务软件,刚成立1个月多,上个月公司建立的帐是给代帐公司做的,这个月要转到我这,我问代帐公司,他们的帐都是电脑账,而我这没有系统,我怎么和他们交接呢?需要我把上个月的帐用手工登记出日记账,明细账和总账吗?另外我网上下的财务小软件生成的数据,我能否当成电子帐不做明细和手工帐呢?
电脑账可以打印总账和明细账,请他们打印总账和日记账,将此与记账凭证核对,如果一一对应,那就没有问题,差异就找出原因。
93楼
2023-01-11 17:56:59
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:回复罗老师 我后续需要做手工帐,那这个需要我补到我的账本中吗?另外我网上下的财务小软件生成的数据,我能否当成电子帐不做明细和手工帐呢?
2023-01-11 18:37:06
罗老师:回复需要补到你的账本。网上下的财务软件只要能满足随时下载明细账和总账,那就可以不用手工账了
2023-01-11 18:55:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
8月31日预提燃油费 借:运输支出-燃油费 80000 贷:应付账款-中国石化 80000 10月28付油款30550, 借:应付账款-中国石化 30550 贷:银行存款 30550 11月收到中石化增值税专用发票,且11月认证 但11月没有销项,该怎么做分录?
增值税专票的金额是 26068.38 税额 4431.62 价税合计 30500
94楼
2023-01-27 18:11:28
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邹老师:回复昏睡的树叶借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2023-01-27 18:37:42
昏睡的树叶:回复邹老师 应付账款已经减少了,这样不是又多了吗?
2023-01-27 18:56:08
邹老师:回复昏睡的树叶你好,你之前已经做了 借:应付账款-中国石化 30550 贷:银行存款 30550 这一笔,所以是上面的分录的
2023-01-27 19:14:54
昏睡的树叶:回复邹老师 管理费用 之前做的是运输支出 贷 :应付账款 这样不是应付账款没有减少吗?
2023-01-27 19:24:56
邹老师:回复昏睡的树叶你好,你是先预付了吧
2023-01-27 19:39:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 热情的胡萝卜 发表的提问:
.M公司因建仓库于2019年1月1日向银行借人专门借款10万,期限2年,年利率 借款利息于借款到期后同本金一起偿付,2019年1月2日、2020年1月2日分别支付工 价款300万和600万,仓库于2019年1月2日开始动工建造,2020年3月底完工达到预定 便用状态,同时交付使用。不考虑其他影响因素 要求(相关计算请列示过程》 (1)分别计算专门借款2019年度的应付利息,以及其中应予资本化的会 2)计算2020年度借款利息中应子资本化的金额 ()计算仓库的建造总成本 (4)编制2019年末预提借款利息的会计分录; 2020年6月末预提利息的会计分录
你好,借款的利率是多少?
95楼
2023-01-27 18:25:56
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 大意的绿茶 发表的提问:
(2)发行公司债券10 000万元,于2x17年3月1日发行,期限为5年,年利率为8%,按年支付利息。 分析:本例中的办公楼建造期限为一年,符合资本化条件,资本化期间为2x 19年1月1日至2x 20年12月31日。工程支出及资金来源见 要求: (1) 计算2019年专门借款费用利息资本化金额 (2)编写2019.12.31, 专门借款利息应编制的会计分录 (3)计算2019年一般借款费用利息资本化金额 (4)编写2019.12.31, 一般借款利息应编制的会计分录
您好。问题正在解答,请稍等
96楼
2023-01-27 18:36:41
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梓苏老师:回复大意的绿茶您好,题目不完整,您可以补充发过来
2023-01-27 19:10:26
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
我想问下,做会计电算化的时候,已经做到期末了,发现应付职工薪酬二级科目没有录,现在录提示不成功,这个该怎么办?
你好,要先在会计科目里添加二级明细
97楼
2023-01-27 18:59:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问:
电子商业承兑汇票 到期日是明年 应该什么时候提示付款
你好,在到期日10日之前提示付款。
98楼
2023-01-28 16:59:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Penny 发表的提问:
长期借款的利息费用在资产负债表日应当按照实际利率计算确定,应付未付利息应按照合同利率计算确定。利息费用大于应付未付利息,应贷记"长期借款--利息调整"科目。 这个分录是这样吗?借:在建工程、制造费用、财务费用、研发支出 贷:应付利息 贷:长期借款--利息调整
你好,是的
99楼
2023-01-28 17:18:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 娟子 发表的提问:
请教老师,往年收到的征地款挂了往来,借银行存款贷其他应付款,现在付款,财务会计借其他付款,贷银行存款,预算会计要怎么处理 ?
你好,同学。 预算会计是收付实现制 借 其他支出 贷 资金结存
100楼
2023-01-28 17:23:58
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 发表的提问:
电子商业承兑汇票是到期日前10天提示付款还是到期日后10天提示付款?
您好,是到期后10天内提示付款。电子银行承兑汇票提示付款期是票据到期日起十天内可以发起,如果第十天是休息日,那么再顺延至下一工作日。就是到期后的十天内必须发起。 为您提供解答
101楼
2023-01-29 16:20:20
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梅:回复沈家本老师 谢谢老师,那如果在到期日前提示付款是否可以,有没什么不好的影响吗?
2023-01-29 16:38:11
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 时钟兔 发表的提问:
定日付款不是到期日开始算吗
“定日付款”就是到期日为确定的一个具体日期,“出票后定期付款”就是根据出票日期确定到期日。
102楼
2023-01-29 16:28:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师 2020年付款一笔费用14万,到12月份也没有到发票,计提出来 借研发支出-费用化14贷其他应付款14 借管理费用-研发费用14,贷研发支出-费用化14 这笔分录做错了,计提出来应该是借研发支出-资本化14,贷其他应付款款14 今年怎么调账。
那你现在直接可以将这两个科目错误的对冲就可以了。 借,研发支出~资本化14 贷,研发支出~费用化14
103楼
2023-01-29 16:56:46
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陆:回复陈诗晗老师 老师,那管理费用这个呢,跨年了
2023-01-29 17:15:36
陈诗晗老师:回复你那个本身不应该放到管理费用的 你这个现在形成无形资产都没有。
2023-01-29 17:28:57
陆:回复陈诗晗老师 老师,费用化的不得都转入管理费用吗
2023-01-29 17:42:39
陈诗晗老师:回复是转管理费用,但是你这个资本化的就不应该传,你现在要调整,就你这个形成的无形资产没有。
2023-01-29 18:09:14
陆:回复陈诗晗老师 老师,是2020年分录做错了,已经转了管理费用了,
2023-01-29 18:23:25
陈诗晗老师:回复我就是问你,你这个,现在你那个有没有研发成功?可不可以装无线资产呢?
2023-01-29 18:45:50
陆:回复陈诗晗老师 还没有研发成功,
2023-01-29 19:03:58
陈诗晗老师:回复调整分录 借,研发支出~资本化支出 贷,以前年度损益调整 你看一下
2023-01-29 19:31:24
陆:回复陈诗晗老师 老师,能写一个完整的调整分录吗。写的详细一点。
2023-01-29 19:43:44
陈诗晗老师:回复就是用这个分录调就可以了,之前那个愤怒不用了,就用这个。
2023-01-29 20:03:18
陆:回复陈诗晗老师 不用红冲去年的分录吗
2023-01-29 20:24:33
陈诗晗老师:回复不用,直接这个分录调整就可以了,你这里已经跨年了
2023-01-29 20:43:28
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 西门吹雪 发表的提问:
用友T3中,为什么要核销金额相同的付款单和采购发票,会计电算化之应收应付实战2)核销金额相同的付款单和采购发票
发票做账贷应付账款,付款借应付
104楼
2023-01-29 17:02:47
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 泽? 发表的提问:
银行承兑汇票到期,银行支付货款,作为欠款单位的会计分录处理: 借:应付票据 贷:短期借款 对么老师
你是开出银行承兑的单位吗,承兑到期,你要付款的,借:应付票据 贷:银行存款
105楼
2023-01-29 17:23:59
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泽?:回复辜老师 我是开出单位 但是无力支付 银行支付
2023-01-29 17:46:41
泽?:回复辜老师 承兑的银行支付
2023-01-29 18:04:07
辜老师:回复泽?如果是银行垫付了,那是贷短期借款
2023-01-29 18:33:49
泽?:回复辜老师 好滴 谢谢老师
2023-01-29 18:58:08
辜老师:回复泽?好的,客气,帮到你就好
2023-01-29 19:21:32

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