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以现金发放工资的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 醉熏的背包 发表的提问:
请问生育期间公司正常发放工资,收到生育金后会计分录怎么做?谢谢
您好 生育金不发放给员工的话 冲减生育期间公司正常发放工资
76楼
2023-01-04 17:24:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
发放工资会计分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
77楼
2023-01-04 17:47:36
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 有一次进项税不让抵扣,,单位补交了税,应该怎么做账
2023-01-04 18:18:18
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-01-04 18:37:47
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
老师,发放工资会计分录怎么做?
您好,同学! 缴纳公积金、社保、个人所得税会计分录: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保、公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款——公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保、公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——公积金(企业部分) 其他应收款——社保、公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5、缴纳个税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
78楼
2023-01-04 18:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,发放工资的会计分录怎么做
你好 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 等科目
79楼
2023-01-05 17:21:48
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张文华:回复邹老师 需要计提吗?
2023-01-05 17:44:58
邹老师:回复张文华你好,在发放之前需要做一笔计提分录的
2023-01-05 18:01:56
张文华:回复邹老师 分录怎么做
2023-01-05 18:28:04
邹老师:回复张文华你好,计提的分录是,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
2023-01-05 18:43:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
二级学院收到学校指定100万用于发放工资,收到时和发放时怎样做会计分录
借:银行存款贷:上级拨款收入,借:事业支出贷:银行存款
80楼
2023-01-05 17:37:53
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 朴素的小笼包 发表的提问:
发放工资会计分录怎么写?
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 发放工资:,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税
81楼
2023-01-05 18:00:44
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
您好,就是账上钱不够了,需要入银行一笔钱作为发放工资,也不用返还,这种情况这笔钱怎么做会计分录呢
您好同学,那你这笔钱的话,可以借银行存款贷营业外收入
82楼
2023-01-05 18:11:59
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
工资计提与发放的会计分录含社保公积金
学员你好, 个人社保和个人公积金从个人应发工资中扣除。 公司部分的社保和公积金,不包含在工资里。
83楼
2023-01-08 19:30:16
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优秀的萝莉:回复阿水老师 分录咋写
2023-01-08 19:50:45
阿水老师:回复优秀的萝莉学员你好, 一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-01-08 20:07:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
发放工资和计提工资分录一般哪个先后,以前的账先做发放工资这个分录有时会出现应付职工薪酬余额借方的。季度上传资产负债表时显示负数金额,账不好看。
先计提,之后去做发工资分录,
84楼
2023-01-08 19:39:02
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学徒 发表的提问:
发放工资的会计分录?
您好 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金、银行存款等
85楼
2023-01-08 19:56:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
发放工资会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
86楼
2023-01-08 20:23:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
发放工资会计分录具体怎么写
你好 计提,发放 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
87楼
2023-01-09 17:22:43
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曾经的麦片:回复微微老师 社保呢,怎么入账
2023-01-09 17:43:29
微微老师:回复曾经的麦片 (1)计提工资时:   借:销售费用—工资     销售费用—社会保险费及公积金(公司承担部分)     贷:应付职工薪酬—工资       应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬—工资     贷:银行存款       应交税费—应交个人所得税       其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)   (3)缴纳社保及个税时:   借:应付职工薪酬—社会保险费及公积金(公司承担部分)     其他应收款—社会保险费及公积金(员工承担部分)     应交税费—应交个人所得税     贷:银行存款
2023-01-09 17:57:39
曾经的麦片:回复微微老师 工装扣款怎么入账呢
2023-01-09 18:18:16
微微老师:回复曾经的麦片用扣完后的工资入账,不单独显示工装扣款的项目
2023-01-09 18:34:24
曾经的麦片:回复微微老师 那购买时工装会计分录
2023-01-09 18:47:10
微微老师:回复曾经的麦片您好,如果是这样就需要显示了 借:其他应收款 贷:银行存款 从工资扣 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
2023-01-09 18:57:58
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
公司发放工资扣各种保险的会计分录怎么做?
你好,是代扣个税承担的保险吗?借:应付职工薪酬 贷:银行 其他应付款-社保
88楼
2023-01-09 17:48:38
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会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我看到的发工资扣保险时的会计分录是这样的 借应付职工薪酬-工资 贷衣服职工薪酬-保险等 贷银行存款
2023-01-09 18:05:22
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我想问那些扣除的保险到月末怎么结转
2023-01-09 18:33:06
小惑老师:回复会计学堂辅导老师衣服职工薪酬-保险等 应该是个人部分作为代收代付处理的
2023-01-09 18:49:34
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 我想问那些扣除的保险到月末怎么结转?
2023-01-09 19:07:15
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 这样的话就不用在月末结转了?
2023-01-09 19:26:34
小惑老师:回复会计学堂辅导老师你在向设备局支付时,把其他应付款冲掉就可以了
2023-01-09 19:42:55
会计学堂辅导老师:回复小惑老师 所以整个时间结点的会计分录是什么
2023-01-09 19:56:48
小惑老师:回复会计学堂辅导老师1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-01-09 20:24:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行提取现金16700元,用于发放工资 怎么编制会计分录
借;库存现金 16700 贷;银行存款 16700
89楼
2023-01-09 18:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dong小姐 发表的提问:
工资薪金缴纳社保的计提与发放的会计分录
按下面这个做分录就可以
90楼
2023-01-10 16:50:47
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