咨询
通过银行代发工资会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 淡淡的犀牛 发表的提问:
我想问通过银行向供货单位预付订货款200000的会计分录怎么写
你好,借;预付账款,贷;银行存款
241楼
2023-03-20 15:53:47
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无双 发表的提问:
财政通过直接支付拨付5万工资,其中实发4万是财政直接打到每个职工工资卡上的,剩余1万是个人应缴各项社保费用,财政打到单位银行基本户由我们给代缴,这个会计分录怎么做呀?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应付款 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
242楼
2023-03-20 16:06:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 阿虫 发表的提问:
企业借法人款发工资,当月企业通过银行还款给法人,还多了。下个月又是先借法人款发工资,银行再还款给法人(还款比借款少了上个月多打的差额),这个差额怎么做会计分录
借;其他应付款 贷;银行存款
243楼
2023-03-20 16:14:45
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 美丽的水杯 发表的提问:
从银行提取30000元直接发放工资怎么做会计分录
借:库存现金,贷:银行存款。借:应付职工薪酬**贷:库存现金,其他应付款,应交税费-个人所得税
244楼
2023-03-20 16:35:58
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 闯荡江湖 发表的提问:
帮子公司代发工资,以后子公司会把这部分钱打过来,该如何做会计分录呢?
你好, 借,其他应收款 贷,银行存款 以后收款 借,银行存款 贷,其他应收款
245楼
2023-03-21 15:06:40
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ -轮弯弯月 发表的提问:
老师,我是建筑企业会计,老板通过手机银行转账给我,我又用手机银行转账付运费,人工费等,怎么做分录呀
先理清企业,老板私人账号,你的私人账号三者的关系
246楼
2023-03-21 15:34:47
全部回复
张伟老师:回复-轮弯弯月收到钱 借银行 贷其他应付款 付运费借应付账款
2023-03-21 16:19:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木木 发表的提问:
个体代开的普票额度内免税,款项已通过银行卡收到,分录
借银行存款 贷主营业务收入应交税费 借应交税费贷营业外收入
247楼
2023-03-21 15:56:59
全部回复
木木:回复玲老师 想知道这个可以直接做一笔借银行,贷主营收入么?如果不可以能分析一下原因么
2023-03-21 16:18:57
玲老师:回复木木小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票不含税收入 免增值税和附加税 你是不是因为这个免增值税的吗? 如果 是这个情况你那个分录 就不正确,税你没有做 说免你增值税没有说也免你所得税 所以免的要转到营业外收入/其他收益科目
2023-03-21 16:41:40
木木:回复玲老师 还是没明白,所得记收入的话不是主营和营业外收入合计数么,如果我直接走主营应该不影响数字吧,而且这个是个体没有企业所得,小白一个,烦请老师解惑
2023-03-21 16:55:36
玲老师:回复木木营业外收入不算增值税的收入
2023-03-21 17:10:48
木木:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-21 17:32:00
玲老师:回复木木不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-03-21 17:49:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
购原材料,货已入库,款项已通过银行支付,没有发票,只有收据,怎么做会计分录呀
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
248楼
2023-03-22 14:44:04
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 静心 发表的提问:
老师,公司为了要工程款,让甲方通过代发工资形式发到员工银行卡上。没有扣税和保险,这样员工将来年底会不会交个人所得税。
你好! 按规定,需要申报交纳个税的
249楼
2023-03-22 15:06:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 落叶 发表的提问:
老师,你好;有个会计分录,我自己做的和答案不一样,您帮我看一下,我的错误在哪里? 题 : 某企业根据“工资结算汇总表”结算本月应付工资总额560000元代扣企业代垫的职工医药费60000元实发工资500000元。要求做出向银行提取现金、发放工资、代扣款项的会计分录。 (1)向银行提取现金 借:库存现金 560000 贷:银行存款 560000 (2)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 500000
你好,你所提供的分录信息不完整
250楼
2023-03-22 15:24:41
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 719271244 发表的提问:
今天收到一张增值税专用发票,17%税率的,材料款通过银行支付,会计分录怎么做?
你好,材料的用途是做什么的
251楼
2023-03-22 15:53:59
全部回复
719271244:回复佟老师 门窗
2023-03-22 16:12:00
佟老师:回复719271244借:原材料 应交税费-进项税额 贷:银行存款
2023-03-22 16:41:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 秋芬 发表的提问:
银行代收工资分录怎么做?
您好 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
252楼
2023-03-23 15:10:58
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ honey 发表的提问:
公司联通网络银行帮忙代缴代扣的,当月没能收到联通公司的发票,只是银行账先扣了1000块钱,当月同事会计分录记录的是:借:其他应付款 贷:银行存款,现在发票收到了而且是专票怎么冲回?
借:费用或成本 进项税额 贷:其他应付款
253楼
2023-03-23 15:38:19
全部回复
honey:回复佟老师 费用或成本的金额写税额吗?
2023-03-23 16:08:49
佟老师:回复honey不写,税额要单写的
2023-03-23 16:22:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 我就是我 发表的提问:
七月份计提工资金额50000元,八月份银行存款发放工资金额49500元,会计分录怎么做
你好!借管理费用0工资等 贷应付职工薪酬50000 借应付职工薪酬49500贷银行存款49500
254楼
2023-03-23 16:00:37
全部回复
我就是我:回复宋生老师 预提的是50000,但是实际发放的是49500,差异的500怎么处理
2023-03-23 16:17:19
宋生老师:回复我就是我你好!这个要看你为什么少发500
2023-03-23 16:44:37
我就是我:回复宋生老师 预提工资的时候是根据上月工资预提的,因为人员变动或者罚款造成预提工资与实际发放工资不符,造成的差异有500元。
2023-03-23 17:03:08
宋生老师:回复我就是我你好!你直接冲减管理费用500就可以了
2023-03-23 17:33:04
我就是我:回复宋生老师 差异的工资在年底一次性调平可以吗?
2023-03-23 18:02:34
宋生老师:回复我就是我你好!可以的。你可以这样。
2023-03-23 18:16:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ VIVIAN 发表的提问:
发工资账号错了,银行退款,怎么做会计分录?重新发放又怎么做分录?
重新发放后把银行回单与原来的附在一起就可以。
255楼
2023-03-23 16:06:28
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×