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通过银行代发工资会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Cccccccc 发表的提问:
发放工资。其中有一些是社保。一些是住宿费。通过银行扣款。会计科目怎么写
你好,发放时借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款或其他应付款-个人社保 贷其他应收款-住宿费 贷银行存款。
271楼
2023-04-02 17:47:07
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Cccccccc:回复徐阿富老师 住宿费算是其他应收吗。不是属于营业外收入吗
2023-04-02 17:59:04
徐阿富老师:回复Cccccccc你好,因为我不确定你说的住宿费是指什么,我是理解为代收代付的住宿费。
2023-04-02 18:25:23
徐阿富老师:回复Cccccccc如果是单位宿舍另外收费的,可以计入营业外收入。
2023-04-02 18:55:16
Cccccccc:回复徐阿富老师 宿舍里面收的另外收费的住宿费和清洁费
2023-04-02 19:22:42
Cccccccc:回复徐阿富老师 那平常对员工的罚款是不是也是营业外收入
2023-04-02 19:35:39
徐阿富老师:回复Cccccccc罚款不用做账。按照罚款之后的工资在表上体现
2023-04-02 19:45:39
Cccccccc:回复徐阿富老师 是员工的平常违反公司规定的这种罚款也不需要入账吗
2023-04-02 20:07:02
徐阿富老师:回复Cccccccc是的,按照扣了之后的公司做账就可以。
2023-04-02 20:23:28
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 杨杨杨11 发表的提问:
我司工资转会计个人银行卡代发,请问次月我凭银行回单直接做账发工资行吗,没有挂会计个人往来款?
这个建议直接通过银行公账户对个人发放,直接取得全部员工的发放工资的回单。不然后期税务稽查属于不合规的,存在可能工资数据不认的风险
272楼
2023-04-02 17:54:54
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杨杨杨11:回复江老师 我直接凭转账回单做账发工资,分录可以这样吗,相当于转的个人卡,而我直接做的贷方是公司银行存款和个人无关了。
2023-04-02 18:22:56
杨杨杨11:回复江老师 工资表和回单金额是一致的,就是不知道这样税务认不
2023-04-02 18:39:35
江老师:回复杨杨杨11工资表肯定是与回单金额是一致的,但你看回单与个人的数据不一致,也是存在问题的,属于不规范的操作
2023-04-02 18:49:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Debbie 发表的提问:
广告公司发放工资,要通过主营业务成本吗?计提和发放会计分录更是什么
借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
273楼
2023-04-02 18:14:12
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Debbie:回复邹老师 是劳务成本不是主营业务成本吗
2023-04-02 18:37:24
邹老师:回复Debbie你好,先计入劳务成本,然后结转到主营业务成本
2023-04-02 19:03:25
Debbie:回复邹老师 那可以直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款吗
2023-04-02 19:19:20
邹老师:回复Debbie需要计提,然后支付工资
2023-04-02 19:35:06
Debbie:回复邹老师 广告公司的工资不用分开有的计管理费用、有的计销售费用、主营业务成本?
2023-04-02 19:47:41
邹老师:回复Debbie你好,需要根据员工岗位分别计入相应科目的
2023-04-02 19:58:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小小静 发表的提问:
请问做2月内账报表时,公司未计提工资,直接是2月实发1月的工资,其中实发工资有减去代扣代缴员工2月的五险一金,请问这样的会计分录需要怎么做呢,
你们直接不计提 直接发? 借管理费用贷银存,其他应付款
274楼
2023-04-02 18:38:59
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小小静:回复郭老师 对的,就是直接发工资,,做员工工资部分的时候,就借管理费,贷银行,做员工医社保是借其他应收款贷银行,但是这个其他应收款里就一直挂着员工医社保
2023-04-02 19:03:34
郭老师:回复小小静代扣代缴的社保也是费用。
2023-04-02 19:17:02
小小静:回复郭老师 可是做借管理费,带其他应付款,员工的医社保已经从工资里面扣了,这样的话其他应付款
2023-04-02 19:39:06
郭老师:回复小小静你支付上去,借其他应付款贷银行存款,不是吗?
2023-04-02 19:55:50
小小静:回复郭老师 比如工资实发工资1万,医社保200,我,没有计提,就是借管理费—工资1万,贷银行1万,那么医社保在做借管理费200,贷其他应付款200,支付是借其他应付款200,贷银行200,这样的话账上的钱就和实际卡里的钱对不上这个200了
2023-04-02 20:09:03
郭老师:回复小小静那不对 1万包含了200吗 实际发下去1万 你们交社保还得出200
2023-04-02 20:33:57
小小静:回复郭老师 1万工资是不包含200的,正常情况是应该计提工资,最后贷其他应付款,刚好账是平的,现在就是出现了没计提工资和医社保之类,实发工资1万,,公司交医社保500,其中员工部分200,做的时候就是公司部分借管理费医社保300,贷银行,这其中员工部分就不知道怎么出来好了,原先的账都是挂借其他应收款员工部分200,贷银行200,可是时间久了其他应收款就越挂越多,我接手是就已经挂了非常多,这说不通吧
2023-04-02 20:45:01
郭老师:回复小小静借管理费用贷其他应收款
2023-04-02 21:05:48
小小静:回复郭老师 那请问以前挂了很多,都没做管理费,贷其他应收款怎么办呢
2023-04-02 21:23:34
郭老师:回复小小静这个月可以补做的
2023-04-02 21:41:35
小小静:回复郭老师 都是跨年度的,不止一两个月
2023-04-02 22:07:53
郭老师:回复小小静内 帐可以补做的
2023-04-02 22:35:50
小小静:回复郭老师 好的,非常感谢
2023-04-02 22:57:55
郭老师:回复小小静不用客气的,
2023-04-02 23:23:57
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 4班黄贤有 发表的提问:
发放工资,代扣个人所得税,银行付,怎么做分录
你好! 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费…应交个税
275楼
2023-04-03 14:43:43
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4班黄贤有:回复蒋飞老师 老师可以解释一下吗?
2023-04-03 15:02:18
蒋飞老师:回复4班黄贤有月底计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2023-04-03 15:27:42
蒋飞老师:回复4班黄贤有次月发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费…应交个税(从工资扣除的)
2023-04-03 15:43:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 愚人码头 发表的提问:
购入工程物资一批用于建造厂房,收到增值税专用发票注明价款和增值税税额合计1500000元,款项已通过银行转账支付,会计分录怎么写
借 工程物资 应交税费 贷银行存款
276楼
2023-04-03 14:54:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 知性的萝莉 发表的提问:
以银行存款发放职工工资350000求经济业务编制会计分录
你好  借 应付职工薪酬 贷银行 
277楼
2023-04-03 15:11:58
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买增值税专用发票,银行代扣用什么会计分录
买发票现在不用花钱了
278楼
2023-04-03 15:23:00
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 柔弱的石头 发表的提问:
你好,我想问一下由财政拨款通过核算中心发工资,并代扣个人养老保险,医疗保险,住房公积金等,预算会计如何做会计分录
行政事业单位对财政代发工资时代扣的个人养老保险部分不做会计处理,即直接以工资总额列收列支,借记“经费支出”(行政单位)或者“事业支出”(事业单位),明细科目为“基本支出—工资福利支出—基本工资”(在职人员)或者“基本支出—对个人和家庭的补助—离休费、退休费”(离退休人员),贷记“财政拨款收入”(行政单位)或者“财政补助收入”(事业单位)。 财政部门的总预算会计对从个人工资中代扣的养老保险资金,通过“暂存款”科目核算(旧的《财政总预算会计制度》),新的《财政总预算会计制度》在”其他应付款“科目核算。
279楼
2023-04-03 15:32:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
员工退的工资,直接做冲减管理费用工资薪酬了,审计提出要通过应付职工薪酬过一下,以前是借管理费用职工薪酬负数,借银行存款,应付职工薪酬怎样过渡?会计分录是什么?
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
280楼
2023-04-06 14:19:49
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,劳务中介代发工资怎么做会计分录?1是借:管理费用-工资 管理费用-专业服务费 贷: 其他应付款 支付款项时借:其他应付款 贷:银行存款 2.计提工资费用 借:管理费用 贷应付职工薪酬 请劳务中介代发工资 借:应付职工薪酬 贷 其他应付款 打款给劳务公司时其他应付款 贷银行存款 我就是想问一下哪种处理方式是对的,需要通过应付职工薪酬吗? 这种通过劳务中介的都可以计入管理费用吗?
您好,个税是不是对方申报,雇佣关系是不是对方那边?这个是的直接不通过应付职工薪酬,借管理费用劳务费贷其他应付款等,
281楼
2023-04-06 14:32:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行提取现金30万,发放工资怎么编写会计分录
借方能不能写成应付职工薪酬_工资
282楼
2023-04-06 15:01:20
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吴月柳:回复爱笑的流沙提现时:借:现金 贷:银行存款,发工资时:借:应付职工薪酬 贷:现金
2023-04-06 15:22:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
代付的高速通行费怎样做会计分录
你好, 借;其他应付款 贷银行存款等科目
283楼
2023-04-06 15:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ cfh 发表的提问:
8月份的水费已经通过银行账户交了,但是没有水费的发票,那要怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款
284楼
2023-04-09 16:03:23
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cfh:回复邹老师 那如果9月份开了这笔水费的发票,那要怎么做分录
2023-04-09 16:32:19
邹老师:回复cfh借;制造费用等科目 贷;预付账款
2023-04-09 16:51:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 念念 发表的提问:
老师,您好,我想问下银行代发工资退回的,这个退回是系统自动代发不过去退回的,这个分录怎么做呢。
借应付职工薪酬贷,银行存款。 借银行存款贷应付职工薪酬。
285楼
2023-04-09 16:13:50
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念念:回复郭老师 老师,我们工资是按劳务成本~人员薪酬这个科目核算的,我现在做分录是做他退回的一笔,然后在做重新支付的一笔。做两笔对吗
2023-04-09 16:38:28
郭老师:回复念念你好是的,可以这么做的。
2023-04-09 16:51:47
念念:回复郭老师 好的,谢谢老师,退回的这个人还有社保就个人扣除的部分,我需不需要提出来,还是直接做成一笔。
2023-04-09 17:10:34
郭老师:回复念念你好,你做正确的时候,再提现就可以。
2023-04-09 17:30:06
念念:回复郭老师 谢谢老师,我做出来了,你帮我看下这样做合适不
2023-04-09 17:49:20
郭老师:回复念念计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-04-09 18:13:54
郭老师:回复念念你直接没有通过应付职工薪酬的第一个分录。
2023-04-09 18:36:01
念念:回复郭老师 我们这个工资是隔月发的,也就是3月的工资5月才发,然后我们会计主管说不用计提,年末才计提,我们这是一个监理公司,工资没有进应付职工薪酬科目,而是通过劳务成本核算的。
2023-04-09 18:55:55
郭老师:回复念念工资需要按月计提的,这样你核算才准确。
2023-04-09 19:18:26
念念:回复郭老师 但是我们都一直都没计提过,而且5月之前都结帐了。
2023-04-09 19:29:21
郭老师:回复念念你可以重新调整的,在这个月。
2023-04-09 19:53:24

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