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交付的租金怎么做会计分录
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 高高的画笔 发表的提问:
新租赁准则下,租金已付,但未收到发票,怎么做会计分录?
计入预付账款,可以按月计提房
61楼
2022-12-28 17:45:15
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职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
企业2018年6月23日交了部分租金75000元,还没有付完,收到发票怎么做会计分录
冲减预付账款进入费用
62楼
2022-12-28 18:03:20
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Aling:回复 1年的租金是300000元,怎么分摊费用到损益表里
2022-12-28 18:30:52
Aling:回复 具体的会计分录和算法
2022-12-28 18:52:13
回复Aling对方给你发票开了多钱?你先告诉我
2022-12-28 19:11:48
Aling:回复 7月份还没收到发票
2022-12-28 19:40:49
回复Aling借方:管理费用 贷方:预付账款
2022-12-28 20:06:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 燕娜 发表的提问:
向房东支付房屋租赁合同的押金,履约金怎么做会计分录?
您好 借 其他应收款 贷 银行存款
63楼
2022-12-28 18:29:07
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 馨馨 发表的提问:
房租3个月付一次,收到发票会计分录怎么做?摊销的会计分录怎么做?
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
64楼
2022-12-28 18:35:59
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馨馨:回复小黎老师 就是说不用摊销到每个月是嘛?
2022-12-28 18:54:47
小黎老师:回复馨馨你好,是的,不需要每个月摊销
2022-12-28 19:18:40
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 林木木 发表的提问:
支付租金怎么做分录,收到租金怎么做分录
你好,支付借:管理费用等 贷:银行存款 收到借:银行存款 贷:其他业务收入等 应交税费
65楼
2023-01-02 10:18:06
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林木木:回复小云老师 不通过往来款吗
2023-01-02 10:30:41
小云老师:回复林木木都是直接支付为何要通过往来?
2023-01-02 10:42:58
林木木:回复小云老师 应付的租金呢
2023-01-02 11:06:58
小云老师:回复林木木其他应付款。
2023-01-02 11:21:16
林木木:回复小云老师 分录怎么做
2023-01-02 11:40:08
小云老师:回复林木木借:管理费用等 贷:其他应付款
2023-01-02 12:07:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 凉白开 发表的提问:
计提了应付土地租金的,已经付款了,按照你上面的分录,这个计提的分录还在呀,怎么做会计分录?
计提 借;相关科目 贷;应付账款 支付 借;应付账款 贷;银行存款等科目
66楼
2023-01-02 10:28:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 宋春丽 发表的提问:
我们预交一年的房屋租金,每个月怎样摊销,会计分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
67楼
2023-01-02 10:45:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
支付办公室和宿舍租金会计分录怎做
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:管理费用-租金 应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
68楼
2023-01-02 11:02:00
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 幸福妞 发表的提问:
您好,仓库押金8369,仓库租金25108,银行转账支付租金押金合计33477,会计分录怎么做
您好,借:管理费用-租金 借:其他应收款-押金 贷:银行存款
69楼
2023-01-02 11:21:00
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幸福妞:回复微微老师 谢谢老师!
2023-01-02 11:48:48
微微老师:回复幸福妞不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-01-02 12:03:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 。。 发表的提问:
现在手上有已支付一年的厂房租金的会计分录怎么做?
你好,借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目 然后摊销,借;制造费用 贷;长期待摊费用
70楼
2023-01-03 17:35:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 秋之韵 发表的提问:
交一年的房租怎么摊销,怎么做会计分录
您好 借:其他应付款 贷:银行存款等 按月摊销 借:管理费用 贷:其他应付款
71楼
2023-01-03 17:43:30
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 学堂用户3k69ex 发表的提问:
融资租赁开租金发票过来 要怎么做会计分录 付出去的钱是含税的
同学,你好 您入账的时候,可以先按总金额暂估记入固定资产,并按月计提折旧,然后每期收到发票的时候,先红冲暂估再按发票入账 借固定资产  未确认融资费用贷长期应付款 以后收到每期的发票,结固定资产负数贷长期应付款负数 借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款 借财务费用贷未确认融资费用 借其他应付款贷银行存款
72楼
2023-01-03 17:56:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
交1个月房租,我应该怎么做会计分录,为啥会有借预付账款
您好!你当交当月的就借管理费用-房租等 贷银行存款等
73楼
2023-01-03 18:23:58
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Pluto 发表的提问:
收到厂房租金的专票,已认证,但未付款,怎么做会计分录?
借管理费用或成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款
74楼
2023-01-04 17:56:46
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Pluto:回复方老师 谢谢老师!
2023-01-04 18:26:29
方老师:回复Pluto不客气,满意请给老师五星好评哈!
2023-01-04 18:39:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
交纳的五险一金做会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?怎么做会计分录呢?
您好,是的。交纳时分录,借;应付职工薪酬-社保,应交职工薪酬-公积金,贷;现金或者银行存款。
75楼
2023-01-04 18:09:48
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骆旭燕:回复王雁鸣老师 计提时: 借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 交纳时: 借:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 其他应收款-代扣代缴社保费 贷:银行存款 老师,这样做对吗?
2023-01-04 18:23:57
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,对的。
2023-01-04 18:51:48
骆旭燕:回复王雁鸣老师 老师,补缴16年的个人所得税,当时会计没把个税这部分做到应付职工薪酬中,也没计提这部分费用,这部分费用属于16年度的,17年补缴时做会计分录借利润分配-未分配利润,贷银行存款行吗?
2023-01-04 19:10:23
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,可以的。
2023-01-04 19:38:38

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