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交付的租金怎么做会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ? +? =? 发表的提问:
公司交房的租怎么做会计分录?按一年分摊
借:预付账款 贷:银行存款   借:管理费用 贷:预付账款
106楼
2023-01-29 17:17:30
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? +? =?:回复东老师 已经交了的今年的房租用预付账款吗?分摊的分录呢?
2023-01-29 17:47:51
东老师:回复? +? =?后面的就是分摊的分录
2023-01-29 18:04:51
? +? =?:回复东老师 明白了,谢谢
2023-01-29 18:34:51
东老师:回复? +? =?不客气, 如果满意帮忙给个五星好评
2023-01-29 19:01:09
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ sisi52122 发表的提问:
应付短期租入固定资产的租金 会计分录怎么写
你好 就是这个租金没有支付吗?
107楼
2023-01-29 17:35:59
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sisi52122:回复答疑苏老师 题目是问这句话是用到什么科目的
2023-01-29 17:49:00
sisi52122:回复答疑苏老师 是还没有付的
2023-01-29 18:07:45
答疑苏老师:回复sisi52122你好 借 预付账款 贷 应付账款 然后每月 借 制造费用或管理费用 贷 预付账款
2023-01-29 18:33:46
sisi52122:回复答疑苏老师 计入其它应付款呢
2023-01-29 18:53:03
答疑苏老师:回复sisi52122你好 计入其他应付款也是可以的。
2023-01-29 19:03:51
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
公司的房子出租,租金一年17.6万,税金怎么计算?会计分录怎么做?
同学您好,您这房子是什么时候取得的,是营改增之前还是之后
108楼
2023-01-30 16:29:06
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微信用户:回复文老师 之前和以后的分别是怎样计算?
2023-01-30 16:43:11
文老师:回复微信用户营改增之前的按5%简易计税,不可以抵扣进项税额,之后的按9%算销项税额,有进项税额可以抵扣
2023-01-30 16:58:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
房地产商铺租金收入会计分录怎么做?开的专票,要交增值税
借:应收账款贷:其他业务收入,应交税费
109楼
2023-01-30 16:46:13
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的哈密瓜,数据线 发表的提问:
预付房租应该怎么做会计分录
你好 借预付账款 贷银行存款
110楼
2023-01-30 16:53:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 焦小糖、 发表的提问:
本月现金付6个月办公场所租金费用,16500,押金5000的会计分录怎么做
您好 借:预付账款 16500 其他应收款——押金 5000 贷:库存现金 16500+5000=21500
111楼
2023-01-30 17:09:12
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焦小糖、:回复bamboo老师 那每个月分摊房租的分录呢
2023-01-30 17:29:48
bamboo老师:回复焦小糖、借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-30 17:59:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 我要稳稳的幸福 发表的提问:
公司出租场地,10月1日至12月31日租金合计60000元,9月20日付款20000元,余款40000元,未付,会计分录怎么做?日后收到四万会计分录又怎么做?
借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借:银行存款 贷:预收账款
112楼
2023-01-30 17:32:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 柠檬4131 发表的提问:
公司租的办公室,押金、租金、以及每月分担的租金怎么做会计分录啊?
押金,借:其他应收款—押金 贷:银行存款 预付房租,借:预付账款 贷:银行存款 每月分担的租金,借:管理费用 贷:预付账款
113楼
2023-01-31 17:14:05
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柠檬4131:回复辜老师 如果是一年的房租费我按12个月来进行分担,那是不是有一个科目叫待摊费用?分录怎么做?
2023-01-31 17:40:40
辜老师:回复柠檬4131预付房租,借:待摊费用 贷:银行存款 每月分担的租金,借:管理费用 贷:待摊费用
2023-01-31 18:00:58
柠檬4131:回复辜老师 老师,那公司购买的车辆100万,我也是按5年分摊完,我要怎么做分录啊
2023-01-31 18:20:01
辜老师:回复柠檬4131车辆计入固定资产,借:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 资产分5年折旧,借:管理费用 贷:累计折旧
2023-01-31 18:43:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
收到融资租赁的租金发票怎么做会计分录
你好 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
114楼
2023-01-31 17:20:34
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天天向上:回复邹老师 老师,我收到融资租赁公司给我开的一张首付款的发票,我怎么做会计分录
2023-01-31 17:49:10
邹老师:回复天天向上你好 借;固定资产 未确认融资费用 贷;银行存款 长期应付款
2023-01-31 18:08:16
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 刻苦的雨 发表的提问:
公司的厂房租金一年的没有付,那每个月要怎么做会计分录?
你好,根据你们公司签订的合同,每个月预提费用 借:费用类科目——预提 贷:应付账款/银汉存款
115楼
2023-01-31 17:32:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
付土地租赁费会计分录怎么做
你好,筹建期间,计入长期待摊费用——开办费,经营期间,计入预付账款,以后分期计入管理费用
116楼
2023-02-01 16:48:52
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做最好的me:回复立红老师 老师好!不好意思,我说错了,公司租场地,收购玉米,付租赁费,会计分录是
2023-02-01 17:19:58
立红老师:回复做最好的me你好,借:管理费用——租赁费 贷:银行存款等
2023-02-01 17:46:35
做最好的me:回复立红老师 月底摊销会计分录
2023-02-01 18:12:22
立红老师:回复做最好的me你好,上面是直接就计入费用的分录。如果是分期摊销,支付租金是,借:预付账款 贷:银行存款等 每月摊销时,借:管理费用 贷:预付账款
2023-02-01 18:27:19
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
支付前欠房租怎么做会计分录,
借:管理费用--房租 贷:银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
117楼
2023-02-01 17:05:54
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'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 银行存款有没有对方的银行明细
2023-02-01 17:32:31
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 知道了,谢谢老师
2023-02-01 18:00:50
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不需要对方的明细啊,你直接把钱打给对方,回单就可以入账了。当然,有发票更好
2023-02-01 18:26:03
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 好的
2023-02-01 18:43:08
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2023-02-01 19:05:12
'' じ小奋斗ゝ:回复王超老师 老师,法人向公司借款会计分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 那法人借款给公司作为发工资用,法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-02-01 19:18:52
王超老师:回复'' じ小奋斗ゝ可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-02-01 19:46:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陈梓婵 发表的提问:
房地产企业中,公司支付员工宿舍的租金怎么做会计分录?支付办公租金呢?不是自有的哈!
1、借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金 2、借:管理费用等-租赁费 贷:银行存款等
118楼
2023-02-01 17:29:59
全部回复
陈梓婵:回复张艳老师 是做为福利费吗?
2023-02-01 17:49:18
陈梓婵:回复张艳老师 有点不太理解哦!
2023-02-01 18:17:56
陈梓婵:回复张艳老师 可以再解释下吗?
2023-02-01 18:40:17
张艳老师:回复陈梓婵1、支付的员工宿舍租金是作为福利费核算的。 2、哪里不理解,请具体指出来?
2023-02-01 19:06:13
陈梓婵:回复张艳老师 为什么支付办公室租金也是作为管理费用?
2023-02-01 19:35:20
张艳老师:回复陈梓婵哪里有个等字嘛,还可能是销售费用--租赁费的。
2023-02-01 19:49:18
陈梓婵:回复张艳老师 哦哦,这样啊!
2023-02-01 20:18:57
陈梓婵:回复张艳老师 哦哦,好的,差不多理解了
2023-02-01 20:34:59
张艳老师:回复陈梓婵如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有相关疑问,欢迎您继续提问。
2023-02-01 20:49:20
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 阿白 发表的提问:
本月客户预付下月的款租金,下月作为租金抵扣费用,这个要怎么做会计分录?
你好,学员,你们是收到租金方吗
119楼
2023-02-05 18:29:24
全部回复
阿白:回复冉老师 是的,我是收租,客户提前一个月付租下月的
2023-02-05 18:48:16
冉老师:回复阿白借银行存款 贷预收账款
2023-02-05 19:03:45
阿白:回复冉老师 不做预收可以吗,小微公司的,做应收怎么处理?
2023-02-05 19:32:32
冉老师:回复阿白可以的,学员,也是可以的
2023-02-05 19:58:49
阿白:回复冉老师 我不用预收怎么做会计处理
2023-02-05 20:26:09
冉老师:回复阿白借银行存款 贷应收账款
2023-02-05 20:44:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sue 发表的提问:
这个月支付了去年和今年的土地租赁费,那这笔租金应该怎么分摊呢?怎么做会计分录?
金额长期待摊费用 贷其他应付款借其他应付款 贷银行,去年摊销借以前年度损益调整,贷长期待摊费用,借未分配利润 贷 以前年度损益调整
120楼
2023-02-05 18:35:16
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sue:回复maize老师 那对方分批把租赁发票开过来,又怎么入账?
2023-02-05 18:58:36
sue:回复maize老师 而且发票只是从今年4月才开具小部分,后面逐点开,是不是不用做你刚刚说的借以前年度损益调整 贷长期待摊费用? 而是在对方开具发票的时候,借管理费用 贷长期待摊费用?
2023-02-05 19:11:19
maize老师:回复sue这个权责发生制需要做以前年度损益调整,(管理费用 )你按要按发票话,那这个不能说是去年和前年的租赁费,只能说是今年的借管理费用 贷长期待摊费用
2023-02-05 19:35:09
sue:回复maize老师 老师,麻烦看看这样做分录有没有问题?(如果有问题应该怎么做?) 因为我们公司是去年开始租对方的土地建厂房的,当时双方一直没有确定具体的租赁面积(因为在平整中),在今年初才确定下来的,所以今年才给对方结清去年至今年的租金,对方也是从今年才开始补开去年的发票
2023-02-05 19:52:53
maize老师:回复sue去年的19年需要做借以前年度损益调整 贷长期待摊费用 借未分配利润 贷以前年度损益调整, 你这个进项税额不是长期待摊费用那个下面一次开过来吗,
2023-02-05 20:14:43
sue:回复maize老师 这个进项税额不是长期待摊费用那个下面一次开过来吗 这句话不明白什么意思?反正去年没有开票,今年才开的发票(不过是从去年的租赁费开始开具)
2023-02-05 20:34:03
maize老师:回复sue你这个分批开过来,借以前年度损益调整 进项税额 贷长期待摊费用 借未分配利润 贷以前年度损益调整,今年是按你写做
2023-02-05 21:02:06
sue:回复maize老师 1-4条的分录是这样做,对吗? 然后收到所属期是2019年的租赁发票的分录是:借以前年度损益调整 进项税额 贷长期待摊费用 借未分配利润 贷以前年度损益调整 收到所属期是2020年的租赁发票的分录是图片的第5-6条分录?
2023-02-05 21:12:59
maize老师:回复sue1 是的, 2是的,3 是的,是的,
2023-02-05 21:25:32
sue:回复maize老师 那在明年做2020年度汇算清缴时需要在报表中哪里体现出来呀?
2023-02-05 21:42:13
maize老师:回复sue你这个19年不能,需要修改19年汇算清缴表,纳税调减才可以,
2023-02-05 21:52:20
sue:回复maize老师 还得修改今天申报的2019年度的汇算清缴? 但是所属期2019年的土地租赁费发票还没开完喔,难道收到一次更正一次汇算清缴报表吗
2023-02-05 22:13:15
maize老师:回复sue是的,需要纳税调减才可以税前扣除,那你等后面全部收到一次去修改了追溯调整5年
2023-02-05 22:28:33
sue:回复maize老师 只能在2019年的汇算清缴修改的吗?能在不调整以前年度申报表的情况下调整吗?
2023-02-05 22:51:02
maize老师:回复sue不能,这个不能不调之前的,你不调,这个也不能20年上面税前扣除
2023-02-05 23:07:52
sue:回复maize老师 那可以直接错误入账,直接明年的汇算清缴申报期限前再调整吗?因为换了财务,去年的账系统没有数据的,我不好又去更正申报2019年的汇算清缴报表
2023-02-05 23:22:16
maize老师:回复sue...错误入账??上面不是分录吗
2023-02-05 23:48:43
sue:回复maize老师 意思是说把刚刚涉及到以前年度损益调整的科目不做,改为其他损益类科目,然后明年汇算清缴前再调整
2023-02-06 00:05:12
maize老师:回复sue不是需要做以前年度损益调整
2023-02-06 00:25:39
maize老师:回复sue按准则做,做以前年度损益调整
2023-02-06 00:36:27

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