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个人所得税计提的会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 友好的黄蜂 发表的提问:
老师,1.麻烦帮我做一个工资5000,社保费500的计提和发放会计分录,包括个人所得税的计提和上缴;2.在会计分录讲个人所得税部分中,有一个分录,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工资和应交税费—应交个人所得税,个人所得税为什么计提到管理费用了呢?不是应该个人负担吗?谢谢!
计提工资时:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 ,交个税时:借:应交税费-个税 贷:银行存款 交社保 :借:管理费用500 其他应收款-代缴部分 贷:银行存款,发工资时:借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 其他应收款-代缴部分 现金
76楼
2023-01-09 17:35:44
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
小规模纳税人计提增值税 、计提印花税、计提城建税、计提企业所得税的会计分录分别是什么?支付时的会计分录是?结转时的会计分录是?
1、没有计提增值税的说法,确认收入同时确认增值税 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 2、借:税金及附加 贷:应交税费--应交印花税/城建税 3、借:所得税费用 爱:应交税费--应交所得税 4、借:应交税费--应交各个税种明细 贷:银行存款 5、借:本年利润 贷:税金及附加/所得税费用
77楼
2023-01-09 18:02:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
个体工商户缴纳的生产经营的个人所得税 计提的会计分录?
你好 借;应交税费 贷;银行存款 计提 借;税金及附加 贷;应交税费
78楼
2023-01-09 18:17:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问:
工资计提个人所得税和代扣代缴社保会计分录
你好 ;  借应付职工薪酬- 工资 贷 应交税费-应交个人所得税 ;   其他应收款-个人社保  
79楼
2023-01-10 17:20:33
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金智慧捷:回复meizi老师 计提时分录怎么作
2023-01-10 17:48:45
meizi老师:回复金智慧捷你好; 计提按员工所属部门做 比如:借管理费用     -工资 ;  销售费用-工资等贷应付职工薪酬-工资   
2023-01-10 18:00:32
金智慧捷:回复meizi老师 计提工资:借:费用科目   其他应收款—个人所得税    其他应收款—代扣代缴社保  贷:应付职工薪酬
2023-01-10 18:19:36
meizi老师:回复金智慧捷你好;   不是这样来做分录的    看我写的才对  
2023-01-10 18:31:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问:
上个月之前的会计没计提工资,我在本月怎么计提呢 ?比如应该工资5000 扣掉个人社保部分500 个人所得税 50元 实发4450 怎么做账呢 麻烦给出一整套的会计分录
你等会我写给你,等会,等会
80楼
2023-01-10 17:37:07
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慕小暖的小小梦想:回复maize老师 什么时候给我呀
2023-01-10 17:58:28
maize老师:回复慕小暖的小小梦想1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资5000 贷:银行存款;4450 其他应付款一社保 (个人负担) 500 应交税费一应交个人所得税50 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担)500 应交税费一应交个人所得税50 贷:银行存款
2023-01-10 18:18:59
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 1、我这个5000是没有扣除社保跟个税之前的金额呀,意思是社保多少钱要从5000里面扣掉吗?2、社保是当月扣当月的,当月的工资下个月发放呀,相当于员工部分社保公司先帮员工垫支了,怎么用其他应付款了,不应该是其他应收吗?
2023-01-10 18:37:26
maize老师:回复慕小暖的小小梦想1 是的,这个取得是应付工资,2 那你把去其他应付款换成其他应收款就可以 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2023-01-10 18:59:24
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 1、社保是当月扣当月的,为什么还要计提呢?工资才应该计提呀,当月的工资下个月发放。2、还是不懂 我本月没扣社保跟个税之前的金额是5000 ,假如社保公司承担部分是100元,那我做计提工资分录是 借:管理费用-工资 4900 管理费用-公司承担社保部分 100 贷:应付职工薪酬-工资 4900 应付职工薪酬-单位承担社保部分 100 这样做账吗?
2023-01-10 19:12:06
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 另外把换成其他应收的分录麻烦也做一下把
2023-01-10 19:37:08
maize老师:回复慕小暖的小小梦想只要是职工薪酬相关就需要计提,不管是单位社保,还是个人的(个人通过工资) 是的 1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担) 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担)500 应交税费一应交个人所得税50 贷:银行存款 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资5000 贷:银行存款;4450 其他应收款一社保 (个人负担) 500 应交税费一应交个人所得税50
2023-01-10 19:54:03
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 第一个分录搞错了吧 我说了 这个5000是没扣除个人社保部分跟个人所得税的金额 相当于这个5000里面是包含了公司承担社保部分的金额的 假设公司承担车社保部分是500 那我计提的分录是不是 借:管理费用-工资 4500 管理费用-公司承担社保不忿 500 贷:应付职工薪酬-工资 4500 音符职工薪酬-公司承担部分 500 这样写吧?你把5000全放工资里面去了
2023-01-10 20:05:41
maize老师:回复慕小暖的小小梦想不是,单位社保,和个人社保是分开的,单位社保单独做的,个人社保做工资下面
2023-01-10 20:21:39
maize老师:回复慕小暖的小小梦想2211 应付职工薪酬 一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,也在本科目核算。 二、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。 三、企业发生应付职工薪酬的主要账务处理。 (一)生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”等科目,贷记本科目。应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。管理部门人员、销售人员的职工薪酬,借记“管理费用”或“销售费用”科目,贷记本科目。 (二)企业以其自产产品发放给职工作为职工薪酬的,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 无偿向职工提供住房等固定资产使用的,按应计提的折旧额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目;同时,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 租赁住房等资产供职工无偿使用的,按每期应支付的租金,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 (三)因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用” 科目,贷记本科目。 (四)企业以现金与职工结算的股份支付,在等待期内每个资产负债表日,按当期应确认的成本费用金额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。在可行权日之后,以现金结算的股份支付当期公允价值的变动金额,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记本科目。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。 四、企业发放职工薪酬的主要账务处理。 (一)向职工支付工资、奖金、津贴、福利费等,从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等)等,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”、“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 (二)支付工会经费和职工教育经费用于工会活动和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (三)按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 (四)企业以其自产产品发放给职工的,借记本科目,贷记“主营业务收入”科目;同时,还应结转产成品的成本。涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理。 支付租赁住房等资产供职工无偿使用所发生的租金,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (五)企业以现金与职工结算的股份支付,在行权日,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 (六)企业因解除与职工的劳动关系给予职工的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 五、本科目期末贷方余额,反映企业应付未付的职工薪酬。
2023-01-10 20:44:01
慕小暖的小小梦想:回复maize老师 我也不明白是你没听懂我的意思还是我没懂 这个金额5000是没扣除个人承担社保部分金额以及没有扣除个人所得税的金额 那是不是里面包含了单位承担社保部分 我就问 我这个5000是包含了单位承担社保部分的
2023-01-10 21:04:29
maize老师:回复慕小暖的小小梦想5000是不包括单位社保,只包括个人社保和个税,
2023-01-10 21:25:53
maize老师:回复慕小暖的小小梦想单位社保是单独做的,单独计提,借:管理费用一工资5000 管理费用一社保(公负担)100 贷:应付职工薪酬一工资5000 应付职工薪酬一社保(公司负担)100
2023-01-10 21:38:26
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 青青子衿 发表的提问:
请教以下业务完整会计分录:1.核算计提工资(包含职工及企业承担的社保费、住房公积金);2.企业向税务局缴纳社保费、住房公积金、个人所得税;3.企业向职工支付工资。
同学你好,请参考以下表格
81楼
2023-01-10 17:42:42
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 右之右之 发表的提问:
计提本月代扣代缴个人所得税 会计分录怎么写?
通过工资代扣个税,计提时一般放在工资里面计提,借:销售费用或管理费用 贷:应付职工薪酬 代扣时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款~个税 缴纳时:其他应收款 贷:应交税费~应交个人所得税
82楼
2023-01-10 18:02:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师缴纳个人所得税的的会计分录怎么出?
你好 借,应交税费——应交个税 贷,银行存款
83楼
2023-01-10 18:17:59
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一直很安静:回复立红老师 老师那分录怎么出?2020-06-11 11:24 借,应交税费——应交个税科目一直摆着?
2023-01-10 18:46:32
立红老师:回复一直很安静你好, 个税在发工资时扣下 借,应付职工薪酬 贷,应交税费——应个税 贷,银行存款
2023-01-10 19:05:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
请问缴纳个人所得税的会计分录是怎样的?计提的时候是借管理费用-个人所得税,贷:应交税费-应交个人所得税吗?
您好!个税是由个人承担,由公司代扣代缴的, 计提时: 借:其他应收款 贷:应交税费——应交个人所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发工资扣回: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
84楼
2023-01-11 17:36:42
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财务猿:回复宋生老师 这个是公司出租办公楼产生的个人所得税呢?
2023-01-11 17:49:53
宋生老师:回复财务猿您好!是直接核定的一个比例计算的?这种类似于所得税。借:所得税费用-个人所得 贷:应交税费-应交个人所得税 然后借:应缴税费-应交个人所得税,贷:现金等
2023-01-11 18:12:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师单位缴纳个人所得税的会计分录给个嘛?
你好 意思是公司承担个税部分 借营业外支出-个税贷银行存款
85楼
2023-01-11 17:44:39
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一直很安静:回复meizi老师 不可以直接算成工资?
2023-01-11 18:07:51
一直很安静:回复meizi老师 还有进项税科目要不要结转平的?
2023-01-11 18:21:21
meizi老师:回复一直很安静你好 不可以的。 这个是计入营业外支出的。只有 进项税 没有销项税吗
2023-01-11 18:48:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心结 发表的提问:
老师,核定征收的个体工商户的个人所得税是按经营所得计算的,请问在计提个人所得税时会计分录怎么处理呢?
你好!借所得税费用 贷应交税费-应交个人所得税
86楼
2023-01-11 17:57:53
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心结:回复宋生老师 个体工商户这两月都没有业务发生,我在申报增值税和附加税时,会计分录咋处理呢?款项还没有付,还在做账务处理
2023-01-11 18:22:26
宋生老师:回复心结您好!你没有业务,不需要交这个税,就不用做分录。
2023-01-11 18:39:01
心结:回复宋生老师 我们是核定征收的,有没有业务发生也要缴纳税,请问老师分录咋写啊
2023-01-11 19:03:58
宋生老师:回复心结你好!他给你定的是多少。一般月度低于10万,季度低于30万是不用交的。
2023-01-11 19:32:54
心结:回复宋生老师 核定的一个月105000
2023-01-11 19:53:50
心结:回复宋生老师 一季度要缴9450的增值税
2023-01-11 20:09:17
宋生老师:回复心结那你不是亏大了。 这种,你借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后缴纳就可以了。按核定的金额来确认收入
2023-01-11 20:28:07
心结:回复宋生老师 是呀,他们为了躲避员工社保,把工资从个体工商户那里走,每个月就发工资的业务
2023-01-11 20:43:33
心结:回复宋生老师 老师,你看我这样做对不对呀
2023-01-11 21:03:44
宋生老师:回复心结您好!不可以的。你这个收入应该按核定的来
2023-01-11 21:19:39
心结:回复宋生老师 那怎么处理呢?老师分录说详细点好吗?我不会的
2023-01-11 21:40:02
宋生老师:回复心结你好!借现金等 贷主营业务收入415000 应交税费-应交增值税 9450
2023-01-11 21:56:32
心结:回复宋生老师 可是根本就没有收到有现金或者银行存款,这样虚拟挂着可以吗?后期会不会有啥麻烦呀?
2023-01-11 22:11:43
宋生老师:回复心结您好!这个是他给你核定的。没关系的了
2023-01-11 22:33:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 茜草 发表的提问:
老师,请问1月计提工资报个税,要到3月份才发工资,但是2月份就代缴个人所得税了,请问1月份要计提个人所得税么?会计分录怎么做?
你好,需要的借管理费用,工资贷应付职工薪酬,这个就是。
87楼
2023-01-11 18:06:29
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茜草:回复郭老师 但是2月份没发工资但是银行已扣款了,是否做会计分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费 应交个人所得税 再做分录 借:应交个人所得税 贷:银行存款
2023-01-11 18:19:02
茜草:回复郭老师 能否1月份计提工资时这样做分录 借:管理费用—工资 10 贷:应付职工薪酬8 应交税费—应交个人所得税2
2023-01-11 18:34:06
郭老师:回复茜草借:应付职工薪酬 贷:应交税费 应交个人所得税 再做分录 借:应交个人所得税 贷:银行存款 建议做这个
2023-01-11 19:00:16
郭老师:回复茜草个税属于工资的。需要应付职工薪酬过度下的。
2023-01-11 19:10:27
茜草:回复郭老师 那就是1月份计提工资管理费用,工资贷应付职工薪酬, 2月份做借:应付职工薪酬 贷:应交税费 应交个人所得税 再做分录 借:应交个人所得税 贷:银行存款 3月份实际发放工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-01-11 19:29:31
郭老师:回复茜草你好,可以的,
2023-01-11 19:40:00
茜草:回复郭老师 那老师 1月份计提工资时,可不可以就把借:应付职工薪酬 贷:应交税费—应交个人所得税 这笔分录做了。谢谢!
2023-01-11 19:50:59
郭老师:回复茜草你好,可以的,
2023-01-11 20:09:42
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问:
如个体户 个人经营所得税如何计提 会计分录怎么做
你好,借所得税,贷应交税费--应交所得税,
88楼
2023-01-11 18:14:59
全部回复
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ sherry 发表的提问:
计提个人所得税的分录是??
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税
89楼
2023-01-27 18:20:27
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 压抑2014 发表的提问:
期末要计提个人所得税吗?如果要的话怎么做会计分录
你好,个人所得税不需要计提的。
90楼
2023-01-27 18:38:57
全部回复
压抑2014:回复吴月柳 资产负债表里面应交税费项目填写的金额是怎么得到的
2023-01-27 19:09:24
吴月柳:回复压抑2014直接根据应交税费科目的余额填列
2023-01-27 19:20:48

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