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内部会计控制规范——筹资
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 务实的火车 发表的提问:
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
销售成本控制,主要是你在销售环节的每一个涉及的成本方面的一些控制措施,对内对外都有。那么销售成本内部控制主要是对内对外的不考虑。
151楼
2023-02-13 16:22:45
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 激情的小笼包 发表的提问:
现金内部控制有哪些要素
一个完整的货币资金内部控制系统是由货币收入内部控制、货币资金支出内部控制和库存现金控制三个部分组成,然后内部控制细化成五大要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。
152楼
2023-02-13 16:47:24
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思顿乔老师:回复激情的小笼包请问还有什么可以帮您的
2023-02-13 17:21:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ an111 发表的提问:
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
你好,同学。 都是可以选择的
153楼
2023-02-13 16:56:53
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制评价方法有哪些
个别访谈法   2.调查问卷法   3.专题讨论法   4.穿行测试法   5.实地查验法   6.抽样法   7.比较分析法
154楼
2023-02-13 17:14:06
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
155楼
2023-02-13 17:38:58
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李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
156楼
2023-02-14 16:52:00
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-02-14 17:05:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
157楼
2023-02-14 17:15:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阿敏 发表的提问:
本年利润控制在什么范围内备查账的风险最低?
你好,不管做多少,都没有说可以把风险做到最低的
158楼
2023-02-14 17:30:47
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阿敏:回复邹老师 如何规避被查账的风险?
2023-02-14 17:57:30
邹老师:回复阿敏你好,只能是尽量正规核算,无法规避的
2023-02-14 18:21:39
阿敏:回复邹老师 正规核算,可以参考哪里?可以复制个网址我去参考一下吗?
2023-02-14 18:40:54
邹老师:回复阿敏你好,就是按经济业务据实做相关分录,不要搞假账
2023-02-14 18:54:01
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 如意 发表的提问:
公司白条入账允许抵扣,多少为在控制的范围内
500元。并且是在对方无法开出发票的情况下。
159楼
2023-02-14 17:49:58
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 健壮的白昼 发表的提问:
内部控制要素间的关系
企业背部控制要素是构成内部控制模式的各个方面,一般将内部控制分为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监控五个要素,具体联系如下: 1、风险评估 每个企业都面临来自内部和外部的不同风险,这些风险都必须加以评估。评估风险的先决条件,是制定目标。风险评估就是分析和辨认实现所定目标可能发生的风险。具体包括:目标、风险、环境变化后的管理等等。 2、控制活动 企业管理阶层辩识风险,继之应针对这种风险发出必要的指令。控制活动,是确保管理阶层的指令得以执行的政策及程序,如核准、授权、验证、调节、复核营业绩效、保障资产安全及职务分工等。 控制活动在企业内的各个阶层和职能之间都会出现,这主要包括:高层经理人员对企业绩效进行分析、直接部门管理、对信息处理的控制 、实体控制、绩效指标的比较、分工。 3、信息与沟通 企业在其经营过程中,需按某种形式辨识、取得确切的信息,并进行沟通,以使员工能够履行其责任。信息系统不仅处理企业内部所产生的信息,同时也处理与外部的事项、活动及环境等有关的信息。 企业所有员工必须从最高管理阶层清楚地获取承担控制责任的信息,而且必须有向上级部门沟通重要信息的方法,并对外界顾客、供应商、政府主管机关和股东等做有效的沟通。主要包括:信息系统、沟通 4、内部监控 内部控制系统需要被监控。监控是由适当的人员,在适当及时的基础下,评估控制的设计和运作情况的过程。监控活动由持续监控、个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作。具体包括:持续的监控活动、个别评估、报告缺陷。 5、内部环境 内部环境提供企业纪律与架构,塑造企业文化,并影响企业员工的控制意识,是所有其它内部控制组成要素的基础。控制环境的因素具体包括:诚信的原则和道德价值观、评定员工的能力、董事会和审计委员会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配与授权、人力资源政策及实务。 五要素之间的关系是相辅相成的。
160楼
2023-02-14 18:17:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
161楼
2023-02-15 16:42:44
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
162楼
2023-02-15 16:59:22
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
163楼
2023-02-15 17:28:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 长情的银耳汤 发表的提问:
老师,市政工程的成本如何控制,人工,原材料,机械,都应该控制在哪个数据范围内?
你好,人材机的比例是60:30:5
164楼
2023-02-15 17:50:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小洁九 发表的提问:
天津最新社保基数,员工扣多少公司扣多少,工资控制在多少钱范围内
具体的社保基数要问下当地社保局,每个地方不一样
165楼
2023-02-19 18:46:52
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小洁九:回复venus老师 最低基数3930,那老师工资4500的话按最低的做风险有吗
2023-02-19 19:23:16
小洁九:回复venus老师 缴费比例是多少
2023-02-19 19:33:54
venus老师:回复小洁九缴费比例每个地方不一样,我们安徽是企业养老16%个人8%
2023-02-19 19:55:28

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