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内部会计控制规范——筹资
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小七爱学习 发表的提问:
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
上市公司最好都是出具无保留意见的审计报告
211楼
2023-03-12 18:22:52
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小七爱学习:回复辜老师 他这个表格应该出错了吧?
2023-03-12 18:44:16
辜老师:回复小七爱学习没错啊,审计报告就是无保留意见 内控报告是个结论,就是无保留结论的报告
2023-03-12 18:57:58
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雨婷 发表的提问:
企业内部控制措施包括什么?
同学您好,企业内部控制措施 (1)不相容职务分离控制 ①要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 ②不相容职务主要包括: (A)授权批准与业务经办; (B)业务经办与会计记录; (C)会计记录与财产保管; (D)业务经办与稽核检查; (E)授权批准与监督检查。 (2)授权审批控制 要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。 (3)会计系统控制 要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。 (4)财产保护控制 要求企业建立财产日常管理和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。 (5)预算控制 要求企业实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。 (6)运营分析控制 要求企业建立运营情况分析制度,经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。 (7)绩效考评控制 要求企业建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
212楼
2023-03-12 18:42:56
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
内部控制要求财务在期末对资产做减值评估,请问,实务上应该如何执行这个控制?以及怎么确定减值计提金额?
同学你好,就是需要对资产进行减值测试,比如固定资产,看一下未来现金流量现值或者看一下现在的市场价格,和你目前的账面价值的高低,前者高后者低就没减值。比如应收账款,分析一下账龄,看看是不是有收不回来的金额,就是减值
213楼
2023-03-12 18:56:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 花之粹蜂蜜店 发表的提问:
老师,我司是小规模零售批发行业,交定额税,想做份外账,每月控制什么范围内,需注意什么。
据实做就行,
214楼
2023-03-13 16:20:56
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
利润表上的利润总额怎么控制呢?什么范围内是合理的?
你好,没有什么控制不控制,只要按你们真实的业务做出来的任何利润都是合理的。
215楼
2023-03-13 16:33:27
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青春侠:回复蒋老师 申报的时候负的也可以吗
2023-03-13 16:50:07
蒋老师:回复青春侠这是肯定的,并不是所有企业都必须盈利?那人家亏损的企业怎么办呢
2023-03-13 17:12:12
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 李琳 发表的提问:
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
审计内部控制的注册会计师当然是外部人员啊,他们是会计师事务所的人,不是公司的人
216楼
2023-03-13 16:45:13
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李琳:回复何何老师 我看的是它内部的审计人员  点理解错了
2023-03-13 17:26:25
何何老师:回复李琳噢噢,没事的,对审题就好了
2023-03-13 17:42:35
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的项链 发表的提问:
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
是对会计制度建立和执行的监督,而不是经营活动:
217楼
2023-03-13 16:50:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 绝对yes 发表的提问:
股票的内部收益率需要计算筹资费吗?
同学你好!计算留存收益的收益率    不存在筹资费的问题 而新发行股票的话   这个是要考虑的哦
218楼
2023-03-14 15:53:23
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绝对yes:回复许老师 股票内部收益率与资本成本是一样的了。 除了留存收益都要考虑筹资费
2023-03-14 16:14:15
绝对yes:回复许老师 老师讲课的时候说:投资方计算股票内部收益率不考虑筹资费。公式D1/P0+g 学生有点迷糊
2023-03-14 16:44:05
许老师:回复绝对yes留存收益   是不考虑筹资啊    这个不存在筹资的问题
2023-03-14 16:55:11
绝对yes:回复许老师 讲课老师没说股票内部收益率,留存收益和发行股票只是提了一句投资方不考虑筹资费。学生愚钝。谢谢老师指教了。
2023-03-14 17:23:36
许老师:回复绝对yes投资方是不考虑呀       被投资方     要考虑的 会计主体不同的
2023-03-14 17:49:21
绝对yes:回复许老师 1、股票内部收益率投资方不考虑筹资费, 2、您第一问回答的(同学你好!计算留存收益的收益率 不存在筹资费的问题 而新发行股票的话 这个是要考虑的哦) 这里的新发行股票指的是筹资方的资本成本吗?
2023-03-14 18:15:13
许老师:回复绝对yes是的呀     筹资方才考虑的
2023-03-14 18:31:40
绝对yes:回复许老师 非常感谢老师耐心回答
2023-03-14 18:53:49
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
219楼
2023-03-14 16:18:41
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 发表的提问:
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
你好,这些题目的但是1D2A3C4D5B6B
220楼
2023-03-14 16:23:45
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
什么是财务内部控制的独立性
独立性就是指企业内部审计部门对于企业各方面的内部控制工作,如采购,销售,资金管理,工程项目等等方面的管控措施都必须是独立,客观,公正的进行,不与任何职能部门产生信息,数据舞弊行为。
221楼
2023-03-14 16:44:59
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蔷薇:回复赵英老师 请问。一个新公司资金管理的独立性怎么实施才能做到
2023-03-14 17:19:21
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
内部控制审计基准日。如审计基准日2018年12月31日,就是对2018年进行审计
222楼
2023-03-15 16:07:19
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
小规模公司的所得税控制在哪个范围内?需要参考所得税税负吗?餐饮业所得税缴纳的税负是多少?
你好,所得税税负一般在0-5之间
223楼
2023-03-15 16:22:11
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会计学堂辅导老师:回复暖暖老师 老师哦,餐饮业的所得税税负控制在多少合适
2023-03-15 17:04:02
暖暖老师:回复会计学堂辅导老师餐饮类的高一些5-10之间
2023-03-15 17:16:04
会计学堂辅导老师:回复暖暖老师 5%吗? 这个也太高了 还是千分之五
2023-03-15 17:37:37
暖暖老师:回复会计学堂辅导老师这只是大概的行业数据
2023-03-15 17:51:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
224楼
2023-03-15 16:41:59
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 健忘的楼房 发表的提问:
内部众筹的会计分录怎么做,分红税款怎么交
你好,借:银行存款 贷:其他应付款 分红按照20%计算个税
225楼
2023-03-16 15:45:19
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