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应付账款期初漏记会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 陶醉的盼望 发表的提问:
建账的时候应收账款的期初余额少录了一笔,现在应借记:应收账款,贷记什么科目呢
你好,可以以前年度损益调整的
256楼
2023-03-29 16:54:09
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
会计建帐时股东借给公司2000元钱(该计入其他应付帐款但是期初少记),收到的库存现金2000元开账时已经入账,开完帐后发现期初的其他应付款少计了,要把这2000元钱还给股东,怎么做账?
那当时2000元如何计账的呢?现金增加2000元,贷方应当是其他应付款
257楼
2023-03-29 17:14:42
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杰:回复李爱文老师 当时没有帐,直接这2000元在期初库存现金里面包含着呢
2023-03-29 17:37:21
李爱文老师:回复有借必有贷,你不可以只有借,没有贷
2023-03-29 17:55:41
杰:回复李爱文老师 现在也是要还给股东钱才发现这个问题,那老师现在调账怎么调回来啊?
2023-03-29 18:19:16
李爱文老师:回复你要找出当时入账的分录才能调
2023-03-29 18:36:03
杰:回复李爱文老师 以前没有入账,直接统计的数字开的帐,这个是新开的帐
2023-03-29 18:57:48
李爱文老师:回复也是需要找到原因,销那个科目多计2000元,不然你们的资产负债表平不了
2023-03-29 19:07:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ い寂若安年の 发表的提问:
老师,请问购买的货物未付款,未收到发票,但是已经售出了,会计分录怎么记账呢?
借库存商品贷应付账款暂估 后面正常销售和转成本的分录 收到发票时把把暂估的分录 不变金额负数 红冲了 按发票金额入库就对了
258楼
2023-03-29 17:23:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等!! 发表的提问:
内账,之前一直没建账,今年才开始建账!!后来漏了录入一笔2015年应付账款,现在供应商来催款,分录怎么做?
您好,确认这笔应付账款时,借:其他应收款-老板,或者利润分配-未分配利润,贷:应付账款-供应商名称。付款时,借:应付账款-供应商名称,贷:现金或者银行存款。
259楼
2023-04-02 18:30:29
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
今年十月份期初应收账款录入差错1000元,分录怎样改?前期会计无账,十月接手,按部门应收入账,还有银存按出纳实数录入,试算表当时不平,差额计入资本公积,现在部门说应收期初录入不对,分录怎样改?是内账
不对的原因是什么。是否前期记入资本公积形成的差异。
260楼
2023-04-02 18:55:12
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 沉静的戒指 发表的提问:
新会计制度下还应付款和扣保证金怎么记会计分录?
你好 没明白,能重述一下吗
261楼
2023-04-02 19:08:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 锐林 发表的提问:
单位收到远期支票,又转付出去了的会计分录能不能直接借记应付,贷记应收
您好!虽然可以但是不建议这样。
262楼
2023-04-02 19:14:59
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锐林:回复宋生老师 为什么不能这样做呢?有没有更好的办法呢老师?
2023-04-02 19:29:31
宋生老师:回复锐林您好!因为没有完全反应2个事项,时间长了对于以后的会计来说不好理解。 你分成2步,第一步收,第二步支付,这样更好理解
2023-04-02 19:43:00
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
期初余额有应付账款贷方3000,这月还款是借应付账款3000贷银行3000。可进项抵扣怎么做分录
进项抵扣分录前面就做了吧。应该有个借:原材料(或其他你们发生业务的科目) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 3000
263楼
2023-04-03 14:45:35
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杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ 002 发表的提问:
新建账套,输入期初余额后,发现年初数对得上,但期初数却跟资产负债表的期末数不一致,但是我试算却是平衡的。请问这个会不会很应收应付那些账户有关系?之前的会计,预收的钱做进了应收账款,预付账款用应付账款来表示。
同学你好 是有可能的 因为年初能对上 资产负债表也是平的 可能是你说的原因导致的
264楼
2023-04-03 15:08:00
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 兰兰 发表的提问:
下一年度回复授权支付额度时,期初数怎么录入?预算会计怎么记账?
财务会计借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度 预算会计借:资金结存 -零余额 贷:资金结存-财政应返还额度
265楼
2023-04-03 15:32:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 六六 发表的提问:
老师,您好,请问,经营性应收项目的减少=? 我的应收款期初没有,只有期末数67032,其他应收款期初487329,其他应收款期末492629, 预付账款期初10824387.2,预付账款期末数12016261,请问得数怎么填?@会计学堂文老师(845253968)
同学 你好 经营性应收项目的减少(减:增加) =应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额 经营性应收项目的减少=(0-67032)+(487329-492629)+(10824387.2-12016261)=-1264205.8
266楼
2023-04-03 16:00:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ Ee 发表的提问:
老师,你好,一般的生产性企业自由现金流如何计算? 自由现金流公式=净利润+折旧摊销-资本支出-营运资本追加? 营运资本追加=(期末存货-期初存货)+(期末应收账款-期初应收账款)+(期末预付账款-期初预付账款)+(期末应付账款-期初应付账款)
同学你好 就是你下面这个公式的
267楼
2023-04-03 16:08:58
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Ee:回复朴老师 老师,营运资本追加是否可以用资产负债表(期末流动资产-期初流动资产)%2b(期末流动负债-期初流动负债),这样是否合理?
2023-04-03 16:30:44
朴老师:回复Ee这样计算是可以的哦
2023-04-03 16:42:06
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ k1 发表的提问:
老师这一个期初应付账款怎么录
同学,你好,在贷方录入期初数据
268楼
2023-04-06 15:20:19
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师 帮我看下我这两笔分录对不对? 我现在在调这个银行卡两年前漏记的账,余额对不上找到原因了,第一笔是当时之前会计录期初余额少录了,第二笔是附加税多扣了一分
你这个补上之后看余额是不是对上就可以,是就对,
269楼
2023-04-06 15:32:38
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maize老师:回复333882可以这么做分录可以这样
2023-04-06 15:57:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 外向的大山 发表的提问:
你好,我们公司挂的应收应付款很多,这些款已经给了,只不过记账会计没有记银行增加或者减少,两三年前的都有,现在怎么处理?
你好 应收给了就做这个分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少),借;银行存款,贷;应收账款 应付支付了就这样做分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少,借;应付账款,贷;银行存款
270楼
2023-04-06 15:39:04
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外向的大山:回复邹老师 可是后边的收款凭证或者付款凭证没有了,怎么弄?
2023-04-06 15:59:00
外向的大山:回复邹老师 银行已经打不出来了
2023-04-06 16:17:42
邹老师:回复外向的大山你好,你可以用银行对账单复印件作为相应凭证的附件
2023-04-06 16:43:49
外向的大山:回复邹老师 我这从银行打的交易明细对账单,这样的可以用吗?不是收付款回单
2023-04-06 16:55:37
邹老师:回复外向的大山你好,也是可以作为相应凭证附件的
2023-04-06 17:23:16
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-04-06 17:46:57
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-06 18:08:35
外向的大山:回复邹老师 2017年开的发票,2018年红冲了,这种怎么做?
2023-04-06 18:31:04
外向的大山:回复邹老师 而且2018年还没有做进系统里
2023-04-06 18:59:28
外向的大山:回复邹老师 发票记账联也不知道在哪?
2023-04-06 19:17:17
邹老师:回复外向的大山你好 2017年开的发票,2018年红冲了,而且2018年还没有做进系统里 根据你这个描述,现在这样做分录 借;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 负数发票记账联,发票联,抵扣联一起计入负数分录后面作为附件
2023-04-06 19:34:54
外向的大山:回复邹老师 附件可以用白纸打印发票吗?
2023-04-06 19:46:23
邹老师:回复外向的大山你好,负数发票是需要用空白发票打印,而不是用白纸打印的
2023-04-06 20:14:04
外向的大山:回复邹老师 找不到记账联了怎么弄?
2023-04-06 20:29:02
邹老师:回复外向的大山你好,是记账联遗失了吗?
2023-04-06 20:58:24
邹老师:回复外向的大山如果是遗失了,就需要按规定做发票丢失备案,然后用复印件与备案表一起入账核算作为附件
2023-04-06 21:28:17
外向的大山:回复邹老师 还这么复杂吗?开票系统上有这个发票信息
2023-04-06 21:47:51
邹老师:回复外向的大山你好,是的,发票丢失了就需要按规定办理发票丢失手续的
2023-04-06 22:10:04
外向的大山:回复邹老师 怎么弄发票丢失手续?
2023-04-06 22:23:54
邹老师:回复外向的大山你好,带上营业执照,公章等资料,去税局填写发票丢失备案表,办理发票丢失备案手续就是了
2023-04-06 22:47:36
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-04-06 23:13:19
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-06 23:37:54

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