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预付账款应付账款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 顺心的刺猬 发表的提问:
签发一张20000元的商业汇票,为期3个月用以抵付应付账款的会计分录
你好,你单位自己开的 支付货款借库存商品贷应付票据
136楼
2023-02-09 17:34:06
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 一眼成永远 发表的提问:
确认无法支付的应付账款怎么做会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
137楼
2023-02-09 17:53:59
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一眼成永远:回复安与逸老师 为什么计入营业外收入?
2023-02-09 18:08:22
安与逸老师:回复一眼成永远无法支付的应付账款,是与日常活动无直接关系的各项利得,应计入营业外收入。
2023-02-09 18:18:26
一眼成永远:回复安与逸老师 我还是不太明白
2023-02-09 18:33:07
安与逸老师:回复一眼成永远请问哪里不明白呢?
2023-02-09 18:58:40
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小林 发表的提问:
老师,我司要注销了,我司的应付账款签三方协议,由另一家公司偿还。请问我司的会计分录应该怎么写?
你好,应付和应收对冲即可
138楼
2023-02-12 18:00:15
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小林:回复赵海龙老师 老师,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的应收账款里面呢?就是第三个公司和我司的账务是没有关系的,是我本人的另外一家公司。
2023-02-12 18:16:13
赵海龙老师:回复小林你把具体的详细说一下
2023-02-12 18:39:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 水精灵 发表的提问:
收到客户定金,是转到老板个人账上,之前老板也给了好多钱买材料,会计分录借其他应付款,贷预收账款,分录这样写可以吗?
收到定金转到老板个人账上 借;其他应收款 贷;其他应付款 是这样处理的
139楼
2023-02-12 18:28:03
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水精灵:回复邹老师 有点不能白
2023-02-12 18:49:47
邹老师:回复水精灵你好,因为是到老板个人卡,通过其他应收款借方反应,而收到定金是负债,通过其他应付款贷方反应
2023-02-12 19:17:22
水精灵:回复邹老师 为什么不能用预收账款这个科目呢
2023-02-12 19:37:33
邹老师:回复水精灵你好,定金是通过其他应付款科目核算,而不是通过预收账款,预收的货款才是通过预收账款科目核算的
2023-02-12 20:05:40
水精灵:回复邹老师 @邹老师:这个订金是货款的百分之多少的意思?那应该就是用预收账款来核算的
2023-02-12 20:15:53
邹老师:回复水精灵你好,这个订金不同于定金,定金计入其他应付款,订金计入预收账款
2023-02-12 20:33:07
水精灵:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯,口误,谢谢老师,现在明白了
2023-02-12 20:46:09
邹老师:回复水精灵不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-12 21:02:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
140楼
2023-02-12 18:54:28
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没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-02-12 19:17:34
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-02-12 19:27:53
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
141楼
2023-02-12 19:00:21
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篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-02-12 19:30:06
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-02-12 19:56:24
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-02-12 20:23:04
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-02-12 20:39:06
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-02-12 21:03:07
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-02-12 21:22:31
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-02-12 21:50:28
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-02-12 22:06:07
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-02-12 22:28:12
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-02-12 22:48:35
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-02-12 22:58:48
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-02-12 23:11:29
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-02-12 23:32:12
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-02-12 23:45:55
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-02-12 23:58:40
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-02-13 00:24:04
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-02-13 00:53:21
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
142楼
2023-02-12 19:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,我是做内账,厂内卖废铁收到预付款怎么做会计分录呢
借;银行存款 贷;预收账款
143楼
2023-02-13 17:00:21
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骆旭燕:回复邹老师 厂里是卖电机冷机的,这个不属于货物销售,为什么是预收账款呢
2023-02-13 17:16:52
邹老师:回复骆旭燕你好,因为是对方预付的废铁款项,所以计入预收账款核算
2023-02-13 17:42:15
骆旭燕:回复邹老师 为什么不能计入其他应付款呢?什么时候确认收入,确认收入的会计分录怎么做呢
2023-02-13 18:09:21
邹老师:回复骆旭燕你好,这个就是个人理解使用科目的问题了 借;预收账款 贷;其他业务收入 应交税费
2023-02-13 18:29:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,同一个人在账簿中既有预付账款-张三,又有应付账款-张三,还有其他应付账款-张三,我怎么把这几个科目合并一下?感觉太乱了,怎么做分录老师?
把预付张三和应付张三合并 一个科目 用一个预付或者应付都可以的 其他应付款不用合并 因为这是不同业务才会用到其他应付款的科目
144楼
2023-02-13 17:26:23
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玲老师:回复静待花开应收账款和预付账款 他两个是一类的 你只设置一个就好 其他应收和其他应付是一类的 这两个你设置一下科目就好 这样4个科目你就留 下2个科目就好了
2023-02-13 18:00:03
静待花开:回复玲老师 老师,摘要应该怎么写
2023-02-13 18:21:42
玲老师:回复静待花开就写合并 同类科目就好
2023-02-13 18:34:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,同一个人在账簿中既有预付账款-张三,又有应付账款-张三,还有其他应付账款-张三,我怎么把这几个科目合并一下?感觉太乱了,怎么做分录老师?
同一个人你用一个科目就可以 预付和应付只设置一个 其他应收和应付只设置一下
145楼
2023-02-13 17:41:58
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静待花开:回复玲老师 其他应收和应收吧老师?那如果我现在想调过来应该怎么写摘要和分录老师?
2023-02-13 18:09:48
玲老师:回复静待花开同一个人你用一个科目就可以 预付和应付只设置一个 其他应收和应付只设置一下 其他应收和应收他们不是一类的业务
2023-02-13 18:32:44
静待花开:回复玲老师 你还没明白我的意思老师,我意思是想互抵一下,反正都是同一个人的业务,能不能互抵一下
2023-02-13 18:46:07
玲老师:回复静待花开现在抵是可以借贷应付 /其他应付 贷应收
2023-02-13 19:03:09
静待花开:回复玲老师 不太明白,老师能写的具体详细些么?
2023-02-13 19:30:52
玲老师:回复静待花开1对冲业务 借贷应付 /其他应付 这是你们欠对方的 贷应收这是对方欠你的 这样就对冲就平了 2合并科目 业务 你如果 应付账款A100 预付账款 A80 你想留 一个科目就用 借预付 80 贷应付80 这样就剩下应付的20 以后这个预付科目就不用了
2023-02-13 19:53:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 跳跃的镜子 发表的提问:
已经收到对方送来的发票,对方要求先付款后发货,这算是预付账款吗?会计分录怎么做?
借在途物资贷 银行存款
146楼
2023-02-14 16:54:46
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 现代的荷花 发表的提问:
共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?
借应付账款120840 贷银行存款120840
147楼
2023-02-14 17:20:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
请问,购买设备配件,已预付款,记入预付账款,现配件到了,发票未到,如何入账?求会计分录
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
148楼
2023-02-14 17:34:32
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雪:回复邹老师 已经付款了,挂了预付
2023-02-14 17:47:08
邹老师:回复你好 付款的时候,借;预付账款,贷;银行存款 现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估 (是针对这个回复有什么疑问?)
2023-02-14 18:07:27
雪:回复邹老师 看到有的人,在发票未到时,用预付账款/暂估,这样合理不?
2023-02-14 18:28:23
邹老师:回复你好,发票未到,那贷方就是应付账款——暂估 科目,而不能是预付账款的
2023-02-14 18:57:26
雪:回复邹老师 就是以前付了款,挂了预付,也只能用应付账款/暂估,这个科目,对不?
2023-02-14 19:07:49
邹老师:回复你好,是的,是这样的
2023-02-14 19:19:10
雪:回复邹老师 那有多个供应商,都没票,暂估要设供应商明细不?
2023-02-14 19:45:47
邹老师:回复你好,你可以在暂估二级科目下面根据供应商设置明细科目核算
2023-02-14 20:06:21
雪:回复邹老师 供应商设置了往来,暂估如何再设明细?
2023-02-14 20:35:49
邹老师:回复你好 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估(某某供应商)
2023-02-14 21:02:40
雪:回复邹老师 好的。谢谢老师
2023-02-14 21:30:29
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-14 21:42:58
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 复杂的乐曲 发表的提问:
预付办公室租金应该计入其他应付款,你的分录是计入预付账款,预付账款是和货物有关的吧
预付账款与货物、或服务费用有关。对于办公室租金,可以计入其他应付款,也可以计入预付账款
149楼
2023-02-14 18:02:02
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
借方:预付账款~某某公司,贷:你们是哪个账户付款就是贷方,财务会计分录是这样,预算会计分录要做吗?要怎么做?
财务会计是权责发生制,哪个账户付款就是哪个账户 预算会计是收付实现制 借:事业支出 贷:资金结存
150楼
2023-02-14 18:17:59
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