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原会计制度下的职工福利费
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 红粉丝 发表的提问:
1.手工制作财报,有一个数字是以前年度损益调整,请问可以写在利润表的那一栏?2.中秋国节双节费用应付职工工资核算了,发,借:应付职工工资,贷:现金。结转,借:管理费用-福利费,制造费用,贷:应付职工工资-福利费。额度并入工资已申报个税。
以前年度损益调整不在利润表反映。下面福利费你的问题是什么
166楼
2023-02-27 16:25:59
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红粉丝:回复方老师 谢谢!第二个问题想问:是不是负债类的应付职工薪酬福利费数字=管理费用里面的福利费+制造费用的福利费,对不?
2023-02-27 16:52:30
方老师:回复红粉丝对的。
2023-02-27 17:15:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 禾苗 发表的提问:
老师,请问在21年的职工福利费,入账的时候是做:借管理费用-职工福利费, 贷:银行存款,没有使用过渡科目:应付职工薪酬-职工福利费,那么在年度汇算清缴的职工薪酬表里面,还需要填写职工福利费用进去吗?
需要 只要是福利费就得填写
167楼
2023-02-27 16:37:07
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禾苗:回复郭老师 哦,好的好的
2023-02-27 17:10:41
郭老师:回复禾苗不用客气 周末愉快
2023-02-27 17:26:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问:
老师 福利费现在是否要计提 分录是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 我在做分录的时候一开始没有计提直接做的借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 但是显示应付职工薪酬是负数 后来我又做计提分录的时候在管理费用下面增加二级科目福利费的时候 提示上级科目有问题 这个是什么原因呢
你好,你是不是管理费用没有二级科目直接就使用了这个科目。
168楼
2023-02-27 17:03:09
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一直都在路上:回复郭老师 没事了 老师 我看了下 是记账软件的问题 我退出重新进了下就好了。老师想问下你如果是专票有张发票做了冲红发票。那么做会计分录的话 这张发票的分录怎么做呢 是不是直接做跟之前一样的分录 然后做负数就可以了
2023-02-27 17:30:16
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借管理费用负数贷应交税费应交增值税进项转出做这个。
2023-02-27 17:43:58
一直都在路上:回复郭老师 老师我付款做了付款分录 没有收到发票 后来收到发票分录怎么做呢 一开始我做的是借主营业务成本 贷银行存款 后来我收到发票 该怎么做呢
2023-02-27 17:55:52
郭老师:回复一直都在路上借应付账款,借主营业务成本负数,然后再做一个发票的,借主营业务成本贷应付账款。
2023-02-27 18:19:31
一直都在路上:回复郭老师 老师 我不是应该做一个进项税的分录吗
2023-02-27 18:36:59
郭老师:回复一直都在路上收到专票的话,借主营业务成本进项贷应付账款。
2023-02-27 18:52:25
一直都在路上:回复郭老师 可是我一开始做了一笔付款分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到了专票 然后我分录怎么做
2023-02-27 19:05:20
郭老师:回复一直都在路上分录给你写啦,借应付账款借,主营业务成本负数,不是红冲了吗?
2023-02-27 19:22:48
一直都在路上:回复郭老师 老师 咱两好像说的不是一个问题啊 是一般纳税人 我是说我一开始付款做了一笔分录 借主营业务成本 贷银行存款 然后收到发票并抵扣了 做分录的话我肯定是需要做一笔进项税的发票 这个分录怎么做 因为一般情况是应该借主营业务成本 应交增值税-进项税 贷银行存款/应付账款 这是正常做的分录 但是因为我已经做了一笔付款分录了 借主营业务成本 贷银行存款了 这样我就剩一个进项税的分录了 这笔分录怎么做
2023-02-27 19:41:38
一直都在路上:回复郭老师 我能做一笔借应交税费-应增-进项税 贷主营业务成本 这样做可以吗
2023-02-27 19:58:39
郭老师:回复一直都在路上可以这么做的,咱俩说的是一个。
2023-02-27 20:12:56
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
年会的费用计入到职工福利费还是办公费?
计入办公费用里面 不属于福利
169楼
2023-02-27 17:23:59
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 一辈子的幸福 发表的提问:
员工中午的伙食费计入什么会计科目?是管理费用——福利费,还是应付职工薪酬——福利费?
您好,记入管理费用-福利费。
170楼
2023-02-28 16:20:06
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 君福 发表的提问:
见过用于职工福利会计分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬一职工福利费 借:应付职工薪酬一职工福利费 贷:主营业务收入 应交税费 为什么这图片分录不同?
你好,一般按你写的那些做的
171楼
2023-02-28 16:47:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 外向的宝马 发表的提问:
新的会计准则工会经费,职教经费,福利费还需要计提吗?
你好,有实际发生就要计提
172楼
2023-02-28 17:14:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
老师。问下,公司的团建餐费,怎么写分录。是不是只要涉及到职工福利费的就得要计提应付职工薪酬-职工福利费吗
同学你好 是不是只要涉及到职工福利费的就得要计提应付职工薪酬-职工福利费吗——是的; 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费
173楼
2023-03-01 16:45:42
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苹果老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 怕黑的外套 发表的提问:
用原材料给员工发职工福利, 应借记应交职工薪酬职工福利费。还是因为付职工薪酬非货币性福利。具体分录怎么写?
您好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:原材料 应交税费—应交增值税(销项税额)
174楼
2023-03-01 16:59:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ????千与千寻????龙猫 发表的提问:
老师,刚进公司两个月,发现之前的会计福利费直接计入管理费里,不经过应付职工薪酬,那我12月有必要调整一下吗?调整分录是不是 借:应付职工薪酬-福利费100,贷:应付职工薪酬-福利费100?
可以的,可以这么做。
175楼
2023-03-01 17:11:59
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????千与千寻????龙猫:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-01 17:45:49
郭老师:回复????千与千寻????龙猫不用客气,工作愉快
2023-03-01 18:05:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鹏荣财税老陈(财税工作三十多年) 发表的提问:
深圳企业的职工福利费、职工教育经费计提标准?及会计分录怎做?
按你们实际发生的计提和做支付分录就可以,借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 福利费是不超过工资薪金14%和职工教育经费是不超过工资薪金8%可以税前扣除,做账是按你们实际做账就可以。
176楼
2023-03-05 18:04:29
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鹏荣财税老陈(财税工作三十多年):回复maize老师 是扣除六项后计提,还是按应付计提?
2023-03-05 18:33:17
maize老师:回复鹏荣财税老陈(财税工作三十多年)不是,是按你们实际发生的计提,那个汇算清缴超过你填报会自动调整,按应发工资。
2023-03-05 19:03:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 越来越 发表的提问:
员工工伤去医院挂号的挂号费7元可以做在制造费用-职工福利费里么
可以,但是你这个得需要开收据,要不不能税前扣除
177楼
2023-03-05 18:19:47
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越来越:回复郭老师 这里不是写着可做报销凭证呢么,还要开收据?
2023-03-05 18:30:25
郭老师:回复越来越可以报销不一定能税前扣除 你看发票不作为报销凭证
2023-03-05 18:48:07
越来越:回复郭老师 可是这让他去哪开收据啊,去医院财务部?
2023-03-05 19:14:24
郭老师:回复越来越去收费窗口问下就可以,有的开电子发票的 你一共这些可以直接做现金福利不需要开发票
2023-03-05 19:30:31
越来越:回复郭老师 现金福利是什么科目啊 我做在制造费用-职工福利费可以么?
2023-03-05 19:53:45
郭老师:回复越来越给现金的福利 可以
2023-03-05 20:12:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 孙华丽 发表的提问:
老师:筹建期的工资需要计提吗?还有工会经费,职教费,职工福利费
需要计提,工会福利费那个需要按你们实际发生的时候计提
178楼
2023-03-05 18:26:25
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 舒心的羽毛 发表的提问:
老师每月一定得计提职工福利费、职工教育费、工会经费吗?
您好,您说的计提是什么意思?
179楼
2023-03-05 18:36:20
全部回复
舒心的羽毛:回复东老师 就是每个月按一定比例计提这些费用
2023-03-05 18:56:25
东老师:回复舒心的羽毛不需要,实际发生的时候直接记录这些费用就行。
2023-03-05 19:26:14
舒心的羽毛:回复东老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 19:37:45
东老师:回复舒心的羽毛不客气,帮忙给个五星好评。
2023-03-05 19:57:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师好!请教职工福利费,工会经费,职工教育经费如何计算?
这个根据你实际发生做账,汇算清缴不超过工资薪金总额14%,2%,8%可以税前扣除,教育经费这个超过结转以后扣除
180楼
2023-03-05 19:03:00
全部回复
伍小红:回复maize老师 老师,我没有发生也没做账,我是想请教这几种费可以计提吗?根据什么计提?
2023-03-05 19:22:01
maize老师:回复伍小红根据实际发生做账,没有发生计提也是白做,汇算清缴一样调增
2023-03-05 19:48:58
伍小红:回复maize老师 我不太懂,我是想请教若单位效益好有利润可以计提幺?
2023-03-05 20:12:30
maize老师:回复伍小红没有发生不需要计提,你计提没有发票还需要调增交企业所得税,没有必要给自己找麻烦
2023-03-05 20:32:26
伍小红:回复maize老师 那就是说只有实际发生了职工福利费,工会经费,职工教育经费才根据实际做账,若没有发生就不用做,老师可以这样理解吗?
2023-03-05 20:57:47
maize老师:回复伍小红是的,你理解是对的这个
2023-03-05 21:26:32
伍小红:回复maize老师 老师,我还想请教一下,我公司是搞土地整治项目的,全额垫资,去年没一分钱的收入,汇算清缴该如何做?
2023-03-05 21:41:36
maize老师:回复伍小红那你们做账咋做?没有做过你这个,只能根据你账分析
2023-03-05 22:04:22
伍小红:回复maize老师 我是按实际发生的人工费,燃油费,材料费等计入工程施工科目,去年没结转成本(因项目还在施工中,没收入)所以去年年底亏损100多万元,我是第一次做汇算清缴,不知如何填报?
2023-03-05 22:15:14
maize老师:回复伍小红没有结转成本不做,这个是根据你费用和成本填写,你看你利润表,
2023-03-05 22:36:59

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