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会计准则关于机器修理费用
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
关于新会计准则下房屋租凭问题
我们公司2017年3月份支付房租90000元,未取得发票,2017年12月份取得发票 请问老师怎么来处理这笔业务 发票开的是增值税专用发票
196楼
2023-03-06 17:15:40
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江老师:回复仰望星空具体想知道什么细节,需要凭发票计租赁费用
2023-03-06 17:45:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 孤独的夕阳 发表的提问:
老师您好:小企业会计准则下,生产设备维修费超过原值50%,记入固定资产还是长期待摊费用?谢谢!
同学你好 计入长期待摊费用
197楼
2023-03-06 17:20:57
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ Raccoon 发表的提问:
一般代理记账公司,什么时候用企业会计准则,什么时候用小企业会计准则,区别在于哪里?
一般小型 公司用小企业会计准则就可以的
198楼
2023-03-06 17:32:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,小会计准则和其他的会计处理有什么区别吗
这个呀 主要是小企业会计准则 进行了一下简化处理 比如 没有未确认融资费用科目 分期购入固定资产的话 全额计入固定资产 另外 没有以前年度损益调整科目 发生的调整事项 都在今年处理的哦
199楼
2023-03-07 15:48:38
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灵希月:回复许老师 那就是说小会计准则不会有长期应付款这个科目余额是吗
2023-03-07 16:18:38
许老师:回复灵希月长期应付款 会有的呀 只是没有未确认融资费用哈
2023-03-07 16:38:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
我摊销无形资产时借管理费用―无形资产贷:累计摊销 我们公司采用的2013小企业会计准则,没找到累计摊销那个客目,请问挂那个科目下面呢
可以合并到无形资产的贷方里面
200楼
2023-03-07 16:11:19
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 牵只????去散步 发表的提问:
老师,我们报税体统采用是小企业会计准则,没有研发费用这科目。我之前有个月份报税把研发费用填到研究费用里了,后来的月份又把研发费用合并到管理费用里了,要紧吗?
你好,你只是归集了一下,不要紧的
201楼
2023-03-07 16:33:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 木XX木大 发表的提问:
我们执行的是小企业会计准则,法人的社保费可以直接入管理费用里吗?如果不是,分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款等科目
202楼
2023-03-07 17:00:06
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木XX木大:回复邹老师 可以直接入管理费用吗?如果走其他应收款分录怎么做?
2023-03-07 17:29:07
邹老师:回复木XX木大你好,可以的,个人部分计入其他应收款 借;管理费用等科目 其他应收款——个人社保 贷;应付职工薪酬-社保
2023-03-07 17:40:40
木XX木大:回复邹老师 那其他应收款怎么平?工资的分录又如何做呢?能给个完整的分录吗?包括计提工资、发放工资、缴纳社保的分录
2023-03-07 18:05:18
邹老师:回复木XX木大举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2023-03-07 18:26:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 南言 发表的提问:
老师。无形资产摊销我记错科目了怎么办?就是本来分录应该是借:管理费用贷:累计摊销嘛,但是我竟然贷:无形资产了,现在才发现。怎么办?小企业会计准则
您好 贷:无形资产 贷方红字 贷:累计摊销 贷方蓝字
203楼
2023-03-07 17:08:59
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南言:回复bamboo老师 跨年了已经,现在才发现。也是这么处理吗
2023-03-07 17:33:14
bamboo老师:回复南言是的 这两个科目不影响损益 这样写就好了
2023-03-07 17:50:10
南言:回复bamboo老师 但是去年的报表上,这无形资产数额就不对了,需要更改报表吗?
2023-03-07 18:11:32
南言:回复bamboo老师 还是今年这样补分录就可以了
2023-03-07 18:32:05
bamboo老师:回复南言今年这样补分录就可以了
2023-03-07 18:50:13
南言:回复bamboo老师 那老师,请你出一个完整的分录
2023-03-07 19:08:54
bamboo老师:回复南言今年就只需要写这笔分录就好了啊 贷:无形资产 贷方红字 贷:累计摊销 贷方蓝字
2023-03-07 19:25:47
南言:回复bamboo老师 那这笔分录的摘要怎么表达?附件是什么
2023-03-07 19:36:46
bamboo老师:回复南言摘要可以写调整某年某月某号凭证 调整分录可以不用附件
2023-03-07 19:53:17
南言:回复bamboo老师 那这对以前年度的报表有没有影响?
2023-03-07 20:08:56
bamboo老师:回复南言对以前年度的报表没有影响
2023-03-07 20:30:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
2013小企业会计准则里边也没有坏账准备这个科目,我计提坏账的话借:管理费用,贷什么科目呢?
小企业会计准则规定:“应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项。”不需计提坏账损失。
204楼
2023-03-08 15:56:40
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笑笑:回复张艳老师 老师,分录这样做吗?借:营业外支出-坏账 贷:其他应收款-个人
2023-03-08 16:21:03
张艳老师:回复笑笑小企业准则的规定是,坏账损失实际发生时才按您的分录做的。
2023-03-08 16:41:13
笑笑:回复张艳老师 好的,谢谢老师!!又跟您长知识了!!
2023-03-08 17:01:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,我把19年一报销凭证弄错了,借:管理费用 贷:现金 本来应该是贷预付账款的,我现在应该怎么更正错账?(实行小企业会计准则)
借预付账款贷库存现金。
205楼
2023-03-08 16:14:30
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晟染:回复郭老师 老师 应该是借现金贷预付账款吧?
2023-03-08 16:37:03
郭老师:回复晟染对,写我写反了,借库存现金贷预付账款。
2023-03-08 17:06:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ~幸运星~ 发表的提问:
老师,新企业(小企业会计准则)开业期间发生的一切费用都列为开办费,待企业收到第一笔收入时就可以把间期的所有开办费一次转入管理费用?
不是的,小企业会计准则筹建期费用直接计入管理费用-开办费
206楼
2023-03-08 16:32:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
平时我们单位会组织员工吃饭,唱歌,拓展训练, 还有体检, 这个可以直接做:借 管理费用-福利费 贷现金吗?(我们是小企业会计准则)
可以的                           
207楼
2023-03-08 16:56:39
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ PM 发表的提问:
我用的是小企业会计准则,不是说计入管理费用-开办费中的吗
上次在QQ群问也是说计入管理费用-开办费中的呀
208楼
2023-03-08 17:11:59
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罗老师:回复PM开办费,计入管理费用-开办费
2023-03-08 17:37:10
PM:回复罗老师 那要不要分摊呢?
2023-03-08 18:04:02
罗老师:回复PM不用,正式经营的是偶计入当期损益即可。
2023-03-08 18:15:20
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 好好学 发表的提问:
老师,筹建期酒店,购买唐卡用于供奉佛像,金额10万,按小企业会计准则原来的都进管理费用—-开办费——详细科目,这笔怎么处理?
你好,可以计入,其他三级科目
209楼
2023-03-12 18:28:02
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好好学:回复克江老师 其他,好的!那像水电改造,绿化工程也都进入其他吗?金额也是小10万。
2023-03-12 18:55:02
克江老师:回复好好学绿化工程,可以计入长期待摊费用核算
2023-03-12 19:15:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,19年12月有管理费用通过银行存款支付漏记账,现在跨年度了怎么处理呢?
您好 请问大概多少金额 费用收到发票了么
210楼
2023-03-12 18:47:23
全部回复
笑笑:回复bamboo老师 支付运费9000元,没有取得发票。
2023-03-12 19:06:21
bamboo老师:回复笑笑借:预付账款 贷:银行存款
2023-03-12 19:18:51
bamboo老师:回复笑笑费用是2019年的还是预付20年的
2023-03-12 19:45:41
笑笑:回复bamboo老师 老师,跨年了不用以前年度损益调整吗?预计这笔费用开不了发票,还是计入预付账款科目吗?
2023-03-12 20:14:53
bamboo老师:回复笑笑小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 收不到发票 那您这样写分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-03-12 20:42:29
笑笑:回复bamboo老师 还请教一下老师,跨年度调整调表不调账是什么意思呢?
2023-03-12 20:56:17
bamboo老师:回复笑笑就是汇算清缴的时候有差异 把差异填进表里就好了 不再做账务处理
2023-03-12 21:09:16

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