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先付款后入库商品会计如何记账
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晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
沉默的豌豆
发表的提问:
老师,请教一个问题,制造企业,电费半年交一次 先使用后付钱,这个分录怎么做
你好!外帐还是内帐?
31楼
2022-11-22 16:03:53
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晓海老师:
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沉默的豌豆
内帐你可以用预提费用每月计提,外帐现在取消预提费用了每月可以在其他应付款里体现。
2022-11-22 16:51:26
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
Ally
发表的提问:
库存商品作为赠品如何记账
你好!发票真么开的?一般是视同销售处理 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
32楼
2022-11-22 16:14:59
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Ally:
回复
QQ老师
我们是小规模纳税人,没有开发票,直接赠送的
2022-11-22 16:43:35
Ally:
回复
QQ老师
那销售费用的金额是成本价还是销售金额
2022-11-22 16:57:16
QQ老师:
回复
Ally
你好!按规定不开发票也要视同销售处理,费用按进价,税金按销售价格计算
2022-11-22 17:12:08
Ally:
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QQ老师
老师,那申报增值税时这销项税额要如何填写
2022-11-22 17:23:43
QQ老师:
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Ally
你好,填写在无票收入那一栏就可以。
2022-11-22 17:34:24
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
青春侠
发表的提问:
老师:1.库存商品用于员工奖励如何记账; 2自用商品如何记账; 3.给员工买工装如何记账;
你好,借:应付职工薪酬 贷主营业务收入 销项税额
33楼
2022-11-23 12:23:19
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小惑老师:
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青春侠
自用具体是哪个部门
2022-11-23 12:36:01
小惑老师:
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青春侠
借:管理费用-劳保费
2022-11-23 12:55:52
青春侠:
回复
小惑老师
管理部门,招待用,老师:应付职工薪酬不结转吗
2022-11-23 13:11:51
小惑老师:
回复
青春侠
借费用 贷应付职工薪酬
2022-11-23 13:32:20
小惑老师:
回复
青春侠
借管理费用 贷库存商品 销项税额
2022-11-23 13:48:41
青春侠:
回复
小惑老师
老师:是小规模纳税人,管家婆软件财务软件不能直接贷库存商品
2022-11-23 14:09:47
小惑老师:
回复
青春侠
那你就填写库存商品借方负数
2022-11-23 14:22:06
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.26w
引用 @
亭&婳
发表的提问:
库存商品摊销如何记账
库存商品要怎么结转,怎么写分录
34楼
2022-11-23 12:47:46
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宋生老师:
回复
亭&婳
你好!你是要结转库存成本的分录吗?
2022-11-23 13:09:00
亭&婳:
回复
宋生老师
是的
2022-11-23 13:36:08
宋生老师:
回复
亭&婳
你好!借主营业务成本 贷库存商品
2022-11-23 13:48:13
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
活泼的小蝴蝶
发表的提问:
老师你好,商业商品按售价记账,如商品出现折扣如何调整库存商品和进销差价及会计分录,谢谢
你好 1.采购时:库存商品按售价记账,差价记入“商品进销差价”账户 借:库存商品 150 借:应交税金_应交增值税(进项税额)17 贷:银行存款 117 贷:商品进销差价 50 2.销售时 借:银行存款 175.5 贷:主营业务收入 150 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)25.5 借:主营业务成本 150 贷:库存商品 150 注:由于收入和成本都是售价反映,没有利润,所以用商品进销差价账户(毛利)调主营业务成本,调为进价成本。 借:商品进销差价 50 贷:主营业务成本 50
35楼
2022-11-23 12:54:03
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
TY
发表的提问:
企业先支付一笔预付账款,购入商品入库后,余款尚欠,那么在贷方直接用预付账款表示商品总金额?不是应该冲掉预付账款,欠的余款用应付账款表示吗?
你好,是的欠款用应付账款表示。
36楼
2022-11-23 13:06:59
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
萌哒哒的小萝卜
发表的提问:
公司采购货物,先付款,借:预付账款,贷:现金。后来货物到了,入库,借:库存商品-暂估,贷:预付账款,后期发票来了怎么处理了?
你好! 1. 冲暂估 借:库存商品-暂估, 贷:预付账款 (金额用负数) 2.根据发票做账 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
37楼
2022-11-24 11:55:48
全部回复
萌哒哒的小萝卜:
回复
蒋飞老师
系统里面那个库存模块贷方似乎选择不了预付账款这个科目??
2022-11-24 12:08:48
萌哒哒的小萝卜:
回复
蒋飞老师
就是通过预付账款处理这一系列的付款、到货入库,发票到账这样账务处理是没有问题的吧
2022-11-24 12:33:47
蒋飞老师:
回复
萌哒哒的小萝卜
你好! 是符合规定的 实践中,预付账款和应付账款可以通用的
2022-11-24 12:50:15
蒋飞老师:
回复
萌哒哒的小萝卜
可以用应付账款试试。
2022-11-24 13:16:23
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
J.L.WENS
发表的提问:
我司现金购买商品113元(增值税专票不含税价100元,税额13元),商品入库,发票未到 入库的会计分录为: 借:库存商品 113元 贷:预付账款 113元 现在发票未到,可是商品销售需要出库, 问会计分录如何填写?
你好 商品入库,发票未到,这样做分录,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
38楼
2022-11-24 12:16:26
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J.L.WENS:
回复
邹老师
请问我司的现金113元已支出购买商品,可是您的以上分录并没有现金支出??
2022-11-24 12:43:47
邹老师:
回复
J.L.WENS
你好 支付的时候,借;预付账款,贷;库存现金 商品入库,发票未到,这样做分录,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2022-11-24 12:55:03
J.L.WENS:
回复
邹老师
即发票到了,会计分录应为: 借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这样子吗?
2022-11-24 13:07:36
邹老师:
回复
J.L.WENS
你好 发票到了先红冲暂估入库,借;应付账款——暂估,贷;库存商品 取得发票,借;库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额),贷;预付账款
2022-11-24 13:22:15
林木老师
职称:
中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题:
0.18w
引用 @
修身养性
发表的提问:
先收到对方开票后付款给对方,如何记账?
先贷方计入应付账款就可以了。
39楼
2022-11-24 12:23:28
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修身养性:
回复
林木老师
哦哦,好的,谢谢老师
2022-11-24 12:47:02
林木老师:
回复
修身养性
不客气,努力的小天使,给五星好评哦。
2022-11-24 13:01:44
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
浅浅
发表的提问:
老师你好!商业库存商品无库存,但会计先开销售发票后购入商品,这样可以吗
你好,最好是先取得购进发票,然后再开具销售发票 先开具销售发票,当月能取得购进发票也是可以的
40楼
2022-11-24 12:51:59
全部回复
浅浅:
回复
邹老师
当月取得了购进发票,就是先开销售发票了后购进入账了,差了几天!
2022-11-24 13:12:33
邹老师:
回复
浅浅
你好,这样问题也不大 不过最好还是 先取得购进发票,然后再开具销售发票
2022-11-24 13:29:02
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
绿泡泡
发表的提问:
先收钱:借库存现金 贷预收账款。再发货:借预收账款 贷主营业务收入先发货:借应收帐款 贷主营业务收入。 再收款:借库存现金 贷应收帐款先付款:借预付账款 贷库存现金。 再收到货:借库存商品 贷预付账款先收到货:借库存商品 贷应付帐款。 再付款:借应付帐款贷现金
您好,一般情况下,可以这样处理的。
41楼
2022-11-25 11:53:42
全部回复
绿泡泡:
回复
王雁鸣老师
借应收帐款 贷现金。 然后收到货借库存商品 贷应收帐款。这样做对吗?有这笔凭证的吗?
2022-11-25 12:16:32
王雁鸣老师:
回复
绿泡泡
您好,这样做不对的。一般没有这样的凭证的。
2022-11-25 12:32:13
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
王寰
发表的提问:
采购商品产生的监管费,在商品入库前,已经付了款,并收到发票,可以先计入库存商品吗
你好,具体是什么情况下,会发生这个监管费支出呢
42楼
2022-11-25 12:07:51
全部回复
王寰:
回复
邹老师
基本上就是仓库的请人看守的监管费
2022-11-25 12:29:40
邹老师:
回复
王寰
你好,那这个应当计入费用核算,而不是计入购进商品的成本
2022-11-25 12:40:31
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
库存商品先开销项票后收进项票如何分录
先做暂估入库 借库存商品 贷应付账款 然后销售正常计入收入结转成本 发票到了时候红字冲销暂估 然后依据发票录入进项库存 调整之前结转的成本差异
43楼
2022-11-25 12:36:59
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.26w
引用 @
木木
发表的提问:
老师,货先到,票未到,款未付, 做暂估借:原材料/库存商品 货:应付账款一应付估价入账 ,那如果是货先到,票未到,款已付,还要做暂估吗?毕竟分录是,借:库存商品,贷:银行存款了
您好!也是要暂估的。关键是看发票有没有到。而不是款有没有付。
44楼
2022-11-27 09:17:13
全部回复
木木:
回复
宋生老师
那暂估,就是写 暂估入库 分录借:库存商品,贷:银行存款吗?
2022-11-27 09:38:33
宋生老师:
回复
木木
您好!是的借:库存商品-暂估,贷:银行存款
2022-11-27 09:56:21
李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
素
发表的提问:
老师,关于暂估入库业务,月底编制的记账凭证是借:库存商品-某商品 贷:应付账款-暂估款 次月冲回的会计分录怎么写啊?
就是红字做这样的分录。。。。。。。
45楼
2022-11-27 09:40:05
全部回复
素:
回复
李老师
次月有发票,①款未付,会计分录借:库存商品-某商品 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款-某供应商 ②款已付,会计分录借方科目不变,贷方银行存款 老师,上述①②两种情况做的分录对不对 ③无论次月月初有无发票,都要做冲回分录吗?
2022-11-27 09:50:48
李老师:
回复
素
对的分录。。。。。有月初红冲还有单到回充,看你选择
2022-11-27 10:14:41
素:
回复
李老师
单到回冲是什么意思?怎么编制分录?需要用红字吗?(新学员,没经验。望老师耐心指导)
2022-11-27 10:36:28
李老师:
回复
素
分录是一样的哦,只是发票到了才做红字冲销分录。月初回充是月初就做
2022-11-27 10:48:37
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