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会计与供应商对账的重要性
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学堂用户bx2ae5 发表的提问:
四月份购五万元货,月底与供应商对帐先记录,五月份货款仍然与供应商对帐记录好,六月初老板付了供应商四月份的货款后怎样去做详细帐?
你好,那你四月份借库存商品贷应付账款,然后 月份对方给你开了发票,是这个意思吗?
241楼
2023-04-03 15:16:21
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 风信子 发表的提问:
多打了0.4元给供应商了,怎么做会计处理?
你好,直接营业外支出即可。
242楼
2023-04-03 15:41:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ pp小妮子 发表的提问:
因为银行系统问题一直付不了款到供应商的对公账户里,现在想直接转到供应商的私人账户可以吗??
可以,你要求对方写一个委托收款协议证明盖公章就可以
243楼
2023-04-03 16:02:06
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小小晓 发表的提问:
给供应商支票到期了,供应商要求重新写,是否需要把过期的收回?
你好,是需要收回的。
244楼
2023-04-03 16:29:59
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小小晓:回复月月老师 是否需要先把旧的收回,再开具?
2023-04-03 16:48:20
月月老师:回复小小晓你好,是的,需要收回旧的。再开具。
2023-04-03 16:59:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
把货退给供应商,然后开把已经勾选的进项发票开红字发票给供应商,但是因为之前会计错误处理,账上库存相对应货的数量没那么多,请问应该如何做账?货是库存商品,供应商对应科目是预付账款
借库存商品 负数,贷预付账款,负数,是之前做不对吗,那之前冲掉,科目不变数值是负数冲掉,重新做,再重新做红字表示退货
245楼
2023-04-06 15:16:49
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无心的玫瑰:回复maize老师 我们会收到他们退款,总体应该如何做账,银行存款,还有什么进项税额转出,和预付账款,这些总的应该如何做账呢
2023-04-06 15:44:25
maize老师:回复无心的玫瑰借银行 贷预付账款,借库存商品 负数,贷预付账款,负数 进项税额转出,
2023-04-06 16:04:16
maize老师:回复无心的玫瑰借库存商品 100件负数,贷预付账款,负数 借库存商品 110件,贷预付账款,110件 ,之后红字发票做借库存商品 负数,贷预付账款,负数 进项税额转出, 收到退款做借银行 贷预付账款
2023-04-06 16:19:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小妖 发表的提问:
供应商开的广告制作安装 应该如何进行会计处理?
借;销售费用 贷;银行存款等科目
246楼
2023-04-06 15:35:09
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 小月肖☆ 发表的提问:
老师,我们公司当月从供应商采购一批商品,供应商和我们约定会给与一定返利,分为以下两种方式: 1、当月给我们返一定金额的货款,用于抵扣我们以后与其采购订单的货款; 2、次月会另外打款一定金额到我们公司账户上; 对于这两种情况,新的会计准则是怎么要求入账的呢?
学员你好,新准则要求收到的返利冲减库存商品成本,如果已销售,冲减主营业务成本
247楼
2023-04-06 15:50:41
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小月肖☆:回复悠然老师01 返货款是冲减库存商品成本或者主营业务成本;如果是直接打钱到公司账户呢?
2023-04-06 16:31:44
悠然老师01:回复小月肖☆财务处理是一样的,都是冲成本
2023-04-06 16:48:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 勤奋的芹菜 发表的提问:
与供应商正常交易开票,但是对方要求货款打法人个人账上可以吗
 你好;   需要有委托收款书盖章即可;  做委托书   
248楼
2023-04-06 16:02:50
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勤奋的芹菜:回复meizi老师 我们这个月有一笔装修款近40万,对方说是账户冻结了,我让出的委托收款,现在又有一个供应商提这要求,我怕太多了,这样不好。不是要票款三流一致吗?
2023-04-06 16:23:35
meizi老师:回复勤奋的芹菜 你好 ;          是要三流一致 ;但是对方冻结了。 有委托书 可以的  
2023-04-06 16:34:50
勤奋的芹菜:回复meizi老师 只要有委托书就可以?
2023-04-06 16:54:49
meizi老师:回复勤奋的芹菜 你好; 是的;  你现在 冻结了出具委托书 证明; 也说得过去的  
2023-04-06 17:09:03
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 开红 发表的提问:
题库第一章第二节19. 下列各项中,体现重要性要求的有( )。 A.本期将购买办公用品的支出直接记入当期费用 B.票面利率与实际利率相差不大时采用票面利率摊销 C.每一中期期末都要对外提供中期报告 D.在资产负债表中单独列示一年内到期的长期负债 参考答案:ABD, 参考解析: 本题考核重要性要求。会计信息质量的重要性要求企业进行会计核算时,应区分主次,重要的会计事项应单独核算、单独列报;不重要的会计事项则简化处理、合并列报。故选项A、B、D符合要求。选项C体现了及时性要求。 不明白A 为什么要选?我觉得应该是根据权责发生制来确定,不低估费用,应该属于谨慎性原则呀?
本期将购买办公用品的支出直接记入当期费用 如果金额大,必须权责发生制 本题金额不大,所以收付实现制了 所以是重要性
249楼
2023-04-06 16:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 园园 发表的提问:
老师您好,我公司是电商公司。公司与供应商的合作方式是不收取任何服务费,由供应商直接发货给消费者,公司与供应商直接互相不开发票。公司只向消费者加价赚取收入。当消费者需要110元发票时,由供应商开具给消费者,公司再对加价部分10元开具发票给供应商。针对前期付过50万预付款的那些供应商,每月如何做账冲预付账款?
您好!你有多少收入就冲减多少预收。借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
250楼
2023-04-09 17:07:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 18805254036 发表的提问:
如何调应付供应商的往来账,对应会计科目是什么 还有调库存 对应科目是什么呀
您好!这个没有固定的科目的。看是什么原因错了,就根据原因调。
251楼
2023-04-09 17:16:57
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18805254036:回复宋生老师 现在 最主要的是前面一个会计的账 因为各部门给的原始单据数据有改支 如何重新建账 工作量又很大 在一个账套上也能方便查询
2023-04-09 17:29:24
宋生老师:回复18805254036您好!你重新建账就之前的都不要了,重新盘点数据,重新建账。
2023-04-09 17:46:12
18805254036:回复宋生老师 因原始单据给的期末数有问题 需要调账
2023-04-09 18:12:02
宋生老师:回复18805254036您好!哎。。你应收应付的单据有问题?还是库存商品的有问题?有什么问题?
2023-04-09 18:22:17
18805254036:回复宋生老师 我知道要重新建账啊 问题是新建账查询账目很麻烦啊 各部门配合很沧白 所有的都是需要自己重新核数据
2023-04-09 18:36:38
宋生老师:回复18805254036您好!那你就改之前错误的。就要按上面说的找出原因才能改。
2023-04-09 18:57:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户kg6ene 发表的提问:
想实现供应的对账功能即能查欠多少钱又能查欠多少票
您好。你可以记应收和应付核算的表格。然后自动统计。
252楼
2023-04-09 17:35:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ yy 发表的提问:
一个供应商给我们开的发票1-4月的都还没有认证抵扣,发现供应商开的税号是老税号,需要全部退回去让供应商重开吗,对我们有影响吗
您好!对你们没什么影响,对她们影响比较大。
253楼
2023-04-09 17:52:18
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yy:回复宋生老师 还有一个老师,我们的发票可能都认证不完的,因为我们是贸易公司,进项发票特别多,用不完。会一有影响不
2023-04-09 18:22:37
宋生老师:回复yy您好!没关系。可以留存,
2023-04-09 18:34:21
yy:回复宋生老师 好的谢谢 老师
2023-04-09 19:00:38
宋生老师:回复yy你好!不客气的。
2023-04-09 19:12:08
yy:回复宋生老师 老师如果不冲红重开对我们有什么影响呢
2023-04-09 19:35:20
宋生老师:回复yy您好!你们可以去税局上门认证
2023-04-09 19:53:42
yy:回复宋生老师 就是不让他重开了因为也用不完,
2023-04-09 20:08:47
宋生老师:回复yy您好!那就红字冲更好了
2023-04-09 20:21:34
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 咪咪 喵 发表的提问:
以往付供应商钱是,借,应付账款,贷银行存款。这次供应商给打款会计分录,借,应收账款,贷,银行存款是不对吧。应该借,银行存款,贷,应付账款对吗?
应该借,银行存款,贷,应付账款
254楼
2023-04-09 18:18:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 太秀 发表的提问:
对公账户的款可以直接打到供应商的私人账户吗
和单位的业务 需要对方企业给你出委托收款证明
255楼
2023-04-10 15:04:48
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