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会计与供应商对账的重要性
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????简爱 发表的提问:
老师,我司有些供应商要更名的,1到4月对账是a公司,5月改名b公司,9月份要付4月份之前的款,对方开的却是更名之后的发票,这样可以的吗?
你好,需要变更手续复印件件
46楼
2022-12-25 19:16:50
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 夏风吹过如梦吟~ 发表的提问:
对账问题,为什么公司之前的账有好几次都是平的,但是供应商的账从来就没有平过,是什么原因?
账不平有很多原因,只能一笔笔核对,才能知道原因
47楼
2022-12-25 19:32:59
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蔡老师5
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 李珊 发表的提问:
与供应商对账,可以盖对账专用章吗?
同学您好,正常对账盖公章或者财务章哦
48楼
2022-12-26 18:38:48
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李珊:回复蔡老师5 但是公司想刻一个对账专用章用,我司财务章和公章管理比较严格
2022-12-26 19:01:02
蔡老师5:回复李珊同学您好,这个建议还是用公章或者财务章哦
2022-12-26 19:11:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 千夜若水 发表的提问:
和客户对账,一部分账确定结不会来;并且这部分账也不会给供应商结款
借:应付账款贷:应收账款,营业外支出
49楼
2022-12-26 19:01:16
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千夜若水:回复袁老师 例如:实际发货数量100本书,总金额为2000元,退货2本书;和客户对账时,客户说退4本,但是我只收到了2本,按客户的4本退货结款;然后我退2本给供应商,和供应商对账时也按4本退货计算;会计分录怎么做
2022-12-26 19:20:36
袁老师:回复千夜若水你就按4本正常收正常退即可
2022-12-26 19:46:45
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @  发表的提问:
怎么样和客户供应商对账,对账结果不一样,又怎么处理
您好,把您的明细帐和他的明细帐逐笔核对,找出具体差错的原因,再做相应的调整
50楼
2022-12-26 19:07:13
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师,供应商公司拿着询证函来跟我们对账,给他盖完章后我们是不是应该复印留档?
你好!这种对账函应该是一式两份都需要双方盖章,就像银行对账表一样,不应该只留复印件。
51楼
2022-12-26 19:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师,当时和供应商对账时,多对了6534元,发票对方也开来了,款也付给对方了,过后才发现多对账,账怎么处理?
您好!如果严格按正规来操作,就是退钱退票。
52楼
2022-12-27 18:00:05
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咩咩:回复宋生老师 票验了,咋办?
2022-12-27 18:24:38
宋生老师:回复咩咩你好!做进项转出。还有一个方法,当实际有这个业务发生,这个钱就当做预付给对方了。
2022-12-27 18:45:33
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 西西公主 发表的提问:
刚接手一间公司的会计工作,有个供应商说和的账对不上,需要在金蝶上导出哪些数和供应商对
一般供应商的账会挂到应付账款和预付账款科目下,若供应商名称直接设置到应付账款和预付账款的二级科目下,直接导出应付账款-xxx和应付账款-xxx的明细账,与该供应商核对。若公司设置了供应商辅助账的话,导出应付账款和预付账款的明细账时,选择辅助核算供应商里对应的供应商名字即可
53楼
2022-12-27 18:25:41
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西西公主:回复淑女老师 老师那如果和客户对账呢,我现在做应收应付会计,有时候搞不清状况,我们和客户对账,要在财务软件上导什么,能说详细点吗
2022-12-27 19:14:08
淑女老师:回复西西公主销售商品或劳务,未收到款项时记应收账款,是资产类科目,针对客户的。 采购商品或劳务,未支付款项时记应付账款,是负债类科目,针对供应商的
2022-12-27 19:41:28
西西公主:回复淑女老师 好的,谢谢老师,我们是做服装贸易的,有联营店铺,还有批发代理,联营的还要计算分层,感觉有点晕
2022-12-27 19:53:12
淑女老师:回复西西公主不客气,多多沟通就好了了
2022-12-27 20:03:32
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 调皮的大地 发表的提问:
老师,去年2018年6月份到今年1月份供应商已经那时送货一直没对账开票,这个月才对账,现在只能开13税率那是不是供应商少给税了,要怎么处理
你好,可以让他们退那部分税
54楼
2022-12-27 18:45:12
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调皮的大地:回复玲子 现在供应商直接想给开13,也叫我们扣掉差异1076税。这样合理吗?
2022-12-27 19:10:40
玲子:回复调皮的大地你好,这样是可以的额。
2022-12-27 19:37:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 王秀丽 发表的提问:
昨天对账供应商29万已不签本公司。这笔分录怎么写,怎么在快賬里减去这29万
你好,是本来欠29万,然后对账之后是没有欠款吗
55楼
2022-12-27 19:12:59
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王秀丽:回复邹老师 是的老师,这笔分录我不知道怎么写
2022-12-27 19:41:38
邹老师:回复王秀丽你好,这中间的差异是什么原因造成的
2022-12-27 20:08:03
王秀丽:回复邹老师 @邹老师:中间有付老板的,有的没上账,所以对完账后不欠了
2022-12-27 20:18:21
邹老师:回复王秀丽你好,需要把老板付的,没有上账的补上才可以的
2022-12-27 20:47:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ . 发表的提问:
这边是收货方,供应商给的单据对账,她们也会对账吗
会的,
56楼
2022-12-27 19:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 王大 发表的提问:
如果供应商A 有预付,有应付,怎么处理在对账的时候不会乱?
你好,与对方的付款情况核算,是不是一致,应付,预付两个科目汇总对账
57楼
2022-12-28 19:12:52
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
给供应商出对账函,应付暂估应该填正数还是负数
你好,应该是正数的。
58楼
2022-12-28 19:23:40
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
新到一家企业,财务叫我跟供应商对账,应该怎么做呢?
同学,你好 获取供应商的数字,与账上的数字相核对
59楼
2022-12-28 19:29:59
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
老师,假如和供应商对账总货款10000,是含13的税,但是要扣他们3000元款,请问他们开票是开10000元,还是开7000元
扣3000元?是作为质保金的吗? 这样的话 就开10000元的
60楼
2023-01-02 11:28:35
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蓝天白云:回复许老师 不是,相当于罚款
2023-01-02 11:53:48
蓝天白云:回复许老师 就是想扣他们的
2023-01-02 12:16:28
蓝天白云:回复许老师 如果说作为给我们的折让怎么处
2023-01-02 12:46:04
许老师:回复蓝天白云这样的话 如果已经开了10000元的发票 这样的话 再开一个3000元的红字发票 给冲掉 就可以了 既然还没开 直接开7000元好了 这样省事的
2023-01-02 13:15:29
蓝天白云:回复许老师 如果我们让对方开10000元发票,只付7000元的款,发票也认证了,对税务产生什么风险
2023-01-02 13:26:24
许老师:回复蓝天白云这个的话,你们抵扣,对方也按10000元的基础缴纳增值税,风险是不大的。(但是他们未必愿意)
2023-01-02 13:53:19

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