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会计与供应商对账的重要性
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
给供应商的对账函应付暂估填正数还是负数
你好!是应该填正数了。除非你有预付
61楼
2023-01-02 11:45:38
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毛毛:回复宋生老师 有预负的话 要减掉预付么
2023-01-02 12:09:51
宋生老师:回复毛毛你好!是的。是要减掉,或者单独做一份预付。
2023-01-02 12:36:47
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 发表的提问:
老师,供应商公司拿着询证函来跟我们对账,给他盖完章后我们是不是应该复印留档?
留一份档比较好,证明公司对外提供了哪些资料
62楼
2023-01-02 12:15:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
做出纳还要我与供应商对账,这么多工作,以对账考核我,做不了那么多
你好 那你的问题是什么 。 小企业可能做的比较多的。 确实忙不过来的 可以找领导反馈的
63楼
2023-01-03 17:59:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hanna 发表的提问:
老师,就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们,这个发票5月份开的,这个怎么做好呢?
你好,那就按140元正常入账就可以,然后140元实际没有支付的,可以挂网来
64楼
2023-01-03 18:17:44
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Hanna:回复玲老师 可以叫他下个月开票少开140吗?那我付款是按发票实际付款吗?
2023-01-03 18:39:31
玲老师:回复Hanna可以按发票金额付款,或者140元不付挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
2023-01-03 19:06:39
Hanna:回复玲老师 不挂应付账款的意思是不用理他吗?
2023-01-03 19:19:14
玲老师:回复Hanna可以按发票金额付款,或者140元不付,挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
2023-01-03 19:36:51
玲老师:回复Hanna你好,是那个标点符号点错了,是如果140元你不付,然后可以挂应付账款
2023-01-03 19:49:11
Hanna:回复玲老师 老师,借方不知道借什么,那个材料没有暂估入库的,都没那个材料,现在发票开多了过来也不知道怎么做好
2023-01-03 20:13:18
玲老师:回复Hanna您好,您这是一笔采购的业务,然后发票开多了,正常的应该是正常入库的
2023-01-03 20:33:25
玲老师:回复Hanna如果您实际收到了商品,也收到了发票,您应该正常入库,借库存商品贷银行存款应付账款等
2023-01-03 20:46:08
Hanna:回复玲老师 是购买材料的发票,可是没有收到这个材料呢,他就是在发票上面开多了而已呢
2023-01-03 21:09:15
Hanna:回复玲老师 4月份的时候就已经到了材料了,可是根本没这个材料
2023-01-03 21:22:01
玲老师:回复Hanna如果收到发票了,材料没有收到,借在途物资贷银行存款应付账款等
2023-01-03 21:51:41
Hanna:回复玲老师 可是老师压根没这个材料呢,只是他开错了而已,也要做在途物资吗?
2023-01-03 22:19:25
玲老师:回复Hanna你好,如果实际没有发生这个业务,发票开错了,你把这个发票退回去就可以了,不用做账
2023-01-03 22:45:38
Hanna:回复玲老师 退回去我要开个红字信息表吗
2023-01-03 23:12:49
玲老师:回复Hanna您好,如果已经认证的进项发票,采购方填写红字信息表,然后销售方开红字发票
2023-01-03 23:42:00
Hanna:回复玲老师 老师,还没认证呢
2023-01-03 23:56:08
玲老师:回复Hanna您好,还没认证呢,您直接把发票退回去就可以了
2023-01-04 00:07:04
Hanna:回复玲老师 他那边还可以直接作废吗?
2023-01-04 00:26:08
玲老师:回复Hanna你好 当月可以作废 跨月开红字发票
2023-01-04 00:52:41
Hanna:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 01:10:14
玲老师:回复Hanna不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-04 01:26:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宛童 发表的提问:
老师,请问下医药公司怎样跟供应商对账?
如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做; 如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账. 对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额 如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了
65楼
2023-01-03 18:45:30
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 忧郁的吐司 发表的提问:
对账的时候发现供应商的价格贵了
您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
66楼
2023-01-03 18:53:14
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 郑海清 发表的提问:
老师,什么叫对账函?是供应商(销售方)给我司
同学,你好,对账函一般是用于企业之间往业对账的,如果你们是销售方,一般是供应商提供
67楼
2023-01-03 19:17:58
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郑海清:回复小叶老师 那做外账要放进来吗
2023-01-03 19:44:55
郑海清:回复小叶老师 是和销售合同一起放在外账凭证吗
2023-01-03 20:00:56
郑海清:回复小叶老师 老师,看到信息可以回复下吗
2023-01-03 20:20:59
小叶老师:回复郑海清同学,不用放在账务处理里头哈,对账单我们单独归档备查即可
2023-01-03 20:40:13
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 秋雨 发表的提问:
建筑行业,与供应商对账流程?
您好,主要是您的明细帐打印出来和对方的逐笔核对,也就要求我们在做往来明细账的时候,不管是挂帐的还是直接付款的,都需要通过应付账款科目过渡一下,这样就是您和这个单位的往来全貌,还有收到对方发货的签字,对方会是拿来对账的依据,
68楼
2023-01-04 18:28:39
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秋雨:回复文老师 供应商直接拿着他们的单据给我对账,我这边应怎么做
2023-01-04 19:04:51
秋雨:回复文老师 我们拿入库单和他们对账吗
2023-01-04 19:26:23
秋雨:回复文老师 没有财务软件
2023-01-04 19:38:52
秋雨:回复文老师 手工与供应商怎么对账?
2023-01-04 19:49:15
文老师:回复秋雨那他们的单据应该是一式几联的吧,应该您也有对应联次的吧,
2023-01-04 20:18:16
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 听话的舞蹈 发表的提问:
报关单与出口发票不一致,报关单改不了了要求供应商重开出口发票,但实物就是发票品名一致,如果更改重开对供应商有什么影响吗?
你好同学,如果说这两个产品名称不一样,但是只得一个产品问题就不大,你还是需要跟供应商沟通一下,看看他那边是什么意思。
69楼
2023-01-04 18:47:23
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵毅一 发表的提问:
3.下列对重要性的表述不正确的是( )。  A.对重要会计事项,必须按照规定的会计方法和程序进行处理,并在财务报告中予以充分、准确地披露  B.对于次要的会计事项,在不影响会计信息真实性和不至于误导财务报告使用者作出正确判断的前提下,可适当简化处理  C.要求企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量有关的所有重要交易或者事项  D.在评价某些项目的重要性时,不是取决于会计人员的职业判断
 D.在评价某些项目的重要性时,不是取决于会计人员的职业判断
70楼
2023-01-04 19:14:59
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赵毅一:回复玲老师 2.下列做法中,符合会计信息质量的谨慎性要求的有( )。  A.鉴于本期经营亏损,将已达到预定可使用状态的工程借款的利息支出予以资本化  B.对固定资产采用年数总和法计提折旧  C.对本期销售的商品计提产品质量保修费用  D.对应收账款计提坏账准备
2023-01-04 19:38:16
玲老师:回复赵毅一你好同学,选择c. d选项。
2023-01-04 20:03:03
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
办理结算是对供应商办理的,记应收账款?如果也记应付账款科目,那与之前收到发票时计入应付账款科目的金额有重复,怎么处理?
你好。对货款是通过应付账款科目核算的。支付货款时借:应付账款
71楼
2023-01-05 18:33:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
2021年给供性商对公转账了,供应商未给我们公司开具发票,2022年还可以要求供应商开具吗?如供应商拒绝开具怎么办
你好,可以的,可以要求对方给你们开发票的。对方拒绝是什么原因?
72楼
2023-01-05 18:50:18
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蒲公英:回复郭老师 对方已入账,已做收入,所以拒绝给我们开具发票
2023-01-05 19:12:03
郭老师:回复蒲公英你好,这个不是理由的,对方做了无票收入,可以红冲无票收入,然后再做发票的,你跟他说如果不行的话,找税务局协商。
2023-01-05 19:32:43
蒲公英:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-05 20:00:35
郭老师:回复蒲公英不用客气,工作愉快。
2023-01-05 20:28:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秋雨 发表的提问:
建筑行业,我们总包单位采购材料,与供应商对账的手续流程?如果是分包单位采购材料,与供应商对账的手续流程?
根据自己的明细账余额编织对账单让符合确认,并盖章回传给你
73楼
2023-01-05 19:01:25
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仙花老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
关于审计重要性,下列说法中错误的是( )。 A、注册会计师在制定具体审计计划时,应当确定财务报表整体的重要性 B、注册会计师在确定重要性水平时,不需要考虑与具体项目计量相关的固有不确定性 C、实际执行的重要性可能是一个或多个金额 D、注册会计师在审计过程中发现,实际财务成果与最初确定财务报表整体重要性时使用的预期本期财务成果相比存在很大差异,则需要修改重要性
A 【答案解析】 注册会计师在制定总体审计策略时,应当确定财务报表整体的重要性。 【该题针对“重要性水平的确定(综合)”知识点进行考核】
74楼
2023-01-05 19:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 寂寞的楼房 发表的提问:
老师,一般纳税人,17年对供应商支付货款用的私账现金支付,会计做的应付账款,导致现在与供应商应付账金额较大,而实际不差货款,对方不愿意开现金收款收据,如何调平?
实际现金支付的自己写个支出证明做账吧 你账上得有哪些现金才可以的,还要合理
75楼
2023-01-08 20:05:16
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寂寞的楼房:回复郭老师 数额较大,不是规定一千内才能现金支付吗?怎样做合理啊?这个账怎么平呢?一直挂着吗?
2023-01-08 20:43:19
郭老师:回复寂寞的楼房一万左右都可以走现金的 你实际支付的现金吗
2023-01-08 21:10:51
寂寞的楼房:回复郭老师 实际是老板个人账户付的,不是现金
2023-01-08 21:22:17
郭老师:回复寂寞的楼房个人支付的回单还有吗 贷其他应付款
2023-01-08 21:40:13
寂寞的楼房:回复郭老师 有银行流水,算不,17至18期间的账,如何调啊
2023-01-08 21:53:58
寂寞的楼房:回复郭老师 备注账目错误吗
2023-01-08 22:13:52
郭老师:回复寂寞的楼房银行流水只要不是自制的可以 可以的
2023-01-08 22:36:16
寂寞的楼房:回复郭老师 有些是老板私账付给供应商业务员私人账户的,有的是微信支付的,怎么操作
2023-01-08 22:52:52
郭老师:回复寂寞的楼房只要有转款记录的都做账上
2023-01-08 23:20:21
寂寞的楼房:回复郭老师 老板付款,不是按照发票金额付的,有没影响
2023-01-08 23:43:14
郭老师:回复寂寞的楼房你好,差额记营业外收支
2023-01-08 23:56:20
寂寞的楼房:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 00:17:39
郭老师:回复寂寞的楼房不用客气的,
2023-01-09 00:36:29

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