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会计与供应商对账的重要性
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 琪琪 发表的提问:
我想问下,我们是供应商,我们和客户之间的对账的对账单应该含有些什么单据在里头才规范呢?
你好,主要是销售发票,银行收款回单
121楼
2023-02-07 18:11:59
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ fighting 发表的提问:
老师你好,我们这边供应商比较多,怎么做出入库管理,还有对账单如何做呢
您好 设置往来科目,用出库单和入库单统计往来账。
122楼
2023-02-08 17:23:45
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fighting:回复徐悦 用表格如何处理啊,我们是一个自建厂房
2023-02-08 18:05:02
徐悦:回复fighting老师习惯用excel,然后每个供应商一个表,下个供应商再加一个。但是都在一个excel里面
2023-02-08 18:16:34
徐悦:回复fighting老师是不是没表述清楚
2023-02-08 18:39:46
fighting:回复徐悦 就是在sheet1、sheet2类似这样的吗
2023-02-08 19:06:12
fighting:回复徐悦 我现在出入库都做在一起,然后用zunifs函数做的,感觉不方便
2023-02-08 19:30:40
徐悦:回复fighting嗯,就是这个意思。别做到一起,往来账容易出错。你用老师这个方法试试
2023-02-08 19:41:02
fighting:回复徐悦 好的,谢谢老师了
2023-02-08 19:51:30
徐悦:回复fighting不用客气,希望对您有所帮助
2023-02-08 20:04:16
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 冰糖葫芦甜 发表的提问:
老师好!供应商要求我方在对账单上签名并盖公章,老板问是否可以盖公章?
你好,是可以的啊学员
123楼
2023-02-08 17:52:02
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冰糖葫芦甜:回复龙枫老师 盖了以后对我方有什么不利?
2023-02-08 18:22:16
龙枫老师:回复冰糖葫芦甜你好,应该是对方审计用的,对你影响不多的
2023-02-08 18:48:16
冰糖葫芦甜:回复龙枫老师 谢谢
2023-02-08 19:14:56
龙枫老师:回复冰糖葫芦甜感谢你的提问能给个五星吗
2023-02-08 19:37:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 时光无声 发表的提问:
你好老师,我们企业供应商比较多,为了统计供应商对账,我们是不是要设置往来科目,这样有助于供应商对账
您好 是的 应该设置往来科目
124楼
2023-02-08 18:08:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 无语的长颈鹿 发表的提问:
跟供应商对账是财务的事还是采购的事
你好 是财务的事情 。采购协助
125楼
2023-02-09 16:49:25
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 开心否 发表的提问:
供应商是个体,老板要公司自己打印对账单格式,给供应商都对账,有模板吗
您好,这里没有对账单的格式
126楼
2023-02-09 17:13:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 自觉的茉莉 发表的提问:
与供应商对账算是做财务还是做采购
你好, 与供应商对账算是做财务的
127楼
2023-02-09 17:25:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A 发表的提问:
对方多开票40,现在对账发现供应商那贷方余额40,冲回就可以了吗
你好 你实际是什么业务 多开是什么情况
128楼
2023-02-09 17:52:22
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A:回复meizi老师 买家具
2023-02-09 18:09:53
A:回复meizi老师 我付3600他开了4000两个人做的账,现在发现差额了
2023-02-09 18:39:51
meizi老师:回复A你好 按你实际付款金额3600来做账 多开的发票如果对方不重开 先这样操作
2023-02-09 19:02:47
A:回复meizi老师 现在是4000上个月已经入账了,那我只能冲回是吗
2023-02-09 19:19:58
meizi老师:回复A你好 是的 你实际付款了36000 不可能去做4000 这个你钱就对不起了
2023-02-09 19:34:01
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 繁华 发表的提问:
啤酒供应商来对账 返利200 开瓶费66酒款680 开瓶费是工资里发放给员工的
开瓶费你可以放入往来户。等发工资时候你再冲减
129楼
2023-02-09 18:11:59
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繁华:回复老刘 业务正确分录怎样写
2023-02-09 18:35:21
老刘:回复繁华借:库存商品546 贷:其他应付款66 贷:银行存款480
2023-02-09 18:50:39
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 友谊之春 发表的提问:
老师好!请问把与供应商对账的差异做平来,分录怎么做?
您好,差异是多少,什么原因导致的差异?
130楼
2023-02-12 18:51:58
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友谊之春:回复路老师 供应商账上我们的余额多500元,不清楚原因
2023-02-12 19:11:20
路老师:回复友谊之春就是有500元不需要付给供应商了是吗?
2023-02-12 19:25:51
友谊之春:回复路老师 是的,老师
2023-02-12 19:45:42
路老师:回复友谊之春可以做一笔分录,把应付账款余额冲平 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-02-12 20:11:24
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 牛静江 发表的提问:
六月份供应商开的发票一直没有入库,七月供应商来对账,我们可以直接将这张发票退给供应商吗
对应的实务有没有入库
131楼
2023-02-12 18:59:35
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牛静江:回复三月清风老师 会计做帐录入了。但是仓库没有做入库单。
2023-02-12 19:13:51
三月清风老师:回复牛静江为什么要把发票退给供应商呢 跟着实务走 仓库没有做入库单是属于你司内控环节的问题
2023-02-12 19:40:00
牛静江:回复三月清风老师 具体咋处理的我也不知道,当时我们会计把我支开了,后来我问他,他说该批库存退了,但是供应商发票开了,但这发票都隔月了也不能作废,他们拿回去又有啥用呢。
2023-02-12 20:06:14
三月清风老师:回复牛静江那就听你们会计的好了 拿回去开红字发票
2023-02-12 20:22:20
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
您好,和供应商的对账是财务和采购对账,然后采购找供应商对账?还是财务直径联系供应商对账?
你好,一般是跟采购对账,采购找供应商。但还要看你公司的规定
132楼
2023-02-12 19:22:28
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晴空万里:回复小惑老师 您好,如果由采购和供应商对账的话,采购是不是也要自己做一个表记录采购明细和付款记录?如果三年前的欠款是不是更要这样记录?
2023-02-12 19:42:16
小惑老师:回复晴空万里你好,是的,需要做个表格有这些付款记录
2023-02-12 20:09:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 灵巧的花生 发表的提问:
老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
你好 借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000 借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
133楼
2023-02-12 19:48:00
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灵巧的花生:回复邹老师 这个返点计入其他业务收入吗
2023-02-12 20:11:13
邹老师:回复灵巧的花生你好,是的,返点是通过其他业务收入科目核算的
2023-02-12 20:39:21
灵巧的花生:回复邹老师 老师,那这个怎么理解呀,我有点搞不明白了,一下作为成本,一下作为收入
2023-02-12 20:56:47
邹老师:回复灵巧的花生你好,如果是商业折扣,才是冲减成本的 这里是返点收入,应当计入其他业务收入科目核算才是的
2023-02-12 21:11:07
灵巧的花生:回复邹老师 商业折扣和返点有什么区别老师
2023-02-12 21:22:38
邹老师:回复灵巧的花生你好 商业折扣是打折销售 而返点是根据合同约定给予一定比例的款项减免
2023-02-12 21:48:54
灵巧的花生:回复邹老师 是的,我们这个返点就是合同上面有的对账的时候扣货款的3%来返点
2023-02-12 22:09:36
邹老师:回复灵巧的花生你好,是针对这个问题还有什么疑问吗? 商业折扣是发生 的时候就按扣除商业折扣之后 的金额入账
2023-02-12 22:38:41
灵巧的花生:回复邹老师 没有,疑问了,谢谢老师
2023-02-12 22:56:27
邹老师:回复灵巧的花生不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-12 23:23:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 薇若天际 发表的提问:
把款付给一个供应商,但是这个供应商把款付给另一个供应商,开回来的票是另一个供应商的,但是公司对账不跟开票的供应商涉及业务关系,这个怎么让中间那个供应商出个说明了
你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
134楼
2023-02-13 16:59:35
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薇若天际:回复邹老师 那像我们这种情况怎么处理
2023-02-13 17:18:40
邹老师:回复薇若天际一个做其他应收款,一个做应付账款
2023-02-13 17:47:12
薇若天际:回复邹老师 哪个应付,哪个其他应收
2023-02-13 18:03:29
邹老师:回复薇若天际你好,应付是给你开具发票的单位 其他应收是你付款给到的单位
2023-02-13 18:14:01
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 现代的太阳 发表的提问:
#提问# 供应商对账单是8257元,发票开8288元可以吗?
您好 供应商对账单是8257元,发票开8288元可以 您按照8257入账即可
135楼
2023-02-13 17:11:52
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