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修理是供应商怎么会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 荔枝 发表的提问:
老师好,我公司贷了一笔款,根据银行要求是转到我的供应商公司的,这笔钱分录需要怎么做啊?
你好 你们实际有业务发生没有 确实要支付货款吗
286楼
2023-04-16 18:14:59
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荔枝:回复meizi老师 没有发生,不需要支付货款
2023-04-16 18:49:20
meizi老师:回复荔枝你好 借其他应收款-公司贷短期借款 -某银行
2023-04-16 19:09:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
供应商来货来多了1件,没算钱,这分录要怎么做
你好!这个你还给他才是对的。如果是送的,计入营业外收入
287楼
2023-04-17 15:43:10
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叶梓老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 俊秀的爆米花 发表的提问:
我们把供应商的货退了,供应商给我们退钱了,这个分录该怎么做
你好!借:银行存款 借:应交税金-应交增值税-进项税转出 贷:原材料-
288楼
2023-04-17 16:02:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 吃亏是福 发表的提问:
老师您好,请问供应商给的回扣给管理人员,管理人员又将这笔钱交给了财务,请问这笔钱怎样处分录?(内帐,私营)谢谢!
借;银行存款等科目 贷;营业外收入
289楼
2023-04-17 16:12:00
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小丫老师
职称:中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 碧蓝的大米 发表的提问:
请问内帐中:我公司从供应商处采购货物100件*225元=22500元,未付款,会计分录如下: 借 库存商品 22500 贷 应付账款 22500 之后发生了一笔业务是:我们发给A客户10件*250元=2500,但是客户是把款打给我们的供货商,供货商再来返给我们这10件的利润10*25=250元,请问,这笔业务的会计分录怎么做?谢谢
借:应付账款 2250 银行存款 250 贷:主营业务收入 2136.75 应缴税费 363.25
290楼
2023-04-18 15:18:11
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 超帅的超短裙 发表的提问:
老师,电子商业汇票出票人A,然后A背书给B,B又背书给我的客户C,我的客户C又背书给我,我又背书给我的供应商D我怎么做分录?
借:应收票据  贷:应收账款 借:应付账款  贷:应收票据
291楼
2023-04-18 15:44:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 不安的草丛 发表的提问:
你好,上个月款也预付,本月收到货,但供应商增值税专票未到的会计分录怎么写?我上月预付时是借:预付账款--供应商 贷:银行存款, 本月该怎么写分录。
借库存商品贷应付账款暂估。
292楼
2023-04-18 15:55:43
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不安的草丛:回复郭老师 库存商品后面要加暂估二级科目吗?贷方为什么不是预付账款---供应商?
2023-04-18 16:12:10
郭老师:回复不安的草丛你好 按不含税的暂估的 不考虑增值税
2023-04-18 16:22:34
不安的草丛:回复郭老师 不考虑增值税我知道,就是不明白 库存商品后面是否要加 暂估 这个二级科目吗?贷方为什么是应付账款--暂估,而不是预付账款---供应商?
2023-04-18 16:44:47
郭老师:回复不安的草丛加不加都可以的,暂估的时候不用做预付账款,做到应付账款就可以的。
2023-04-18 17:09:48
不安的草丛:回复郭老师 我上月预付时是借:预付账款--供应商 ,请问为什么暂估不用继续延用 预付账款---供应商, 而用另一个科目应付账款呢?
2023-04-18 17:22:56
郭老师:回复不安的草丛如果做到预付账款里面的话,你看不出是暂估的哪一部分吧。你想看暂估的话,看应付账款暂估不就可以啦。
2023-04-18 17:35:04
不安的草丛:回复郭老师 好的好的,谢谢啦。
2023-04-18 17:59:47
郭老师:回复不安的草丛不用客气 周末愉快
2023-04-18 18:17:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问:
我单位取得的销售返利,供应商开具红字发票,怎么做会计分录?
你好 ;  你们是购买方 是做货返还是现金返利 
293楼
2023-04-18 16:02:59
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傻傻的百褶裙:回复meizi老师 应该是直接扣除应付的货款
2023-04-18 16:21:56
meizi老师:回复傻傻的百褶裙 你好 ;   那就是 做:借应付账款贷库存商品  
2023-04-18 16:47:31
傻傻的百褶裙:回复meizi老师 库存已经结转了,是不是应该直接冲成本
2023-04-18 17:00:51
meizi老师:回复傻傻的百褶裙 你好 是的。       在做做    借应付账款贷主营业务成本   
2023-04-18 17:21:59
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 谦让的花生 发表的提问:
学校的食堂,学生吃饭充值,每月和供应商结算,会计分录怎么做?
给学生充值卡消费,借:库存现金 贷:其他应付款-食堂-饭卡充值米面油菜发票来时 借:管理费用-福利费-食堂费用(可以再明细些) 贷:其他应付款-食堂 支付时: 借:其他应付款-食堂 贷:库存现金或银行存款
294楼
2023-04-19 15:07:53
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问:
公司收到供应商退回的货款。怎么做会计分录?借:库存现金,贷:应付账款?
你好,是返点还是退回货款。
295楼
2023-04-19 15:34:17
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淇ki♡ko淇:回复月月老师 退回的货款
2023-04-19 16:01:55
月月老师:回复淇ki♡ko淇你好,你的分录是正确的。
2023-04-19 16:24:06
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 自然卷 发表的提问:
我们给供应商2500,实际只欠供应商2000,分录怎么写
同学,你好,为何要多给钱呢 借应付账款2500 贷银行存款2500 这样应付账款就会有借方余额500,是他们多收你们的钱
296楼
2023-04-19 15:40:41
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自然卷:回复森林老师 应为还欠工钱,材料只是2000,老板就给2500,问题工钱还是没有给完
2023-04-19 15:53:44
森林老师:回复自然卷那就按上面的分发写吧
2023-04-19 16:14:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 铛铛 发表的提问:
供应商送样版给我们,不用收钱,要不要做分录
您好!要借库存商品等 贷营业外收入
297楼
2023-04-19 16:00:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ *\1辈子是多久€_ 发表的提问:
请供应商帮忙开16个点的票,他们只收10个点钱,这怎么做分录
借应付账款贷银行。
298楼
2023-04-20 15:04:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魁梧的百褶裙 发表的提问:
帮供应商代付返工费怎么做分录?
同学你好,借:其他应收款-供应商 贷:银行存款
299楼
2023-04-20 15:34:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 娟好@静秀 发表的提问:
老师,供应商给我们的返点,怎么做分录
您好 做跟收到供应商发票相同的红字分录
300楼
2023-04-20 15:56:58
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娟好@静秀:回复bamboo老师 可是我商品没减少啊,怎么能红字分录呢
2023-04-20 16:22:31
娟好@静秀:回复bamboo老师 借应付账款,贷方什么
2023-04-20 16:43:27
bamboo老师:回复娟好@静秀收到返利 您商品成本减少了啊
2023-04-20 17:00:41
娟好@静秀:回复bamboo老师 那就是借应付账款,贷库存商品,是这样吗
2023-04-20 17:28:12
娟好@静秀:回复bamboo老师 库存商品是代表成本的意思吗?我以为是代表商品数量
2023-04-20 17:44:08
bamboo老师:回复娟好@静秀库存商品科目的金额=数量*单价啊 借:库存商品 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 借:银行存款 贷:应付账款
2023-04-20 18:08:13
娟好@静秀:回复bamboo老师 明白了
2023-04-20 18:27:14
bamboo老师:回复娟好@静秀嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-20 18:38:19

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