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管理费用结转本年利润会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ dream梦- 发表的提问:
(1)结转损益是 借本年利润 95910 贷 管理费用 95910 (2)结转利润分配 第一个分录利润在借方应该是亏损啊 分录应该是借 本年利润 95910 贷 利润分配 95910
你好,这上面的分录是对的,结转费用就是亏损的。
16楼
2022-11-16 09:51:16
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
调整2017年管理费用是在结转2018年本年利润之前出调整分录,还是在结转2018年本年利润凭证之后
你好,差错更正,应在未结转之前调整,否则调整 后还要再调整本年利润
17楼
2022-11-16 11:15:00
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 糊涂的翅膀 发表的提问:
你好,我这个月缴纳了税控盘服务费280并抵扣了 做了分录如下: 借:管理费用 280 贷:现金 280 借:应交税金 减免税额 280 贷:管理费用280 这样我需要做结转本年利润分录吗? 借 本年利润 280 贷 管理费用 280 借 管理费用 280 贷 本年利润 280 需要这样结转还是不需要做结转分录?
这个需要的,不过软件的话一般都是自动生成结转损益的凭证,
18楼
2022-11-16 12:20:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
管理费用结转本年利润拿什么做账呢
你好!不用的,结转的不用原始单据
19楼
2022-11-16 13:13:17
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忧伤的小蚂蚁:回复宋生老师 直接用记账凭证填写分录就可以了吗?附件写0?
2022-11-16 13:35:14
宋生老师:回复忧伤的小蚂蚁你好!是的。这个本身不需要附件
2022-11-16 13:54:55
忧伤的小蚂蚁:回复宋生老师 @宋老师:那结转到本年利润了,在资产负债表里就是在未分配利润栏里填写负数?
2022-11-16 14:17:12
宋生老师:回复忧伤的小蚂蚁你好!是的。就是这样的。
2022-11-16 14:39:48
忧伤的小蚂蚁:回复宋生老师 @宋老师:那我的会计分录结转的时候,就直接写借:本年利润 贷:管理费用,还用不用在做分录转到未分配利润?
2022-11-16 15:06:54
宋生老师:回复忧伤的小蚂蚁你好!不用。年底再转到利润分配
2022-11-16 15:28:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 酷酷的高山 发表的提问:
今年审计发现五月份的时候管理费用结转本年利润时少结转了100元,已经结账出报表,应该怎么调账?
您好 请问管理费用是有100的期末数吗
20楼
2022-11-16 14:13:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
管理费用结转本年利润用三栏式明细账怎么登记
计入管理费用贷方,本年利润借方
21楼
2022-11-16 18:48:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 年轻的手套 发表的提问:
管理费用结转本年利润的T型账户具体该怎么做?
你好,期初余额0,本期借方填写管理费用本期借方发生额,贷方填写本期结转的金额,期末余额0
22楼
2022-11-16 19:18:35
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年轻的手套:回复邹老师 是这样吗
2022-11-16 19:40:04
邹老师:回复年轻的手套你好,是的,是这样的
2022-11-16 20:06:33
年轻的手套:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-11-16 20:22:59
邹老师:回复年轻的手套不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-16 20:35:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 渡口 发表的提问:
本月没有收入 ,结转损益时借 本年利润22874 贷 管理费用 工资22559 管理费用 其他280 财务费用35本期利润怎么结转是借 利润分配 未分配利润22874 贷 本年利润 22874吗?
是的,你这样结转是对的
23楼
2022-11-16 19:28:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月底结转利润做会计分录,为什么期间费用结转的借方为本年利润?
发生时 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 结转 借;本年利润 贷;管理费用等科目
24楼
2022-11-16 19:36:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
月末结转损益的时候,结转分录 借:本年利润 23516.72 贷:管理费用 23516.72 ,为什么结转到未分配利润的时候,分录为 借:本年利润 -23516.72 贷:利润分配-未分配利润 -23516.72; 为什么不写成 借:利润分配-未分配利润 23516.72 贷:本年利润 23516.72??
你好,因为利润分配――未分配利润默认贷方余额的
25楼
2022-11-20 19:01:15
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大镜框:回复徐阿富老师 还是有些不明白,能帮我详细讲解一下吗?
2022-11-20 19:14:46
大镜框:回复徐阿富老师 为什么负数填写?
2022-11-20 19:42:01
徐阿富老师:回复大镜框你好,因为在借方了,但是系统默认是贷方的,所以贷方负数表示借方
2022-11-20 20:09:01
大镜框:回复徐阿富老师 如果是手工记账的时候,利润分配写借方正数也可以是吗?
2022-11-20 20:25:27
徐阿富老师:回复大镜框你好,恩,手工可以的没问题
2022-11-20 20:54:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 147 发表的提问:
管理费用已经结转到本年利润,现在想把管理费用调整到成本成本,怎么做分录了?
你好!你借成本 贷管理费用。然后再次结转
26楼
2022-11-20 19:07:04
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147:回复宋生老师 老师这样对吗?
2022-11-20 19:32:37
宋生老师:回复147你好!其实可以不用做第一个分录。
2022-11-20 20:01:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 飞飞鱼 发表的提问:
本月只有管理费用,结转损益 借 本年利润 贷 管理费用 是不是应该还要做一笔 借 利润分配~未分配利润 贷 本年利润
您好!不用。这个年底做
27楼
2022-11-20 19:25:00
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飞飞鱼:回复宋生老师 年底做也可以,每月做也可以,对吗?
2022-11-20 19:45:05
宋生老师:回复飞飞鱼您好!是的。 但是一般都是年底做的多
2022-11-20 20:14:19
飞飞鱼:回复宋生老师 那我这个会计分录做对了吗
2022-11-20 20:29:58
宋生老师:回复飞飞鱼您好!是的。对的。
2022-11-20 20:46:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 发表的提问:
月末结转成本费用,借:本年利润 贷:管理费用--社保费 这个分录正常吗
你好,这个是结转损益的。
28楼
2022-11-21 16:59:53
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夏:回复郭老师 这样结转损益正常吗
2022-11-21 17:18:14
郭老师:回复你好,这个是正常的。
2022-11-21 17:46:35
夏:回复郭老师 为什么其他的管理费用都在贷方,只有这个社保费在借方呢
2022-11-21 18:13:26
郭老师:回复你好,你上面发的是代发。
2022-11-21 18:34:07
郭老师:回复你上面发的是贷方 发生额在借方结转的时候,不应该再贷方吗?
2022-11-21 18:57:57
夏:回复郭老师 哦,最开始说错了。结转损益,社保费在借方不正常是吧
2022-11-21 19:13:16
郭老师:回复发生额在借方怎么不可以 管理费用贷应付职工薪酬。
2022-11-21 19:33:11
郭老师:回复借管理费用贷应付职工薪酬。
2022-11-21 20:02:40
夏:回复郭老师 老师,4方软件,红冲前月凭证在哪红冲
2022-11-21 20:24:18
郭老师:回复你的金额加上一个-这个符号不行吗?
2022-11-21 20:53:38
夏:回复郭老师 直接按键冲红比较好
2022-11-21 21:14:07
郭老师:回复不好意思,这种没试过。
2022-11-21 21:25:25
夏:回复郭老师 发放工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:现金 应交税费-代扣代缴个人所得税 其他应收款-个人(个人承担部分)
2022-11-21 21:47:01
夏:回复郭老师 其他应收款-个人承担部分是哪些呢
2022-11-21 22:00:05
郭老师:回复你好,个人负担的社保公积金等。
2022-11-21 22:28:29
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 自觉的乌冬面 发表的提问:
收入收益,费用支出 结转本年利润会计分录
一、先结转收入: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
29楼
2022-11-21 17:19:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
2016年 有比会计分录:借:管理费用-社保 11000 贷:管理费用-工会经费 11000;因为软件结转问题,贷方的数据没有结转到,导致本年利润虚增了11000,那么在2017年该怎样做调整分录啊
你好,这个不是做调整分录的问题,而是你软件问题,你需要把管理费用——工会经费调整到借方负数
30楼
2022-11-21 17:43:44
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无与伦比:回复邹老师 上年度的税务帐 是兼职会计做的 有这个情况 现在 我是要做一笔调整啊 不然那个本年利润就不对啊
2022-11-21 18:08:13
邹老师:回复无与伦比你分录并没有错误,只是软件识别不了而已
2022-11-21 18:26:15
无与伦比:回复邹老师 我知道没有错 但是在进行所得税汇算清缴的时候 就发现这个费用没有结转过去 导致本年利润也有问题 现在之前的会计联系不上了 那这边这个就不管他了吗
2022-11-21 18:55:17
邹老师:回复无与伦比你好,你需要调整你报表数据
2022-11-21 19:07:51
无与伦比:回复邹老师 老师 不太明白 这个怎么调整
2022-11-21 19:37:09
邹老师:回复无与伦比你好,因为没有结转到本年利润,你需要调整你报表的期末未分配利润数据,使得这个金额成为结转之后的金额
2022-11-21 19:52:27
无与伦比:回复邹老师 问题是现在帐在年初的时候也已经按照之前的数据建账了 现在也改不到 实在不明白这个怎么调整 才能一致
2022-11-21 20:20:06
邹老师:回复无与伦比你好,你需要录入正确的期初未分配利润,然后建账,录入今年的分录
2022-11-21 20:49:55

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