咨询
固定资产分期付款会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
196楼
2023-03-06 16:43:39
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙盘盈 借:固定资产 贷:以前年度损益调整 为安装通过在建工程核算 闲置无需进行账务处理
2023-03-06 17:04:43
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 懂不董是甜甜 发表的提问:
固定资产处置会计分录怎么做
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益将固定资产清理余额转到资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益(损失的话计入借方)
197楼
2023-03-06 17:06:50
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 懂不董是甜甜 发表的提问:
固定资产处置会计分录怎么做
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:资产处置收益 贷:固定资产清理
198楼
2023-03-06 17:36:01
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ??? 发表的提问:
村集体经济组织中固定资产盘盈盘亏会计分录应该如何处理
盘盈 借 固定资产 贷公积公益金 盘亏是相反分录
199楼
2023-03-06 17:59:58
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 向未来进发 发表的提问:
老师,固定资产改良时,替换的旧设备,处理后收益应怎么处理,会计分录是什么,谢谢
你好,同学。 收益计入营业外支出或冲减你的在建工程。 借 银行存款 贷 在建工程
200楼
2023-03-07 17:13:54
全部回复
向未来进发:回复陈诗晗老师 这个收入如果冲减在建工程,那影不影响改良后的固定资产的入账成本
2023-03-07 17:33:17
陈诗晗老师:回复向未来进发要影响的,减少入账成本
2023-03-07 18:02:10
向未来进发:回复陈诗晗老师
2023-03-07 18:19:06
向未来进发:回复陈诗晗老师 老师,你看,这个处置10万,没有冲减
2023-03-07 18:34:23
陈诗晗老师:回复向未来进发你这题目是替换后的旧部分,自然是不冲减的。 这是属于营业外收入处理。就相当于是废品处理收益。
2023-03-07 18:46:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 花筏 发表的提问:
2016年1月1日,A企业以融资租赁方式从融资租赁公司租入生产设备一台,租期为10年,约定每年年末支付租金60万元。租赁开始日确定的固定资产公允价值为500万元,最低租赁付款额的现值为520万元,租赁期满,设备的所有权转给承租企业。固定资产残值率为5%,每年年末用年限平均法计提折旧,未确认的融资费用在租赁期内平均摊销。 要求:编制A企业相关的会计分录。 ① 融资租赁日,租入设备时的会计分录。 ② 每年年末支付租金的会计分录。 ③ 每年年末摊销未确认融资费用时的会计分录。 ④ 每年年末计提固定资产折旧的会计分录。 ⑤ 租赁期满,将固定资产转给承租人时的会计分录。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
201楼
2023-03-07 17:26:18
全部回复
陈诗晗老师:回复花筏借 固定资产 融资租赁 520 未确认融资费用 80 贷 长期应付款 600 借 长期应付款 60 贷 银行存款 60 借 财务费用 8 贷 未确认融资费用 8 借 管理费用 52 贷 累计折旧 52 不再单独做处理了的
2023-03-07 18:04:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
固定资折旧和固定资产净值这两部分的会计分录
您好!借管理费用-折旧等 贷累计折旧 固定资产净值没有分录
202楼
2023-03-07 17:35:59
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 生动的鸵鸟 发表的提问:
你好运输挂靠公司不计入固定资产,然后公司给车辆担保在银行贷款分期购车,只付了一部分首付款怎么做分录
你好 是以谁的名义买的固定资产?咱,还是被挂靠公司?
203楼
2023-03-08 16:33:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 2923飘零 发表的提问:
公司分期支付购房款,应该怎样做会计分录呢?是放到应付账款,还是在建工程?然后等拿到正式发票再结转到固定资产?
你好,支付分期款项,借;长期应付款,贷;银行存款 取得发票,借;固定资产,贷;长期应付款
204楼
2023-03-08 16:49:42
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 莫失 ﹠莫忘 发表的提问:
分期购买固定资产,还未收到发票,分期两年,没有利息及融资,会计分录如何写?
您好,你可以先根据合同金额记入固定资产,借固定资产贷应付账款--暂估供应商,然后来了发票,再红冲这笔暂估的分录,按发票再重新入账
205楼
2023-03-08 17:10:15
全部回复
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 清脆的缘分 发表的提问:
麻烦问一下,单位基建账如何并入大账,会计分录怎么做,固定资产已经计入单位大帐,期末货币资金为0,剩余基建支出、基建拨款、应付款和其他收入
一、月末并账时,基建账套、食堂账套是要做会计分录的;二、月末学校大账做了并账会计分录,次月初学校大账需要做反分录把并入的基建账、食堂账恢复回去,如果这样做就没有必要并账了。举例子是个简单的事,但具体得看你的账套核算中都用了什么
206楼
2023-03-08 17:38:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小溪 发表的提问:
公司分期支付购房款,应该怎样做会计分录呢?是借记预付账款-房款,贷记银行存款吗?然后等拿到正式发票再结转到固定资产?
你好!是的。正常就是这样。
207楼
2023-03-12 19:03:44
全部回复
小溪:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 19:29:44
宋生老师:回复小溪你好!不用客气的了。
2023-03-12 19:54:58
小溪:回复宋生老师 老师,那应付未付的房款要怎么体现在资产负债表里呢?
2023-03-12 20:15:04
宋生老师:回复小溪你好!如果是这样,你可以先暂估了。
2023-03-12 20:28:20
小溪:回复宋生老师 老师,那分录要怎么做呢?
2023-03-12 20:41:23
小溪:回复宋生老师 在资产负债表里的哪些科目提现?
2023-03-12 20:56:40
宋生老师:回复小溪您好!在应付账款里面体现 借固定资产—XX房屋—暂估 贷应付账款
2023-03-12 21:19:09
小溪:回复宋生老师 老师,没有开发票的话,也可以入到固定资产里面吗?
2023-03-12 21:41:52
宋生老师:回复小溪你好!没有发票可以先暂估入账
2023-03-12 21:57:50
小溪:回复宋生老师 老师,那暂估价还用计提折旧吗?
2023-03-12 22:23:36
宋生老师:回复小溪你好!这个可以先折旧。
2023-03-12 22:49:26
小溪:回复宋生老师 老师,如果公司的购房款共计是800万,公司分四次付给对方购房款,已经用银行分三次共计付了600万了,还有200万房款未付,这个会计分录具体要怎么做呢?
2023-03-12 23:02:43
宋生老师:回复小溪你好!借固定资产 800 贷应付账款200 预付账款600
2023-03-12 23:20:56
小溪:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 23:42:27
小溪:回复宋生老师 老师,预付账款应该在借方呀?
2023-03-13 00:09:32
宋生老师:回复小溪你好!你现在是确认固定资产的话,是要冲减预付
2023-03-13 00:28:06
小溪:回复宋生老师 哦,明白了!谢谢老师
2023-03-13 00:40:40
宋生老师:回复小溪你好!不用客气的了
2023-03-13 01:00:33
小溪:回复宋生老师 还有,老师,如果我不确认固定资产的话,那就不用在资产负债表中体现应付账款,是吗?
2023-03-13 01:11:57
宋生老师:回复小溪你好!是的。就是这样了。
2023-03-13 01:35:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问:
公司成立初期购买的固定资产怎么做会计分录?
借:固定资产,应交税费--应交增值税(进行税额),贷:银行存款
208楼
2023-03-12 19:15:30
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 2.20 发表的提问:
固定资产清理,怎么做会计分录?固定资金怎么走?
你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税金—应交增值税 借:固定资产清理 贷:营业外收入。
209楼
2023-03-12 19:23:44
全部回复
2.20:回复月月老师 没有折旧 原值就是净值 账面还有个固定资金科目,怎么处理
2023-03-12 19:47:21
月月老师:回复2.20你好,固定资金科目你核算的是什么内容。
2023-03-12 20:07:52
2.20:回复月月老师 固定资金和固定资产净值同步
2023-03-12 20:18:39
2.20:回复月月老师 固定资金和固定资产净值同步购入固定资产时,结转的固定资金
2023-03-12 20:42:20
月月老师:回复2.20你好,使用固定资产清理科目了吗,还是用固定资金科目代替固定资产清理科目。
2023-03-12 20:54:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产报废会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款 借:银行存款 贷:固定资产清理 期末将余额转入营业外收支
210楼
2023-03-12 19:35:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×