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固定资产分期付款会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 三一 发表的提问:
固定资产盘亏会计分录?
你好,盘亏时会计分录: 报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
256楼
2023-04-03 16:16:05
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产报废会计分录
先转入固定资产清理再转入营业外支出
257楼
2023-04-03 16:44:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 会计小白_ph913085 发表的提问:
固定资产累计折旧会计分录
借成本费用相关科目贷累计折旧。
258楼
2023-04-06 15:57:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 细心的蜜蜂 发表的提问:
支付固定资产的尾款怎么做会计分录,需要计提折旧吗,还没计提折旧呢
这个支付固定资产尾款计入在建工程,再转固定资产,计提折旧
259楼
2023-04-06 16:20:48
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细心的蜜蜂:回复江老师 但这个已经安装完成投入使用了,发票也大了,尾款也支付了,就是不知道做分录
2023-04-06 16:44:19
江老师:回复细心的蜜蜂一、收到发票 借:在建工程 贷:应付账款 二、按竣工结算单转固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 三、次月开始计提折旧
2023-04-06 16:57:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
固定资产清理怎么做会计分录
你好 1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时, 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) (2)发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)计算交纳税金时,企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳营业税;销售设备缴纳增值税. 借:固定资产清理 贷:应交税费--应交营业税 贷:应交税费--应交增值税销项税(如果是设备) (4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时, 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 (5)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (6)固定资产清理后的净收益, 借:固定资产清理 资产处置损益--处理固定资产净收益 (属于生产经营期间) 损失在借方 
260楼
2023-04-06 16:41:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
固定资产清理的会计分录
借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理应交税费。
261楼
2023-04-09 18:06:33
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郭老师:回复辣椒仔然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2023-04-09 18:31:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 野性的背包 发表的提问:
转接固定资产清理账户的会计分录
您好 请问是固定资产清理么
262楼
2023-04-09 18:30:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
固定资产盘盈,原因未安装,闲置怎么做会计分录
263楼
2023-04-09 18:35:59
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邹老师:回复爱笑的流沙盘盈 借:固定资产 贷:以前年度损益调整 未安装通过在建工程核算 闲置无需进行账务处理
2023-04-09 19:04:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
处置固定资产,并开13个点的税票,会计分录怎么做?
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项数额
264楼
2023-04-10 15:28:45
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
老师,做固定资产增加的会计分录时,如果我直接做不通过卡片直接生成的话,那我做完会计分录后还要不要再单独做一个固定资产增加的卡片
你好同学 不用了同学,不用再做一个。
265楼
2023-04-10 15:58:16
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问:
中级会计实务大题的时候,比如预付账款某固定资产,某某固定资产,、分开做分录还是吧两个固定资产预付账款合计金额写到一起,答案有的是分开有的是写一块总预付款,考试答案过程中怎么样才算正确的呢
都是正确的。分开还是一起,只是个人做账习惯。
266楼
2023-04-10 16:12:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欧利广告 发表的提问:
固定资产折旧会计分录
借:管理费用--折旧,贷:累计折旧
267楼
2023-04-10 16:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Life 发表的提问:
公司收到固定资产项目补助款的会计分录
你好,有限制必须专款专用吗?  
268楼
2023-04-11 15:57:57
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Life:回复邹老师 没有转款专用
2023-04-11 16:25:07
邹老师:回复Life你好,是对已经发生支出的补助,还是对将来发生支出的补助
2023-04-11 16:54:28
Life:回复邹老师 已经发生的补助
2023-04-11 17:13:24
邹老师:回复Life你好,是对已经发生支出的补助 借:银行存款,贷:其他收益 
2023-04-11 17:36:10
Life:回复邹老师 还需要分摊的会计分录怎么做
2023-04-11 17:48:05
邹老师:回复Life你好,是对已经发生支出的补助 借:银行存款,贷:其他收益  是对已经发生支出的补助,就不需要再做分摊处理啊
2023-04-11 18:13:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ xian 发表的提问:
老师,你好,公司一笔固定资产,首付30%一直未入,去年12月开始付分期付款 ,我做账是做的借应付账款 贷银行存款 。 货收到在使用 票没收到 款分期在付,会计分录怎么做?
你收到发票之后才能做应付的哦,没发票只能先做预付
269楼
2023-04-11 16:05:11
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xian:回复朴老师 我应付在借方,我在使用固定资产不用做分录吗?
2023-04-11 16:51:39
朴老师:回复xian你收到发票了吗?应付在借方
2023-04-11 17:16:52
xian:回复朴老师 未收到,
2023-04-11 17:27:27
朴老师:回复xian那你不能这样做应该做借应收算是你预付的
2023-04-11 17:49:01
xian:回复朴老师 贷方应付,借方预付我理解
2023-04-11 18:12:37
朴老师:回复xian你这不是预付的钱吗?没收到发票,借方预付/应收是一样的
2023-04-11 18:28:43
xian:回复朴老师 对啊,固定资产在使用啊,要入账吗?怎么、?
2023-04-11 18:50:56
朴老师:回复xian没有发票不做固定资产
2023-04-11 19:09:37
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 温婉的月饼 发表的提问:
固定资产暂固入账的会计分录,
您好,借固定资产贷应付账款~暂估
270楼
2023-04-11 16:24:23
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温婉的月饼:回复小林老师 老师这个哪能找到
2023-04-11 16:46:42
温婉的月饼:回复小林老师 还有确认不暂估怎么处理啊
2023-04-11 17:05:51
小林老师:回复温婉的月饼您好,没发票都确认暂估。
2023-04-11 17:21:12
温婉的月饼:回复小林老师 那确认估价高了或低了怎么处理啊
2023-04-11 17:34:30
小林老师:回复温婉的月饼您好,后期跟据发票金额做调整。最终还是与发票金额相同,
2023-04-11 17:59:40

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