咨询
固定资产分期付款会计分录
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
出售固定资产 对方分期付款的会计分录怎么做?
你好 处置时 借 其他应收款/长期应付款 贷 固定资产清理
1楼
2022-12-14 18:58:51
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 糟糕的香烟 发表的提问:
请问分期付款分期开票购入的固定资产如何做会计分录
你好,按固定资产公允价值和相关费用计入固定资产成本,按应支付的总额计入长期应付款,差额计入未确认融资费用
2楼
2022-12-14 19:52:41
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 加送500g 发表的提问:
公司购入设备一台,以分期付款方式支付,发货前支付定金30%(会计分录),收到固定资产(会计分录),剩余货款12期付款的(会计分录)(发票要付清款项开具)
你好,分12期,跨度有几年?
3楼
2022-12-14 21:11:44
全部回复
加送500g:回复冉老师 1年
2022-12-14 21:25:15
冉老师:回复加送500g你好,分录如下 先付款的30% 借:预付账款 贷:银行存款 收到固定资产时 借:固定资产 贷:预付账款 贷:应付账款
2022-12-14 21:49:44
加送500g:回复冉老师 之后各期支付分录为: 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票后怎么做账呢
2022-12-14 22:07:02
冉老师:回复加送500g收到发票 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
2022-12-14 22:30:51
加送500g:回复冉老师 付清款项后收到整个设备款的发票哦,就是设备总价款的发票,
2022-12-14 22:59:37
冉老师:回复加送500g你好,是的,因为进项税等发票来确认,所以付完款后,进项税的进入预付款项,来发票后冲预付,认证抵扣
2022-12-14 23:22:29
加送500g:回复冉老师 好的,谢谢
2022-12-14 23:44:12
冉老师:回复加送500g不客气,祝您工作顺利,生活愉快
2022-12-15 00:06:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幕清 发表的提问:
购买固定资产 分期付款加利息 这要怎么写会计分录?
借:固定资产贷:银行存款,长期应付款
4楼
2022-12-14 22:06:06
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 学堂用户v4y3fp 发表的提问:
后入不需要安装的固定资产,分期付款,折现率10%球会计分录
同学你好,很高兴为你解答,借固定资产借应交税费,应交增值税进项税额,借未确认融资费用,贷长期应付款
5楼
2022-12-14 22:56:58
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
融资购入挖掘机,分36期付款,每期付款后开具发票。会计分录可否入固定资产,是否可以提折旧,还是等36期货款付清取得发票后才能计入固定资产。
融资租入固定资产在租赁期内,按实质重于形式原则,视同自有固定资产进行管理 计入固定资产 可以提取折旧 可以按合同不含税金额(如果双方都符合增值税发票开具抵扣条件)暂估计入
6楼
2022-12-15 00:16:48
全部回复
噜噜噜:回复bamboo老师 询咨了主管税务局,说没有取得设备发票前不能计入固定资产,只能当做预付款处理,等款付清取得发票后把预付款转成固定资产,再提折旧。
2022-12-15 00:44:22
bamboo老师:回复噜噜噜刚给你说的是会计账务处理 国税规定跟会计实务处理会有区别的 税务汇算清缴的时候要调增 如果不想麻烦 就等到发票到了再入固定资产进行折旧处理
2022-12-15 00:59:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秀丽的眼睛 发表的提问:
20X1年1月1日,某公司以融资租赁方式租入固定资产,租赁期为3年,租金总额8 300万元,其中20X1年年末应付租金3 000万元。假定在租赁期开始日(20X1年1月1日)最低租赁付款额的现值为7 000万元,租赁资产公允价值为8 000万元,租赁内含利率为10%。编制相关会计分录
借,使用权资产7000 租赁负债,未确认融资费用1300 贷,租赁负债,租金8300 借,租赁负债,租金3000 贷,银行存款 借,财务费用700 贷,租赁负债,未确认融资费用
7楼
2022-12-15 01:26:03
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
分期付款超过一年购入的固定资产,原值125万,每月需付款有利息,我做分录时,借固定资产125万,贷什么会计分录?然后每月还款利息计入哪里?
借:固定资产贷:长期应付款,利息计入财务费用即可
8楼
2022-12-15 02:17:29
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
你好,付款30万应该是贷银行存款,后期如果在1年内付清的,计入其他应付款,超过1年的可以长期应付款
9楼
2022-12-15 03:30:09
全部回复
may:回复徐阿富老师 后期开票也是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2022-12-15 03:55:34
may:回复徐阿富老师 30万是垫付,后期有钱就还
2022-12-15 04:09:35
徐阿富老师:回复may你好,你可以把税额减掉做固定资产,借固定资产(不含税金额) 借进项税额(这次开票的税) 借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷其他应付款 贷长期应付款
2022-12-15 04:20:11
may:回复徐阿富老师 未付款可以做应付账款吗?
2022-12-15 04:30:33
may:回复徐阿富老师 有钱就还时间不晓得,是必须做长期应付款吗?
2022-12-15 04:40:42
may:回复徐阿富老师
2022-12-15 04:55:15
may:回复徐阿富老师 这样做可以吗
2022-12-15 05:09:17
徐阿富老师:回复may你好,做应付账款也是可以的呢
2022-12-15 05:21:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
您好 请问您发票收到了30万 固定资产到了么
10楼
2022-12-15 04:28:57
全部回复
may:回复bamboo老师 收到了,到了
2022-12-15 05:09:41
bamboo老师:回复may那固定资产都会有进项发票么?税率是16%吧
2022-12-15 05:23:57
may:回复bamboo老师 后期肯定是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2022-12-15 05:39:30
bamboo老师:回复may收到固定资产可以先按合同金额236暂估入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 236/1.16=203.45 贷:应付账款——暂估应付账款 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 收到发票冲销暂付 借:应付账款——暂付应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
2022-12-15 06:07:24
may:回复bamboo老师
2022-12-15 06:31:02
may:回复bamboo老师 没看懂
2022-12-15 06:55:51
bamboo老师:回复may您固定资产入账的金额不对啊
2022-12-15 07:14:10
may:回复bamboo老师 嗯少加了30万的不含税金额
2022-12-15 07:43:54
bamboo老师:回复may应该计入固定资产入账价值的
2022-12-15 07:54:50
may:回复bamboo老师
2022-12-15 08:15:57
may:回复bamboo老师 你看这样做可以吗
2022-12-15 08:43:20
bamboo老师:回复may其余的金额您没有收到发票 不好做待认证科目
2022-12-15 08:58:30
may:回复bamboo老师 那应该怎么处理?
2022-12-15 09:22:58
bamboo老师:回复may借:固定资产 2034482.76 (2060000/1.16+300000/1.16)=2034482.76 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 (300000/1.16)*0.16=41379.31 贷:其他应付款 300000 应付账款——暂估应付账款 2060000/1.16=1775862.07
2022-12-15 09:35:51
may:回复bamboo老师 那比如我下次付款100万,怎么写会计分录呢?
2022-12-15 09:58:01
bamboo老师:回复may您支付给谁的 看您有两个供应商
2022-12-15 10:19:59
may:回复bamboo老师 哪有两个供应商,你搞错了吧,
2022-12-15 10:48:14
bamboo老师:回复may有个其他应付款 有个应付账款 不是两个么?
2022-12-15 11:05:03
may:回复bamboo老师 其他应付款是垫付的
2022-12-15 11:27:11
bamboo老师:回复may付款100万的时候 借:应付账款 1000000 贷:银行存款 1000000 收到发票 借:应付账款——暂付应付账款 1000000/1.16=862068.97 应交税费——应交增值税——进项税额 1000000/1.16*0.16=137931.03 贷:应付账款 1000000
2022-12-15 11:48:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
购入的固定资产已付首付,然后约定在半年内结清剩余款项,那做会计分录:借固定资产,贷哪个会计分录?
你好,贷方是银行存款 应付账款
11楼
2022-12-15 05:28:02
全部回复
易:回复邹老师 老师,可以贷其他应付款吗?
2022-12-15 05:42:05
邹老师:回复你好,购进固定资产贷方应当挂账应付账款才是的
2022-12-15 05:54:00
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
老师,融资租赁进来的固定资产如何入账,后期分期付款的会计分录如何填写
支付款项 借:长期应付款 贷:银行存款 确认融资费用 借:财务费用 贷:未确认融资费用
12楼
2022-12-15 06:35:23
全部回复
K14617785746499:回复家权老师 融资租赁固定资产如何入账
2022-12-15 06:57:28
家权老师:回复K14617785746499借:固定资产-融资租赁  总付款按实际利率折现的现值         未确认融资费用       贷:长期应付款  总付款金额
2022-12-15 07:09:38
K14617785746499:回复家权老师 老师,没看懂
2022-12-15 07:21:11
家权老师:回复K14617785746499那我也没办法哈。你没数据,没实例。
2022-12-15 07:44:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ qihuiW 发表的提问:
固定资产报废的会计分录,应收账款,应付账款收不回来的会计分录
你好 固定资产报废的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理 应收账款收不回来 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 应付账款不需要支付 借:应付账款,贷:营业外收入
13楼
2022-12-15 07:39:01
全部回复
qihuiW:回复邹老师 银行存款错误,怎么调整到现有的数据
2022-12-15 08:04:21
邹老师:回复qihuiW你好,银行存款错误(具体是什么原因导致的错误呢?)
2022-12-15 08:19:58
qihuiW:回复邹老师 代账公司没有做银行账,现在我们自己做账,银行有余额
2022-12-15 08:42:20
邹老师:回复qihuiW你好,那就需要根据业务发生情况,把银行日记账补上的 
2022-12-15 08:58:16
qihuiW:回复邹老师 那要补两三年的
2022-12-15 09:25:51
qihuiW:回复邹老师 有没有其他途径
2022-12-15 09:46:28
邹老师:回复qihuiW你好,没有其他途径,只能这样补救了 
2022-12-15 10:09:14
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪花 发表的提问:
分期付款买的固定资产计入什么会计科目
你好! 记入固定资产
14楼
2022-12-15 09:00:40
全部回复
雪花:回复蒋飞老师 借:固定资产,贷:银行存款,长期应付款,还款时,借:长期应付款,戴:银行存款,分期付款4年还清
2022-12-15 09:29:10
雪花:回复蒋飞老师 没有利息
2022-12-15 09:39:12
蒋飞老师:回复雪花你好! 对的。
2022-12-15 10:01:18
雪花:回复蒋飞老师 固定资产分期付款,是不是固定资产取得的次月计提折旧,
2022-12-15 10:19:55
蒋飞老师:回复雪花你好! 是的。
2022-12-15 10:41:05
职称:
解题: 
引用 @ 碧蓝的蚂蚁 发表的提问:
分期付款方式购入固定资产会计处理
借固定资产(按发票金额做账)贷长期应付款(欠款未付部分)贷银行存款(如果是一般纳税人借方还有应交增值税进项税额)
15楼
2022-12-15 10:22:54
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×