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员工购买公司股票会计处理
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司委托某证券公司购买股票10万股,并将其划分为交易性金融资产。该笔股票投资在购买日的公允价值为100万元。另支付相关交易费用金额为2.5万元。购买股票时进行账务处理?
购买股票时,应进行的账务处理为:   借:交易性金融资产—成本(按其公允价值)     投资收益(按发生的交易费用)     应收利息(按已到付息期但尚未领取的利息)     应收股利(已宣告但尚未发放的现金股利)     贷:银行存款(按实际支付的价款)   交易费用是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具新增的外部费用,包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。   购买股票时,公司应该做如下处理:   借:交易性金融资产——成本 1000000     投资收益 25000     贷:其他货币资金——存出投资款 1025000
181楼
2023-02-27 18:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问:
老师,非公司员工交来现金,在公司名下购买社保公积金,如何账务处理?
你好, 借现金贷营业外收入
182楼
2023-02-28 17:09:49
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鱼鱼:回复郭老师 谢谢
2023-02-28 17:32:34
鱼鱼:回复郭老师 需要按人分明细吗
2023-02-28 17:46:23
郭老师:回复鱼鱼可以不用的 你们有内账的话做到内账比较好
2023-02-28 18:16:17
鱼鱼:回复郭老师 感谢
2023-02-28 18:44:38
郭老师:回复鱼鱼不用客气的,
2023-02-28 19:05:20
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天边的云 发表的提问:
公司购买衣服(取得增值税普通发票)作为生日礼物送给员工账务怎么处理?
你好,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,
183楼
2023-02-28 17:33:19
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
股东的工资不直接发给他,用于还车贷,公司购买的车,怎样处理
我觉得还是应该是借应付工资贷,银行存款
184楼
2023-02-28 17:50:59
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阿黎:回复老刘 公司贷款买了一辆货车,共计20万元,贷款15万,怎样处
2023-02-28 18:18:59
阿黎:回复老刘 公司每个月还利息6000
2023-02-28 18:39:35
老刘:回复阿黎借固定资产20 贷短期借款15 银行存款5
2023-02-28 18:57:51
阿黎:回复老刘 但是每个月股东自己还车贷6000元,怎样下帐
2023-02-28 19:26:58
老刘:回复阿黎自己还车贷与这笔账有关系吗
2023-02-28 19:44:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 半温暖 发表的提问:
老师好,分公司打进来钱购买分公司员工社保的,应该怎样账务处理?
你好 你现在是做总公司分录吗
185楼
2023-03-01 17:07:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Miss Q 发表的提问:
公司为员工购买工装,这个会计分录应该怎么做
分录,借:管理费用-劳动保护等科目,贷:现金或者银行存款。
186楼
2023-03-01 17:17:45
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Miss Q:回复王雁鸣老师 这个费用可以正常税前扣除吗老师
2023-03-01 17:34:48
王雁鸣老师:回复Miss Q可以的。
2023-03-01 17:58:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 温暖的香菇 发表的提问:
公司给员工购买手机,但是购买手机费用从员工下个月工资中扣除,请问怎么做会计分录
你好,购买的时候借其他应收款贷银行存款发工资借应付职工薪酬贷其他应收款。
187楼
2023-03-01 17:32:05
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
机票代购第三方公司把所有员工购买费用都开在公司一张发票上,要如何做会计分录?
您好。直接可以写某月差旅费机票款。借管理费用 贷银行存款
188楼
2023-03-01 17:41:04
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巍澜*漫威:回复锋利老师 老师,现在我是说这个机票第三方要如何做会计分录?
2023-03-01 18:10:03
锋利老师:回复巍澜*漫威您好,如果只是代购,那就不属于他们的收入。做其他应付款,否则就可以确认收入。借其他应收款 -您公司 贷收入。
2023-03-01 18:28:17
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 叮叮当 发表的提问:
公司有2家,人事购买有个员工的社保的时候买到另一家公司去了,这个怎么处理
作为其他公司帮你们公司缴纳,你们欠另外公司的钱 缴纳这个人的社保的时候 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:其他应付款-xx公司
189楼
2023-03-01 17:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问:
运输公司购买柴油车尾气处理液会计分录
你好,运输公司购买柴油车尾气处理液 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
190楼
2023-03-05 18:08:16
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ Dhh 发表的提问:
工厂茶水间,购买的速溶咖啡茶叶零食怎么做会计及税务处理啊?
工会经费或职工福利费~~~~~~~~~~
191楼
2023-03-05 18:27:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Lillian 发表的提问:
公司给员工股份用于员工激励,干股,需要做工商股权变更嘛。工商应该怎么处理。
你好 如果公司已经注册登记了,公司出让股份给员工,可以签订股权转让协议,也可以签订入股协议。去税局备案 带营业执照、公章等去工商局备案修改章程等
192楼
2023-03-05 18:56:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ E 发表的提问:
老师 现在公司员工都得统一购买社保 我们公司并没有购买社保 这块的话 怎么处理比较恰当
需要看你们那边是不是强制需要买,需要买的时候再买吧,这个迟早要买的
193楼
2023-03-05 19:22:50
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E:回复maize老师 现在国家不是有新政策吗 因为我们公司工资都是从公账来代发的
2023-03-05 19:35:45
E:回复maize老师 而且我们报个税也是按照代发的数额来填写的 报个税的 但是我们报上去的数额没有购买社保的 怕被查
2023-03-05 19:52:18
maize老师:回复E迟早要交的,这个各地还有是差异
2023-03-05 20:09:11
E:回复maize老师 可是我们公司现在没交社保啊 现在老板不交 得明年 我们是贵州安顺
2023-03-05 20:37:18
maize老师:回复E不清楚你那边,一般大城市管的严,你那个城市要不大你们老板要是不肯交社保局估计也拿你们没办法
2023-03-05 20:57:11
E:回复maize老师 但是我认识的有些好多都挺那个的
2023-03-05 21:16:56
maize老师:回复E那等着社保局那边查吧,到时候再说吧
2023-03-05 21:41:59
E:回复maize老师 这样不就影响我么
2023-03-05 21:58:54
E:回复maize老师 要是罚款咋办啊
2023-03-05 22:11:12
maize老师:回复E这个不好说看你那边咋说吧
2023-03-05 22:21:56
E:回复maize老师 那我这边账该怎么做
2023-03-05 22:47:37
maize老师:回复E就没交社保么,其他正常做就可以
2023-03-05 23:01:00
E:回复maize老师 意思该从银行发就从银行发?个税该怎么报就怎么报?
2023-03-05 23:14:50
maize老师:回复E意思该从银行发就从银行发?个税该怎么报就怎么报?是的
2023-03-05 23:43:31
E:回复maize老师 等他查到再说对吧
2023-03-06 00:11:53
E:回复maize老师 可不可以叫员工签一个放弃社保协议呢
2023-03-06 00:34:24
maize老师:回复E可不可以叫员工签一个放弃社保协议呢 ,无效,查到一样补
2023-03-06 00:50:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
公司购买的手机用于给员工工作使用,请问这个账务处理怎么做
借;管理费用——办公费 贷;库存现金 等科目
194楼
2023-03-05 19:41:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
员工购买700的设备,公司只给报销200作为新员工进修补贴,取得专用发票,200已经在工资里发放,这个票怎么处理
你好!你这个票可以入账,多余的500当营业外收入了
195楼
2023-03-06 17:29:32
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玲玲:回复宋生老师 为什么是营业外收入
2023-03-06 17:44:00
玲玲:回复宋生老师 不可以正常做费用票吗
2023-03-06 18:11:45
玲玲:回复宋生老师 怎么做分录
2023-03-06 18:33:06
宋生老师:回复玲玲你好!借管理费用-机械工具费等 应交税费=应交增值税-进项税额 贷现金200 营业外收入500
2023-03-06 19:00:51
玲玲:回复宋生老师 为什么是营业外收入呢?200在发5月工资时记到工资里已经发了
2023-03-06 19:12:51
宋生老师:回复玲玲你好!是啊。200是现金支付了啊
2023-03-06 19:38:06
玲玲:回复宋生老师 就是员工取得这个700的钱,公司在工资里给报了200,其余员工500出
2023-03-06 20:03:50
宋生老师:回复玲玲你好!是啊。但是设备不是你们公司拿了吗?相当于你们200块得了个700块的东西,所以计入500到营业外收入
2023-03-06 20:19:49
玲玲:回复宋生老师 不是,属于员工自己买东西,700,公司给补助200,东西是员工的
2023-03-06 20:39:12
宋生老师:回复玲玲你好!这样的话,那公司就不该入账了,就不应该开公司抬头的专票了
2023-03-06 21:01:52
玲玲:回复宋生老师 关键是已经开了,需要怎么入账呢
2023-03-06 21:28:27
宋生老师:回复玲玲你好!如果你要按正规的做,就把发票退回去
2023-03-06 21:56:06

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