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报销差旅费会计分录填什么
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
报销差旅费的分录怎么写,用现金付的
借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
271楼
2023-04-09 18:16:25
全部回复
徐丹丹:回复淑女老师 分录怎么写
2023-04-09 18:41:49
淑女老师:回复徐丹丹借:管理费用-差旅费 贷:现金
2023-04-09 19:07:21
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出差返回报销差旅费(无借款)以现金支付分录怎么做
借XX费用 差旅费 贷库存现金
272楼
2023-04-09 18:39:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 现代的河马 发表的提问:
预借差旅费的会计分录怎么做呢?
你好 借其他应收款 贷银行存款
273楼
2023-04-10 16:08:12
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现代的河马:回复徐阿富老师 可以贷库存现金吗?
2023-04-10 16:25:44
徐阿富老师:回复现代的河马你好,可以的,现金支付就是贷库存现金
2023-04-10 16:50:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚强的水壶 发表的提问:
保险差旅费会计分录
你好 借 管理费用差旅费 贷银行  
274楼
2023-04-10 16:16:27
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 可靠的星月 发表的提问:
盛荣集团10月份发生以下几笔业务: 1) 2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收; 2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50000元; 3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥; 4) 10日,购入材料一批,价税合计80 000元,上月已付定金60000元,余款20000元转账付讫; 5) 12日,转账支付9月份的水电费7000元; 6) 15日,张三报销差旅费,总费用3000元,上月出差前预借4000元,现退回1000元,出纳收讫: 7) 18日, 销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫; 8)20日,转账支付本季度房租90000 元; 9) 25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元; 10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫。 要求:请用权责发生制确认本单位10月份的收入和费用,并编辑会计分录。
1.借应收账款50850 贷主营业务收入45000 应交税费销项税5850
275楼
2023-04-10 16:21:57
全部回复
暖暖老师:回复可靠的星月2.借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-04-10 16:43:43
暖暖老师:回复可靠的星月3.借应交税费7000 贷银行存款7000
2023-04-10 17:10:57
暖暖老师:回复可靠的星月4.借原材料70.79 应交税费进项税额9.21 贷应付账款80
2023-04-10 17:34:29
暖暖老师:回复可靠的星月5.借应付账款7000 贷银行存款7000
2023-04-10 17:59:03
暖暖老师:回复可靠的星月6.借管理费用3000 库存现金1000 贷其他应收款4000
2023-04-10 18:24:42
可靠的星月:回复暖暖老师 请问权责发生制收入和费用怎么写呀?
2023-04-10 18:52:54
暖暖老师:回复可靠的星月7.借预收账款80000 银行存款20000 贷主营业务收入88495.58 应交税费销项税11504.42
2023-04-10 19:11:18
可靠的星月:回复暖暖老师 可以都写完整吗 非常感谢
2023-04-10 19:36:25
暖暖老师:回复可靠的星月8.借管理费用90000 贷银行存款90000
2023-04-10 19:51:55
暖暖老师:回复可靠的星月9.借销售费用20000 贷银行存款20000
2023-04-10 20:13:09
暖暖老师:回复可靠的星月10.借预付账款30000 贷银行存款30000
2023-04-10 20:24:23
可靠的星月:回复暖暖老师 非常谢谢!
2023-04-10 20:35:24
暖暖老师:回复可靠的星月不客气,麻烦给予五星好评
2023-04-10 20:52:50
可靠的星月:回复暖暖老师 还有一个问题 用权责发生制确认本单位十月份的收入和费用
2023-04-10 21:19:47
可靠的星月:回复暖暖老师 收入我算出来是145000 费用53000对吗
2023-04-10 21:44:57
暖暖老师:回复可靠的星月数字没有问题的这个
2023-04-10 21:55:18
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
出纳应该怎么做?出纳出纳不是会计,不是问分录!!筹建期间,a公司为b公司代付b公司股东的差旅费,b公司出纳做差旅报销单报销吗?填单人可以写成出差人吗?如果付款时,用对公账户支付给a公司要注明什么款?
您好,B公司应该只做付款单,差旅费报销单是A公司做,你可以注明代付某某差旅费
276楼
2023-04-10 16:35:58
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冬冬:回复文老师 这个费用实际由b公司承担,与a只是往来,也可以这么作吗?
2023-04-10 17:11:03
文老师:回复冬冬实际是哪个公司的费用,应该记入哪个公司,代付的记入往来
2023-04-10 17:36:46
冬冬:回复文老师 实际是b的费用,b公司现在筹建期只有出纳,这种情况,出纳是制付款单?但有的老师又说是制差旅报销单
2023-04-10 18:00:54
冬冬:回复文老师 我想知道b公司出纳是怎么做的。
2023-04-10 18:23:49
文老师:回复冬冬是B公司费用应该差旅费报销单,A公司代付,A是付款单
2023-04-10 18:52:25
冬冬:回复文老师 那b公司出纳用对公账户支付时,应该写什么款项?
2023-04-10 19:11:37
文老师:回复冬冬B公司支付的就是差旅费,可以详细一点就是付给A公司代付的某某差旅费
2023-04-10 19:26:56
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
2021年12月份的差旅费员工(管理人员) 2022年一月份才拿来报销,会计分录如何处理。
你好,金额不多,可以做在一月
277楼
2023-04-11 15:57:47
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乐观的路人:回复小小霞老师 金额在10000元左右
2023-04-11 16:15:30
小小霞老师:回复乐观的路人你好,那你通过以前年度损益调整进行处理
2023-04-11 16:25:43
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
财务顾问到公司报销差旅费,发生1000元,分录怎么做呢
您好,根据《企业会计准则——会计科目和主要账务处理》“6602 管理费用”的规定,非本公司人员发生的、与生产经营相关的差旅费、业务费,属于企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用,可以记入“管理费用(业务招待费)”科目。
278楼
2023-04-11 16:08:03
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紫伊藤:回复张蓉老师 进项税额是不是不能抵扣的
2023-04-11 16:31:04
张蓉老师:回复紫伊藤您好,是的招待取得的进项是不得抵扣的。
2023-04-11 16:43:46
紫伊藤:回复张蓉老师 借,管理费用,贷:应交税费――进项税额转出,老师对吗
2023-04-11 17:00:28
张蓉老师:回复紫伊藤您好,是的,借,管理费用,贷:应交税费――进项税额转出
2023-04-11 17:22:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Allison404 发表的提问:
采购部王璐借差旅费5000元,她出差回来报销差旅费4000元,余款1000元交回现金,分录怎么做
。您好,借库存现金管理费用贷,其他应收款。
279楼
2023-04-11 16:36:00
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Allison404:回复玲老师 那招待客户支付餐费计入什么科目
2023-04-11 17:05:42
玲老师:回复Allison404您好,不同问题,请重新提问。
2023-04-11 17:20:03
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
事业单位执行政府事业会计制度 收回2015年度多报销的差旅费 怎么做分录
金额小可以直接冲减当年的费用支出。借:单位管理费用 (负数) 借:现金。预算会计借:事业支出(负数) 借:资金结存
280楼
2023-04-12 15:48:04
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颖:回复姜老师 直接列其他收入行不
2023-04-12 16:22:36
姜老师:回复原则上是不对的。退回以前年度的差旅费最正确的做法是调整财政补助结转结余年初数,因为金额小所以才冲减今年的费用支出。
2023-04-12 16:52:18
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 云端1 发表的提问:
会计师来公司审计,公司给他们报销差旅费,这个差旅费是入差旅费还是应该入审计费?
可以计招待费。
281楼
2023-04-12 15:56:04
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 君子兰 发表的提问:
老师,员工报销外出的培训费和差旅费怎么做会计分录?需要缴纳个人所得税吗?
你好,借管理费用_差旅费贷银行存款,有专票才可以抵扣,没票不可以要缴纳个税的
282楼
2023-04-12 16:08:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 笨笨的大米 发表的提问:
报销差旅费9730余款退回,其中飞机票5080住宿费1433.96等等 如何做会计分录
你好 之前借款了9730 是吗
283楼
2023-04-12 16:22:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 传统的麦片 发表的提问:
办公室晓华报销差旅费1760元 其中高铁票1255和住宿费306.6增值税税额18.4 出差补助180 会计分录
借管理费用在差旅费 应交税费 贷银行存款 等
284楼
2023-04-12 16:32:58
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传统的麦片:回复玲老师 这个原题上没用说银行支付也需要银行存款吗 高铁票的费用和住宿费应记那个科目呢
2023-04-12 16:50:20
玲老师:回复传统的麦片这个题目表述不准确 ,也没有说没支付 ,实务中按实际 写贷方科目,考试不会写不清楚的
2023-04-12 17:14:53
传统的麦片:回复玲老师 好吧 谢谢老师
2023-04-12 17:41:48
玲老师:回复传统的麦片不客气的,考试时你看题目会有具体说明的,祝您学习天天进步
2023-04-12 18:09:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 光亮的口红 发表的提问:
12月2日,采购员李阳出差回来报销差旅费7950元,退回余额50元,其中飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,会务费,1886.79元增值税税额113.21元,出差补助费360元,做会计分录
借管理费用 应交税费进项税额11.89+1886.79 库存现金50 贷其他应收款8000
285楼
2023-04-13 15:16:36
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