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管理费用会计处理正确的是
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小小 发表的提问:
上个月污水处理费记错为水费了,期末管理费用也结转了。这个月怎么调整呢?
你好,这个月这样调整 借;管理费用——污水处理费,贷;管理费用——水费
241楼
2023-03-28 16:21:25
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小小:回复邹老师 老师 您好 我做的是借:管理费用-污水处理费2000 借:管理费用-水费-2000(这是负数)这样的可以吗?
2023-03-28 16:54:15
邹老师:回复小小你好,可以的,这两种方式都是可以的
2023-03-28 17:23:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 蕊蕊baby 发表的提问:
老师,我工地上的垃圾处理费,可以不入成本,计入管理费用吗,金额有6万多,
你好,垃圾处理费计入管理费用核算的
242楼
2023-03-28 16:50:15
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蕊蕊baby:回复邹老师 但是备注上写的是建筑垃圾处置费,能用于管理费用吗
2023-03-28 17:10:42
邹老师:回复蕊蕊baby你好,这个是通过管理费用核算 的 与工程施工成本没有关系的
2023-03-28 17:36:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 放任 发表的提问:
支付食堂泔水处理费的钱,是计入管理费用还是计入食堂成本?
你好,可以计入食堂成本
243楼
2023-03-28 17:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 2923飘零 发表的提问:
已交的企业所得税,不退税,要调整管理费用,应该怎么做会计处理呢?
你好,调整增加应纳税所得额,没有补交税款,是不需要做分录的
244楼
2023-03-29 17:15:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
保险公司代收了交强险,会计纳税的时候还需要申报吗?还有的话就是会计处理入税金及附加呢还管理费用
你好,你是指车船税是否需要申报吗?
245楼
2023-03-29 17:29:56
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 是的
2023-03-29 17:47:53
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,保险公司代收了车船税,就不需要申报的 计提计入税金及附加核算
2023-03-29 18:10:53
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 梁淳湄 发表的提问:
2020年6月15日,甲公司预计其管理用专利技术不能再为企业带来经济利益,遂将其账面价值报废转销。该项专利技术是2017年6月20日购入,其原值为1440万元,甲公司预计其使用年限为6年,无残值,采用直线法摊销,未计提减值准备。假定不考虑其他税费,则2020年度甲公司下列会计处理中正确的是 ,结息:2020年该项无形资产摊销计入管理费用的金额=1440、6*5、12=100(万元);至报废时该项无形资产的账面价值=1440-1440/(6*12)*(7+12*2+5)=720(万元)。麻烦解析一下账面价值里面的数怎样得来的?为什么1440要除(6*12),不是1440*(6/12)吗?(7+12*2+5)怎样得来的?
1440/(6*12)是月摊销额,(7%2B12*2%2B5)是已经摊销月份,201706-201712是7个月,2018,2019是12*2个月,202006是6个月,加起来就是(7%2B12*2%2B5)
246楼
2023-03-29 17:38:09
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梁淳湄:回复萱萱老师 202006是6个月,那么(7+12×2+5),不是加6,请问6月是报废,不用加上,对吗?
2023-03-29 18:06:05
萱萱老师:回复梁淳湄是的,应该是5个月
2023-03-29 18:16:55
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 傻傻的小蝴蝶 发表的提问:
你好,我想咨询一下,已交的企业所得税不退税,我要调增管理费用,请问老师我要怎么做会计处理呢?
你好, 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:
247楼
2023-03-29 18:02:59
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傻傻的小蝴蝶:回复月月老师 贷方是应交税费-企业所得税吗?
2023-03-29 18:19:35
月月老师:回复傻傻的小蝴蝶你好,贷方你是什么原因调增的管理费用呢。
2023-03-29 18:32:42
傻傻的小蝴蝶:回复月月老师 是这样,我预交的企业所得税,按正常是退税的,但退税太麻烦,我们公司不想办退税,只有管理费用调增管理费用,然后将预交的企业所得税调为0.
2023-03-29 18:48:50
月月老师:回复傻傻的小蝴蝶你好,你可以不退税的。
2023-03-29 19:05:29
傻傻的小蝴蝶:回复月月老师 不是的,我问了,只有报表里显示了需要退税,都是待查账后,确实如此,是强制退税,
2023-03-29 19:19:00
月月老师:回复傻傻的小蝴蝶你好,调增的就不用做分录了,直接汇算清缴的时候调就行了。
2023-03-29 19:34:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 歪歪草莓包 发表的提问:
老师,您好,我公司采购了一台仪器设备,是这样做分录吗?当月:借固定资产贷银行存款,次月借管理费用16000,贷累计折旧16000。现在新政策下,会计处理可以这么做的吧
你好!你这个固定资产就是16000是吗
248楼
2023-04-02 19:01:32
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歪歪草莓包:回复宋生老师 是的,并且是普票
2023-04-02 19:23:58
宋生老师:回复歪歪草莓包你好!这个就看税务局认定了,因为本身没有这样的折旧方法
2023-04-02 19:35:22
歪歪草莓包:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-04-02 19:54:39
宋生老师:回复歪歪草莓包你好!不用客气的了。
2023-04-02 20:12:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 唯伟的海角 发表的提问:
老师,现在印花税的会计处理是怎样的,计入好管理费用,还是税金及附加?希望完整的。
你好,现在是税金及附加,印花税不需要计提的
249楼
2023-04-02 19:22:25
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唯伟的海角:回复暖暖老师 一般和小规模都一样吗?借税金及附加,贷银行?
2023-04-02 19:34:48
暖暖老师:回复唯伟的海角都是一样的会计分录的
2023-04-02 19:55:28
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 禹如【艾灸养生】 发表的提问:
最新会计准则,会计中管理费用包括哪些
你好,小企业准则 指南:本科目核算小企业为组织和管理生产经营发生的其他费用。包括:小企业在筹建期间内发生的开办费、行政管理部门发生的费用(包括:固定资产折旧费、修理费、办公费、水电费、差旅费、管理人员的职工薪酬等)、业务招待费、研究费用、技术转让费、相关长期待摊费用摊销、财产保险费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费等费用。
250楼
2023-04-02 19:32:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
1. [单选题] 某企业计提生产车间管理人员基本养老保险费120 000元,下列选项中,关于该事项的会计处理正确的是(  )。 这题分录怎么做呢?解释下分录定义
借:制造费用 120000 贷:应付职工薪酬——基本养老保险费 120000
251楼
2023-04-02 19:42:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问:
老会计把公司正在搞基建期间的管理费用和财务费用月末全部转入在建工程-费用借方科目,不知道以后账务如何处理?
你好!那只有在工程结束后转入固定资产原值或长期待摊费用里面按相应的年限摊销或计提折旧。
252楼
2023-04-02 19:56:59
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有魅力的高跟鞋:回复晓海老师 如果都计入固定资产原值,影响房产税吗?
2023-04-02 20:29:20
晓海老师:回复有魅力的高跟鞋你好!房产税应该是对于房产买卖征收的,你们出售是会有影响。
2023-04-02 20:52:42
有魅力的高跟鞋:回复晓海老师 主要是酒店经营,不出售的,还有我内帐2014年有一笔在建工程未转入固定资产,这个月我如何呢?
2023-04-02 21:19:52
晓海老师:回复有魅力的高跟鞋是内帐吗?如果是内帐你这个月转入固定资产就可以,同时把应该补提的折旧一起做出来。如果牵扯到内部考核这部分在报表里注明从考核报表中剔除。
2023-04-02 21:35:13
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提房产税 土地税是计入管理费用还是税金及附加啊
你好,按财会(2016)22号文件规定,列入税金及附加科目
253楼
2023-04-03 15:53:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ shirley 发表的提问:
请问,购买建筑外墙涂料,涂料已经收到,但是还没有收到发票,会计处理是不是这样? 借:管理费用-维修费 贷:应付账款-应付暂估 收到发票后红字填写 借:管理费用-维修费(红字) 贷:应付账款-应付暂估(红字) 支付款项 借:管理费用 贷:银行存款
您好,您的分录是正确的。
254楼
2023-04-03 16:07:02
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shirley:回复王雁鸣老师 老师请问,没有发票,做账的时候,原始凭证应该附什么?
2023-04-03 16:42:50
王雁鸣老师:回复shirley您好,没有发票,做账的时候,原始凭证应该附上合同比较好,如果没有合同,建议写个说明。
2023-04-03 16:59:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的项链 发表的提问:
某事业单位为财政全额拨款事业单位,实行国库集中支付和政府采购制度,请根据如下经济业务依次进行财务会计处理: 1、向财政部门申请2019年财政直接支付预算指标数150万元,财政部门经审核通过此事业部门申请并批复 借()贷() 2、购买办公设备,提出支付申请10万元,财政部签发支付令,代理银行垫付10万元,事业单位收到支付通知书 借()贷() 3、2019年末,此事业单位合计实际支出100万元,结转财政直接支付剩余额度 借()贷() 4、2020年初,事业单位支付一笔业务活动费用2万元,使用上年结余指标支付,收到支付通知书 借()贷() 5、2020年六月,事业单位支付单位管理费用1万元,申请使用本年指标。 借()贷() 注意:不需要做账,请在括号内填“无” “财政应返还额度”,具体到二级科目,二级科目“财政直接支付”、“财政间接支付”之间用减号(-)替代。 直接填写科目和金额即可。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
255楼
2023-04-03 16:16:17
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陈诗晗老师:回复坚定的项链借 零余额账户用款额度 150万 贷 财政拨款收入 150万 借 固定资产 10万 贷 零余额账户用款额度 10万 借 财政应返还额度 40万 贷 零余额账户用款额度 40万 借 业务活动费用 2万 贷 财政应还额度额度 2万 借 单位管理费用 1万 贷 零余额账户用款额度 1万
2023-04-03 16:50:46

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